SvJPK. SoftVig. Instrukcja użytkownika. Dokumentacja do wersji: Data ostatnich zmian: Nr ewidencyjny: xxxx-xxx-x

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SvJPK. SoftVig. Instrukcja użytkownika. Dokumentacja do wersji: Data ostatnich zmian: Nr ewidencyjny: xxxx-xxx-x"

Transkrypt

1 SoftVig SvJPK Instrukcja użytkownika Dokumentacja do wersji: Data ostatnich zmian: Nr ewidencyjny: xxxx-xxx-x SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Ul. Cyfrowa 4, Szczecin, tel , fax office@softvig.pl

2 SPIS TREŚCI 1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEM Dane podatnika Użytkowicy i uprawnienia Użytkownicy Uprawnienia Ustawienie i zmiana hasła DOKUMENTY Opis Dokumenty faktury Okno dokumentu faktury Okno listy dokumentów faktur kolumny Okno listy dokumentów faktur - filtry Dokumenty magazynowe Okno dokumentu magazynowego Okno listy dokumentów magazynowych kolumny Okno listy dokumentów magazynowych - filtry MELDUNKI Opis Tworzenie nowego meldunku dokumenty sprzedaży Tworzenie nowego meldunku dokumenty magazynowe Okno meldunku Okno Listy meldunków Okno listy meldunków kolumny Okno listy meldunków filtry Meldunek wysłany do Urzędu Skarbowego - dodatkowe operacje Tworzenie kopii pliku JPK Wycofanie meldunku z Urzędu Skarbowego Tworzenie meldunku bez wysyłki do Urzędu Skarbowego Weryfikacja danych i procedury testowe Usuwanie meldunków Znacznik meldunek aktualny Operacje grupowe Zmiana kodu urzędu skarbowego Strona 1 z 33

3 1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Rozwiązanie JPK firmy Softvig składa się z dwóch elementów tj. funkcjonalności systemu DMS - jako konfiguracji i źródła danych dokumentów oraz aplikacji SvJPK jako archiwum dowodów księgowych w formacie JPK. W systemie DMS zawarte będą następujące elementy JPK: Konfiguracja o Oznaczenie szablonów dokumentów podlegających raportowaniu JPK oraz wskazanie dla nich daty początku raportowania. Procedury eksportu dokumentów z DMS do SvJPK. o Każdy wystawiony w DMS dokument sprzedaży i magazynowy podlegający raportowaniu JPK będzie miał określony status JPK (Do wysłania, Wysłane, Wycofane) plus datę ostatniego eksportu oraz licznik eksportów. o Dokumenty ze statusem JPK Do wysłania eksportowane będą do systemu SvJPK. Standardowo eksport realizowany będzie w trybie ręcznym wykonywanym przez użytkownika DMS poprzez operacje zbiorczego eksportu (kryterium daty) lub operacje eksportu pojedynczych dokumentów (kryterium wybór dokumentów). Dokumenty otrzymują status JPK Do wysłania po ich wcześniejszym wysłaniu do systemu FK. o W przypadku błędów w ewidencji dokumentów w DMS dostępna będzie procedura ponownego eksportu dokumentów z DMS do SvJPK. Wykorzystując narzędzia JPK możliwe wycofanie dokumentu z SvJPK, odblokowanie dokumentu w DMS i wprowadzenie stosownych poprawek (np. zmiana dat dokumentów, ustawienie znaczników rodzajów transakcji itp.) oraz ponowny eksport do SvJPK. W systemie SvJPK zawarte będą następujące elementy JPK: Konfiguracja o System SvJPK to nowa aplikacja z własną bazą danych umożliwiająca konfiguracje danych podatnika, własnych użytkowników oraz ich uprawnień. Archiwum dowodów księgowych o System SvJPK gromadzi dowody księgowe w formacie JPK wyeksportowane z systemu DMS. o Każdy ponowny eksport dokumentu z DMS odkłada w SvJPK kolejną kopię dokumentu. Generowanie meldunku JPK (plik XML) korzysta z ostatniej wersji dokumentu, natomiast poprzednie kopie mają charakter informacyjny. Generowanie meldunków JPK o System SvJPK umożliwia generowanie meldunków JPK osobno dla dokumentów sprzedaży (struktura logiczna JPK Faktury VAT) oraz dokumentów magazynowych (struktura logiczna JPK Magazyn). o Każdy meldunek JPK składa się z nagłówka oraz pozycji. Nagłówek to zapisane kryteria wyboru (np. rodzaj dokumentu, zakres dat itp.), a pozycje to lista wybranych do meldunku dokumentów. o Dla każdego meldunku można wykonać operacje wysyłki do Urzędu Skarbowego, która generuje plik JPK (format pliku XML zgody ze schemat XSD wyznaczonym przez Ministerstwo Finansów). Strona 2 z 33

4 2 SYSTEM 2.1 DANE PODATNIKA W SvJPK należy zdefiniować dane ewidencyjne podatnika wymagane przez struktury logiczne JPK. Informacje te będą zapisywane w meldunkach i plikach JPK przekazywanych do Urzędu Skarbowego. Meldunek zawierać będzie dane podatnika aktualne na moment tworzenia meldunku. Elementy obowiązkowe oznaczono czerwonym wykrzyknikiem. W polu Kod US należy podać czteroznakowy kod Urzędu Skarbowego. Konfiguracja danych podatnika dostępna jest z menu System -> Dane podatnika (Rysunek 1). Rysunek 1 Dodawanie i zmiana danych ewidencyjnych podatnika JPK zapisywana jest w logu zdarzeń (Rysunek 2). Rysunek 2 Strona 3 z 33

5 2.2 UŻYTKOWICY I UPRAWNIENIA UŻYTKOWNICY SvJPK to osobna aplikacja z własną lista użytkowników i systemem uprawnień. Definiowanie użytkowników dostępne jest z menu System -> Konfiguracja -> Aspekt Użytkownicy (Rysunek 3). Rysunek 3 Dodanie nowego użytkownika należy wykonać na kolejnych krokach: Należy użyć operacji Modyfikacja słownika, która otwiera okno edycji słownika (Rysunek 4). Rysunek 4 Należy użyć przycisku Nowy, który umożliwia zdefiniowanie danych nowego użytkownika (Rysunek 5). Wykonanie zapisu po wprowadzeniu danych spowoduje dodanie do słownika nowego użytkownika. Strona 4 z 33

