Klasyfik. Numer zad. WPI Wyszczególnienie o kwotę w zł
|
|
- Kinga Jakubowska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 W zał. Nr 2, 3, 4 i 5 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany: Klasyfik. Numer zad. WPI Wyszczególnienie o kwotę w zł Wydatki ogółem: ,00 z tego: Wydatki na zadania gminy: ,00 z tego: Wydatki na zadania własne gminy: ,00 z tego: Wydatki bieŝące: , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 Zwiększa się środki na prace remontowe i utrzymaniowe dróg ,00 Zmniejsza się środki przekazane od samorządów pomocniczych Zadania z zakresu gospodarki komunalnej ,00 Zmniejsza się środki przeznaczone na pierwsze wyposaŝenie samorządowego zakładu budŝetowego - Zakład Robót Drogowych Drogi wewnętrzne ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 Zwiększa się środki na prace remontowe i utrzymaniowe dróg 630 Turystyka , Pozostała działalność ,00 Promocja turystyki ,00 Środki przenosi się do rozdz Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 Środki przenosi się: - z wydatków majątkowych w związku z wybraniem najtańszej oferty w przetargu z przeznaczeniem na fotogrametryczne pozyskanie danych termalnych dla obszaru m.poznania ,00 - do rozdz w związku z finansowaniem przez GEOPOZ kosztów dotyczących zajmowanych przez Urząd Miasta Poznania pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej ,00 Wprowadza się środki ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartgraficznym z przeznaczeniem na realizację m.in.umów zawartych w 2010 r , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Środki przenosi się: -do rozdz z przeznaczeniem na dotację dla Teatru Polskiego na realizację projektów związanych z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko ,00 Węgierskiej - do rozdz ,00 Wprowdza się środki przeznaczone na zapłatę wyroku sądowego na ,00 rzecz Spółki SAP-PROPERTY Pozostała działalność ,00 Środki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym "Wydawnictwo Miejskie"
2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Pozostała działalność ,00 Zmniejsza się środki z samorządów pomocniczych ,00 Bezpieczne Miasto ,00 Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Samorządy pomocnicze ,00 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 758 RóŜne rozliczenia , RóŜne rozliczenia finansowe ,00 Składki i opłaty ,00 Środki przenosi się z rozdz Promocja turystyki Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwa celowa na: ,00 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 Środki przenosi się do rozdz z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na wykonanie wału ziemnego wzdłuŝ cieku Bogdanka 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Placówki samorządowe ,00 w tym: projekty UE ,00 Wprowadza się środki niewykorzystane z 2010 r. z programu "Comenius - Partnerskie Projekty Szkół" - Szkoły Podstawowe Nr 5,7,69,70 Środki z programu "Bezpieczne Miasto" dla Szkoły Podstawowej nr 62 na dofinansowanie monitoringu wizyjnego , ,00 Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Środki na zwroty dotacji nadpłaconej przez inne gminy z tytułu porozumień w sprawie refundacji za pobyt dzieci w poznańskich przedszkolach w 2010 r ,00 Dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach ,00 Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty Przedszkola ,00 Środki na zwroty dotacji nadpłaconej przez inne gminy z tytułu porozumień w sprawie refundacji za pobyt dzieci w poznańskich przedszkolach w 2010 r ,00 Przedszkola samorządowe ,00 Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Przedszkola specjalne 5 132,00 Środki na zwroty dotacji nadpłaconej przez inne gminy z tytułu porozumień w sprawie refundacji za pobyt dzieci w poznańskich przedszkolach w 2010 r ,00
3 80110 Gimnazja ,00 Placówki samorządowe ,00 w tym: projekty UE ,00 Zwiększa się środki z programu "Comenius Regio" dla Gimnazjum Nr 5 będącego partnerem projektu "Olimpizm a integracja młodych ludzi poprzez edukację" ,00 Wprowadza się środki niewykorzystane z 2010 r. z programu "Comenius - Partnerskie Projekty Szkół" - Gimnazja Nr 5,9,24 Środki dla placówek samorządowych, w tym dla Gimnazjum nr 12 na pokrycie zobowiązań wynikających z likwidacji gospodarstwa Pomocniczego "Pływalnia Atlantis" , ,00 Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Placówki samorządowe ,00 Środki przenosi się z rozdz (wydatki bieŝące powiatu) 803 Szkolnictwo wyŝsze 0, Pozostała działalność 0,00 Wprowadza się pomoc finansową na kolejny etap badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju ,00 aglomeracji poznańskiej przekazanej przez: - gminę Buk - gminę Czerwonak - gminę Dopiewo - gminę Kleszczewo - gminę Komorniki - miasto i gminę Kostrzyn - miasto i gminę Kórnik - miasto Luboń - miasto i gminę Mosina - miasto i gminę Murowana Goślina - miasto i gminę Pobiedziska - gminę Rokietnica - miasto i gminę Skoki - miasto i gminę Stęszew - gminę Suchy Las - miasto i gminę Swarzędz - miasto i gminę Szamotuły - miasto i gminę Śrem - gminę Tarnowo Podgórne - Powiat Poznański jednocześnie zmniejszając wkład własny Miasta , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 Po rozliczeniu roku 2010 zwiększa się środki na realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki Narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Po rozliczeniu roku 2010 zwiększa się środki na realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym; ,00 dodatkowe patrole Policji , Pozostała działalność ,00 Środki na dodatkowe patrole Policji przenosi się od rozdz ,00
4 852 Pomoc społeczna , Pozostała działalność ,00 Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych Zmniejsza się środki na działania związane z osobami niepełnosprawnymi Zwiększa się koszty dotyczące aktualizowania, upowszechniania informacji o programach pomocowych , , ,00 Zwiększa się środki z samorządów pomocniczych 3 500,00 Środki przenosi się do rozdz na projekt "Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania" , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 Środki przeznaczone na utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przenosi się do wydatków majątkowych do rozdz zad. Nr ZSS/DPS1/ ,00 Przenosi się z rozdz wydatki związane z projektem "Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania" (poza umową) ,00 Projekty UE ,00 Urealnia się plany projektów o środki niewykorzystane w 2010 r.: - "Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania" - "Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania" , ,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ,00 w tym: projekty UE ,00 Urealnia się plan projektu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 Ochrona środowiska 0,00 Wprowadza się poŝyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu z przeznaczeniem na " Remont wałów przeciwpowodziowych i międzywala rzeki Warty" ,00 jednocześnie zmniejszając wkład własny Miasta , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Zarząd Zieleni Miejskiej ,00 Środki z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym dla radcy prawnego 5 099,00 Środki z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej" ,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej ,00 Wprowadza się dotację dla samorządowego zakładu budŝetowego Zakładu Lasów Poznańskich na pierwsze wyposaŝenie Samorządy pomocnicze ,00 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej
5 90013 Schroniska dla zwierząt ,00 Usługi komunalne - Schronisko dla zwierząt ,00 Środki przeznacza się na naprawę samochodu uszkodzonego podczas stłuczki (szkoda zostanie sfinansowana z ubezpieczenia) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 Zadania z zakresu kultury ,00 Środki przeznacza się na współpracę z organizacjami pozarządowymi Centra kultury i sztuki ,00 Centrum Kultury Zamek ,00 Środki przenosi się z rozdz z przeznaczeniem na organizację Kongresu Kultury Poznańskiej ,00 Wprowadza się środki na funkcjonowanie Biura Mediations Biennale , Pozostałe instytucje kultury ,00 Wydawnictwo Miejskie "Posnania" ,00 Środki przenosi się - do wydatków majątkowych ,00 - do rozdz na pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym , Biblioteki ,00 Biblioteka Raczyńskich ,00 Środki na realizację wspólpracy z Towarzystwem Muzycznym im. H.Wieniawskiego ,00 Środki od samorządów pomocniczych 1 700, Pozostała działalność ,00 Środki na pokrycie opłaty bankowej stanowiącej koszt niekwalifikowalny w projekcie "CREA.RE-Kreatywne Regiony" 720,00 Zadania z zakresu kultury ,00 Środki przenosi się: - do rozdz z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pozarządowymi ,00 - do rozdz z dla CK Zamek z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Mediations Biennale ,00 - do rozdz dla Estrady Poznańskiej z przeznaczeniem na organizację Festiwalu "TRANSATLANTIK" ,00 - do rozdz do Biblioteki Raczyńskich ,00 Samorządy pomocnicze 2 500,00 Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Pływalnia Miejska Atlantis ,00 Środki przenosi się m. in. do rozdz na pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym "Pływalnia Atlantis" (mniej środków na pierwsze wyposaŝenie) Pozostała działalność ,00 Strategia Rozwoju Terenów Maltańskich ,00 Środki przenosi się do wydatków majątkowych do zad. nr KP/KP/4
6 Samorządy pomocnicze 4 500,00 Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5) , Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 RGś/RGś/2 Modernizacja przepompowni "Bielniki" ,00 ZłoŜone oferty wykonania dokumentacji wymagają zwiększenia środków 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 GKM/ZDM/457 Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ,00 Środki na wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie odcinka północnego I ramy komunikacyjnej oraz obszarze objętych mpzp "Rataje - Łacina" GKM/GKM/182 Pozostałe inwestycje ,00 w tym przedsięwziecia z udziałem innych inwestorów ,00 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki z rezerwy celowej przeznacza się na inwestycje z udziałem ludności 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 GN/GN/2 Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp ,00 Środki z rezerwy celowej przeznacza się na nabycie nieruchomości w celu utworzenia filii domu dziecka 710 Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 GEOPOZ/GEOPOZ/13 System Informacji Przestrzennej ,00 Przenosi się do wydatków bieŝących w związku z wybraniem najtańszej oferty w przetargu na fotogrametryczne pozyskanie danych termalnych dla obszaru m.poznania 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 ZKB/MKPSP/1 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo - gaśniczych z funkcją ograniczania stref skaŝeń" Pozostała działalność ,00 ZKB/ZKB/14 Zakup sprzętu sportowego ,00 Środki przenosione z wydatków bieŝących z rozdz (gmina własna) z przeznaczeniem na wyposaŝenie ośrodka sportowego, który będzie wykorzstywany przez dzieci i młodzieŝ z os.warszawskiego i os.wichrowe Wzgórze
7 758 RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwy celowe na: ,00 P/P/5 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów ,00 Rozdysponowuje się rezerwę zgodnie z postanowieniami Komisji opiniującej inwestycje z udziałem ludności 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Placówki samorządowe ,00 OW/OW/53 Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn ,00 Środki przenosi się do rozdz do zad. Nr OW/GM65/ Przedszkola ,00 Placówki samorządowe ,00 OW/P86/296 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 86 ul. Słowackiego 15 w Poznaniu ,00 z tego: - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 - środki przeniesione z rozdz , Gimnazja ,00 Wprowadza się nowe zadania: OW/GM65/3 Gimnazjum Nr 65 - zakup i montaŝ stacjonarnej siłowni zewnętrznej ,00 OW/GM50/3 Gimnazjum Nr 50 - zakup i montaŝ stacjonarnej siłowni zewnętrznej ,00 Środki z programu "Bezpieczne Miasto" OW/GM65/295 Pierwsze wyposaŝenie inwestycyjne szkoły w Strzeszynie ,00 Środki przenosi się z rozdz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 Dotacja na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu ZSS/ZSS/35 "Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości ,00 na terenie Miasta Poznania" Wprowadza się środki: - poza umową ,00 - niewykorzystane z 2010 r , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów ,00 Zgodnie z postanowieniami Komisji opiniującej inwestycje z udziałem ludności dostosowuje się plan zadania do przewidywanego wykonania Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Zarząd Zieleni Miejskiej ,00 ZZM/ZZM/75 Wprowadza się nowe zadanie: Wykonanie wału ziemnego wzdłuŝ cieku Bogdanka, w Parku Wodziczki Przeniesienie środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wykonanie wału ziemnego wzdłuŝ cieku Bogdanka, pomiedzy al.wielkopolską a ul. Puławskiego ,00
8 GR_FBK/ZZM/1 DoposaŜenie w sprzęt ogólnodostepnego placu zabaw na boisku przy ul. Fabianowo 29 Rada Osiedla postanowiła realizować to zadanie samodzienie , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów ,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów ,00 Środki z rezerwy celowej przeznacza się na inwestycje z udziałem ludności 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność 7 900,00 KSZ/WMPOS/1 Zakupy inwestycyjne 7 900,00 Środki przeniesione z wydatków bieŝących z przenaczeniem na zakup zestawu komputerowego oraz programu do ewidencji środków trwałych Pozostała działalność ,00 KP/KP/3 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebka państwowości i chrześcijaństwa w Polsce Urealnia się plan projektu - niewykorzystane środki z 2010 r , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów ,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów ,00 Środki z rezerwy celowej przeznacza się na inwestycje z udziałem ludności Instytucje kultury fizycznej ,00 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ,00 KF/POSiR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta ,00 Niewykorzystane środki z 2010 roku otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na które otrzymano zgodę na wydatkowanie do końca czerwca Pozostała działalność ,00 Wprowadza się nowe zadania: KP/KP/4 Strategia Rozwoju Terenów Maltańskich ,00 Środki z przeniesiono z wydatków bieŝących z przenaczeniem na punkt informacyjny oraz fontannę Wydatki na zadania powiatu: z tego: Wydatki na zadania własne powiatu: z tego: Wydatki bieŝące: , , , Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 Zwiększa się środki na prace remontowe i utrzymaniowe dróg
9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Komendy wojewódzkie Policji ,00 Środki przeniesione z wydatków majątkowych przeznacza się na sfinansowanie remontu pomieszczeń słuŝbowych przy ul. Taborowej ,00 Środki od samorządów pomocniczych 1 360, StraŜ Graniczna ,00 Środki z programu "Bezpieczne Miasto" na wsparcie placówki StraŜy Granicznej, Port Lotniczy - Ławica Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 Środki przeniesione z zadania majątkowego nr ZKB/MKPSP/ ,00 Środki z programu "Bezpieczne Miasto" z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji bezpieczne lodowiska , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące ,00 Placówki samorządowe ,00 w tym: projekty UE ,00 Wprowadza się środki na realizację projektów: - "Uczenie się przez całe Ŝycie - Erasmus- Structural Network" - XVI Liceum Ogólnokształcące ,00 - "MłodzieŜ w działaniu" - XXV Liceum Ogólnokształcące ,00 - "Mówię, liczę doświadczam fundamentem edukacyjnego sukcesu" - XI Liceum Ogólnokształcące ,00 - "Comenius - Partnerskie Projekty Szkół " - VII, XI Liceum Ogólnokształcące ,00 Środki przewnosi się do rozdz z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 86 ul. Słowackiego 15 w Poznaniu , Szkoły zawodowe ,00 Placówki samorządowe ,00 w tym: projekty UE ,00 Wprowadza się środki na realizację projektów: - "Leonado da Vinci" dla Zespołu Szkół Przemysłu SpoŜywczego ,00 - "Klucz do sukcesu" dla Zespołu Szkół Komunikacji ,00 - "JeŜeli mechatronika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu" ,00 - "Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej" realizowany przez Zespół Szkół Handlowych ,00 - "Comenius - Partnerskie Projekty Szkół " dla: - Zespołu Szkół Ekonomicznych - Zespołu Szkół Komunikacji - Zespołu Szkół Łączności - Zespołu Szkół Zawodowych nr , Szkoły zawodowe specjalne 1 850,00 Placówki samorządowe 1 850,00 w tym: projekty UE 1 850,00 Wprowadza się środki z projektów, które zostaly niewykorzystane w 2010 r.: - "Akademia Rozwoju Umiejętności" - Zespół Szkół Specjalnych nr , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00
10 Środki przenosi się do rozdz (wydatki bieŝące gminy) oraz do rozdz Pozostała działalność ,00 Zadania z zakresu oświaty ,00 w tym: projekty UE ,00 Zwiększa się plany projektów w ramach Programu "Comenius - Regio" ,00 Środki przenosi się do rozdz do planu Gimnazjum Nr 5 będącego partnerem projektu w ramach programu Comenius Regio , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00 Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00 Zmniejsza się środki na remonty w Rodzinnym Domu Dziecka nr 3 przenosząc do innych zadań w zakresie opieki społecznej Zwiększa się środki dla: - Domu Dziecka nr 1 z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz podopiecznych - Domu Dziecka nr 3 na zakup wyposaŝenia oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych Sanepid-u , , ,00 Rezerwa celowa na rozwój systemu pieczy zastępczej ,00 Środki przenosi się do wydatków majątkowych do rozdz Pozostała działalność ,00 Projekty UE ,00 W związku z wydłuŝeniem terminu realizacji urealnia się plan projektu "Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyŝej 45 roku Ŝycia z Poznania i powiatu poznańskiego" Wprowadza się niewykorzystane środki z 2010 r. w projekcie URBACT II , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Środki przeniesione z rozdz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry ,00 Teatr Polski ,00 Środki z przeznaczeniem na realizację projektów związanych z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej , Pozostałe instytucje kultury ,00 Estrada Poznańska ,00 Środki przeniesione z rozdz z przeznaczeniem na organizację Festiwalu TRANSATLANTIC ,00 Wprowadza się środki z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w związku z uchwałą nr III/41/11 w sprawie powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania ,00 Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie plenerowych projektów kulturalnych dla mieszkańców Poznania oraz na działania związane z wydarzeniami kulturalnymi w Telewizji PTV 3 i Radiu Merkury Przenosi się środki do rozdz do Centrum Kultury Zamek na organizację Kongresu Kultury Poznańskiej , ,00
11 Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5) , Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 Inne rozliczenia ,00 FN/FN/1 Zwroty dotacji ,00 Rozliczenia na zadaniu GKM/ZDM/377 "Budowa układu drogowego ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska" GKM/ZDM/379 GKM/ZDM/2002 GKM/ZDM/2012 Zarząd Dróg Miejskich ,00 w tym projekty UE ,00 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku ,00 od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej Środki m.in..na odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości leŝących w pasie inwestycji Ulica Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul ,00 Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej Przeniesienie środków do rozdziału (gmina własna). Pozostałe środki zabezpieczają realizację zadania Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska ,00 Marcelińska Przeniesienie środków na zadanie GKM/ZDM/379, pozostałe środki zabezpieczają realizację zadania GKM/ZDM/514 GKM/ZDM/454 Wprowadza się nowe zadania: Przebudowa skrzyŝowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92 Środki zgodne z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych i dotyczy drogi do spalarni Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej Przyspieszenie realizacji zadania , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Komendy wojewódzkie Policji ,00 ZKB/ZKB/16 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji ,00 Środki przenosi się do wydatków bieŝących Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 ZKB/MKPSP/1 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 Środki przenosi się do wydatków bieŝących Obrona cywilna ,00 ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania ,00 Zwiększa się środki przekazane od samorządów pomocniczych 801 Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe ,00 Placówki samorzadowe ,00 OW/SZZGD/3 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - zakup i montaŝ stacjonarnej siłowni zewnętrznej ,00 Środki z programu "Bezpieczne Miasto"
12 851 Ochrona zdrowia 0, Szpitale ogólne 0,00 GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto ,00 Środki przenosi się do zadania: ZSS/ZOZ/397 Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposaŝenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców Środki pozwolą rozstrzygnąć postępowanie przetargowe , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo -wychowawcze ,00 Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00 ZSS/DD2/8 Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej - standaryzacja ,00 Środki przeznaczone na prace dodatkowe związane ze spełnieniem wymagań przeciwpoŝarowych Domy pomocy społecznej ,00 Domy pomocy społecznej ,00 Adaptacja pomieszczeń DPS-u przy ul Bukowskiej celem ZSS/DPS1/15 utworzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i ,00 Wolontariatu Przeniesienie środków z wydatków bieŝących z rozdz Ponadto : w zał. Nr 3 - Wydatki budŝetu gminy i powiatu na rok zbiorczo, w układzie klasyfikacji budŝetowej Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.266,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły zawodowe w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 90,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się dotacje na zadania bieŝące o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę. Rozdział Rodziny zastępcze w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się dotacje na zadania bieŝące o kwotę 920,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.
13 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczno osób niepełnosprawnych w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się dotacje na zadania bieŝące o kwotę 1.158,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.620,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę. Rozdział Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieŝące o tę samą kwotę. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę w zał. Nr 5 - Wydatki majątkowe - dokonuje się zmiany numerów zadania inwestycyjnego o nazwie "Rewitalizacja kompleksu zabytkowych budynkow Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 16A. Utworzenie w obiekcie stanowiska koordynacji działań ratowniczych PSP podczas trwania EURO 2012" w rozdz w zadaniach własnych powiatu, i tak: było: ZKB/MPKPSP/16 jest: ZKB/MPKPSP/17 - dokonuje się zmiany numerów zadania inwestycyjnego o nazwie "Rewitalizacja zabytkowego budynku straŝnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu" w rozdz w zadaniach zleconych powiatu, i tak: było: MKPSP/MPKPSP/16 jest: MKPSP/MPKPSP/17 w zał. Nr 6 - BudŜet Miasta Poznania na rok 2011 zbiorczo W planie przychodów : - zwiększa się przychody z tytułu sprzedaŝy innych papierów wartościowych o kwotę zł do kwoty zł - zwiększa się przychody z tytułu zaciągnietych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym poŝyczki z WFOŚiGW o kwotę zł do kwoty zł - wprowadza się przychody - wolne środki z lat ubiegłych o kwotę zł W planie rozchodów : -zwiększa się rozchody o kwotę ,00 zł przeznaczoną na przedterminową spłatę otrzymanego w 2009 r. kredytu krajowego w ING Banku Śląskim S.A.
14 w zał. Nr 7 - Zastawienie dotacji udzielanych z budŝetu Miasta - dokonuje się korekty dotacji w zał. Nr 8 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budŝetowych - dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w zał. Nr 9 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budŝetowych - dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudŝetowej
U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA
U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2011 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacjanr
U Z A S A D N I E N I E do uchwały Nr. RADY MIASTA POZNANIA
U Z A S A D N I E N I E do uchwały Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2011 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany:
WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność
Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa
UCHWAŁA NR II/5/14. RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 16 grudnia 2014 roku
UCHWAŁA NR II/5/14 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.
REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK
REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów
Wydatki pozostałych jednostek
Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59
ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012
załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % wykonania 010
Wydatki na zadania gminne
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015
Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.
Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Rozdzia Dział * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ł Plan na 2011 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536
PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31-12-2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- wydatków przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00
Wydatki razem ,31
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60 / 2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku. 63 zł. Dział Rolnictwo i łowiectwo.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60 / 2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 63 zł 63 zł Izby rolnicze 01030 63 zł Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK
1 Załącznik nr 4a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.
1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i
WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.
1 Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r. WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 441,00 12 049,24 49,30 01030 Izby rolnicze 16 40 4 106,44 25,04 Wpłaty gmin na
Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje
WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK
1 Załącznik Nr 4a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z
W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83
Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na
Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.
P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 487/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r.
Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Dział Rozdział Treść Kwota w zł: zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 110,00 01030 Izby Rolnicze 860,00
Wydatki budżetu w 2019 r.
budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa
WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy
Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170
Planowane wydatki za I pół.2016 r.
Klasyfikacja DZ. Rozdz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 010 Rolnictwo i łowiectwo 490 866,54 70 788,53 14 67 953,98 255,00 2 579,55 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 165 000,00 10 220,00 6
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE
L.p. BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Plan Treść Dział Rozdział na 2008 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 str. 11 I ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 10 1.852.413 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA
ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy.
ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy. Na podastawie art. 186 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 caerwca
WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług
Wydatki na zadania gminne
Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008
Wydatki na zadania gminne
Tab Nr 7.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 512 042 693 189 773 344,22 37,06 Wydatki bieżące 361 893 913 165 160 902,48 45,64 wynagrodzenia i pochodne 177 496 225 88 553 054,17 49,89 dotacje 21
WYDATKI BUDśETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2011
Załącznik nr 2a do uchwały nr 54/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.02.2011r Dział 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDśETU GMINY PIASECZNO NA ROK
WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY
1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/212 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 212r. WYDATKI BUDŻETOWE 212 ROK - ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz
UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok
Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 w sprawie budżetu Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK
1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł
PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
01008 Melioracje wodne 3 900
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan wydatków na 2006 rok. ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92
TABELA NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2006 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 15 022,00 11 042,00 13 207,84 10 831,59 87,92 O1030 Izby rolnicze 1 980,00 1 973,71 99,68
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo
Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI w zł Dział Rozdział
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.
P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 49/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe
58 Wydatki budŝetu miasta Łodzi na 212 rok w układzie działów i rozdziałów do Uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 211 r. 1 2 5 4 6 13 195 21 22 595 42 495 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:
Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z
Wydatki budżetowe na 2017 rok
Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7
TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00
Dział Rozdział Grupa Treść Wartość 600 Transport i łączność 575 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 360 000,00 360 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 215 000,00 15 000,00 200 000,00 630 Turystyka
WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
WYDATKI Tabela 2 BUDśETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan po zmiach w złotych Wykonie 30.06. WYDATKI BIEśĄCE 18 807 534,29 9 672 557,13 51,4 010 ROLNICTWO
02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:
Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2013 roku
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2013 roku Dochody budżetu gminy na dzień 31.03.2013 rok zostały wykonane w wysokości 25.893.208,66 zł, tj. 28,55% planu, dochody bieżące 25.332.047,31
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E N r 153/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,
Uchwała Nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 marca 2010r
Uchwała Nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 marca 2010r w sprawie zmiany budŝetu Miasta Dębicy na 2010r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
Wydatki budżetu na 2019 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich
Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.
Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok
Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące
Wydatki budżetu na 2018 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:
WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje
Dotacje z budŝetu gminy i powiatu na 2006 rok
Dotacje z budŝetu gminy i powiatu na 2006 rok Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXI/1168 / 05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2005 roku 630 Turystyka 80 000-80 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wyskości 2% uzyskanych wpływów z pod.roln.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 44 / 2004 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2004 roku Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 84 zł 84 zł Izby rolnicze 01030 84 zł Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup
Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące
Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu
UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.
budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2
TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne
WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY
1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/360/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 maja 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA
Wydatki budżetu gminy na 2011 r.
budżetu gminy na 2011 r. z tego: w tym: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (5+11) bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje na zad. bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych
WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010
Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej
załacznik nr 2 do wykonania budŝetu za 2007 r. Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdział Treść Plan 2007 r. Wykonanie % 010 Rolnictwo
UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku
UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale budŝetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%
WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010
Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa
Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące
PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe
Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
WYDATKI - I półrocze 2017 r.
WYDATKI - I półrocze 2017 r. Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2017 r. Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan Wykonanie % Rozdział 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo
WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY
1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000
Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r.
WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT 37-100 Łańcut Ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r. Lp. Dział, Wyszczególnienie Plan Wykonanie
BUDŻET NA 2015 ROK UMIG
1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych