Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota 750 75075 2705 163.433 754 75411 6060 5.000 754 28.397 801 304.913 75411 6410 5.000 80101 140.079 75416 0580 23.397 3020 19.483 801 80104 141.557 4010 39.569 0830 34.933 4110 3.218 2310 106.624 4120 477 853 85395 0970 15.389 4260 71.550 926 92695 6260 394.900 4280 1.900 4.300 3.882 80102 2.400 4010 2.000 4110 351 4120 49 80104 49.333 4010 27.506 4110 8.084 4120 2.078 4210 11.665 80110 26.078 4010 10.938 4110 1.862 4120 268 4440 13.010 80120 16.800 4010 12.000 4110 2.106 4120 294 2590 2.400 80130 50.311 4010 47.911 4110 2.106 4120 294 80148 19.912
4010 16.278 4110 3.088 4120 546 854 23.474 85406 17.982 4010 17.582 4110 351 4120 49 85410 4010 5.492 853 85395 15.389 4210 11.189 4750 4.200 926 92695 6060 394.900 Razem 743.676 Razem 743.676 Objaśnienie dokonanych zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 743.676 złotych. 1. Zwiększa się plan dochodów w MOPS w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność -PFRON 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.389 zł w ramach przekazania 2,5% środków PFRON z realizacji zadań ustawowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.853, rozdz.85395 o kwotę 15.389 zł z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.189 zł z przeznaczeniem na zakup mebli. 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 4.200 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. 2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB.II.EŻ.3011-317/08 z dnia 10 października 2008r w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 07 października 2008r w sprawie zmian w budżecie państwa na 2008r zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2008r 6410 w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 Komendy Powiatowe PSP o kwotę 5.000 złotych. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej ( część 83, poz.52), przeznaczone są dla KM PSP w Łomży na realizację zadania Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009. Środki niewykorzystane do końca 2008r podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w Komendzie Miejskiej PSP w dziale 754, rozdz.75411 o kwotę 5.000 zł w 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 3. Zwiększa się planowane dochody w dziale 750 Administracja publiczna rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2705 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 163.433
zł w związku ze zwrotem środków z lat ubiegłych z rozliczenia realizacji zadania Biznes bez barier z przeznaczeniem na : a/ zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 69.600 zł na wypłatę nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 12.000 zł w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 1.755 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 245 zł z tego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 2.400 zł Szkoły Podstawowej Nr 7 4.800 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł Szkoły Podstawowej Nr 9 2.400 zł Szkoły Podstawowej Nr 10 2.400 zł w rozdz. 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna o kwotę 2.400 zł w tym: w rozdz. 80104 Przedszkola Publiczne o kwotę 14.400 zł w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 2.106 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 294 zł z tego dla Przedszkola Publicznego Nr 2 2.400 zł Przedszkola Publicznego Nr 5 2.400 zł Przedszkola Publicznego Nr 8 2.400 zł Przedszkola Publicznego Nr 10 2.400 zł
Przedszkola Publicznego Nr 14 4.800 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł w rozdz. 80110 Gimnazja Publiczne o kwotę 9.600 zł w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 1.404 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 196 zł z tego dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 2.400 zł Publicznego Gimnazjum Nr 2 2.400 zł Publicznego Gimnazjum Nr 6 2.400 zł Publicznego Gimnazjum Nr 8 2.400 zł w rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące o kwotę 14.400 zł w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 2.106 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 294 zł z tego dla Zespół Szkół Ogólnokształcących ( I LO) 4.800 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł II Liceum Ogólnokształcące 4.800 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł III Liceum Ogólnokształcące 4.800 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł w rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną
niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Wyszyńskiego w Łomży. w rozdz. 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 14.400 zł w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 2.106 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 294 zł z tego dla Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 2.400 zł Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 4.800 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 4.800 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł Zespół Szkół Drzewnych Nr 9 2.400 zł b/ zwiększenie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka Wychowawcza o kwotę 2.400 zł na wypłatę nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej z tego: w rozdz. 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna o kwotę 2.400 zł w tym: c/ zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe - 4010 dla: Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 rozdz.80130 na sfinansowanie kosztów 7 nagród jubileuszowych 35.911 zł Bursy Szkolnej Nr 3 rozdz.85410 na sfinansowanie kosztów 2 nagród jubileuszowych 5.492 zł Szkoły Podstawowej Nr 10 rozdz.80101 na sfinansowanie kosztów odprawy emerytalnej 20.100 zł d/ zwiększenie wydatków w dz.801, rozdz.80101 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla: Szkoły Podstawowej Nr 9-19.483 zł e/ zwiększenie wydatków na indywidualne nauczanie i rewalidację dla: Szkoły Podstawowej Nr 5 rozdz.80101 o kwotę 2.694 zł na pokrycie kosztów zajęć rewalidacyjnych z tego:
