WOJT GMINY LANCUT lancut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budtetu gminy za I polrocze 2012 r.
|
|
- Bronisław Rosiński
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 WOJT GMINY LANCUT lancut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budtetu gminy za I polrocze 2012 r. Budzet Gminy Lancut na 2012 rok zostal uchwalony przez Rad~ Gminy uchwal'l Nr XVIl z dnia 26 stycznia 2012 r. po stronie dochod6w w wysokosci ,00 zl, zas po stronie wydatk6w ,00 zl. Budzet po wprowadzonych zmianach pizei Rad~ Gminy i W 6jta Gminy na dzien 30 czerwca 2012 r. po stronie planowanych dochod6w wyni6s ,00 zl, zas po stronie planowanych wydatk6w ,00 zl Dochody: Og61em dochody za I p6lrocze zostaly wykonane w 52,4 % z tego: 1. Rolnictwo i lowiectwo - dochody w tym dziale w kwocie ,49 zl wynikaj'l z: - otrzymanej dotacji na zadania zlecone tj. zwrot rolnikom ,44 zl podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - wplat czynszu za obwody lowieckie 92,05 zl 2. Transport i I~cznosc - realizowane dochody w kwocie 3.000,00 zl wynikaj'l z zatrzymanego wadium wykonawcy uczestnicz'lcemu w przetargu, kt6ry nie podpisal umowy. 3. Gospodarka mieszkaniowa - planowane dochody zostaly zrealizowane w kwocie ,85 zl, z tego: a) oplaty za wieczyste uzytkowanie 4.915,65 zl b) dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w maj'ltkowych ,37 zl c) wplywy z uslug ( ogrzewanie ) ,40 zl d) wplywy ze sprzedazy skladnik6w maj'ltkowych - sprzedaz grunt6w ,50 zl e) wplywy ze sprzedazy drzewa 2.200,00 zl f) wplywy z odsetek od nieterminowych wplat 121,93 zl Planowane srodki unijne na dofinansowanie remontu Domu Kultury w Wysokiej oraz rozbudow~ Domu Spolecznego w Kraczkowej gmina rna otrzymac w II p6lroczu biez'lcego roku Dzialalnosc uslugowa - dochody w tym dziale w kwocie ,00 zl wynikaj'l z wplat za rozgraniczenia grunt6w realizowane przez gmin~. 5. Informatyka - dochody w wysokosci 213,77 zl wynikaj'l z dofinansowania unijnego do projektu " PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej " 6. Administracja publiczna - planowanedochody w kwocie ,00 zl zostaly wykonane w kwocie ,65 zl, z tego: a) dotacje od Wojewody na zadania zlecone ,80 zl b) dochody zwi'lzane z realizacj'l zadan zleconych 10,85 zl
2 2 7. Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa - planowane dochody z tytulu dotacji ceiowych na prowadzenie stalego rejestru wyborc6w zostaly wykonane w kwocie 1.766,00 zl 8. Dochody od os6b prawnych, od os6b.tizycznych i od innych jednostek nie posiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem - plan dochod6w w kwocie ,00 zl zostal zrealizowany w I p61roczu w wysokosci ,49 zl tj 50,9%, z tego: Plan Wykonanie % a) udzialy we wplywach z podatku , ,63 42,4 dochodowym b) wplywy z karty podatkowej 6.000, ,20 18,6 c) wplywy z podatk6w od os6b prawnych , ,20 58,3 wtym: - podatek od nieruchomosci , ,50 57,9 - podatek roiny , ,00 58,1 - podatek Iesny 7.000, ,00 64,1 - podatek od srodk6w transportowych , ,00 67,6 - podatek od czynnosci cywilnoprawnych , ,00 79,9 - odsetki