INSTRUKCJA Nr QI/ /NK

Podobne dokumenty
INSTRUKCJA NR. QI/7.5.3/NK

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA Nr QI/8.2.3/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I

INSTRUKCJA Nr QI/8.2.3/NJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDITÓW

PROCEDURA Nr QP/9.0/NH

PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH

INSTRUKCJA nr I.O. NK 64-16/I. Działania po dostawie sprzętu. INSTRUKCJA nr I.O. NK 64-16/I

UKŁAD TREŚCI, FORMA GRAFICZNA

INSTRUKCJA nr QI/7.5.2/NJ Wyd. 03 WALIDACJA PROCESU

2.2 Wprowadzono zapis na str. 9 o treści: d) AQAP 2120 wyd.2 w zakresie Wykonawstwo usług związanych z obsługą, remontem

INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-44/I

PROCEDURA NR QP/8.5/NJ

PROCEDURA OBSŁUGOWA Nr SPS/2/CM-03

Przegląd systemu zarządzania jakością

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

Urząd Miejski w Przemyślu

INSTRUKCJA nr I.O. NP

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 259 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

KARTA PROCESU KP/09/01

Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

INSTRUKCJA nr IO NO 03-36/I

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Nadzorowanie produkcji

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

INSTRUKCJA NR I.O. NP 87-64/I

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA ZLECANIA PRAC PROJEKTOWYCH DO PODWYKONAWCY IS-09/01/III

PROCEDURA NR QP/8.3/NK

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) qcert@ikolej.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

INSTRUKCJA I.O. NK 61-9

WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH


2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych.

Spis treści. Wyd /11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań.

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ 01

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

OCENA SYSTEMU BADAŃ JAKO ELEMENT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WERYFIKACJI EU ETV

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

2. Zakres wstępnego pobierania próbek (Introduction) 2.1 Zakres wstępnego pobierania próbek (Scope of Initial Sampling) 2.2 Zastosowanie (Application)

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

UDOKUMENTOWANE INFORMACJE ISO 9001:2015

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Księga Jakości Kształcenia WZ PW

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA. Przegląd systemu zarządzania jakością PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ZAPISY JAKOŚCI. P 02/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Symbol: PU3. Data: Procedura. Strona: 1/5. Wydanie: N2 AUDYT WEWNĘTRZNY PU3 AUDYT WEWNĘTRZNY

KARTA PROCESU KP/07/04

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 SPÓŁKA AKCYJNA

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Obsługiwanie Reklamacji

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822)

2. Zakres wstępnego pobierania próbek (Introduction) 2.1 Zakres wstępnego pobierania próbek (Scope of Initial Sampling) 2.2 Zastosowanie (Application)

2. Zakres wstępnego pobierania próbek (Introduction) 2.1 Zakres wstępnego pobierania próbek (Scope of Initial Sampling) 2.2 Zastosowanie (Application)

AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA


Transkrypt:

Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/8.2.4.2/NK Wyd. 04 Kontrola pierwszej sztuki Str./Na str. 1 / 7 Egz. nr. 01.12.2016 (data wydania) INSTRUKCJA Nr QI/8.2.4.2/NK KONTROLA PIERWSZEJ SZTUKI Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował Specjalista ds. Reklamacji Artur SZCZEPANIK Sprawdził Szef Zakładowej Kontroli Jakości Andrzej GRUCA Zatwierdził Prezes Zarządu Leszek WALCZAK

Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych Kontrola pierwszej sztuki (Nazwa dokumentacji) QI/8.2.4.2/NK (Nr dokumentu) Ark. Nr 2 Na ark. 7 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Opracował Zmiana Nr zmiany Data Podpis

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/8.2.4.2/NK Wydanie 04 / 01 / 01.12.2016 (wyd.dok./wyd.str./data) Kontrola pierwszej sztuki Str. / Na str. 3 / 7 SPIS TREŚCI strona - Arkusz rejestracji kart zmian... 2 - Spis treści. 3 1. Cel instrukcji 4 2. Przedmiot instrukcji. 4 3. Zakres stosowania 4 4. Odpowiedzialność 4 5. Definicje i skróty.. 5 6. Opis postępowania... 5 7. Dokumenty związane... 7 8. Wykaz formularzy... 7 9. Rozdzielnik.. 7

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/8.2.4.2/NK Wydanie 04 / 01 / 01.12.2016 (wyd.dok./wyd.str./data) Kontrola pierwszej sztuki Str. / Na str. 4 / 7 1. Cel instrukcji. Celem instrukcji jest określenie przeprowadzania kontroli pierwszej sztuki w Stacji Prób Silników WZL-4 S.A. oraz na wydziale P-3A na podstawie wymagań SAE AS9100 oraz SAE AS9102. 2. Przedmiot instrukcji. Przedmiotem instrukcji są: zasady organizowania kontroli pierwszej sztuki; zasady przeprowadzania kontroli pierwszej sztuki; zasady dokumentowania procesu kontroli pierwszej sztuki 3. Zakres stosowania. 3.1. Instrukcja ma zastosowanie na Stacji Prób Silników Lotniczych Stanowisko Nr 2 (P-6A) oraz na wydziale plazmowania P-3A. Kontrola Pierwszej Sztuki polega na sprawdzeniu procesu wykonywania próby silnika i plazmowania w zakresie zgodności z dokumentacją producenta i/lub wymaganiami klienta. 3.2. Kontrola Pierwszej Sztuki wykonywana jest w następujących przypadkach: - Wprowadzenie nowego typu wyrobu; - Zmiana oprzyrządowania, wyposażenia lub oprogramowania, która potencjalnie może wpłynąć na wynik procesu świadczenia usługi; - Zdarzenie naturalne lub spowodowane przez człowieka, które mogło niekorzystnie wpłynąć na procesy; - Przerwa w procesie świadczenia usługi dłuższa niż dwa lata; - Wymaganie klienta dotyczące wykonania Kontroli Pierwszej Sztuki. UWAGA: O ile wymagania klienta tak stanowią, dopuszcza się wykonywanie Kontroli Pierwszej Sztuki przez przedstawicieli Klienta i w oparciu o jego dokumentację, przy udziale personelu WZL-4 S.A. 3.3. Z wnioskiem o wykonanie kontroli pierwszej sztuki występuje Dyrektor NP. 4. Odpowiedzialność. Za przygotowanie i udostępnienie dokumentów związanych z procesem kontroli pierwszej sztuki odpowiada Kierownik działu/wydziału, w którym działanie będzie realizowane, pod nadzorem Dyrektora Produkcji (NP).

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/8.2.4.2/NK Wydanie 04 / 01 / 01.12.2016 (wyd.dok./wyd.str./data) Kontrola pierwszej sztuki Str. / Na str. 5 / 7 Odbiór pierwszej sztuki odbywa się komisyjnie pod przewodnictwem Szefa Zakładowej Kontroli Jakości (JK), a sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 lub nr 3 do niniejszej instrukcji, protokół i zawarte w nim wnioski podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora Naczelnego (DN) lub przedstawiciela Klienta. 5. Definicje i skróty. FAI (First Article Inspection) Kontrola Pierwszej Sztuki: Kompletne, niezależne i udokumentowane procesy kontroli fizycznej i funkcjonalnej dla zweryfikowania czy w wyniku metod produkcji wytworzono pozycję akceptowalną, tak jak to określono na rysunkach technicznych, w planowaniu, zamówieniu zakupowym, specyfikacji technicznej oraz /lub innych dokumentach projektowych. FAIR (First Article Inspection Report) Raport z Kontroli Pierwszej Sztuki: Formularze i pakiet dokumentacji dla danego numeru części lub zespołu zawierający wyniki FAI, sporządzony według zaleceń niniejszej instrukcji. 6. Opis postępowania. 6.1. Przygotowanie Odbioru Pierwszej Sztuki 6.1.1. Kontrolę Pierwszej Sztuki wykonuje Komisja w składzie: - Przewodniczący - Szef Zakładowej Kontroli Jakości; - Kierownik Wydziałowej Kontroli Jakości albo inżynier jakości; - Kierownik danego wydziału; - Przedstawiciel Klienta (wprowadzany tylko na życzenie Klienta). 6.1.2. W ramach działań przygotowawczych Komisja dokonuje: - przeglądu zewnętrznej dokumentacji technicznej; - przeglądu wewnętrznej dokumentacji obsługowej; - przeglądu świadectw jakości materiałów i stosowanych środków, w tym materiałów pędnych i smarów jeśli dotyczy, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w dokumentacji producenta silnika/klienta; - przeglądu narzędzi oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz aktualności obsługi metrologicznej, jeżeli jest to wymagane; - określenia zgodności posiadanego oprogramowania systemu komputerowego nadzoru próby silnika/produkcji z aktualną dokumentacją producenta silnika/klienta; - potwierdzenia ważności korelacji stanowisk; - ocena zasobów ludzkich: dostępność personelu, posiadane stosowne szkolenia i uprawnienia.