6 Rysunek UPRAWNIENIA Przypisywanie uprawnień użytkowników realizowane jest w oknie edycji słownika użytkowników System -> Konfiguracja -> Aspekt Uprawnienia (Rysunek 6). Należy wybrać użytkownika i przypisać do niego odpowiednie grupy uprawnień. Rysunek 6 Uprawnienia w SvJPK podzielone zostały na następujące grupy: SV Konsola Wspólne - jest to ogólna, wspólna grupa uprawnień, którą należy przypisać do każdego użytkownika. JPK podgląd - jest to grupa uprawnień umożliwiająca podgląd dokumentów oraz wygenerowanych meldunków. JPK meldunki - jest to grupa uprawnień umożliwiająca operacje na meldunkach tj. o Wykonywanie operacji generowania nowych meldunków i kasowania już istniejących. o Wykonywanie operacji wysyłki do Urzędu Skarbowego. o Wykonywanie operacji narzędziowych na meldunkach. Tworzenie pliku testowego JPK. Tworzenie kopii pliku JPK. Strona 5 z 33

7 Wycofanie meldunku z Urzędu Skarbowego. Zmiana kodu Urzędu Skarbowego. JPK administracja - jest to grupa uprawnień umożliwiająca wykonywanie operacji konfiguracyjnych tj. o Definiowanie danych podatnika. o Dodawanie użytkowników i przypisywanie uprawnień USTAWIENIE I ZMIANA HASŁA Zmiana hasła użytkownika lub ustawienie hasła dla nowych użytkowników dostępne jest z menu System -> Zmień hasło (Rysunek 7). Należy podać stare hasło lub pozostawić puste dla nowych użytkowników oraz dwa razy podać nowe hasło, a następnie użyć operacji Zmień hasło. Rysunek 7 Strona 6 z 33

8 3 DOKUMENTY 3.1 OPIS Przeglądanie zaimportowanych z systemu DMS dokumentów umożliwia okno Dokumenty JPK, które wywoływane jest z menu i ikony Dokumenty (Rysunek 8). Dokumenty występują tylko w formie do odczytu, bez możliwości edycji treści dokumentu. Okno zawiera dwa aspekty prezentujące dane dokumentów faktur sprzedaży i dokumentów magazynowych. Rysunek DOKUMENTY FAKTURY OKNO DOKUMENTU FAKTURY Podgląd dokumentu faktury z listy wywoływany jest przyciskiem Podgląd lub podwójnym kliknięciem (Rysunek 9). Pola w oknie prezentują dane zaimportowane z systemu zewnętrznego (DMS) i przekształcone do formatu JPK. Nazwy pól ujęte w znaki specjalne <> to odpowiedniki pól ze struktury JPK, a ich wartości będą przenoszone w generowanych meldunkach i plikach JPK (format XML). Pozostałe pola, które nie zawierają znaków specjalnych to dodatkowe dane importowane z systemu zewnętrznego (DMS) np. nazwa jednostki organizacyjnej, które nie będą eksportowane do plików JPK, lecz ułatwiają identyfikacje dokumentów. Strona 7 z 33

9 Rysunek SEKCJA - FAKTURA Sekcja faktura zawiera pola opisujące dokument sprzedaży tj. numery, daty, podsumowania wartości dokumentu itp. (Rysunek 10) (Rysunek 11). Rysunek 10 Strona 8 z 33

10 Rysunek SEKCJA SPRZEDAWCA I NABYWCA Sekcja sprzedawca i nabywca zawiera pola opisujące strony transakcji tj. sprzedawca, nabywca, przedstawiciel (niewykorzystywane w DMS) (Rysunek 12). Rysunek SEKCJA DANE SZCZEGÓŁOWE FAKTURY Sekcja dane szczegółowe faktury zawiera pola opisujące szczegóły transakcji sprzedaży tj. wartości faktury (np. wartości netto i VAT w podziale na stawki VAT oraz wartość brutto), znaczniki opisujące rodzaj transakcji (np. nowy środek transportu, VAT marża, sprzedaż zwolniona itp.), dane organu egzekucyjnego (niewykorzystywane w DMS) (Rysunek 13) (Rysunek 14). Strona 9 z 33

11 Rysunek 13 Rysunek SEKCJA POZYCJE Sekcja pozycje zawiera pola opisujące pozycje dokumentu (Rysunek 15) (Rysunek 16). W przypadku korekt prezentowane są tylko zmodyfikowane pozycje. Pola Ilości i wartości na korektach prezentowane są w wartości zmiany, natomiast ceny w aktualnej wartości po korekcie. Strona 10 z 33

12 Rysunek 15 Rysunek SEKCJA POPRZEDNIE WERSJE DOKUMENTU Sekcja poprzednie wersje dokumentu zawiera listę historycznych kopii dokumentów odkładanych do archiwum po ponownym imporcie dokumentu z systemu zewnętrznego (DMS) (Rysunek 17). Podgląd dokumentu faktury z historii wywoływany jest przyciskiem Podgląd lub podwójnym kliknięciem. Strona 11 z 33