od nieterminowych wplat 1.000, ,70 157,4 d) wplywy z podatk6w od osbb fizycznych , ,87 60,9 wtym: - podatek od nieruchomosci , ,75 59,4 - podatek rolny , ,16 64,1 - podatek lesny , ,92 73,8 - podatek od srodk6w transportowych , ,47 44,7 - podatek od spadk6w i darowizn , ,00 57,1 - podatek od czynnosci cywilnoprawnych , ,60 65,3 - odsetki od nieterminowych wplat , ,97 63,7 e) wplywy z oplaty skarbowej , ,00 47,0 f) wplywy z oplaty ekspioatacyjnej , ,06 31,2 g) wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz , ,83 86,6 alkoholu h) wplywy za zaj~cie pasa drogowego 1.129,70 i) wplywy z oplat za zwi~kszenie wartosci nieruchomosci ,00 Wszystkie podatki i oplaty planowane w tym dziale zrealizowane byly w I p6lroczu zgodnie z zalozeniami planu - brakjest wi~kszych odchylen kt6re moglyby skutkowac niewykonaniem dochod6w na koniec roku.. 9. R6zne rozliczenia - planowane dochody w kwocie ,00 zl zostaly wykonane w wysokosci ,94 zl ~.58,2% planu, z tego: - subwencja oswiatowa ,00 zl - subwencja wyr6wnawcza ,00 zl - odsetki od srodk6w na rachunku bankowym ,94 zl
3 3 10. Oswiata i wychowanie - planowane dochody w wysokosci ,00 zl zostaly wykonane w I p61roczu w wysokosci ,61 zl tj 51,9%planu, z tego: - wplywy z oplat za przedszkola ,20 zl - wplywy z oplat za wyzywienie ,80 zl - wplywy z uslug ( oplaty za media, basen ) 2.568,61 zl - dochody z tytulu najmu pomieszczen 8.185,00 zl 11. Ochrona zdrowia - dochody w tym dziale wynikaj~ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2011 r. z Izby Wytrzeiwieil w Rzeszowie 2.169,00 zl 12. Pomoc spoleczna - wykonanie dochod6w w kwocie ,15 zl tj. 49,2 % planu wynika z: a) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone ,00 zl b) dochod6w zwi'lzanych z realizacj~ zadail zleconych ,65 zl c) dotacji na zadania wlasne 326.l20,00 zl d) dotacji celowych w ramach program6w finansowanych ze srodk6w unijnych ,00 zl e) wplyw6w z uslug opiekuilczych ,30 zl f) zwrotu srodk6w za uslugi opiekuncze ,51 zl g) odsetki od nienaleznie pobranych swiadczen 2.870,03 zl l3. Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonane dochody w tym dziale w kwocie ,80 zl wynikaj~ z: - dotacji otrzymanych na wyplaty stypendi6w dla uczni6w ,00 zl - dotacji celowych (srodki unijne ) z Woj,ew6dzkiego Urz~du ,80 zl Pracy na dodatkowe zaj~cia pozalekcyjne 14. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - w I p6lroczu dochody w tym dziale zostaly zrealizowane w kwocie ,85 zl, z tego: - oplaty srodowiskowe z Urz~du Marszalkowskiego ,35 zl - wplaty mieszkanc6w zwi~zane z realizowanymi inwestycjami 6.182,00 zl - srodki unijne na dofinansowanie inwestycji l3,50 zl 15. Kultura fizyczna - planowane srodki w wysokosci ,00 zl jako dofinansowanie z budzetu pailstwa i Urz~du Marszalkowskiego do budowy boisk " Orlik " w Kosinie i Wysokiej zostan~ zrealizowane w II p6lroczu biez~cego roku. Zestawienie dochod6w w zakresie planu i wykonania w ukladzie dzia16w klasyfikacji budzetowej z wyodr~bnieniem dochod6w biez~cych i maj~tkowych przedstawia zal~cznik Nr 1 do informacji.
4 4 Wydatki: Plan wydatk6w na koniec czerwca wyni6sl ,00 zl, zas wykonanie za I polrocze wynioslo ,56 zl tj. 44,6% planu, z tego: 1. Rolnictwo i lowiectwo - srodki wykorzystano w wysokosci ,16 zl wtym: - renowacj~ row6w gminnych ,30 zl - wplaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych ,42 zl - zwrot akcyzy od paliwa zakupionego przez rolnik6w ,44 zl 2. Transport i I~cznosc - planowane srodki na inwestycje, remonty i utrzymanie dr6g w kwocie ,00 zl w I p6lroczu wykorzystano w wysokosci ,38 zl. Do chwili obecnej podpisano umowy z Marszalkiem Wojew6dztwa Podkarpackiego na dofinansowanie w formie pomocy finansowej budowy chodnik6w przy drogach wojew6dzkich w Wysokiej i Soninie zgodnie z podj~tymi uchwalami 0 pomocy finansowej. Srodki w formie dotacji zostaly przekazane w kwocie ,00 zl. Zawarto r6wniez stosowne umowy ze Starost't Lancuckim na dofinansowanie w formie pomocy finansowej dr6g powiatowych zgodnie z podj~tymi przez Rad~ Gminy Lancut uchwalami.. Przekazanie srodk6w na poszczeg61ne zadania planowane jest na II p61rocze. Do chwili obecnej na drogach gminnych zakonczono remont drogi gminnej "Dzialy Zachodnie " w Kraczkowej na kwot~ ,37 zl (w ramach tej kwoty otrzymano dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego ze srodk6w na usuwanie skutk6w powodzi w wysokosci ,00 zl ). Ponadto wykonano remont drogi wewn~trznej " Por~ba " w Cierpiszu - kwota ,08 zl oraz remont drogi wewn~trznej " Za Agronom6wk't " w Kosinie kwota ,03 zl ( zadanie to dofinansowane jest ze srodk6w FOGR w wysokosci ,00 zl ). Po rozstrzygni~tych przetargach i w trakcie realizacji S't remonty dr6g w Kosinie: - droga gminna " Jawornik" kwota ,97 zl - droga wewn~trzna " Ulica Mala Strona" kwota ,13 zl Pozos tale zaplanowane na ten rok do wykonania zadania drogowe s't przygotowane do realizacj i. Na biez'tco s't r6wniez realizowane remonty cz'tstkowe dr6g gminnych oraz wykorzystywane srodki na kamien na drogi dla poszczeg61nych miejscowosci w ramach srodk6w przyznanych z Funduszu Solecki ego. 3. Turystyka - planowane srodki w kwocie 5.273,00 zl nie zostaly wykorzystane. Srodki mialy bye przeznaczone na zadanie realizowane przez Powiat Lancucki. 4. Gospodarka mieszkaniowa - planowane srodki w kwocie ,00 zl wydatkowano w wysokosci ,19 zl. Do chwili obecnej zrealizowany jest remont D.K. w Wysokiej ( zadanie wsp6lfinansowane ze srodk6w unijnych ). Obecnie trwa rozliczanie tego zadania.
5 5 Pozos tale zaplanowane w tym dziale prace przewidziane S'l do wykonania w II p6lroczu biez'lcego roku. Na biez'lco realizowane S'l wydatki zwi'lzane z utrzymaniem oraz przegl'ldami okresowymi budynk6w b~d'lcych w zasobach komunalnych gminy. 5. Dzialalnosc uslugowa - planowane srodki w kwocie ,00 zl wykorzystano w wysokosci ,86 zl, w tym: - plany zagospodarowania przestrzennego 8.334,00 zl - opracowania geodezyjne i kartograficzne ,86 zl 6. Informatyka - zarezerwowane srodki w wysokosci ,00 zl b~d'l wykorzystane na wsp61finansowanie programu " Podkarpacki System e-administracj i Publicznej " wsp61finansowanego ze srodk6w unijnych. Wydatki planowane S'l w II p61roczu. 7. Administracja publiczna - planowane wydatki w wysokosci ,00zl wykorzystano w kwocie ,67 zl tj 53,4 % p1anu, w tyro na: a) realizacj~ zadail zleconych w zakresie administracji rz'ldowej ,91 zl b) funkcjonowanie Rady Gminy La6cut ,26 zl c) pokrycie koszt6w funkcjonowania Urz~du Gminy w tyro: ,68 zl - wynagrodzenia i pochodne ,63 zl d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 508,80 zl e) promocj~ gminy 8.721,44 zl f) pozostal'l dzialalnosc ( utrzymanie biursoltys6w, skladki na Z.K. " Wislok " ) ,58 zl 8. Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa W dziale tym zarezerwowano kwot~ 3.530,00 zl na utrzymanie stalego rejestru wyborc6w, w tym w I p61roczu wydatkowano 1.464,00 zl. 9. Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - w I p6lroczu wydatkowano kwot~ ,72 zl tj 37,6 % planu na utrzymanie ochotniczych strazy pozarnych. Srodki rezerwowane na paliwo dla policji ( 2.500,00 zl ) zostan'l wykorzystane w II p6lroczu biez'lcego roku Obsluga dlugu publicznego - wydatkowano kwot~ ,95 zl na splat~ odsetek od p0zyczek i kredyt6w zaci~ni~tych przez groin~ w latach wczesniej szych. 11. R6i:ne rozliczenia - w dziale tym wydatkowano kwot~ ,00 zl jako zwrot subwencji wyr6wnawczej za 2010 r. w zwhlzku z przeprowadzon'lkontrol'lprzez Urz'ld Kontroli Skarbowej w Rzeszowie. Ponadto w dziale tym planowane S'l rezerwy - do rozdysponowania pozostaly rezerwy w wysokosci ,00 zl w tym:
6 6 - rezerwa og6lna ,00 z} - rezerwa na zadania z zakresu zarz'ldzania kryzysowego ,00 z} - rezerwa inwestycyjna ,00 Z rezerwy og6lnej wi p6lroczu wykorzystano kwot~ 500,00 z} na szko}~ podstawow'l w Handzl6wce Z rezerwy inwestycyjnej wi p6lroczu wykorzystano kwoty ,00 z} na: - zakup kosiarki do trawy w Wysokiej 6.000,00 z} - wyposazenie do budynku Domu Spolecznego w Kraczkowej ,00 z} - wykonanie oswietlenia w Cierpiszu 500,00 z} 12. Oswiata i wychowanie - plan wydatk6w na biez'lcy rok wynosi ,00 zl. WI p6lroczu wydatkowano kwot~ ,55 z}, z tego na: a) szkoly podstawowe w tym: ,55 z} - wynagrodzenia i pochodne ,75 z} W chwili obecnej w trakcie realizacji lub juz wykonane s'l nast~puj'lce roboty inwestycyjno-remontowe: * Cierpisz - malowanie elewacji szkoly ,00 z} * Gluch6w - renowacja parkietu sali gimnastycznej ,00 z} * Handzl6wka - wymiana okien ,00 z} * Kosina - malowanie dachu ,00 zl - wymiana kotla c.o ,00 zl * Rog6zno - remont instalacji elektrycznej ,25 zl * Wysoka - przebudowa ci'l.8u pieszo-jezdnego i ogrodzenia ,89 zl - remont sali gimnastycznej ,76 zl * Kraczkowa - montaz drzwi dymoszczelnych ,64 zl Ponadto trwaj'l projekty termomodemizacji szk61 w Gluchowie, Soninie i Wysokiej. b) przedszkola w tym: ,07 zl - wynagrodzenia i pochodne ,02 zl Zakoilczono budow~ przedszkola w Soninie -I p6}roczu 2012 r. wykorzystano ,69 zl. Ponadto realizowany jest projekt budowy przedszkola w Kosinie oraz modemizacja pomieszczeil przedszkola w Albigowej. c) gimnazja w tym: ,47 zl - wynagrodzenia i pochodne ,21 z} - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzl6wce ,44 zl W ramach zadail remontowych wykonywana zostala przebudowa ci'l.86w pieszo jezdnych przy szkole w Wysokiej - kwota ,29 z} oraz remont sali gimnastycznej w Wysokiej - kwota ,41 z} d) dowozenie uczni6w do szk ,83 zl e) utrzymanie ZAFOSiP w tym: ,00 z} - wynagrodzenia i pochodne ,11 z}
7 7 f) szkoly zawodowe w tym: ,67 zl - wynagrodzenia i pochodne ,65 zl W Zespole Szk61 w Wysokiej planowany jest remont pracowni Zywienia na kwot~ zl g) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli ,64 zl h) stol6wki szkolne, w tym: ,32 - wynagrodzenia i pochodne , Ochrona zdrowia - planowane wydatki na ochron~ zdrowia w kwocie ,00 zl wykorzystano w wysokosci ,39 zl na koszty zwi'lzane z realizacj'l GmilU1ego Programu Przeciwdzialaniu Alkoholizmowi. 14. Pomoc spoleczna - plan wydatk6w w kwocie ,00 zl zostal wykorzystany w I p6lroczu w wysokosci ,27 zl tj 48,2 % planu, z tego na: a) oplaty za pobyt w Domach Spolecznych podopiecznych z terenu gmmy ,33 zl b) zadanie z zakresu rodzin zast~pczych 773,62 zl c) swiadczenia rodzinne i swiadczenia z funduszu alimentacyjnego ,87 zl d) skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobieraj'lce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 5.414,54 zl e) zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,44 zl f) dodatki mieszkaniowe 3.738,66 zl g) zasilki stale ,25 zl h) utrzymanie GmilU1ego Osrodka Pomocy 'Spolecznej w tym: ,14 zl - wynagrodzenia i pochodne ,42 zl i) zaplat~ za uslugi opiekuilcze ,78 zl j) pozostala dzialalnosc - doplata do posilk6w ,30 zl k) zaplata za swiadczenia piel~gnacyjne ,00 zl 1) wynagrodzenia pracownik6w spolecznie uzytecznych ,34 zl 15. Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej- srodki w wysokosci 8.000,00 zl zostaly przekazane w formie pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na dow6z os6b z terenu Gminy Lailcut na zaj~cia rehabilitacyjne. 16. Edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano kwot~ ,54 zl, z tego na: a) utrzymanie swietlic szkolnych w tym: ,92 zl - wynagrodzenia i pochodne ,94 zl b) wyplaty stypendi6w dla uczni6w ,00 zl c) sfinansowanie dodatkowych zaj~c pozalekcyjnych w szkole w Albigowej w ramach srodk6w unijnych otrzymanych z Wojew6dzkiego Urz~du Pracy ,62 zl
8 8 17. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - w I p61roczu wykorzystano srodki w wysokosci ,11 zl, z tego: a) gospodarka sciekowa i ochrona w6d ,20 zl W trakcie realizacji s~ zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne b) oczyszczanie miast i wsi - wyw6z odpad6w komunalnych ,54z1 c) pokrycie koszt6w pobytu bezpanskich zwierz~t z terenu gminy w schronisku ,56 zl d) oswietlenie uliczne - wydatkowano kwotlt, w tym na: ,81 zl - wydatki biez~ce zwi~zane z oswietleniem i konserwacj~ ,81 zl - budowa oswietlenia w Cierpiszu 8.487,00 zl e) pozostala dzialowosc - wyw6z padlych zwierz~t z terenu gminy 810,00 zl 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane srodki w kwocie ,00 zl wydatkowano w wysokosci ,41 zl tj 70,5 % planu, w tym: a) dotacja do Centrum Kultury Gminy Lancut ,00 zl b) rozbudowa Domu Kultury w Kraczkowej ( wsp61finansowany ze srodk6w unijnych ) Do chwili obecnej zakonczono juz inwestycjlt. Przygotowane s~ dokumenty do zlozenia wniosku 0 platnosc w ramach dofinansowania ze srodk6w unijnych. c) zakup nagr6d w konkursach upowszechniaj~cych miejscow~ kulturlt ,01 zl 3.128,40z1 19. Kultura flzyczna i sport - srodki w tym dziale w I p61roczu wydatkowano w wysokosci ,36 zl, w tym na: a) utrzymanie, biez~ce remonty i inwestycje w obiektach ,89 zl sportowych W ramach wydatk6w na inwestycje realizowana jest budowa dw6ch wielofunkcyjnych boisk " Orlik "w miejscowosciach Kosina i Wysoka b) dotacje dla klub6w sportowych ,00 zl c) organizacjlt imprez masowych w zakresie sportu 1.752,47 zl Zestawienie wydatk6w budzetu gminy w zakresie planu i wykonania w ukladzie dzia16w i rozdzia16w klasyfikacji budzetowej z wyodrltbnieniem: a) wydatk6w biez~cych, w tym: - wydatki jednostek budzetowych, z tego: * wynagrodzenia i skladki od nich naliczane * wydatki zwi'lzane z realizacj~ ich zadan statutowych - dotacje na zadania biez~ce - swiadczenia na rzecz os6b fizycznych - wydatki w na programy i projekty finansowane z udzialem srodk6w pochodz~cych z budzetu Vnii Europejskiej - wydatki z tytulu porltczen i gwarancji - wydatki zwi~zane z obslug~ dlugu gminy b) wydatk6w maj~tkowych, w tym na:
9 9 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udzialem srodk6w pochodz~cych z budzetu Unii Europejskiej - zakup i obj~cie akcji i udzia16w - wniesienie wklad6w do sp61ek prawa handlowego przedstawia zal~cznik Nr 2 do informacji z wykonania budzetu za I p6lrocze 2012 r. Zestawienie dochod6w i wydatk6w zwi3c.zanych z realizacja zadari zleconych z zakresu administracji rz~dowej i innych zadari zleconych przedstawia zal~cznik Nr 3 do informacji z wykonania budzetu za I p6lrocze 2012 roku. Gmina Laricut w 2012 r. nie zawierala porozumieri na realizacj~ administracj i rz~dowej. zadari z organami Naleznosci wymagalne Gminy Laricut na dzieri 30 czerwca 2012 r. wynosz~ ,76z1, w tym naleznosci podatkowe ,35 zl. Gmina Laricut na koniec czerwca 2012 r. posiadala zobowi3c.zania dlugoterminowe z tytulu zaci~ni~tych kredyt6w i pozyczek na l~czn~kwot~ ,52 zl, w tym: - pozyczka na kanalizacj~ Handzl6wki ,00 zl - kredyt termomodemizacyjny na szkol~ w Wysokiej ,00 zl - kredyt termomodemizacyjny na szkol~ wkosinie ,52 zl - kredyt na pokrycie deficytu z 2009 r. ( ING Bank Sl~ski ) ,00 zl - kredyt na pokrycie deficytu z 2010 r. (BRE Bank) ,00 zl - kredyt na pokrycie deficytu z 2011 r. ( ING Bank Sl~ski ) ,00 zl Gmina Laricut na 30 czerwca 2012 r. nie posiadala zadnych zobowi~zari wymagalnych, wyst~ily jedynie zobowi~zania biez~ce w wysokosci ,46 zl, kt6re zostaly uregulowane w miesi~cu lipcu biez~cego roku. Na koniec czerwca 2012 r. Gmina Laricut uzyskala przychody w wysokosci ,00 zl, kt6re pochodzily z wolnych srodk6w z lat ubieglych. Gmina w I p61roczu 2012 r. nie zaci~n~la zadnych pozyczek ani kredyt6w. Kredyt planowany jest do wzi~cia w II p61roczu. Rozchody Gminy w I p6lroczu wynosily ,00 zl zaci~ni~tych w latach wczesniejszych kredyt6w i pozyczek. wynikaly ze splaty
10 10 Przychody i wydatki zakladow budzetowych Zaklad Gospodarki Komunalnej Gminy Lancut Przychody ,12 zl w tym m.in.: - dochody z tytulu oplat za wod~ i scieki l ,12 zl - oplaty stale za wodomierze ,29 zl - odsetki od nieterminowych wplat 8.005,49 zl Koszty ,10 zl w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne ,70 zl Planowane na 2012 r. przychody ZGK w I p61roczu zostaly zrealizowane w 51,9 %, natomiast koszty w 43,7 %. Zaklad Gospodarki Komunalnej na dzien 30 czerwca 2012 r. posiadal naleznosci na kwot~ ,88 zl oraz zobowi~zania bie~ce na kwot~ ,18 zl. Lailcut, sierpien 2012 r.
DOCHODY- I POLROCZE 2012 r.
W6JT GMlNY LANCUT 37-100 l:..ancut ul. Mickiewicza 2 a, DOCHODY- I POLROCZE 2012 r. Zal~cznik Nr 1 do Infonnacji z wykonania budzetu Gminy Lailcut za I p6lrocze 2012 r. Lp. Dzial Nazwa dzialu 1. 010 Rolnictwo
wait GMINY LANCUT Lancut ul. Mickiewicza 2 a
: '_J wait GMINY LANCUT 37-100 Lancut ul. Mickiewicza 2 a, DOCHODY-JPOLROCZE 2011 r. Zalqcznik Nr 1 do Infonnacji z wykonania budzetu Gminy Lancut za I potrocze 2011 r. Lp. Dzial 1. 010 Nazwa dzialu Rolnictwo
WOJT GMINY LANCUT Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r ,72 66, , ,
WOJT GMINY LANCUT 37-100 Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a Zall\.cznik Nr 2 do Informacji z wykonania budzetu Gminy Lancut za I p6trocze 2011 r. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r. Lp Dzial, Nazwa dzialu, rozdzialu
WYDATKI BUDZETU GMINY LANCUT NA 2014 ROK
WOJT GMJNY LANcur 37-100 Lancut ul. Mickiewicza 2 a Zal'lcznik Nr 2 do uzasadnienia do projektu budzetu na 2014 r. WYDATKI BUDZETU GMINY LANCUT NA 2014 ROK Dzial Nazwa dzialu, przewidywane Plan na 2014
won' GMINY LANCUl WYDATKI - I POlROCZE 2012 r Lancut ul!vliclciewicza 2 a Wykonanie Plan Lp Dzial, Rozdzial Nazwa dzialu, rozdzialu
won' GMINY LANCUl 37-100 Lancut ul!vliclciewicza 2 a Zahlcznik Nr 2 do Infonnacji z wykonania budzetu Gminy Lailcut za I p6lrocze 2012 r. WYDATKI - I POlROCZE 2012 r. Lp Dzial, Rozdzial 1. 010 01008 1.
OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.
OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%
OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.
OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15%
Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY
UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 020 02001 0840 600 60004 2310 6207 6209 60013 2330 60016 6207 60078 Strona 1 z 10 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY
2015-01-28 12:57:55 Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 6300 710 71035 750 75011 75023 99 500 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2
Realizacja Wydatków Budzetowych
KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY
Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY
Strona 1 Razem: 010 01095 6280 020 02001 0840 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 103 200 000,00 Rolnictwo i łowiectwo
Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok
Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY
Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 700 70005 0470 0760 710 71035 750 75011 75023 751 119 300 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY
2017-01-02 14:40:40 Razem: 010 01095 6280 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 122 313 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała
Układ wykonawczy dochodów
Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105
WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r.
WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r. Budżet Gminy Łańcut na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXVII/357/14
W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA R O K
WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2015 r. W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA 2 015 R O K Dział Rozdział 1. 010 01008 01030
Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI
2010-11-15 10:10:46 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 133 199 768,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:43 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 630 63003 na programy finansowane ze środków z art.
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY
UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 6610 020 02001 0870 600 60004 2310 60013 2330 60016 6207 6330 60078 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI 2016-01-07 11:47:08 Strona 1 Razem: 010 01030 01095 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 60095 630 63003 700 70005 100 200 000,00 Rolnictwo
z realizacja zadan zleconych
WOIT GMINY LANCUT i7-.on LaIlcut ul Mit:klewicza 2 a Zal'l.cznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania Budzetu za 2011 r. Realizacja dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacja zadan zleconych Dotacje: Lp.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI
2014-11-14 14:01:03 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 630 63003 700 70005 710 71004 71035 750 Strona 1 z 7 100 400 000,00 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze
Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI
2011-03-03 10:04:10 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 131 974 835,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11
Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI
2011-11-15 14:04:54 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 na programy finansowane ze środków z art. 5 119 375 317,00 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze 2 000,00 2 000,00 2 000,00
W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag
UZASADNIENIE PRZYJETYCH WARTOSCI DOCHODÓW NA 2016 ROK Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 3.500,00 zl Rozdzial 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 500,00 zl 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza
DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza
Realizacja dochodow gminy za 2012 r.
WOJ'T GMINY z\ncu'f 37-100 Lancut ul. Mickiewicza 2 a Za1'l.cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2012 r. Realizacja dochodow gminy za 2012 r. Lp. Dzial Nazwa dzialu Plan po Wykonanie % zmianach
Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok
ZARZADZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Lancut za 2011 f.
0-- Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Lancut za 2011 f. Lancut, marzec 2012 r. WOIT GMINY tancljt.,7-100 Lancllt 1 11.' 0 10 0 ') U. ~\-~h... ~ewlcza _ a Budzet Gminy Lailcut na 2011 r. zostal uchwalony
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Lancut za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Lancut za 2010 r. Lancut, marzec 2011 r. ~ -WOlT GMINY LANCur 37-100 LaJlcut. ul. Mickiewicza 2 a BudZet Gminy Laiicut na 2010 r. zostal uchwalony przez Rad~ Gminy
- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze
WOJT GMINY LANCUT "'\ 7-1no Lal1cul ul. Mickiewi za 2 a Zalctcznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2011 r.
WOJT GMINY LANCUT "'\ 7-1no Lal1cul ul. Mickiewi za 2 a Zalctcznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2011 r. Realizacja dochodow gminy za 2011 r. Lp. Dzial Nazwa dzialu 1. 010 Rolnictwo i lowiectwo
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK
WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 163/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2004 rok
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl
Zarzadzenia Nr 42/2007 Wójta Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2007 r. Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010
Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12
Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1
Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00
DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. Budżet Gminy Łańcut na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXV/196/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. po stronie dochodów w wysokości
z dnia '!I:J maja 2018 r.
ZARZ1\DZENIE Nr S5A5 NII/18 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia '!I:J maja 2018 r. w sprawie zmian budi:etu miasta Lodzi na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011
1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU
Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie
Plan wydatków budżetu Gminy
Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po
ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział
ZARZl\DZENIE Nr 85A1 NUIl8 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia '30 maja 2018 r.
ZARZl\DZENIE Nr 85A1 NUIl8 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia '30 maja 2018 r. w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie
Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00
\ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich 1.146,4421. 22,93 1.116.1421. 22,93 205.019,0021.
5 \ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich Dzial 600 Transpofilqczno5i 5.000'0021' Rordzial 6001 b Drogi publiczne grninne $ 0690 wplywy z r6znych oplat 5.000,0021
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2004 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ 181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 46 900,00 01010 Infrastruktura
Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%
Strona 1 WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo 49 158,00 48 260,11 98,17% 01009 Spółki wodne 8 000,00 8 000,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom 8
ZARZl\DZENIE N r 134/07 W6jta Gnliny Lancut z dnia 31 grudnia 2007 r.
ZARZl\DZENIE N r 134/07 W6jta Gnliny Lancut z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budtecie Gminy Lancut na 2007 r. Na podstawie art 188, ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%
WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych
Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze
Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie
010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 r. WYDATKI Budżet na rok 2013 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Wydział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 135 665 01008 Melioracje wodne 6 200 Wydatki
w6rr GMINY tancu'f l:..ancut ul. Mickiewlcza 2 a Uzasadnienie do projektu budzetu na 2013 rok
w6rr GMINY tancu'f 37-100 l:..ancut ul. Mickiewlcza 2 a Uzasadnienie do projektu budzetu na 2013 rok I Dochody W projekcie budzetu gminy na 2013 r. oszacowano dochody na kwot~ 54.506.384 zl, co stanowi
Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.
I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
01008 Melioracje wodne
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
Realizacja dochodów gminy za 2016 r.
WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. Realizacja dochodów gminy za 2016 r. % realizacji Lp. Dział Nazwa działu Plan po zmianach
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.
WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie
WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006
WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik