UCHWAŁA NR XIII/99/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala: 1. W Uchwale Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: I. W 1 - załącznik Nr 1 - Plan dochodów - gminy Olesno na 2015rok 1. Zwiększa się plan Dochodów Gminy o kwotę = 3.393.631,47 Lp Dz. Roz. Par. Wyszczególnienie Kwota (zł) 1. 600 Transport i łączność 1 692 729,27 60016 Drogi gminne 1 619 979,27 w tym; dochody majątkowe 1 619 979,27 6330 państwa na realizację inwestycji 1 454 979,27 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(środki dodatkowe z NPBDL) 165 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 72 750,00 w tym; dochody majątkowe 72 750,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego 72 750,00 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 311 162,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 57 800,00 w tym: dochody bieżące 57 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 800,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t., lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 45 000,00 publicznych oraz umów o podobnym charakterze 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 253 362,00 w tym: dochody bieżące 253 362,00 Id: 89C8FDA4-12FA-40EA-9355-F03744654165. Podpisany Strona 1
Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie 2 620,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 0570 i innych kar pieniężnych od osób 6 200,00 fizycznych Środki na dofinansowaanie zadań 2700 bieżących gmin pozyskane z innych 244 542,00 źródeł (Agencja Nieruchomości Rolnych) 3 750 Administracja publiczna 57 581,00 75011 Urzędy wojewódzkie 57 581,00 w tym: dochody bieżące 57 581,00 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 57 581,00 innych zadań zleconych gminom ustawami 4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26 200,00 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 26 200,00 w tym; wydatki bieżące 26 200,00 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 26 200,00 innych zadań zleconych gminom ustawami 5 758 Różne rozliczenia 1 197 093,20 75814 Różne rozliczenia finansowe 101 955,62 w tym: dochody bieżące 101 955,62 58 486,32 6330 państwa na realizację inwestycji 43 469,30 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 75861 Regionalne programy operacyjne 2007-2013 1 095 137,58 w tym: dochody bieżące 1 095 137,58 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków o których 1 095 137,58 mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy 6 801 Oświata i wychowanie 33 340,00 80101 Szkoły podstawowe 8 340,00 w tym: dochody bieżące 8 340,00 8 340,00 80110 Gimnazja 25 000,00 w tym: dochody bieżące 25 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 7 852 Pomoc społeczna 49 650,00 Id: 89C8FDA4-12FA-40EA-9355-F03744654165. Podpisany Strona 2
85216 Zasiłki stałe 38 017,00 w tym: dochody bieżące 38 017,00 38 017,00 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 11 633,00 w tym: dochody bieżące 11 633,00 11 633,00 8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 876,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 876,00 w tym: dochody bieżące 5 876,00 2040 państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości 5 876,00 przez budżet państwa w ramach programów rządowych 9 900 20 000,00 Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar za 20 000,00 korzystanie ze w tym: dochody bieżące 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 Razem 3 393 631,47 2. Zmniejsza się plan Dochodów Gminy o kwotę = 2.582.901,27 Lp Dz. Roz. Par. Wyszczególnienie Kwota(zł) 1 600 Transport i łączność 1 454 979,27 2 900 60016 Drogi publiczne gminne 1 454 979,27 w tym: dochody majątkowe 1 454 979,27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków o których 1 454 979,27 mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy 1 127 922,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 127 922,00 w tym: dochody majątkowe 1 127 922,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków o których 1 127 922,00 mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy Razem 2 582 901,27 Id: 89C8FDA4-12FA-40EA-9355-F03744654165. Podpisany Strona 3
Po zmianach Dochody Gminy wynoszą; 60.288.900,55 +810.730,20= 61.099.630,75 II. W 2 - załącznik Nr 2 - Plan wydatków - gminy Olesno na 2015rok 1. Zmniejsza się plan wydatków Gminy o kwotę = 182.581,00 Lp Dz. Roz. Par. Wyszczególnienie Kwota (zł) 1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00 2. Zmniejsza się plan Dochodów Gminy o kwotę = 3 900 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 15 000,00 w tym: dochody bieżące 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (Vat) 10 000,00 750 Administracja publiczna 57 581,00 75011 Urzędy wojewódzkie( zmn. udziału śr. własnych Gminy) 53 291,00 w tym: dochody bieżące 53 291,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z dotacji UW na zadania zlecone) 43 830,00 4110 Składki na ubzpieczenia społeczne 8 282,00 4120 Składki na fundusz pracy 1 179,00 75023 Urzędy gmin 4 290,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 290,00 65 000,00 90002 Gospodarka odpadami 62 500,00 w tym; wydatki majątkowe 62 500,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 500,00 Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar za 2 500,00 korzystanie ze w tym; wydatki bieżące 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4 926 Kultura fizyczna 45 000,00 92601 Obiekty sportowe 45 000,00 w tym; wydatki bieżące 45 000,00 4270 zakup usług remontowych 45 000,00 Razem 182 581,00 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę = 993.311,20 Lp Dz. Roz. Par. Wyszczególnienie Kwota (zł) 1. 600 Transport i łączność 136 414,20 Id: 89C8FDA4-12FA-40EA-9355-F03744654165. Podpisany Strona 4
60016 Drogi gminne 136 414,20 w tym; wydatki bieżące 36 000,00 4300 zakup usług pozostałych 36 000,00 w tym; wydatki majątkowe 100 414,20 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 414,20 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 456 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 60 000,00 w tym; wydatki bieżące 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 396 000,00 w tym; wydatki bieżące 396 000,00 4270 Zakup usług remontowych 250 000,00 4300 zakup usług pozostałych 146 000,00 3 750 Administracja publiczna 57 581,00 75011 Urzędy wojewódzkie 57 581,00 w tym; wydatki bieżące 57 581,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z dotacji UW na zadania zlecone) 48 120,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne jw 8 282,00 4120 Składki na Fundusz Pracy- jak wyżej śr UW 1 179,00 Urzędy naczelnych organów władzy 4 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26 200,00 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 26 200,00 w tym; wydatki bieżące 26 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 200,00 5 801 Oświata i wychowanie 39 590,00 80101 Szkoły podstawowe 39 590,00 w tym; wydatki bieżące 39 590,00 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 8 340,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 250,00 6 852 Pomoc społeczna 49 650,00 w tym; wydatki bieżące 49 650,00 85216 Zasiłki stałe 38 017,00 3110 Świadczenia społeczne 38 017,00 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 11 633,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 633,00 7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 876,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 876,00 w tym; wydatki bieżące 5 876,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 876,00 8 900 222 000,00 90002 Gospodarka odpadami 195 000,00 w tym; wydatki bieżące 195 000,00 4300 zakup usług pozostałych 195 000,00 Id: 89C8FDA4-12FA-40EA-9355-F03744654165. Podpisany Strona 5
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 27 000,00 korzystanie ze w tym; wydatki bieżące 27 000,00 4300 zakup usług pozostałych 27 000,00 Razem 993 311,20 Po zmianach Wydatki Gminy wynoszą; 62.330.113,40+810.730,20=63.140.843,60zł 2. Zmienia się zapis w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2015 rok w sprawie Zestawienia środków Funduszu Sołeckiego na 2015 rok dotyczący zmiany zakresu rzeczowego i finansowego w dziale 801 w części dotyczącej sołectwa Bodzanowice w brzmieniu nowego załącznika do uchwały. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie Henryk Kucharczyk Id: 89C8FDA4-12FA-40EA-9355-F03744654165. Podpisany Strona 6