13 Rysunek OKNO LISTY DOKUMENTÓW FAKTUR KOLUMNY Okno listy dokumentów faktur sprzedaży zawiera następujące kolumny. Numer faktury Rodzaj dokumentu Rodzaj faktury Data wystawienia Data sprzedaży Nazwa kolumny Data okresy sprawozdawczego Brutto Numer z dokumentu. Opis Rodzaj dokumentu tj. dokumenty sprzedaży. Rodzaj faktury wg klasyfikacji JPK tj. dokumenty podstawowe, zaliczki, pozostałe i korekty. Data wystawienia z dokumentu. Data sprzedaży z dokumentu. Data okresu sprawozdawczego z dokumentu. Wartość brutto faktury lub w przypadku korekt zmiana wartości. D. wstawienia do JPK Data ostatniego importu dokumentu z systemu zewnętrznego (DMS) do SvJPK. Jednostka Nabywca Ilość kopii Ilość meldunków Numer faktury korygowanej ID w syst. zewn. System źródłowy Wersja systemu źródłowego Nazwa jednostki organizacyjnej z systemu zewnętrznego (DMS). Nazwa kontrahenta nabywcy z dokumentu. Ilość kopii dokumentu w historii (sekcja poprzednich wersji dokumentu). Ilość meldunków JPK, w którym raportowany był dany dokument. Numer faktury korygowanej - przy każdej kolejnej korekcie wyznaczany jest z pierwotnej faktury. Identyfikator dokumentu (ID) z systemu zewnętrznego (DMS). Nazwa systemu zewnętrznego np. DMS to AS3. Wersja systemu zewnętrznego np. nazwa bazy danych. Strona 12 z 33

14 3.2.3 OKNO LISTY DOKUMENTÓW FAKTUR - FILTRY Okno listy dokumentów faktur sprzedaży zawiera następujące filtry (Rysunek 18). Rysunek 18 Nazwa filtra Opis D. wystawienia od do Umożliwia filtrowanie dokumentów po dacie wystawienia. D. sprzedaż od do Umożliwia filtrowanie dokumentów po dacie sprzedaży. Jednostka Numer faktury Rodzaj dokumentu Umożliwia filtrowanie dokumentów po jednostce organizacyjnej z systemu zewnętrznego (DMS). Umożliwia filtrowanie dokumentów po numerze. Umożliwia filtrowanie dokumentów po rodzaju dokumentu. Rodzaj faktury Umożliwia filtrowanie dokumentów rodzaju faktury (dokumenty podstawowe, zaliczki, pozostałe i korekty). Tylko z kopiami Umożliwia filtrowanie dokumentów zawierających przynajmniej jedną wersję dokumentu w historii (dokument był importowany przynajmniej dwa razy). D. wstawienia do JPK od do Umożliwia filtrowanie dokumentów po dacie importu do JPK. Wersja systemu źródłowego Umożliwia filtrowanie dokumentów po wersji systemu zewnętrznego np. nazwa bazy danych. 3.3 DOKUMENTY MAGAZYNOWE Aspekt Dokumenty magazynowe w oknie Dokumenty JPK zawiera dane dokumentów magazynowych (Rysunek 19). Dodatkowe widoki umożliwiają przeglądanie osobno dokumentów wg klasyfikacji rodzajowej JPK tj. PZ (PZ, KPZ, KPZW), WZ (WZ, KWZ), RW (RW, KRW, WU, KWU), MM (MM-, MM+, KMM-, KMM+). Strona 13 z 33

15 Rysunek OKNO DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO Podgląd dokumentu magazynowego z listy wywoływany jest przyciskiem Podgląd lub podwójnym kliknięciem (Rysunek 20). Pola w oknie prezentują dane zaimportowane z systemu zewnętrznego (DMS) i przekształcone do formatu JPK. Nazwy pól ujęte w znaki specjalne <> to odpowiedniki pól ze struktury JPK, a ich wartości będą przenoszone w generowanych meldunkach i plikach JPK (format XML). Pozostałe pola, które nie zawierają znaków specjalnych to dodatkowe dane importowane z systemu zewnętrznego (DMS) np. nazwa jednostki organizacyjnej, które nie będą eksportowane do plików JPK, lecz ułatwiają identyfikacje dokumentów Strona 14 z 33

16 Rysunek SEKCJA DOKUMENT MAGAZYNOWY Sekcja dokument magazynowy zawiera pola opisujące dokument (PZ, WZ, RW, MM) tj. numery, daty, dokumenty powiązane itp. (Rysunek 21) (Rysunek 22). Rysunek 21 Strona 15 z 33

17 Rysunek SEKCJA POZYCJE Sekcja pozycje zawiera pola opisujące pozycje dokumentu (Rysunek 23) (Rysunek 24) (Rysunek 25). W przypadku korekt prezentowane są tylko zmodyfikowane pozycje. Pola Ilości i wartości na korektach prezentowane są w wartości zmiany, natomiast ceny w aktualnej wartości po korekcie. Rysunek 23 Rysunek 24 Strona 16 z 33

18 Rysunek SEKCJA POPRZEDNIE WERSJE DOKUMENTU Sekcja poprzednie wersje dokumentu zawiera listę historycznych kopii dokumentów odkładanych do archiwum po ponownym imporcie dokumentu z systemu zewnętrznego (DMS) (Rysunek 26). Podgląd dokumentu faktury z historii wywoływany jest przyciskiem Podgląd lub podwójnym kliknięciem. Rysunek OKNO LISTY DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH KOLUMNY Okno listy dokumentów magazynowych zawiera następujące kolumny. Numer dokumentu Rodzaj dokumentu Data wystawienia Data operacji Nazwa kolumny Data okresy sprawozdawczego Wartość Jednostka Magazyn Numer z dokumentu. Opis Rodzaj dokumentu wg klasyfikacji JPK tj. dokumenty PZ, WZ, RW, MM. Data wystawienia z dokumentu. Data operacji z dokumentu. Data okresu sprawozdawczego z dokumentu. Wartość dokumentu magazynowego lub w przypadku korekt zmiana wartości. Nazwa jednostki organizacyjnej z systemu zewnętrznego (DMS). Nazwa magazynu z systemu zewnętrznego (DMS). D. wstawienia do JPK Data ostatniego importu dokumentu z systemu zewnętrznego (DMS) do Strona 17 z 33