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.285 zł 4110 składki ZUS o kwotę 353 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 56 zł Szkoły Podstawowej Nr 9 rozdz.80101 o kwotę 4.285 zł na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.634 zł 4110 składki ZUS o kwotę 559 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 92 zł Publicznego Gimnazjum Nr 3 rozdz.80110 o kwotę 3.468 zł na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.938 zł 4110 składki ZUS o kwotę 458 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 72 zł 4. Zwiększa się dochody w dziale 926 Kultura Fizyczna i sport, rozdz.92695 pozostała działalność 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych ( dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) w związku z przeniesieniem planowanych nakładów z 2009r do realizacji w roku bieżącym na kwotę 394.900 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.926, rozdz.92695 6050 o kwotę 394.900 zł na zadaniu Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. 5. Zwiększa się dochody w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416- Straż miejska 0580 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 23.397 zł oraz zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w przedszkolach na terenie miasta Łomży o kwotę 106.624 złote. Zwiększone dochody przeznacza się na: a/ zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania i rewalidacji uczniów z przeznaczeniem dla: Szkoły Podstawowej Nr 9 rozdz.80101 o kwotę 4.185 zł na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania i rewalidacji z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.550 zł 4110 składki ZUS o kwotę 551 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 84 zł b/ na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 10- rozdz. 80148 o kwotę 19.912 zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.278 zł 4110 składki ZUS o kwotę 3.088 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 546 zł c/ na wydatki rzeczowe Szkoły Podstawowej Nr 5- rozdz. 80101 o kwotę 13.582 zł z tego: 4260 zakup energii o kwotę 7.800 zł
4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.900 zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.882 zł d/ na pokrycie kosztów zakupu energii dla Szkoły Podstawowej Nr 10- rozdz. 80101 4260 zakup energii o kwotę 63.750 zł e/ zwiększenie planu wydatków na odpisy na ZFŚS dla Publicznego Gimnazjum Nr 1- rozdz. 80110 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 13.010 zł f/ na pokrycie kosztów odprawy emerytalnej dla pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dz.854,rozdz.85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.582 zł 6. Zwiększa się plan dochodów w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola 0830 wpływy z usług o kwotę 34.933 zł w związku z większą liczbą dzieci przyjętych do przedszkola od września ( 50 dzieci 2 nowe oddziały) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.801, rozdz.80104 o kwotę 34.933 zł dla PP Nr 14 z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.506 zł 4110 składki ZUS o kwotę 5.978 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.784 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.665 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sali dydaktycznej. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Zwiększenie planowanych dochodów i zmniejszenie przychodów budżetu miasta na 2008 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zmniejszenie przychodów Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota 600 60015 6430 2.500.000 600 60016 952 1.000.000 801 80101 952 1.000.000 926 92695 952 500.000 Razem 2.500.000 Razem 2.500.000 Objaśnienie dokonanych zmian: Planowane dochody zwiększa się o kwotę 2.500.000 zł i przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.500.000 zł. 1.Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.BB.3011-415/08 z dnia 23 października 2008r w związku z decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/231/KSF/ 946/08/1813 z dnia 15 października 2008r w sprawie zmian w budżecie państwa na 2008r zwiększone zostały dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu na 2008r 6430 w dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60015 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.500.000 złotych. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego Nadnarwiański ciąg komunikacyjny w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008. Strona przychodowa budżetu ulega zmniejszeniu w Urzędzie Miejskim o kwotę 2.500.000 zł z tytułu planowanych kredytów na 2008. Dz.600, rozdz.60016 952 modernizacja ul. Żeromskiego 1.000.000 zł Dz.801, rozdz.80101 952 modernizacja i termomodernizacja Szkoły Podst. Nr 5 1.000.000 zł Dz.926, rozdz.92695 952 modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP Nr 10 500.000 zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota 756 75615 0310 465.000 600 60015 6050 255.000 801 80148 0830 13.504 750 75023 6050 210.000 801 80148 4220 13.504 Razem 478.504 Razem 478.504 Objaśnienie dokonanych zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 478.504 złote. 1.Zmniejsza się planowane dochody w Szkole Podstawowej Nr 7 w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80148 -Stołówki szkolne 0830 wpływy z usług o kwotę 12.000 zł. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu odpłatności za żywienie nie będzie zrealizowana w związku z remontem szatni i brakiem dostępu do stołówki przez 2 tygodnie września 2008r. Zmniejsza się z plan wydatków na żywienie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80148 - Stołówki szkolne 4220 zakup środków żywności o kwotę 12.000 zł. 2. Zmniejsza się planowane dochody w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80148 -Stołówki szkolne 0830 wpływy z usług o kwotę 1.504 zł. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu odpłatności za żywienie nie będzie zrealizowana w powodu zmniejszenia liczby żywionych dzieci z 90 do 75. Zmniejsza się z plan wydatków na żywienie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80148 - Stołówki szkolne 4220 zakup środków żywności o kwotę 1.504 zł. 3. Zmniejsza się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdz. 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 465.000 zł w związku z nieuwzględnieniem wskaźnika nieściągalności przy planowaniu tego podatku. Strona wydatkowa budżetu ulega zmniejszeniu w: Dz.600 Transport i łączność, rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 255.000 zł planowany udział miasta w realizacji zadania Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsudskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów ( od ul.piłsudskiego do granic miasta i Spokojna od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego) zadanie nie będzie realizowane w 2008r.
oraz w dz.750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 210.000 zł na zadaniu Budowa sieci teleinformatycznej Łomża Wirtualne Miasto i przyległych gmin. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Zmniejszenie planowanych przychodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł / Zmniejszenie przychodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota 600 60016 952 1.000.000 600 60016 6050 1.000.000 Razem 1.000.000 Razem 1.000.000 Objaśnienie dokonanych zmian: Planowane przychody i wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.000.000 złotych z powodu braku możliwości realizacji zadania w 2008r Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsudskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów ( od ul.piłsudskiego do granic miasta i Spokojna od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Zmniejsza się również kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu planowanego na to zadanie. Zmniejszenie strony przychodowej budżetu: Dz.600 Transport i łączność,rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 952 przychody z zaciągniętych kredytów o kwotę 1.000.000 zł Zmniejszenie strony wydatkowej budżetu: Dz.600 Transport i łączność,rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000 zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok w zł Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 700 70005 0870 100.000 700 70005 254.777 756 754.777 0770 100.000 75615 0500 600.000 2360 154.777 75619 0910 154.777 756 75616 0500 600.000 926 92695 865.900 926 865.900 6330 333.000 92601 666.000 6630 333.000 6330 333.000 6290 199.900 6630 333.000 92695 6260 199.900 Ogółem 1.720.677 Ogółem 1.720.677 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych dochodów budżetu miasta na 2008r o kwotę 1.720.677 złotych. 1. Przenosi się planowane dochody pomiędzy paragrafami w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszając dochody w 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 2.Zmniejsza się plan dochodów w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75619 wpływy z różnych rozliczeń w 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 154.777 zł w związku z niższymi od planowanych wpływów z tytułu odsetek z przeznaczeniem na zwiększenie dochodów w dziale 700, rozdz.70005 w 2360 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 154.777 zł. 3. Przenosi się planowane dochody w dziale 926 Kultura fizyczna i sport pomiędzy rozdziałami w kwocie 666.000 zł. Zmniejsza się dochody w rozdz.92695 o kwotę 666.000 zł w tym: - w 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin o kwotę 333.000 zł
- w 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zwiększa się dochody w rozdz.92601 Obiekty sportowe o kwotę 666.000 zł w tym: - w 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin o kwotę 333.000 zł - w 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Planowane dochody dotyczą Kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012. Udział środków Ministra Sportu wynosi 333.000 zł i Marszałka Województwa Podlaskiego 333.000 zł. 4.Zmniejsza się plan dochodów w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dochodów w rozdz.75616 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 0500 o kwotę 600.000 zł. 5. Przenosi się planowane dochody w dziale 926 Kultura fizyczna i sport pomiędzy paragrafami w kwocie 199.900 zł. Przenosi się dochody pomiędzy paragrafami w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 o kwotę 199.900 zł. Zmniejsza się dochody w 6290 o kwotę 199.900 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( udział ŁSM w finansowaniu zadania Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży ). Zwiększa się dochody w 6260 o kwotę 199.900 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych ( udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w finansowaniu zadania Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży ). Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 758 75818 4810 211.518 754 75495 2430 10.000 801 134.268 754 75495 6050 80.000 80101 4010 3.794 801 196.592 80104 6050 15.002 80101 4210 21.118 80110 6050 3.172 80104 15.002 80130 6050 110.000 4270 14.518 80195 6060 2.300 4750 484 852 85201 2320 25.413 80110 48.172 852 85295 3110 10.000 4270 45.000 921 92195 11.850 4300 1.672 4300 8.000 4700 1.500 2800 3.850 80195 6050 112.300 926 92695 6050 2.043.014 852 85204 2320 25.413 854 85401 4010 3.794 854 85415 3240 400 921 92195 2820 11.850 926 92601 6050 2.043.014 926 92695 4300 65.000 Ogółem 2.436.063 Ogółem 2.436.063 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2008r na kwotę 2.436.063 złotych. 1.Przenosi się w MOPS dotację celową 2320 przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25.413 zł zmniejszając planowaną dotację na utrzymanie dzieci z terenu Łomży w placówkach na terenie innych powiatów - rozdz.85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze a zwiększając planowaną dotację na utrzymanie dzieci z terenu Łomży w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - rozdz.85204-rodziny zastępcze. Liczba dzieci z terenu Łomży umieszczona w placówkach na terenie innych powiatów obecnie wynosi 31 ( w lipcu 2008r było 25 dzieci) liczba ta wciąż rośnie, trwają postępowania sądowe o umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.
W placówkach opiekuńczo- wychowawczych obecnie na terenie innych powiatów przebywa 1 dziecko. 2.Przenosi się w Szkole Podstawowej Nr 7 plan na wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 pomiędzy działami i rozdziałami o kwotę 3.794 zł. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz.80101 szkoły podstawowe 4010 o kwotę 3.794 zł a zwiększa w rozdz.85401 świetlice szkolne z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. 3.Przenosi się planowane wydatki na kwotę 3.850 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 pozostała działalność zmniejszając dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2800 z przeznaczeniem na zwiększenie tej kwoty na 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 4.Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Przedszkolu Publicznym Nr 5 na kwotę 484 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola Publiczne zmniejszając wydatki na inwestycje 6050 ( oszczędność po realizacji zadania wykonanie dokumentacji i wymiany instalacji elektrycznej) z przeznaczeniem na zwiększenie planu w 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 484 zł( zakup monitora). 5.Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Gimnazjum Nr 1 na kwotę 3.172 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja Publiczne zmniejszając wydatki na inwestycje 6050 ( oszczędność po realizacji zadania Remont łazienek i natrysków przy sali gimnastycznej) z przeznaczeniem na zwiększenie planu w 4700- szkolenia pracowników o kwotę 1.500 zł i w 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 1.672 zł. 6. Przenosi się planowane nakłady inwestycyjne na realizację zadania Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012 w dziale 926 Kultura fizyczna i sport pomiędzy rozdziałami w kwocie 2.043.014 zł. Zmniejsza się nakłady w rozdz.92695- pozostała działalność a zwiększa w rozdz.92601 Obiekty sportowe o kwotę 2.043.014 zł w związku z przyznaniem dotacji w rozdz.92601 na dofinansowanie realizacji tego zadania. 5. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa celowa dla instytucji kultury o kwotę 196.518 złotych z przeznaczeniem na: Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 21.118 zł na zakup opału na IV kwartał 2008r.dz.801, rozdz.80101, 4210 zakup materiałów i wyposażenia 21.118 zł.. Zwiększenie wydatków na utrzymanie stadionu przez MPGKiM o kwotę 50.000 złotych w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 pozostała działalność 4300. Zwiększenie wydatków dla Publicznego Gimnazjum Nr 3 dz.801, rozdz.80110 4270 zakup usług remontowych w kwocie 45.000 zł celem przygotowania pracowni dla kształcenia zawodowego oraz szatni dla nowo tworzonego od 1 stycznia 2009r Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży Zwiększenie wydatków na monitoring miasta w dz.754, rozdz.75495 6050 o kwotę 80.000 zł. Zwiększenie wydatków na utrzymanie lodowiska przez MPGKiM o kwotę 15.000 złotych w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 pozostała działalność 4300.
Zwiększenie wydatków na dofinansowanie zadania stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów o kwotę 400 złotych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240- stypendia dla uczniów. 6 Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dz. 852- Pomoc społeczna, rozdz.85295 pozostała działalność 3110 o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na dotację z budżetu na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy policji zatrudnionych w komendzie Miejskiej Policji w Łomży za pracę w godzinach ponadwymiarowych w postaci patroli umundurowanych na terenie Miasta Łomży. Budżet po stronie wydatkowej zostanie zwiększony w dziale 754, rozdz.75495 2430 o kwotę 10.000 złotych 7.W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPi U istnieje potrzeba zwiększenia w budżecie nakładów na realizację tego zadania o kwotę 112.300 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80195 pozostała działalność 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 112.300 zł Przenosi się nakłady inwestycyjne z zadania Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80130 Szkoły zawodowe 6050 w kwocie 110.000 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakup tablic interaktywnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80195 pozostała działalność 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.300 zł. 8. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 8.000 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 pozostała działalność zmniejszając plan wydatków w 4300 zakup usług pozostałych (pozycja Orkiestra Dęta przy MDK DŚT) z przeznaczeniem na zwiększenie tej kwoty na 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Orkiestra funkcjonuje jako stowarzyszenie i w tej formie może korzystać z dofinansowania z budżetu miasta. 9.Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Przedszkolu Nr 2 na kwotę 14.518 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zmniejszając wydatki na inwestycje 6050 ( oszczędność po realizacji zadania Remont elewacji ) z przeznaczeniem na zwiększenie planu w 4270- zakup usług remontowych o kwotę 14.518 zł na remont posadzki na tarasie. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2008r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.10.2008r Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2008r. Plan po zmianach Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 13.102.544 11.847.544-1.255.000 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.484.000 1.484.000 Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap 6050 1.484 000 1.484 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 4.430.000 3.175.000-1.255.000 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ 6050 439.000 439.000 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsudskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów ( od 6050 1.275.000 20.000-1.255.000 ul.piłsudskiego do granic miasta i Spokojna ( od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska w Łomży. Budowa mostu na rzece 6050 1.586.000 1.586.000 Łomżyczce, budowa sepatatora. Budowa ulicy Szosa Zambrowska 6050 1.130.000 1.130.000 60016 Drogi publiczne gminne 7.188.544 7.188.544 Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE 6050 800.000 800.000 Modernizacja ul. Długiej 6050 800.000 800.000 Budowa ul. Sybiraków 6050 1 095.000 1 095.000 Budowa ul. Kpt. Skowronka 6050 765.471 765.471 Modernizacja ul. Żeromskiego 6050 736.129 736.129 Modernizacja ul. Kierzkowej 6050 1.008.400 1.008.400 Budowa ul. Kraska II etap (przy kościele) 6050 1.092.644 1.092.644 Modernizacja ulic Bema i Prusa - II etap 6050 520.000 520.000 Dokończenie budowy ul. Fabrycznej 6050 316.000 316.000 Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami 6300 54 900 54 900 630 Turystyka 150 000 150 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 150 000 150 000 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów 6050 150 000 150 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 650 000 650 000
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 650 000 650 000 Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM 6210 650 000 650 000 750 Administracja publiczna 999 535 789 535-210.000 75018 Urzędy marszałkowskie 200.000 200.000 dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży 6630 dofinansowanie zakupu kardiomonitorów oraz wanny do masażu wodnego i perełkowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 6630 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 799 535 589 535-210.000 Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu 6060 210 000 210 000 Budowa sieci teleinformatycznej Łomża Wirtualne Miasto i przyległych gmin 6050 250.000 40.000-210.000 Wykonanie przyłacza do zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego w Łomży 6050 39 535 39 535 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza 6050 300.000 300.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 464 656 549 656 85.000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 306 844 311 844 5.000 Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP (10.000 Starostwo w Łomży +10.000 GPiątnica + 50.000bp 6060 90 000 90 000 +20.000 miasto) Zakup zestawu ratowniczego Holmatro (40.000bp + 46.000 miasto+ 25.000 WFOŚ) 6060 111 000 111 000 Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży (100.000 bp+ 5.844 miasto) 6050 105.844 105.844 Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych ( bp-5.000) 6060-5.000 5.000 75495 Pozostała działalność 157 812 237 812 80.000 Monitoring miasta 6050 100 000 180 000 80.000 Monitoring miasta 6060 17.812 17.812 Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP w Łomży 6170 40.000 40.000 801 Oświata i wychowanie 10.020.422 10.002.248-18.174 80101 Szkoły podstawowe 6.400.364 6.400.364 Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły 6050 2.730.100 2.730.100 Podstawowej nr 5 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 6050 867 144 867 144 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 6050 756 766 756 766 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 6050 0 0 Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej nr 9 6050 1 602.585 1 602.585 Odwodnienie od strony ul.mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr 7,docieplenie ściany fundamentowej 6050 78.230 78.230
Remont dachu na hali sportowej przy szkole Podstawowej Nr 9 6050 320.545 320.545 Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 2 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 4 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 5 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 7 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 9 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 10 6060 7.499 7.499 80102 Zespół Szkół Specjalnych 100.499 100.499 Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych 93.000 93.000 Zakup tablic interaktywnych 7.499 7.499 80104 Przedszkola Publiczne 513 202 498.200-15.002 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 1 6060 15.088 15.088 Przedszkole Publiczne Nr 2 Remont elewacji (dokończenie) 6050 60.000 45.482-14.518 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 2 6060 15.088 15.088 Przedszkole Publiczne Nr 4 zakup zmywarki 6060 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 4 6060 15.088 15.088 Przedszkole Publiczne Nr 5- dokumentacja - wymiana instalacji elektrycznej ( zalecenie PIP) 6050 48 950 48 466-484 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 5 6060 15.088 15.088 Przedszkole Publiczne Nr 8 wymiana instalacji elektrycznej 6050 30.000 30.000 Przedszkole Publiczne Nr 8 zakup patelni elektrycznej 6060 5.000 5.000 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 8 6060 15.088 15.088 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 9 6060 15.088 15.088 Przedszkole Publiczne Nr 10-wymiana stolarki okiennej (dokończenie)remont elewacji segment II i łącznik,modernizację wiatrołapu i bocznych daszków budynku,wymiana stolarki drzwiowej. 6050 150.000 150.000 Przedszkole Publiczne Nr 10 zakup kserokopiarki 6060 5.000 5.000 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 10 6060 15.088 15.088 Przedszkole Publiczne Nr 14 Pokrycie dachu (dokończenie ) Przedszkole Publiczne Nr 14 utworzenie sali dydaktycznej 6050 20.000 20.000 6050 58.460 58.460 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 14 6060 15.088 15.088 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 15 6060 15.088 15.088 80110 Gimnazja publiczne 800 613 797.441-3.172 Zakup tablic interaktywnych PG Nr 1 6060 7.499 7.499 Remont łazienek i natrysków przy sali gimnastycznej w PG nr 1 6050 73.000 69.828-3.172 Wymiana posadzki w PG Nr 2 6050 20.000 20.000 Zakup tablic interaktywnych PG Nr 2 6060 7.499 7.499 Budowa boiska przy PG Nr 3 6050 670 118 670 118
Zakup tablic interaktywnych PG Nr 3 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych PG Nr 6 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych PG Nr 8 6060 7.499 7.499 Remont łazienki w PG Nr 8 6050 - - 80120 Licea ogólnokształcące 1.838 253 1.838 253 Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO w Łomży -/dokumentacja/ Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkól Ogólnokształcących Zainstalowanie klimatyzacji w auli im.h.bielickiej w II LO. 6050 25.000 25.000 6050 38.107 38.107 6060 7.499 7.499 6050 200.000 200.000 Projekt Hali sportowej dla LO Nr II 6050 300.000 300.000 Zakup tablic interaktywnych w II LO 6060 7.499 7.499 opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. Plac Kosciuszki 3 Remont elewacji budynku oraz adaptacja dwóch łazienek LO Nr III Adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię w III LO 6050 702 649 702 649 6050 350.000 350.000 6050 200.000 200.000 Zakup tablic interaktywnych w III LO 6060 7.499 7.499 80130 Szkoły zawodowe 187 495 77 495-110.000 Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy 6050 150 000 40 000-110.000 Zespole Szkół Weterynaryjnych Zakup tablic interaktywnych dla Z.Sz.Ti O Nr 4 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych dla Z.Sz.MiO Nr 5 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.Ei O Nr 6 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.D Nr 9 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.WiO Nr 7 6060 7.499 7.499 80140 Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych 6060 7.499 7.499 80195 Pozostała działalność 172.497 282.497 110.000 Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPi U 6050 150.000 262.300 112.300 Zakup tablic interaktywnych 6060 22.497 20.197-2.300 852 Pomoc społeczna 461.382 461.382 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 452.000 452.000 Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW 6050 52.000 52.000 Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofinkcyjnej Placowki Opiekunczo - Wychowawczej 6050 400 000 400 000 85202 Domy Pomocy Społecznej 9.382 9.382 Zakup szafy chłodniczej 6050 4.246 4.246
6060 5.136 5.136 Zakup - bliksera 178.174 178.174 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych 6060 7.499 7.499 85410 Internaty i Bursy Szkolne Remont łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1 Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 2 Zakup szafy do kuchni w Bursie Szkolnej Nr 2 Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 3 170.675 170.675 6050 51.000 51.000 6050 30.900 30.900 6060 5.197 5.197 6050 83.578 83.578 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.358.788 3.358.788 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.642.662 1.642.662 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki 6300 - - Łomżyczki Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej 6050 438.000 438.000 Budowa kanału deszczowego w rejonie ul.por.łagody 6050 861.000 861.000 Rozwój sektora MŚP- modernizacja i rozbudowa ujęć wody- PHARE 2003 6051 311.814 311.814 System wodno kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin 6051 31.848 31.848 90002 Gospodarka odpadami 975.000 975.000 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla 6050 975.000 975.000 miasta Łomża i okolicznych gmin 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 350 000 350 000 Budowa punktów oświetleniowych 90095 Pozostała działalność Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla m.łomża. 6050 350 000 350 000 391.126 391.126 6050 351.000 351.000 6050 30.000 30.000 6050 10.126 10.126 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.185.000 1.185.000 92106 Teatry 30.000 30.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 30.000 30.000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 520.000 520.000 Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej 6050 500.000 500.000
Zakup instrumentów muzycznych 6220 20.000 20.000 92113 Centra kultury i sztuki 200.000 200.000 Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum 6050 200.000 200.000 Kultury 92116 Biblioteki 60.000 60.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 60.000 60.000 92118 Muzea 225.000 225.000 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży 6050 150.000 150.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 75.000 75.000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000 150 000 Budowa Grodziska Łomżyńskiego 6050 150 000 150 000 926 Kultura fizyczna i sport 13.040.551 13.435.451 394.900 92601 Obiekty sportowe - 2 043 014 2 043 014 Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012 6050-2 043 014 2 043 014 92695 Pozostała działalność 13.040.551 11.392.437-1.648.114 Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9 Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012 6050 1.050.000 1.050.000 6050 1.650.000 1.650.000 6050 4.443.241 4.443.241 6050 200.000 200.000 6050 2 004 296 2 004 296 6050 50.000 50.000 6050 1.600 000 1.994 900 394.900 6050 2 043 014 - -2 043 014 R a z e m 43.611.052 42.607.778-1.003.274 Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała