Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:
|
|
- Wiktoria Wierzbicka
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Łomża, dnia r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę złotych. II. Zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę złote. III. Przeniesieniu pomiędzy rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę złotych. IV. Przeniesieniu planowanych dochodów zadań własnych w budżecie miasta na 2009 rok na kwotę złote V. Wprowadza się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego. Ad I. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 rok o kwotę złotych. 1.Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz Internaty i bursy szkolne o kwotę złotych w Bursie Szkolnej Nr 2 z tego: w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych w 0920 pozostałe odsetki o kwotę 318 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę złotych w rozdz Internaty i bursy szkolne w 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych w 4260 zakup energii o kwotę złotych w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł. 2. Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdz Różne rozliczenia finansowe 0970 wpływy z różnych dochodów - zwrot na dochody niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z 2008r na zadaniu Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w budżecie 2009r o tę wartość w dz.921, rozdz Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz pozostała działalność 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( środki Funduszu Pracy przekazane przez Wojewodę ) o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł. 1
2 Ad II. Proponuję zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 rok o kwotę złotych. 1. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz stołówki szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych uczniów i personelu w związku z remontem szkoły oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę zł w 4220 zakup środków żywności. 2. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych dzieci oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w PP Nr 2 o kwotę zł w 4220 zakup środków żywności. 3. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych dzieci oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w PP Nr 4 o kwotę zł w 4220 zakup środków żywności. Ad. III. Proponuję przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę złotych. 1. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Gimnazjum Nr 8 na kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz gimnazja o kwotę zł z tego: 4110 składki ZUS o kwotę 472 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 662 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. 2. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Przedszkola o kwotę złotych Zmniejsza się plan wydatków ( oszczędności środków) w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz w PP Nr 8 o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela. 3. W związku z rozliczeniem dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 i 2590 w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę zł, z tego: w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi 2
3 Panny Niepokalanej w Łomży ul.radziecka zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Liceum Profilowane Łomża ul. Wojska Polskiego zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Lomża ul.wojska Polskiego zł Technikum Uzupełniające d/dor. Łomża ul. Studencka zł Policealne Studium Farmaceutyczne zł Policealna Szkoła NOT omża ul. Polowa zł Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.łomża Al. Legionów zł Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/dor.łomża Al. Legionów zł Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów zł Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa "Żak" Al. Legionów zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Studencka zł Zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 675 zł, z tego: w rozdz o kwotę 675 zł w Katolickiej Bursie Szkolnej d/młodz. Męskiej ul. Jana Pawła II 1 w Łomży. Środki z rozliczenia dotacji przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej 2540 w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę zł, z tego: w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Gimnazjum ul. Wojska Polskiego zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Uzupełniające LO d)dorosłych ul.studencka zł IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów zł Prywatne Liceum Ogólnokształcce na podb.gimnazjum Polna 40A zł Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcąe na podb. ZSZ Polna 40A zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzieży dzienna/ zł Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka zł Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP zł Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza zł Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al.. Legionów zł Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" zł 3
4 Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna przy WSA Technikum Informatyczne /dzienna/ zł. w rozdz o kwotę zł dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży. 4. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Gimnazjum Nr 1 na kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz gimnazja o kwotę zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę złotych w 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej. 5. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Szkole Podstawowej Nr 7 na kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz szkoły podstawowe o kwotę zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę złotych w 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup piekarnika do stołówki szkolnej. 6. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 na kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz szkoły zawodowe o kwotę zł z tego: 4110 składki ZUS o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. 7. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 2 w dz.801, w rozdz Szkoły Podstawowe 4270 zakup usług remontowych o kwotę zł Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków : dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem boiska Orlik w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz obiekty sportowe o kwotę zł z tego: w 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę złotych w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł. 8. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli powołanego Uchwałą Nr 382/LII/09 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2009r. 4
5 Strona dochodowa budżetu ulega zmniejszeniu w: Urzędzie Miejskim o kwotę zł z tego: złotych - w dz.854, rozdz złotych Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę zł Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę zł Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 54 zł Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę zł Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę zł Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę zł Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę zł w dz.801, rozdz z tego: złotych złotych Publicznym Gimnazjum Nr 1 o kwotę zł z tego: II liceum Ogólnokształcącym o kwotę 35 zł w dz.801, rozdz z tego: złotych złotych Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę zł w dz.801, rozdz z tego: złotych złotych Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę zł z tego: Zespole Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę zł z tego: Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę zł z tego: - w dz.854, rozdz Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę zł z tego: - w dz.854, rozdz Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu dla: Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w dziale 801, rozdz Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr o kwotę złotych z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 606 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 94 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę zł różne opłaty i składki o kwotę 270 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 5
6 urządzeń kserograficznych o kwotę 500 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę zł Ad.IV. Proponuję przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych dochodów na kwotę złote. Zwiększa się część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu dz.758, rozdz o kwotę zł oraz zmniejsza się dochody powiatu w dz. 756 z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa ( podatek dochodowy od osób fizycznych) w rozdz o kwotę zł. Ad. V. Wprowadza się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz Licea Ogólnokształcące Nazwę zadania Modernizacja i remont auli LO Nr 1 zmienia się na Modernizacja i remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. 6
7 Uchwała Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz.U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80,poz 717, Nr 162,poz.1568: z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806: z 2005r Nr 172 poz.1441 ) i art.165 ust 2,art.166, art.168, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych: Dz.U. Nr 249, poz : z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104,poz. 708:z 2009 r Dz.U.157,poz.1240 ) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych miasta na 2009 rok o kwotę złotych zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych miasta na 2009 rok o kwotę złote zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2009 rok na kwotę złotych - zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów zadań własnych w budżecie miasta na 2009 rok na kwotę złote - zgodnie z załącznikiem Nr Plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr Budżet miasta po zmianach wynosi : 1. Plan dochodów złotych 2. Plan wydatków złotych Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3,4,5. 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 7
8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 r. ogółem zwiększa się o kwotę złotych. 1.Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz Internaty i bursy szkolne o kwotę złotych w Bursie Szkolnej Nr 2 z tego: w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych w 0920 pozostałe odsetki o kwotę 318 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę złotych w rozdz Internaty i bursy szkolne w 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych w 4260 zakup energii o kwotę złotych w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł. 2. Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdz Różne rozliczenia finansowe 0970 wpływy z różnych dochodów - zwrot na dochody niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z 2008r na zadaniu Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w budżecie 2009r o tę wartość w dz.921, rozdz Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz pozostała działalność 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( środki Funduszu Pracy przekazane przez Wojewodę ) o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 8
9 Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 9
10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 r. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Objaśnienia zmian: Ogółem Ogółem Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę złote. 1. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz stołówki szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych uczniów i personelu w związku z remontem szkoły oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę zł w 4220 zakup środków żywności. 2. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych dzieci oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w PP Nr 2 o kwotę zł w 4220 zakup środków żywności. 3. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych dzieci oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w PP Nr 4 o kwotę zł w 4220 zakup środków żywności. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 10
11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2009 rok Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota w zł Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2009r na kwotę złotych. 11
12 1. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Gimnazjum Nr 8 na kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz gimnazja o kwotę zł z tego: 4110 składki ZUS o kwotę 472 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 662 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. 2. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Przedszkola o kwotę złotych Zmniejsza się plan wydatków ( oszczędności środków) w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz w PP Nr 8 o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela. 3. W związku z rozliczeniem dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 i 2590 w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę zł, z tego: w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.radziecka zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Liceum Profilowane Łomża ul. Wojska Polskiego zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Lomża ul.wojska Polskiego zł Technikum Uzupełniające d/dor. Łomża ul. Studencka zł Policealne Studium Farmaceutyczne zł Policealna Szkoła NOT omża ul. Polowa zł Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.łomża Al. Legionów zł Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/dor.łomża Al. Legionów zł Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów zł Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa "Żak" Al. Legionów zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Studencka zł 12
13 Zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 675 zł, z tego: w rozdz o kwotę 675 zł w Katolickiej Bursie Szkolnej d/młodz. Męskiej ul. Jana Pawła II 1 w Łomży. Środki z rozliczenia dotacji przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej 2540 w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę zł, z tego: w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Gimnazjum ul. Wojska Polskiego zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Uzupełniające LO d)dorosłych ul.studencka zł IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów zł Prywatne Liceum Ogólnokształcce na podb.gimnazjum Polna 40A zł Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcąe na podb. ZSZ Polna 40A zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzieży dzienna/ zł Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka zł Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP zł Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza zł Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al.. Legionów zł Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" zł Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna przy WSA Technikum Informatyczne /dzienna/ zł. w rozdz o kwotę zł dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży. 4. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Gimnazjum Nr 1 na kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz gimnazja o kwotę zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę złotych w 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej. 5. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Szkole Podstawowej Nr 7 na kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz gimnazja o kwotę zł z tego: 13
14 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę złotych w 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup piekarnika do stołówki szkolnej. 6. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 na kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz szkoły zawodowe o kwotę zł z tego: 4110 składki ZUS o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. 7. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 2 w dz.801, w rozdz Szkoły Podstawowe 4270 zakup usług remontowych o kwotę zł Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków : dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem boiska Orlik w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz obiekty sportowe o kwotę2.620 zł z tego: w 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę złotych w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł. 8. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli powołanego Uchwałą Nr 382/LII/09 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2009r. Strona dochodowa budżetu ulega zmniejszeniu w: Urzędzie Miejskim o kwotę zł z tego: złotych - w dz.854, rozdz złotych Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę zł Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę zł Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 54 zł Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę zł Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę zł Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę zł Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę zł w dz.801, rozdz z tego: złotych złotych Publicznym Gimnazjum Nr 1 o kwotę zł z tego: 14
15 II liceum Ogólnokształcącym o kwotę 35 zł w dz.801, rozdz z tego: złotych złotych Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę zł w dz.801, rozdz z tego: złotych złotych Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę zł z tego: Zespole Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę zł z tego: Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę zł z tego: - w dz.854, rozdz Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę zł z tego: - w dz.854, rozdz Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu dla: Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w dziale 801, rozdz Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr o kwotę złotych z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 606 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 94 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę zł różne opłaty i składki o kwotę 270 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 500 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 15
16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 r. Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów na kwotę złotych. Zwiększa się część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu dz.758, rozdz o kwotę zł oraz zmniejsza się dochody powiatu w dz. 756 z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa ( podatek dochodowy od osób fizycznych) w rozdz o kwotę zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 16
17 Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2009r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia r Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2009r. Plan po zmianach Uwagi Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap Zakup agregatu prądotwórczego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsudskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów (od ul.piłsudskiego do granic miasta) i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Budowa ul.szosa Zambrowska Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika Modernizacja ul. Długiej Modernizacja ul.staffa (kontynuacja z 2007r.) Budowa ul. Kazańskiej Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej Budowa ul.wallenroda i Pana Tadeusza I etap Budowa ul.polnej i Stasica opracowanie dokumentacji Budowa ul.łąkowej Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami (dokumentacja projektowa) Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów) Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego - etap II Modernizacja stadionu miejskiego-etap II
18 Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Budowa miejskiej pływalni w Łomży w tym: dotacja rozwojowa środki UE wkład krajowy wydatki niekwalifikowalne Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM Modernizacja bazy MPGKiM przy ul.poznańskiej Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Zakup ureteroskopów z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Rady gmin ( miast na prawach powiatu) Zakup urządzeń do obsługi sesji rady miejskiej i przeprowadzenia głosowania Zakup kserokopiarki ze skanerem Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP ( z budż.pań /w tym ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, Miasto samoch Starostwo Łomża- samochód ) Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KMPSP Modernizacja ześlizgów w budynku strażnicy KMPSP Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CPR Pozostała działalność Monitoring miasta Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Budowa skoczni w dal i wzwyż na boisku przy SP Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr
19 szatkownica do warzyw Zakupy inwestycyjne na potrzeby kuchni Sz.Podst.Nr Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 kontynuacja z 2008r Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 kontynuacja z 2008r Zakup piekarnika Sz.Podst.Nr Przedszkola Publiczne Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr 1-zakup patelni elektrycznej Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno- Wychowawczego Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr 9 - zakup obieraczki Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr 15-zakup obieraczki do warzyw SOSPP i N EDUKATOR przebudowa dachu Gimnazja publiczne Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych Budowa boiska przy PG Nr 3 kontynuacja z 2008r Zakup zmywarki gastronomicznej PG Nr Zakup nagłośnienia PG Nr Licea ogólnokształcące Modernizacja i remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Opracowanie dokumentacji technicznej remontu elewacji budynku zabytkowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO kont.z 2008r Szkoły zawodowe Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr Zakup centrali telefonicznej dla ZST i O Nr Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcacych Nr 7 - monitoring Stołówki szkolne Zakup obieraczki do ziemniaków Sz.Podst.Nr
20 80195 Pozostała działalność Monitoring wizyjny Szkoła Podstawiwa Nr Monitoring wizyjny II LO Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Roboty modernizacyjne w budynku na Rybakach na potrzeby ZPOW Domy Pomocy Społecznej Zakup pralnico-wirówki, suszarki wolnostojącej Ośrodki pomocy społecznej Zakupy inwestycyjne MOPS zakup serwera 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Internaty i Bursy Szkolne Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3 Zakupy inwestycyjne Bursy Szkolnej Nr 3 Budowa boiska przy bursie szkolnej ( ul.polna) Monitoring oraz system LSA w Bursie Szkolnej Nr Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód przebudowa wodociągu na terenie Ogrodu Działkowego im.jakuba Wagi Gospodarka odpadami Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w tym: dotacja rozwojowa środki UE środki własne Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Pozostała działalność Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry
21 Wydatki inwestycyjne Mecenat Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej Centra Kultury i sztuki Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży dotacja rozwojowa środki UE środki własne środki własne Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego Wydatki inwestycyjne Mecenat Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont budynku zabytkowego przy ul.krzywe Koło (po Muzeum) Budowa Grodziska Łomżyńskiego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży Pozostała działalność Remont budynku hotelowego przy stadionie Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży R a z e m Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 21
22
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /
Załącznik Nr do Uchwały Nr 336/XLVII/09 Rady Miejskiej z dnia 5 lipca 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /
- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 343/XLVIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów
Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:
Łomża,dnia 15.04.2009 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę
Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:
Łomża,dnia 11.09.2009 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę
Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
Łomża, dnia 12.03.2010 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2010r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/X/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 maja 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie
Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Łomza dnia 3.05.200 r Fn / 200 Rada Miejska Łomża Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 200 r. Proponowane zmiany polegają na : ) zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta, 2) przeniesienie
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/XIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lipca 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie
Plan wydatków bieżących na 2014 rok - zmiany /zadania własne/
Załącznik Nr 1 Plan wydatków bieżących na 2014 rok - zmiany /zadania własne/ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana wydatki bieżące Po zmianie 758 Różne rozliczenia 883 319,00-10 000,00 873
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 443/LX/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł / Zwiększenie dochodów
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł /
Załącznik Nr do Uchwały Nr 5/II/0 z dnia 4 grudnia 200 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 200rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków
Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.
Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie
Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2013 rok - zmiany /dochody własne/
Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2013 rok - zmiany /dochody własne/ Dział Rozdzi ał Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana bieżące Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 323/XXXVIII/13 z dnia
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 505/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2010 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/VIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 marca 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/III/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana dochody bieżące
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2008 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 maja 2008 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł / Zwiększenie dochodów
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71/XII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 06 lipca 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł / Zwiększenie
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 124/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł / Zwiększenie
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 22 457 000,00 60004
Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
Łomża, dnia 01.12.2008 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2008r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych
Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2012 rok /zadania własne/ zmiany
Załącznik nr 1 do Uchwały r 279/XXXII/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2012 rok /zadania własne/ zmiany Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XIX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 września 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł
Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
Łomża, dnia 13.11.2008 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2008r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych
Razem zadania własne , , , ,00
Plan dochodów bieżących i majątkowych miasta na 2013 rok - zmiany /dochody własne i z porozumień/ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana bieżące Załącznik nr 1 Zmiana majątkowe Po zmianie 700
Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/XIX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2011 r. Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zmniejszenie wydatków bieżących
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł
Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 81/XV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 lipca 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł Zmniejszenie
Uchwała Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 listopada 2007 roku
Uchwała Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta w 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 114 33 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 100 00 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 254/XXXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2008 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł /
Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r.
Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 201 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
600 Transport i łączność 14 815 475,00 0-1 768 555,00 13 046 920,00. 60016 Drogi publiczne gminne 26 040,00 0 516 495,00 542 535,00
Plan dochodów bieżących i majątkowych na rok - zmiany /zadania własne/ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana dochody bieżące Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 365/XLIV/13 z dnia 30 października
UCHWAŁA NR IV/30/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok
UHWAŁA NR IV/30/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIEKIEGO z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok Na podstawie art 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 335/LIII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2005 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł / Zwiększenie
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą
UCHWAŁA NR III/14/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA NR III/14/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 416/L/14 z dnia 26 lutego 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana dochody bieżące
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf 600 60004 60011 60013 60015 60016 Treść
Urząd Miejski w Radomiu
Urząd Miejski w Radomiu Źródło: http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/197,uchwala-302.html Wygenerowano: Niedziela, 12 listopada 2017, 18:44 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji 23.12.2003
Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVIII/200/2015 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.
UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz
Kraków, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 5442 UCHWAŁA NR LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXXIII/395/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
UCHWAŁA Nr V.25.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.
UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie
UCHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
UHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIEKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Na podstawie art 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie
Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Uchwała Nr XI/110/07 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 grudnia 2007 roku
Uchwała Nr XI/110/07 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2007. Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r.
załącznik do zarządzenia nr 1449.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r. WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność -1 470 60016 Drogi publiczne gminne 0 6050 Wydatki inwestycyjne
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt
60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne
ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone
UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok.
UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 94/XV/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 września 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie
Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.
Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 366/F/8 z dnia 29 kwietnia 28 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 894 218 1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 894 218 85415 Pomoc materialna dla uczniów 894 218 23
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 139/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok / w zł / Zwiększenie dochodów
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08 Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie
Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r.
Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok. Działając na podstawie art. 12
Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/XIV/07 Łomży z dnia 11 lipca 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł Zmniejszenie wydatków
UCHWAŁA NR V-23/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
UCHWAŁA NR V-23/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
UCHWAŁA NR XVIII-112/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
UCHWAŁA NR XVIII-112/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 8 grudnia 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 1615.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r.
Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2012 rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 208/XXV/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 20 czerwca 2012 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2012 rok / w zł / Zwiększenie
UCHWAŁA NR XL/357/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
UCHWAŁA NR XL/357/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf 600 60004 60011 60013 60015 Treść Przebudowa z rozbudową drogi
UCHWAŁA NR XXIX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.
UCHWAŁA NR XXIX.318. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 23 lutego r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166/07. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 28 września 2007 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166/07 Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie z tytułu dotacji celowych, rozdysponowania rezerw oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu
UCHWAŁA Nr XXII/168/2008 RADY POWIATU W KOZIENICACH. z dnia 30 paŝdziernika 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
UCHWAŁA Nr XXII/168/2008 RADY POWIATU W KOZIENICACH z dnia 30 paŝdziernika 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
UCHWAŁA Nr XXI / /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2016 r.
projekt UCHWAŁA Nr XXI / /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
UCHWAŁA NR LVI/699/2010 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2010
UCHWAŁA NR LVI/699/2010 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ ,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 0,00
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1088/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 października 2018 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/IX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2007 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/IX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2007 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok / w zł / Zwiększenie dochodów
UCHWAŁA NR XXX/241/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 26 maja 2017 r.
UCHWAŁA NR XXX/241/17 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2016
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł / Zwiększenie dochodów
Uchwała Nr XLVII/258/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok
Uchwała Nr XLVII/258/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia
UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok
UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11
Uchwała Nr XXV/339/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku
Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)
2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4
UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r.
UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckigo na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 3371
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 3371 UCHWAŁA Nr 485/XXXVII/2010 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.
UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017
Szczecin, dnia 27 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/188/2017 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 16 listopada 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 27 listopada 2017 r. Poz. 4856 UCHWAŁA NR XXIX/188/2017 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu
ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Plan po zmianach 600 Transport i łączność
WYDATKI ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2017 w złotych 600 Transport i łączność 185 677 147
UCHWAŁA NR XXVII/213/18 RADY GMINY PŁASKA. z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2018 r.
UCHWAŁA NR XXVII/213/18 RADY GMINY PŁASKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku
UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.
http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na