19 Ilość kopii Ilość meldunków Kontrahent Dokument powiązany SvJPK. Ilość kopii dokumentu w historii (sekcja poprzednich wersji dokumentu). Ilość meldunków JPK, w którym raportowany był dany dokument. Nazwa kontrahenta z dokumentu. Numer dokumentu powiązanego z dokumentem magazynowym np. numer faktury sprzedaży do WZ, lub numer faktury zakupu do PZ. D. dokumentu powiązanego Data wystawienia dokumentu powiązanego. Miejsce wydania Miejsce przyjęcia ID w syst. zewn. System źródłowy Wersja systemu źródłowego Magazyn źródłowy dla dokumentów typu MM. Magazyn docelowy dla dokumentów typu MM. Identyfikator dokumentu (ID) z systemu zewnętrznego (DMS). Nazwa systemu zewnętrznego np. DMS to AS3. Wersja systemu zewnętrznego najczęściej będzie to nazwa bazy danych OKNO LISTY DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH - FILTRY Okno listy dokumentów magazynowych zawiera następujące filtry (Rysunek 27). Rysunek 27 Nazwa filtra D. wystawienia od do Umożliwia filtrowanie dokumentów po dacie wystawienia. D. operacji od do Umożliwia filtrowanie dokumentów po dacie operacji sprzedaży. Jednostka Numer dokumentu Rodzaj dokumentu Rodzaj Opis Umożliwia filtrowanie dokumentów po jednostce organizacyjnej z systemu zewnętrznego (DMS). Umożliwia filtrowanie dokumentów po numerze. Umożliwia filtrowanie dokumentów po rodzaju dokumentu (dokumenty sprzedaży i dokumenty zakupu). Umożliwia filtrowanie dokumentów po rodzaju dokumentu (PZ, WZ, RW, MM). Magazyn Umożliwia filtrowanie dokumentów po magazynie z systemu zewnętrznego (DMS). Tylko z kopiami Umożliwia filtrowanie dokumentów zawierających przynajmniej jedną wersję dokumentu w historii (dokument był importowany przynajmniej dwa razy). D. wstawienia do JPK od do Umożliwia filtrowanie dokumentów po dacie importu do JPK. Wersja systemu źródłowego Umożliwia filtrowanie dokumentów po wersji systemu zewnętrznego np. nazwa bazy danych. Strona 18 z 33

20 4 MELDUNKI 4.1 OPIS Na podstawie zgromadzonych dokumentów z systemów zewnętrznych (DMS), w SvJPK mogą być wygenerowane i przekazane do Urzędu Skarbowego pliki JPK. Są to pliki w formacie XML w ustalonej przez Ministerstwo Finansów strukturze logicznej tj. w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Główny proces tworzenia plików JPK składa się z dwóch etapów tj. utworzenia meldunku JKP i wykonania wysyłki do Urzędu Skarbowego. Utworzenie meldunku JPK jest swojego rodzaju raportem, w którym zapisane są informacje opisujące generowany plik JPK tj. o Rodzaj meldunku (faktury sprzedaży, dokumenty magazynowe). o Cel złożenia meldunku (deklaracja lub korekta). o Kryteria wyboru dokumentów (np. za jaki okres). o Lista wybranych dokumentów oraz magazyn. o Informacje o wysyłce do Urzędu Skarbowego. o Log zdarzeń (np. komunikaty o błędach kontroli danych). Wysyłka do Urzędy Skarbowego to końcowe generowanie pliku JPK na podstawie dokumentów przypisanych do meldunku. Ten etap składania się następujących kroków tj. o Weryfikacja zgodności danych w dokumentach przypisanych do meldunku ze schematem JPK określonym przez Ministerstwo Finansów. o Utworzenie pliku JPK i zapisanie go we wskazanym przez użytkownika folderze na dysku komputera. o Zapisanie informacji o procesie wysyłki tj. dane użytkownika, daty i nazwa pliku JPK. UWAGA Obecna wersja systemu SvJPK umożliwia generowanie plików JPK w formacie XML i zapisywanie go na dysku komputera. Takie pliki powinny być przekazane do Urzędu Skarbowego na nośniku danych. W SvJPK mogą być generowane meldunki i pliki JPK wg wybranych rodzajów dokumentów: Dokumenty sprzedaży generowany jest osobny meldunek i plik JPK na wszystkie dokumenty sprzedaży wybrane na podstawie określnych przez użytkownika kryteriów (format Faktura VAT [JPK_FA]). Dokumenty magazynowe generowany jest osobny meldunek i plik JPK na każdy z wybranych magazynów na podstawie określnych przez użytkownika kryteriów (format Magazyn (JPK_MAG). 4.2 TWORZENIE NOWEGO MELDUNKU DOKUMENTY SPRZEDAŻY Okno Meldunki JPK umożliwia przeglądanie meldunków, a także wykonywanie na nich operacji tworzenia, edycji i usuwania. Okno wywoływane jest z menu i ikony Meldunki (Rysunek 28). Strona 19 z 33

21 Rysunek 28 Tworzenie nowego meldunku sprzedaży realizowane w następujących krokach. Wywołanie okna definiowania kryteriów meldunku Należy użyć przycisku Nowy, który otworzy okno wyboru kryterium meldunku (Rysunek 29). Rysunek 29 Wybór rodzaju i celu złożenia meldunku Należy wybrać rodzaj meldunku tj. dokument sprzedaży oraz określić cel złożenia meldunku tj. złożenie deklaracji JPK lub złożenie korekty (Rysunek 30). UWAGA Ze względu na ograniczenia w schemacie plików JPK dostarczonym przez Ministerstwo Finansów, w obecnej wersji SvJPK nie ma możliwości wygenerowania korekty deklaracji JPK. Taka funkcjonalność zostanie wprowadzona w kolejnych wersjach SvJPK, gdy zmienią się schematy plików JPK. Rysunek 30 Strona 20 z 33

22 Określenie kryteriów wyboru dokumentów do meldunku Należy określić początek i koniec okresu, za jaki wybrane mają być dokumenty do meldunku (Rysunek 31). Okres jest elementem obowiązkowym i może być określony za pomocą tylko jednej z dostępnych dat tj. daty wystawienia, daty operacji (na fakturach jest to data sprzedaży), daty okresu sprawozdawczego oraz daty okresy VAT. UWAGA Wybór dokumentów do meldunku za pomocą dat okresu sprawozdawczego lub okresu VAT powinien być stosowany tylko wówczas, gdy dealer wdrożył wewnętrzne procedury uzgadniania tych okresów w systemach DMS, FK i SvJPK. Należy określić jednostki organizacyjne, dla których wybierane mają być dokumenty do meldunku. SvJPK umożliwia generowanie meldunku z jednej lub wielu jednostek organizacyjnych. Jeżeli meldunek dot. tylko jednej jednostki to jej nazwa zostanie zapisana na meldunku. Wybór dokumentów do meldunku można ograniczyć jeszcze do rodzaju faktury (podstawowe, zaliczki, pozostałe, korekty) lub kontrahenta poprzez określenie jego numeru NIP. Rysunek 31 Utworzenie meldunku i wysyłka do Urzędu Skarbowego Po zakończeniu definiowania parametrów meldunku należy przystąpić do jego tworzenia tj. użyć przycisku Utwórz meldunek + Wyślij do Urzędu. Następnie należy wskazać lokalizację folderu, do którego zapisany ma być plik JPK oraz zatwierdzić wybór przyciskiem OK (Rysunek 32). Strona 21 z 33

23 Rysunek 32 Jeżeli proces generowania meldunku zakończy się poprawnie to w polu Informacje zaprezentowane zostaną stosowane komunikaty, na liście dostępny będzie nowy meldunek (Rysunek 33), a we wskazanym folderze utworzony zostanie plik JPK (format XML) (Rysunek 34). Rysunek 33 Strona 22 z 33

24 Rysunek 34 UWAGA Podczas tworzenia pliku JPK wykonywana jest weryfikacja zgodności danych w dokumentach zapisanych w meldunku ze schematem JPK (XSD) określonym przez Ministerstwo Finansów. Jeżeli meldunek zawiera dane niezgodne ze schematem JPK to system utworzy meldunek, lecz nie wygeneruje pliku JPK. Stosowane komunikaty zapisane zostaną w logu zdarzeń meldunku. 4.3 TWORZENIE NOWEGO MELDUNKU DOKUMENTY MAGAZYNOWE Tworzenie nowego meldunku dla dokumentów magazynowych jest analogiczne, jak dla dokumentów sprzedaży. Jedyna różnica polega na tym, że w dokumentach magazynowych należy dodatkowo określić magazyny, dla jakich generowany ma być meldunek JPK (Rysunek 35). Strona 23 z 33

25 Rysunek OKNO MELDUNKU Podgląd okna meldunku z listy wywoływany jest przyciskiem Edycja lub podwójnym kliknięciem. W oknie zdefiniowane następujące widoki: Widok Meldunki JPK prezentuje pola opisujące rodzaj meldunku oraz kryteria wyboru dokumentów do meldunku. Widok Dokumenty prezentuje listę dokumentów wybranych do meldunku. Widok Log zdarzeń JPK prezentuje historię operacji wykonywanych na meldunku. W widoku Meldunki JPK prezentowane następujące pola (Rysunek 36). Rysunek 36 Strona 24 z 33

26 Nazwa pola Numer Rodzaj meldunku Cel złożenia Data utworzenia Utworzył Wysłany do Urzędu Data wysłania do Urzędu Wysłał Data wycofania z Urzędu Wycofał Ile razy wysyłany do Urzędu Nazwa pliku Sekcja dokumenty z okresów Dane dodatkowe Opis Numer kolejny meldunku nadawany automatycznie przez SvJPK. Jeden z rodzajów meldunku (dokument sprzedaży, magazynowy). Pierwsza deklaracja lub korekta. Data utworzenia meldunku. Użytkownik tworzący meldunek. Znacznik prezentujący informacje, czy dla danego meldunku został wygenerowany plik JPK i oznaczenie, że plik został przekazany do Urzędu Skarbowego. Data wygenerowania pliku JPK. Użytkownik generujący plik JPK. Data operacji wycofania meldunku z Urzędu Skarbowego. Użytkownik cofający meldunek z Urzędu Skarbowego. Licznik, ale razy meldunek był wysyłany do Urzędu Skarbowego. Nazwa pliku JPK wygenerowanego do meldunku. Kryteria daty wg których wybierane były dokumenty do meldunku. Dodatkowe kryteria wg których wybierane były dokumenty do meldunku. W widoku Dokumenty prezentowane następujące pola (Rysunek 37). Rysunek 37 Numer dokumentu Nazwa pola Numer dokumentu. Rodzaj dokumentu Rodzaj dokumentu (SP dokumenty sprzedaży, PZ, WZ, RW, MM dokumenty magazynowe). W. wstawienia do JPK Data wstawienia dokumentu do SvJPK. Opis Strona 25 z 33

27 Aktualny ID w syst. JPK ID w system zewn. Znacznik informujący o tym, czy do meldunku przypisana została najnowsza wersja dokumentu. Identyfikator dokumentu (ID) w SvJPK. Identyfikator dokumentu (ID) w systemie zewnętrznym (DMS). 4.5 OKNO LISTY MELDUNKÓW OKNO LISTY MELDUNKÓW KOLUMNY Okno Meldunki JPK umożliwia przeglądanie meldunków, a także wykonywanie na nich różnych operacji (np. tworzenia, edycji i usuwania meldunków oraz wysyłania i cofania wysyłki do Urzędu Skarbowego). Okno wywoływane jest z menu i ikony Meldunki (Rysunek 38). Opis poszczególnych kolumn okna jest taki sam, jak opis pól w oknie meldunku. Rysunek OKNO LISTY MELDUNKÓW FILTRY Okno listy meldunków zawiera następujące filtry (Rysunek 39). Rysunek 39 Nazwa filtra D. utworzenia od do Umożliwia filtrowanie meldunków po dacie utworzenia. D. wysłania do Urzędu od do Umożliwia filtrowanie meldunków po wysłania do Urzędu Skarbowego. Jednostka Opis Umożliwia filtrowanie meldunków po jednostce organizacyjnej z systemu zewnętrznego (DMS). Filtr uwzględnia tylko te meldunki, na których wybrana została tylko jednostka organizacyjna. Meldunki generowane do wielu jednostek nie będą uwzględniane w filtrze. Strona 26 z 33

28 Magazyn Numer meldunku Rodzaj meldunku Umożliwia filtrowanie meldunków po magazynie. Umożliwia filtrowanie meldunków po numerze meldunku. Umożliwia filtrowanie meldunku po rodzaju (dokumenty sprzedaży, magazynowe). 4.6 MELDUNEK WYSŁANY DO URZĘDU SKARBOWEGO - DODATKOWE OPERACJE TWORZENIE KOPII PLIKU JPK Wykonanie operacji wysyłki do Urzędu Skarbowego spowodowało utworzenie pliku JPK. Jeżeli utworzony plik został np. uszkodzony lub skasowany istnieje możliwość ponownego utworzenia pliku JPK. W oknie Meldunek JPK dostępna jest operacja Tworzenie kopii pliku JPK (Rysunek 40), która umożliwia ponowne wygenerowanie pliku JPK. Wygenerowany pliku dot. tego samego meldunku, zatem zawierał będzie te same dokumenty, co poprzedni. Operacja dostępna jest tylko dla meldunków wysłanych do Urzędu Skarbowego. Rysunek WYCOFANIE MELDUNKU Z URZĘDU SKARBOWEGO W oknie Meldunek JPK dostępna jest operacja Wycofanie meldunku z Urzędu (Rysunek 41), która umożliwia cofnięcie statusu wysyłki do Urzędu Skarbowego. Operacja cofnięcia wysyłki do Urzędu Skarbowego może być wykorzystywana w następujących sytuacjach: Meldunek został wysłany do Urzędu Skarbowego przez pomyłkę i użytkownik chce cofnąć tą operację. Podczas wysyłki do Urzędu Skarbowego operacja tworzenia pliku JPK nie została zakończona poprawnie np. użytkownik anulował operacje. Cofnięcie wysyłki do Urzędu ustawia się automatycznie. Istnieje konieczność zmiany kodu Urzędu Skarbowego. Tworzenie korekty do meldunku (przyszła funkcjonalność). Strona 27 z 33

29 Rysunek TWORZENIE MELDUNKU BEZ WYSYŁKI DO URZĘDU SKARBOWEGO Istnieje możliwość rozdzielenie procesu tworzenia meldunku i pliku JPK na dwa osobne kroki. W pierwszym kroku tworząc nowy meldunek, po zdefiniowaniu kryteriów wyboru dokumentów do meldunku należy użyć przycisku Utwórz meldunek bez wysyłki do Urzędu (Rysunek 42). Utworzony zostanie meldunek, ale bez generowania pliku JPK. Rysunek 42 W drugim kroku, w oknie Meldunek JPK należy użyć operacji Przesłanie meldunku do Urzędu (Rysunek 43). Wysyłka do Urzędy Skarbowego to końcowe generowanie pliku JPK na podstawie dokumentów przypisanych do meldunku. Operacja składania się następujących elementów tj. Weryfikacja zgodności danych w dokumentach zapisanych w meldunku ze schematem JPK określonym przez Ministerstwo Finansów. Strona 28 z 33

30 Utworzenie pliku JPK i zapisanie go we wskazanym przez użytkownika folderze na dysku komputera. Zapisanie informacji o procesie wysyłki tj. dane użytkownika, daty i nazwa pliku JPK. Proces tworzenia meldunku i pliku JPK w jednym lub dwóch krokach daje taki sam efekt. Tworzenie meldunku bez jednoczesnej wysyłki do Urzędu Skarbowego może być wykorzystywane w celach testowych. Rysunek WERYFIKACJA DANYCH I PROCEDURY TESTOWE Przed ostatecznym wygenerowaniem pliku JPK i przekazaniem go do Urzędu Skarbowego można utworzyć plik testowy JPK. Podczas tworzenia pliku testowego JPK wykonywana jest weryfikacja zgodności danych w dokumentach zapisanych w meldunku ze schematem JPK określonym przez Ministerstwo Finansów. Jeżeli meldunek zawiera dane niezgodne ze schematem JPK to stosowane komunikaty zapisane zostaną w logu zdarzeń meldunku, a także pomimo niezgodności ze schematem utworzony zostanie testowy plik JPK. Testowy plik JPK może być również weryfikowany w zewnętrznych systemach oferowanych na rynku. W oknie Meldunek JPK dostępna jest operacja Tworzenie testowego pliku JPK (Rysunek 44), która umożliwia wygenerowanie testowego pliku JPK. Operacja dostępna jest tylko dla meldunków, które nie zostały jeszcze wysłane do Urzędu Skarbowego. Rysunek 44 Strona 29 z 33

31 4.9 USUWANIE MELDUNKÓW W oknie Meldunki JPK dostępny jest przycisk Usuń, umożliwiający usuwanie meldunków (Rysunek 45). Meldunek JPK może być usunięty w następujących przypadkach: Meldunek nie został jeszcze wysłany do Urzędu Skarbowego. Meldunek został jeszcze wysłany do Urzędu Skarbowego, a następnie status wysyłki został wycofany. Rysunek ZNACZNIK MELDUNEK AKTUALNY W dokumentach SvJPK prezentowane są dane zaimportowane z systemu zewnętrznego (DMS) i przekształcone do formatu JPK. Każdy kolejny transfer z systemu zewnętrznego (DMS) np. po modyfikacjach powoduje, że w systemie SvJPK zapisana jest aktualna wersja dokumentu, natomiast w historii odłożona zostaje wersja poprzednia (Rysunek 46). Rysunek 46 Do meldunków pobierane są zawsze najnowsze wersje dokumentów, czyli wersje aktualne na moment tworzenia meldunku. Meldunek ma ustawiony znacznik Aktualny (Rysunek 47), wówczas, gdy wszystkie dokumenty przypisane do meldunku również mają taki znacznik (Rysunek 48). Dokument traci znacznik Aktualny, gdy w SvJPK pojawi się nowa wersja dokumentu tj. wykonany zostanie ponowny transfer z systemu zewnętrznego (DMS). Strona 30 z 33

32 Rysunek 47 Rysunek 48 Postępowanie w przypadku, gdy dokument, a tym samy cały meldunek traci znacznik Aktualny uzależnione jest od tego, czy wygenerowany plik JPK został faktycznie przekazany do Urzędu Skarbowego. Jeżeli użytkownik jest dopiero w trakcie przygotowywania pliku JPK to powinien usunąć nieaktualny meldunek i wygenerować nowy. Wówczas do nowego meldunek przypisane zostaną aktualne wersje dokumentów. Meldunki, które nie zostały jeszcze wysłane do Urzędu Skarbowego, a straciły znacznik Aktualne oznaczone są na liście meldunków kolorem czerwonym (Rysunek 49). Strona 31 z 33

33 Rysunek OPERACJE GRUPOWE W oknie Meldunki JPK dostępne są operacje umożliwiające zbiorcze wykonywanie operacji na zaznaczonych meldunkach (Rysunek 50). Na zaznaczonych meldunkach mogą być wykonane następujące operacje. Meldunki wysłane do Urzędu Skarbowego o Wycofanie meldunku z Urzędu o Tworzenie kopii pliku JPK Meldunki, które nie zostały do Urzędu Skarbowego o Wysłanie meldunku z Urzędu o Tworzenie testowego pliku JPK Rysunek 50 Strona 32 z 33

34 4.12 ZMIANA KODU URZĘDU SKARBOWEGO Kod Urzędu Skarbowego jest jednym z elementów wymaganych przez struktury logiczne JPK. Standardowo kod zapisywany jest w danych podatnika, które przepisywane są na nowo tworzony meldunek JPK. Każdy meldunek zawiera, zatem taki sam kod Urzędu Skarbowego, jaki zapisany był w danych podatnika na moment tworzenia meldunku. Istnieje możliwość zmiany kodu Urzędu Skarbowego na już utworzonym meldunku. W oknie Meldunku JPK dostępna jest operacja Zmiana kodu Urzędu Skarbowego (Rysunek 51). Rysunek 51 Strona 33 z 33

SvJPK. Instrukcja użytkownika. Dokumentacja do wersji: Data dokumentu: SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SvJPK. Instrukcja użytkownika. Dokumentacja do wersji: Data dokumentu: SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. SvJPK Instrukcja użytkownika Dokumentacja do wersji: 1.0.40.136 Data dokumentu: 2017-07-21 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin, tel. +48 91 350 89 20, fax +48 91 350

Bardziej szczegółowo

DMS AutoStacja3 Opis zmian do wersji JPK ewidencja dokumentów

DMS AutoStacja3 Opis zmian do wersji JPK ewidencja dokumentów SoftVig DMS AutoStacja3 Opis zmian do wersji 3.1630.0100 JPK ewidencja dokumentów Dokumentacja do wersji: 3.1630.0100 Data ostatnich zmian: 2016-06-22 Nr ewidencyjny: xxxx-xxx-x SoftVig Systemy Informatyczne

Bardziej szczegółowo

DMS AutoStacja3. JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i procesy. Dokumentacja do wersji: Data dokumentu:

DMS AutoStacja3. JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i procesy. Dokumentacja do wersji: Data dokumentu: DMS AutoStacja3 JPK Ewidencja dokumentów, konfiguracja i procesy Dokumentacja do wersji: 3.1630.0100 Data dokumentu: 2017-11-15 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w IFK

Jednolity Plik Kontrolny w IFK Strona 1 z 19 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 18.1.0 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy 3. WAŻNE! W konfiguracji ifk należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego

Bardziej szczegółowo

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn Funkcjonalność dostępna jest z poziomu menu głównego Opcje Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Po wybraniu w/w funkcji, przechodzimy do okna umożliwiającego zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny InsERT GT

Jednolity Plik Kontrolny InsERT GT Jednolity Plik Kontrolny InsERT GT 1 PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ e-kontrola JPK na potrzeby kontroli skarbowej Ordynacja podatkowa nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym ksiąg

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

W programie SuperOptyk dodano moduł JPK, który służy do tworzenia trzech rodzajów plików JPK:

W programie SuperOptyk dodano moduł JPK, który służy do tworzenia trzech rodzajów plików JPK: 16. JPK W programie SuperOptyk dodano moduł JPK, który służy do tworzenia trzech rodzajów plików JPK: 1. JPK_VAT: plik ten zawiera faktury sprzedażowe i zakupowe. Należy go przesyłać raz w miesiącu na

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w IFK

Jednolity Plik Kontrolny w IFK Strona 1 z 10 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 17.2.0.xx 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy Program IFK umożliwia tworzenie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów

Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów 1 Tworzenie i wysyłka plików JPK 1.1 Opis ogólny Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów 1.1.1 Czym jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie związany z nowelizacją ustawy z dnia 10 września 2015r. I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny. Kogo i od kiedy obowiązują przepisy o JPK

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny. Kogo i od kiedy obowiązują przepisy o JPK JPK MIKROSUBIEKT 3 Czym jest Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 r. firmy stopniowo są obejmowane obowiązkiem udostępniania organom podatkowym informacji gospodarczych w postaci Jednolitego Pliku

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Spis treści: 1. Struktura pliku... 1 1.1 Nagłówek... 1 1.2. Dane identyfikujące podmiot... 2 1.3 Ewidencja sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny Poradnik dla użytkowników mikrosubiekta

Jednolity Plik Kontrolny Poradnik dla użytkowników mikrosubiekta 1 Jednolity Plik Kontrolny Poradnik dla użytkowników mikrosubiekta 3 Czym jest Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 r. firmy stopniowo są obejmowane obowiązkiem udostępniania organom podatkowym informacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

VinCent zmiany w wersji 1.37

VinCent zmiany w wersji 1.37 VinCent zmiany w wersji 1.37 Podstawową zmianą w wersji 1.37 jest przystosowanie programu do wymogów generowania przez podatników plików JPK (Jednorodny Plik Kontrolny). Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SAMozatrudnienie?

Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SAMozatrudnienie? Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SAMozatrudnienie? Czynności wstępne... 1 Tworzenie i wysyłka pliku JPK dla konkretnej firmy... 2 Podpisanie pliku JPK_VAT profilem epuap... 7 Proste podpisanie

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) Instrukcja

Obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) Instrukcja Obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) Instrukcja Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zbiorem danych pochodzących z ksiąg podatkowych. Tworzony jest poprzez bezpośredni eksport danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Moduł magazynowy. 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów

Moduł magazynowy. 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów Moduł magazynowy 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów. 3. Rodzaje dokumentów magazynowych. 4. Ustawienia magazynu/magazynów. 5. Wybór magazynu domyślnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania i przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Advantec ERP

Instrukcja przygotowania i przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Advantec ERP Instrukcja przygotowania i przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Advantec ERP przygotowanana przez: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. ul. Zgoda 3 lok. 8 00-018 Warszawa Data sporządzenia: 2016-06-15

Bardziej szczegółowo

Jak zaimportować bazę do system SARE

Jak zaimportować bazę do system SARE Jak zaimportować bazę do system SARE Jeżeli przed importem bazy nie mamy stworzonej odpowiedniej grupy, możemy ją dodać z poziomu Adresy -> przeglądaj grupy, klikając w przycisk dodaj grupę (elementy zaznaczone

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT Karolina Piątek Definicja Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File- Tax SAF-T) jest to plik o uzgodnionej strukturze logicznej (schemat XML), w którym podatnik

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rejestr VAT Optivum. Jak przygotować deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny?

Rejestr VAT Optivum. Jak przygotować deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny? Rejestr VAT Optivum Jak przygotować deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny? Czynności wstępne Aby wygenerować poprawną deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny, musimy zadbać o poprawne uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. System wosiedle.pl

Prezentacja. System wosiedle.pl Prezentacja System wosiedle.pl www.wosiedle.pl Ewidencje Właściciele Dodawanie i modyfikacja właścicieli Odpowiednio nazywać nazwę pomocniczą Warto wpisać e-mail i numer telefonu Indywidualne konto i kod

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SKP?

Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SKP? Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SKP? Czynności wstępne... 1 Tworzenie i wysyłka pliku JPK dla konkretnej firmy... 2 Masowe tworzenie i wysyłka pliku JPK... 7 Podpisanie pliku JPK_VAT profilem

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

DMS Autostacja3. Opis zmian JPK mapowanie danych z DMS. Dokumentacja do wersji: Data dokumentu:

DMS Autostacja3. Opis zmian JPK mapowanie danych z DMS. Dokumentacja do wersji: Data dokumentu: DMS Autostacja3 Opis zmian mapowanie danych z DMS Dokumentacja do wersji: 3.1630.0107 Data dokumentu: 2017-07-24 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin, tel. +48 91 350

Bardziej szczegółowo

Mechanizm generowania edeklaracji

Mechanizm generowania edeklaracji Mechanizm generowania edeklaracji I. Informacje ogólne edeklaracje to osobny moduł służący do: - generowania deklaracji VAT oraz załączników; - tworzenia plików XML dla generowanych deklaracji. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne DMS AutoStacja3. Opis - KLIENT

Zmiany funkcjonalne DMS AutoStacja3. Opis - KLIENT Zmiany funkcjonalne DMS AutoStacja3 Opis - KLIENT AutoStacja (wersja 3.1010) Wersja 1.00 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Ogólne... 3 1.1 Lokalny administrator Moduł konfiguratora (Ctrl+F3)... 3 1.1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NOWYCH FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI NOWYCH FUNKCJI INSTRUKCJA OBSŁUGI NOWYCH FUNKCJI AutoStacja (ver. 3.911) Wersja 1.00 1/27 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Ogólne... 3 1.1. Dokumenty sprzedaży... 3 1.1.1. Ewidencja transakcji sprzedaży opodatkowanej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Creator (generowanie JPK) Instrukcja Obsługi

JPK.guru Creator (generowanie JPK) Instrukcja Obsługi (generowanie JPK) Instrukcja Obsługi Wersja: 2016-08-09 Przygotował: Piotr Tokarski sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi

MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Symfonia Faktura 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Spis treści: Symfonia Faktura w wersji 2012.a 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola danych/wystawianie

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Jak wygenerować, sprawdzić i wysłać JPK?

Jak wygenerować, sprawdzić i wysłać JPK? Jak wygenerować, sprawdzić i wysłać JPK? 1.0 Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2 1.1 Jeśli program Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość współpracuje z programem Sage Symfonia 2.0 e-deklaracje. 2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Creator (generowanie JPK) Instrukcja Użytkownika

JPK.guru Creator (generowanie JPK) Instrukcja Użytkownika (generowanie JPK) Instrukcja Użytkownika Wersja: 2017-09-28 Przygotował: Adam Adamowicz sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo

Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap

JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap Uwaga: Jeżeli Użytkownik chce podpisać plik za pomocą Profilu Zaufanego epuap, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do założenia konta

Bardziej szczegółowo

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1. INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika Wersja: 2016-06-22 Przygotował: Adam Adamowicz sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl 1 Wstęp Jednolity

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

JPK w DGCS INFOR System

JPK w DGCS INFOR System JPK w DGCS INFOR System 1 1.1 Wstęp Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny (JPK) składa się tak naprawdę z kilku plików JPK, gdzie każdy z nich schematem odpowiada konretnej ewidencji. W zależności

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Praca z systemem POL-on. Zaznaczanie toków do eksportu.

Praca z systemem POL-on. Zaznaczanie toków do eksportu. Praca z systemem POL-on. Zaznaczanie toków do eksportu. Niniejszy dokument będzie przedstawiał instrukcję użytkownika części systemu SID związaną z systemem POL-on, a dokładniej przygotowaniem danych do

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Wysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap)

Wysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap) Wysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap) 1. Utworzenie pliku JPK w programie Systim Plik JPK należy wygenerować w programie Systim w module księgowości w zakładce Deklaracje.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo