WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W 2014 R. czerwiec 2015 r.

Podobne dokumenty
PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA Styczeń 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Wrzesień 2014 r.

Zarządzenie Nr 22/2014. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

ZARZĄDZENIE NR 125/08 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 12 marca 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

Rzeszów, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 392 UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r.

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r.

Szczecin - miasto na prawach powiatu

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Poznań - miasto na prawach powiatu

Kielce - miasto na prawach powiatu

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku

Piaseczyńskim" OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Zabrze - miasto na prawach powiatu

BUDŻET GMINY ŁĄCKO NA 2018 ROK

CZĘŚĆ TABELARYCZNA. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15

Zarządzenie Nr 150/15

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.

RAZEM , ,84 48,05

Katowice - miasto na prawach powiatu

Poznań - miasto na prawach powiatu

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XX/149/2017 RADY GMINY STRACHÓWKA. z dnia 3 marca 2017 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Wałbrzych, marzec 2014 rok

UCHWAŁA Nr 106/2015 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 listopada 2015 r.

N R XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R.

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

Plan po zmianach ,87

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku

Budżet Gminy Oleśnica na 2014 rok

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

UCHWAŁA NR IX/43/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. CZĘŚĆ OPISOWA WPROWADZENIE. Niniejsza informacja obejmuje:

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

Uchwała budżetowa Gminy Praszka i jej zmiany w latach i I półroczu 2011 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/58/2011 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 29 września 2011 r.

Transkrypt:

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W 2014 R. czerwiec 2015 r.

DOCHODY 160 000 000,00 zł 140 000 000,00 zł 120 000 000,00 zł 100 000 000,00 zł 80 000 000,00 zł 60 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 0,00 zł Dochody własne (wykonanie) Dochody własne (plan po zmianach) Dochody zlecone (wykonanie) Dochody zlecone (plan po zmianach) Dochody powierzone (wykonanie) Dochody powierzone (plan po zmianach) bieżące majątkowe Dochody ogółem Dochody własne Dochody zlecone Dochody powierzone Dochody bieżące Dochody majątkowe Wykonanie 160 712 429,79 147 890 184,51 12 550 245,28 272 000,00 Plan po zmianach 137 319 854,72 10 570 329,79 161 299 051,63 148 366 212,84 12 660 838,79 272 000,00 137 550 925,12 10 815 287,72 % 99,64 99,68 99,13 100

DOCHODY MIASTA ZGIERZA W ZŁ Wyszczególnienie Plan na 2014 r. po zmianach Wykonanie 2014 r. % wykonania DOCHODY OGÓŁEM 161 299 051,63 160 712 429,79 99,64 DOCHODY BIEŻĄCE 150 483 763,91 150 142 100,00 99,77 a. podatki 25 215 404,48 25 790 305,01 102,28 b. opłaty 8 898 190,00 8 492275,57 95,44 c. udział w PIT 38 202 131,00 38 626 127,00 101,11 d. udział w CIT 2 000 000,00 1 849 101,03 92,50 e. z majątku (dzierżawa, wynajem) 10 983 000,00 10 752 549,93 97,90 f. subwencje 29 174 131,00 29 174 131,00 100 g. dotacje celowe 9 473 135,40 9 150 666,79 98,07 h. środki z UE bieżące 2 113 802,77 1 848 331,82 87,44 i. dotacje na zadania zlecone i z porozumień 12 932 838,79 12 822 245,28 99,14 DOCHODY MAJĄTKOWE 10 815 287,72 10 570 329,79 97,74 a. dotacje i środki na inwestycje (w tym z UE) 6 484 960,35 5 941 009,94 91,61 b. dochody ze sprzedaży majątku 4 230 426,41 4 523 327,36 106,92 c. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności 50 000,00 56 091,53 112,18

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM Nr Treść Wykonanie w 2014 r. % wykonania 1 Dochody własne ogółem, w tym: 147 890 184,51 99,68 a) dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 40 476 028,03 100,68 b) subwencje i dotacje na realizację zadań własnych 38 335 900,64 99,17 c) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 2 Dotacja z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 7 778 238,91 90,57 12 550 245,28 99,13 272 000,00 100

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 22 318 606,74 zł 103,41 % PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 964 085,49 zł 96,80 % PODATEK ROLNY 133 251,63 zł 146,91 % PODATEK LEŚNY 13 318,59 zł 112,87 %

WYDATKI 160 000 000,00 zł 140 000 000,00 zł 120 000 000,00 zł 100 000 000,00 zł 80 000 000,00 zł 60 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 0,00 zł Wydatki własne (wykonanie) Wydatki własne (plan po zmianach) Wydatki zlecone (wykonanie) bieżące Wydatki zlecone (plan po zmianach) majątkowe Wydatki powierzone (wykonanie) Wydatki powierzone (plan po zmianach) Wydatki ogółem Wydatki własne Wydatki zlecone Wydatki powierzone Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie 156 742 483,53 143 920 238,25 12 550 245,28 272 000,00 Plan po zmianach 130 798 871,36 13 121 366,89 163 840 761,56 150 907 922,77 12 660 838,79 272 000,00 136 705 948,04 14 201 974,73 % 95,67 95,37 99,13 100

WYDATKI Wykonanie wydatków na 2014 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej L.p. Wydatki ogółem zł % 156 742 483,53 95,67 1 010/ Rolnictwo i łowiectwo 42 835,56 90,64 2 020/ Leśnictwo 0,00 0,00 3 600/ Transport i łączność 22 755 800,31 98,42 4 700/ Gospodarka mieszkaniowa 9 672 591,68 87,24 5 710/ Działalność usługowa 7 695 116,35 88,00 6 720/ Informatyka 847 784,68 84,55 7 750/ Administracja publiczna 12 485 238,31 96,12 8 751/ Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 397 714,00 98,29 9 754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 883 464,29 91,90 10 757/ Obsługa długu publicznego 1 634 201,01 99,04 12 758/ Różne rozliczenia 0,00 0,00 13 801/ Oświata i wychowanie 50 916 310,75 98,15 14 851/ Ochrona zdrowia 1 133 627,60 94,14 15 852/ Pomoc społeczna 13 864 779,98 98,31 16 853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 014 588,73 98,49 17 854/ Edukacyjna opieka wychowawcza 1 623 610,88 84,82 18 900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 740 852,66 85,98 19 921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 832 837,81 99,83 20 926/ Kultura fizyczna 3 776 597,65 97,41 21 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (Z) 12 550 245,28 99,13 22 Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst (P) 272 000,00 100

0 272 000,00 0 42 835,56 847 784,68 397 714,00 1 883 464,29 1 634 201,01 1 133 627,60 3 014 588,73 1 623 610,88 2 832 837,81 3 776 597,65 9 740 852,66 9 672 591,68 7 695 116,35 12 485 238,31 13 864 779,98 12 550 245,28 22 755 800,31 50 916 310,75 WYDATKI Zestawienie wydatków na 2014 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej 60 000 000,00 zł 50 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 30 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 0,00 zł 010 020 600 700 710 720 750 751 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Z P

10 815 287,72 zł 10 570 329,79 zł 14 201 974,73 zł 13 121 366,89 zł 150 483 763,91 zł 150 142 100,00 zł 149 638 786,83 zł 143 621 116,64 zł DOCHODY BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE / WYDATKI BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE ZESTAWIENIE 160 000 000,00 zł 140 000 000,00 zł 120 000 000,00 zł 100 000 000,00 zł 80 000 000,00 zł 60 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 0,00 zł dochody bieżące wydatki bieżące dochody majątkowe wydatki majątkowe plan po zmianach wykonanie

DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE Dochody bieżące: Wydatki bieżące: Różnica: 150 142 100,00 zł 143 621 116,64 zł 6 520 983,36 zł Podstawa prawna art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877)

PRZYCHODY i ROZCHODY Przychody Plan na 2014 po zmianach Wykonanie % Emisja obligacji 0 0 0 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 502 041,93 7 167 322,76 159,20 Rozchody Spłata rat kapitałowych kredytów Plan na 2014 po zmianach Wykonanie % 1 960 332,00 1 960 332,00 100

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE 600,00 535,87 563,65 35 000 000,00 500,00 450,64 496,90 30 000 000,00 25 000 000,00 400,00 370,34 20 000 000,00 300,00 200,00 21 012 803,18 25 423 943,68 27 828 611,54 29 857 337,08 31 258 939,05 15 000 000,00 10 000 000,00 100,00 5 000 000,00 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 0,00 Należności na koniec roku budżetowego Należności wymagalne na jednego mieszkańca na koniec roku budżetowego

13 121 367 zł 7 995 001 zł 8 194 846 zł 6 550 230 zł 7 177 313 zł 6 698 750 zł 7 165 648 zł 6 505 203 zł 7 245 757 zł 10 853 598 zł 10 853 598 zł 10 853 598 zł 10 853 598 zł 10 853 598 zł 10 853 598 zł 10 853 598 zł 160 712 429,79 156 742 483,53 154 736 000,00 152 436 668,00 155 758 552,92 153 459 220,92 157 178 000,00 152 907 812,00 160 623 000,00 155 943 721,08 163 810 000,00 157 620 721,08 165 551 000,00 159 279 937,81 167 202 332,00 159 767 701,00 168 624 000,00 161 466 208,00 166 425 000,00 165 767 208,00 166 425 000,00 165 767 208,00 166 735 296,00 165 767 208,00 166 735 296,00 165 767 208,00 166 676 292,00 165 767 208,00 166 211 186,00 165 767 208,00 166 077 463,00 165 767 208,00 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DOCHODY/WYDATKI/ZADŁUŻENIE 200 000 000 zł 180 000 000 zł 160 000 000 zł 140 000 000 zł 120 000 000 zł 100 000 000 zł 80 000 000 zł 60 000 000 zł 40 000 000 zł 20 000 000 zł 0 zł 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Wydatki majątkowe Dochody ogółem Wydatki ogółem Kwota długu

45 515 972,03 zł 43 216 640,03 zł 40 917 308,03 zł 36 647 120,03 zł 31 967 841,11 zł 25 778 562,19 zł 19 507 500,00 zł 12 072 869,00 zł 4 915 077,00 zł 4 257 285,00 zł 3 599 493,00 zł 2 631 405,00 zł 1 663 317,00 zł 754 233,00 zł 310 255,00 zł 0,00 zł INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA (W LATACH 2014-2029) 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 DŁUG Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy

2 000 000,00 2 500 000,00 6 000 000,00 3 700 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 7 999 999,00 17 000 000,00 15 710 000,00 ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA W PODZIALE NA KADENCJE 18 000 000 zł 16 000 000 zł 14 000 000 zł 12 000 000 zł 10 000 000 zł 8 000 000 zł 6 000 000 zł 4 000 000 zł 2 000 000 zł 0 zł IV KADENCJA V KADENCJA VI KADENCJA

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA - ciąg dalszy IV KADENCJA l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie 1. BS 2 000 000,00 zł Realizacja wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy 2. BOŚ 6 000 000,00 zł Sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy 3. BS 2 500 000,00 zł Realizacja wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy 4. BS 3 700 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA - ciąg dalszy V KADENCJA l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie 1. PKO BP 2 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. PKO BP 4 500 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 3. BS 2 000 000,00 zł Sfinansowanie planowanego deficytu na rok 2007 4. BPS 6 000 000,00 zł Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu 5. BS 6 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 6. Pekao SA 17 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. I częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących zue

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA - ciąg dalszy VI KADENCJA l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie 1. BS 7 999 999,00 zł Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. Obligacje 15 710 000,00 zł Przedpłata trzech kredytów, pokrycie planowanego deficytu oraz planowanych rozchodów W 2013 r. spłacono całkowicie kredyt NFOŚ. W 2014 r. spłacono kredyt w BS w kwocie 2 000 000 zaciągnięty w IV kadencji. W 2014 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

WYKONANIE BUDŻETU 2013 I 2014 - PORÓWNANIE

WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE 160 000 000 zł 140 000 000 zł 120 000 000 zł 100 000 000 zł 80 000 000 zł 60 000 000 zł 40 000 000 zł 20 000 000 zł 0 zł Dochody własne Dochody zlecone 2013 2014 Dochody powierzone Rok Dochody ogółem Dochody własne Dochody zlecone Dochody powierzone Dochody bieżące Dochody majątkowe 2013 146 837 671,07 134 283 545,01 12 146 625,81 407 500,25 128 180 246,43 6 103 298,58 2014 160 712 429,79 147 890 184,51 12 550 245,28 272 000,00 137 319 854,72 10 570 329,79 % * 109,45 110,13 103,32 66,75 * procentowy wzrost/spadek 2014 w porównaniu do 2013 r.

WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. % 2014/2013 zmiany DOCHODY OGÓŁEM 146 837 671,07 160 712 429,79 109,45 DOCHODY BIEŻĄCE 140 734 372,49 150 142 100,00 106,68 a. podatki 25 467 628,17 25 790 305,01 101,27 b. opłaty 6 354 491,23 8 492 275,57 133,64 c. udział w PIT 35 981 820,00 38 626 127,00 107,35 d. udział w CIT 1 901 263,81 1 849 101,03 97,26 e. subwencje 28 307 894,00 29 174 131,00 103,06 f. z majątku (dzierżawa, wynajem) 11 025 171,72 10 752 549,93 97,53 g. dotacje celowe 7 685 655,24 9 150 666,79 119,06 h. środki z UE bieżące 874 630,16 1 848 331,82 211,33 i. dotacje na zadania zlecone i z porozumień 12 554 126,06 12 822 245,28 102,14 DOCHODY MAJĄTKOWE 6 103 298,58 10 570 329,79 173,19 a. dotacje i środki na inwestycje (w tym z EU) 1 195 512,62 5 941 009,94 496,94 b. dochody ze sprzedaży majątku 4 863 302,46 4 523 327,36 93,01 c. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności 44 483,50 56 091,53 126,10

WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE Struktura dochodów ogółem - porównanie Treść 2013 r. 2014 r. % Dochody własne ogółem, w tym: 134 283 545,01 147 890 184,51 110,13 a) dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa b) subwencje i dotacje na realizację zadań własnych c) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Dotacja z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 37 882 983,81 40 476 028,03 106,84 35 993 549,24 38 335 900,64 106,51 2 070 142,78 7 778 238,91 375,73 12 146 625,81 12 550 245,28 103,32 407 500,25 272 000,00 66,75

WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE Dochody podatkowe - porównanie 2013 2014 % PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 21 566 658,09 zł 22 318 606,74 zł 103,49 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 1 024 797,19 zł 964 085,49 zł 94,08 PODATEK ROLNY 148 015,50 zł 133 251,63 zł 90,03 PODATEK LEŚNY 14 787,10 zł 13 318,59 zł 90,07

WYKONANIE BUDŻETU 2014 i 2013 - PORÓWNANIE 160 000 000 zł 140 000 000 zł 120 000 000 zł 100 000 000 zł 80 000 000 zł 60 000 000 zł 40 000 000 zł 20 000 000 zł 0 zł Wydatki własne Wydatki zlecone 2014 2015 Wydatki powierzone Rok Wydatki ogółem Wydatki własne Wydatki zlecone Wydatki powierzone Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 2013 143 705 378,99 131 151 252,93 12 146 625,81 407 500,25 125 029 578,68 6 121 674,25 2014 156 742 483,53 156 742 483,53 12 550 245,28 272 000,00 143 621 116,64 13 121 366,89 % * 109,07 119,51 103,32 66,75 * procentowy wzrost/spadek 2014 w porównaniu do projektu 2013 r.

WYDATKI Zestawienie wydatków na 2013 r. oraz w 2014 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej L.p. Wydatki ogółem 2013 2014 % 143 705 378,99 156 742 483,53 109,07 1 010/ Rolnictwo i łowiectwo 139 223,59 42 835,56 30,77 2 020/ Leśnictwo 0,00 0,00 0 3 600/ Transport i łączność 19 124 918,32 22 755 800,31 118,99 4 700/ Gospodarka mieszkaniowa 10 690 647,74 9 672 591,68 90,48 5 710/ Działalność usługowa 2 994 689,65 7 695 116,35 256,96 6 720/ Informatyka 956 712,49 847 784,68 88,61 7 750/ Administracja publiczna 13 312 934,46 12 485 238,31 93,78 8 751/ Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0 397 714,00 0 9 754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 748 302,51 1 883 464,29 22,75 10 757/ Obsługa długu publicznego 1 912 151,97 1 634 201,01 85,46 11 758/ Różne rozliczenia 0,00 0,00 0 12 801/ Oświata i wychowanie 48 480 952,35 50 916 310,75 105,02 13 851/ Ochrona zdrowia 920 318,62 1 133 627,60 123,18 14 852/ Pomoc społeczna 13 011 727,10 13 864 779,98 106,56 15 853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 854 160,34 3 014 588,73 105,62 16 854/ Edukacyjna opieka wychowawcza 1 509 612,57 1 623 610,88 107,55 17 900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 972 935,99 9 740 852,66 139,70 18 921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 809 125,15 2 832 837,81 100,84 19 926/ Kultura fizyczna 3 712 840,08 3 776 597,65 101,72 20 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (Z) 12 146 625,81 12 550 245,28 103,32 21 Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst (P) 407 500,25 272 000,00 66,75

139 223,59 zł 42 835,56 zł 0,00 zł 0,00 zł 10 690 647,74 zł 9 672 591,68 zł 2 994 689,65 zł 7 695 116,35 zł 956 712,49 zł 847 784,68 zł 0,00 zł 397 714,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 748 302,51 zł 1 883 464,29 zł 1 912 151,97 zł 1 634 201,01 zł 920 318,62 zł 1 133 627,60 zł 2 854 160,34 zł 3 014 588,73 zł 1 509 612,57 zł 1 623 610,88 zł 2 809 125,15 zł 2 832 837,81 zł 407 500,25 zł 272 000,00 zł 13 312 934,46 zł 12 485 238,31 zł 6 972 935,99 zł 9 740 852,66 zł 3 712 840,08 zł 3 776 597,65 zł 13 011 727,10 zł 13 864 779,98 zł 12 146 625,81 zł 12 550 245,28 zł 19 124 918,32 zł 22 755 800,31 zł 48 480 952,35 zł 50 916 310,75 zł WYDATKI Zestawienie wydatków na 2013 r. oraz w 2014 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej 60 000 000 zł 50 000 000 zł 40 000 000 zł 30 000 000 zł 20 000 000 zł 10 000 000 zł 0 zł 010 020 600 700 710 720 750 751 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Z P

WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE 3000 20,00% 2900 2800 2 897,91 2826,33 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 2700 2600 2 635,42 2579,20 8,37% 10,00% 8,00% 6,00% 2500 2400 4,26% 2013 2014 4,00% 2,00% 0,00% Dochody ogółem na 1 mieszkańca w zł Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w zł Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2013 r. Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2014 r. 55 717 osób 55 458 osób Dochody ogółem 2013: 146 837 671,07 Dochody ogółem 2014: 160 712 429,79 Wydatki ogółem 2013: 143 705 378,99 Wydatki ogółem 2014: 156 742 483,53

WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE Przychody w 2013 r. oraz przychody w 2014 r. Wyszczególnienie 2013 2014 Emisja obligacji 15 710 000,00 zł 0,00 zł Wolne środki z lat ubiegłych 6 581 831,28 zł 7 167 322,76 zł Rozchody w 2013 r. oraz rozchody w 2014 r. Wyszczególnienie 2013 2014 Spłata kredytów i pożyczek krajowych 18 256 800,60 zł 1 960 332,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE PRZEPŁYW GOTÓWKI w 2013 r. Miesiąc Wpływy Wypływy Wynik na przepływach Styczeń 8 943 802,46 12 193 603,28-3 249 800,82 Luty 14 331 421,51 11 735 645,59 2 595 775,92 Marzec 12 599 115,50 13 594 050,51-994 935,01 Kwiecień 10 426 278,93 13 192 632,72-2 766 353,79 Maj 12 144 434,51 13 821 765,18-1 677 330,67 Czerwiec 11 874 593,75 12 374 141,83-499 548,08 Lipiec 10 202 098,37 10 841 319,49-639 221,12 Sierpień 10 279 425,42 11 479 200,44-1 199 775,02 Wrzesień 13 175 922,39 12 306 011,36 869 911,03 Październik 13 514 220,13 12 351 160,76 1 163 059,37 Listopad 13 868 378,99 12 029 962,01 1 838 416,98 Grudzień 31 795 794,42 26 884 576,74 4 911 217,68 Średniomiesięczny stan środków na rachunku bankowym UMZ 2 830 517

WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE PRZEPŁYW GOTÓWKI w 2014 r. Miesiąc Wpływy Wypływy Wynik na przepływach Styczeń 9 897 602,81 10 304 901,09-407 298,28 Luty 14 963 249,98 11 870 662,67 3 092 587,31 Marzec 13 929 797,82 13 738 041,66 191 756,16 Kwiecień 11 439 968,33 13 629 533,56-2 189 565,23 Maj 15 798 253,48 15 399 358,54 398 894,94 czerwiec 12 895 554,49 12 405 078,06 490 476,43 Lipiec 15 960 103,99 18 696 303,36-2 736 199,37 Sierpień 13 956 730,64 14 689 341,99-732 611,35 Wrzesień 16 681 966,83 16 468 100,98 213 865,85 Październik 16 043 919,79 17 026 064,06 982 144,27 Listopad 20 598 080,62 15 540 356,08 5 057 724,54 Grudzień 17 277 905,45 17 669 385,18-391 479,73 Średniomiesięczny stan środków na rachunku bankowym UMZ 8 200 276

WYKONANIE BUDŻETU 2013 i 2014 - PORÓWNANIE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONCIE stan na dzień 31.12.2013 stan na dzień 31.12.2014 7 971 348,19 zł 10 169 000,31 zł

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Wykonanie: Dział Budżetowy Stanowisko ds. Informatyki i Telekomunikacji