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/8.2.4.2/NK Wydanie 04 / 01 / 01.12.2016 (wyd.dok./wyd.str./data) Kontrola pierwszej sztuki Str. / Na str. 6 / 7 6.1.3. Wszystkie zidentyfikowane w ramach działań przygotowawczych niezgodności muszą być zapisane w Formularzu Sprawdzenie Konfiguracji Pierwszej Sztuki zał. nr 2 do niniejszej procedury. Na podstawie analizy umieszczonych w Formularzu uwag przewodniczący Komisji wystawia wnioski działań korygujących i określa termin ich realizacji zgodnie z Procedurą QP/8.5/NJ Działania korygujące i zapobiegawcze. 6.1.4. Przystąpienie do kontynuowania Kontroli Pierwszej Sztuki następuje po realizacji i przyjęciu działań korygujących. 6.2. Przeprowadzanie kontroli pierwszej sztuki 6.2.1. Kontrola Pierwszej Sztuki jest wykonywana na silniku/detalu danego typu przy zastosowaniu metod, które są przewidziane dla normalnego procesu próby silnika/produkcji detalu. 6.2.2. Kontrola przeprowadzana jest metodą obserwacji w odniesieniu do wszystkich czynności nakazanych dokumentacją obsługową. 6.2.3. Zaobserwowane uwagi i niezgodności zapisywane są w Formularzu zał. Nr 2 lub nr 3 do niniejszej instrukcji. 6.3. Postępowanie z uwagami i niezgodnościami. 6.3.1. Zapisy w Formularzu Sprawdzenie Konfiguracji Pierwszej Sztuki" (zał. nr 2 lub 3) oznaczone jako obserwacje należy wyjaśnić bezpośrednio w Formularzu. 6.3.2. W przypadku niezgodności wymagających dodatkowych działań przewodniczący zespołu wystawia wniosek działań korygujących zgodnie z Procedurą QP/8.5/NJ Działania korygujące i zapobiegawcze. 6.3.3. Kontrola Pierwszej Sztuki nie jest zakończona do chwili rozliczenia wszystkich niezgodności wpływających na produkt i wdrożenia działań korygujących. 6.3.4. Organizacja jest zobowiązana do wykonania ponownej Kontroli Pierwszej Sztuki dla tych przypadków gdzie wystąpiły te niezgodności i do zarejestrowania wyników. 6.4. Dokumentowanie Kontroli Pierwszej Sztuki 6.4.1. Z przebiegu Kontroli Pierwszej Sztuki sporządzany jest Protokół Kontroli Pierwszej Sztuki wg załącznika nr 1. 6.4.2. Do Protokół Kontroli Pierwszej Sztuki dołączane są jako załączniki następujące dokumenty: - Formularze Sprawdzenie Konfiguracji Pierwszej Sztuki załącznik nr 2 lub 3 do niniejszej procedury; - Kopie wniosków działań korygujących wystawionych w ramach Kontroli Pierwszej Sztuki;

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/8.2.4.2/NK Wydanie 04 / 01 / 01.12.2016 (wyd.dok./wyd.str./data) Kontrola pierwszej sztuki Str. / Na str. 7 / 7 - Kopia pakietu dokumentacji obsługowej/produkcyjnej wytworzonej podczas procesu obsługi silnika objętego Kontrolą Pierwszej Sztuki (wersja elektroniczna) 6.4.3. Dokumentacja Kontroli Pierwszej Sztuki jest przechowywana w Archiwum Szefa Zakładowej Kontroli Jakości przez cały okres wykonywania prób silników/ produkcji detali danego typu oraz minimum trzech lat po zakończeniu tych prób. 7. Dokumenty związane. 1. SAE AS9100 2. SAE AS9102 3. Procedura QP/8.5/NJ Działania korygujące i zapobiegawcze. 8. Wykaz formularzy. 1. Załącznik nr 1 z dnia 20.09.2005 Protokół Kontroli Pierwszej Sztuki. 2. Załącznik nr 2 z dnia 20.09.2005 Formularz Sprawdzenie Konfiguracji Pierwszej Sztuki. 3. Załącznik nr 3 formularz z AS 9102. 9. Rozdzielnik. NP, NT, JK, NJ, P-3A, P-6A, KP-6A.

ZATWIERDZAM PROTOKÓŁ KONTROLI PIERWSZEJ SZTUKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE Nr 4 S.A.. I. Proces: II. Typ silnika: III. Model silnika: IV. Numer seryjny: V. Data rozpoczęcia: VI. Data zakończenia: VII. Zespół w składzie: 1. Przewodniczący - Szef Zakładowej Kontroli Jakości 2. Kierownik Wydziałowej Kontroli Jakości Produkcji KP 3. Kierownik P-.. VIII. Wyniki Kontroli: 1. DOKUMENTACJA ZEWNĘTRZNA PRODUCENTA SILNIKA/KLIENTA 2. WEWNĘTRZNA DOKUMENTACJA OBSŁUGOWA Załącznik nr 1 QI/8.2.4.2/NK Strona... /

3. WAŻNOŚĆ KORELACJI STANOWISKA PRÓB 4. MATERIAŁY MPS I CZĘSCI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PRÓBY SILNIKA 5. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE KONTROLNO-POMIAROWE Załącznik nr 1 QI/8.2.4.2/NK Strona... /

6. PERSONEL OBSŁUGOWY 7. OPIS PROCESU PRÓBY SILNIKA IX. Wnioski X. Załączniki 1. Przewodniczący - Szef Zakładowej Kontroli Jakości 2. Kierownik Wydziałowej Kontroli Jakości KP- 3. Kierownik P- Załącznik nr 1 QI/8.2.4.2/NK Strona... /

SPRAWDZENIE KONFIGURACJI PIERWSZEJ SZTUKI Numer Seryjny Silnika Model / Typ Silnika Numer dokumentacji obsługowej Nazwa dokumentacji obsługowej NUMER OPERACJI STRONA NAZWA OPERACJI Od: Operacji Arkusz Pozycja Inżynier Prób Silników Do: Operacji Arkusz Pozycja Kierownik P-6A POTWIERDZENIE SPRAWDZENIA NAZWISKO PODPIS DATA Kierownik KP-6A Załącznik nr 2 QI/8.2.4.2/NK Strona 1 / 2

SPRAWDZENIE KONFIGURACJI PIERWSZEJ SZTUKI OBSERWACJE / UWAGI Wymagające podjęcia działań Numer protokołu niezgodności (jeżeli dotyczy) Adnotacje o wykonaniu Data Załącznik nr 2 QI/8.2.4.2/NK Strona 2 / 2

Załącznik nr 3 QI/8.2.4.2/NK Form I: Part Number Accountability Sheet 1 of 1.Part Number 2. Part Name 3.Serial Number 4. FAI Report Number 5. Part Revision Level 6. Drawing Number 7. Drawing Revision level 8. Additional Changes 9. Manufacturing Process Reference Thermal Spray Process 10. Organization Name 11. Supplier Code 12. P.O. Number 13. Detail FAI Assembly FAI 14.Full FAI Partial FAI Reason for Partial FAI: Baseline Part Number including revision level a) if above part number is a detail part only, go to Field 19 b) if above part number is an assembly, go to the INDEX section below INDEX of part numbers or sub-assembly numbers required to make the assembly noted above 15. Part number 16. Part name 17. Part serial number 18. FAI report number 1) Signature indicates that all characteristics are accounted for, meet drawing requirements or are properly documented for disposition 2) Also indicate if the FAI is complete per Section 5.4: FAI complete FAI not Complete 19. Signature 20. Date 21. Reviewed by 22. Date 23. Customer approval 24. Date

Załącznik nr 3 QI/8.2.4.2/NK Form 2: Product accountability Raw Material, Specifications and Special Process(es), Functional Testing Sheet 1 of 1.Part Number 2. Part Name 3.Serial Number 4. FAI Report Number 5. Material or Process Name 6.Specification Number 7. Code 8. Special Process Supplier Code 9. NADCAP Expiration Date 10. Customer Approval Verification (Yes/No/NA) 11. Certificate of Conformance number 12. Functional Test Procedure Number 13. Acceptance report number, if applicable 14. Comments 15. Prepared by 16. Date

Załącznik nr 3 QI/8.2.4.2/NK Form 3: Characteristic Accountability, Verification and Compatibility Evaluation Sheet 1 of 1.Part Number 2. Part Name 3.Serial Number 4. FAI Report Number 5. Char No. Characteristic Accountability Inspection / Test Results Product Acceptance Compatibility Evaluation 7. 10. Designed Tooling 11. Non- 14. 15. 16. Justification Characteristic Op. Accept for <100% Designator 19. FAI 20. Production No. plan Evaluation 6. Referenc e location 8. Requirement 9. Results (variable data) Conform ance Number 17. Supplier Process Document Required 18. Same Y/N The signature indicates that all characteristics are accounted for, meet drawing requirements or are properly documented for disposition 12. Prepared by 13. Date