DOCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE ROK. Nazwa

Podobne dokumenty
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00

4300 Zakup usług pozostałych , ,00

ZARZĄDZENIE NR 247/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

ZARZĄDZENIE NR VII/72/2016 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan wydatków na 2017 rok

uchwala co następuje:

Zarządzenie Nr 19/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

Zarządzenie Nr 45/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 406/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

Zarządzenie Nr 313/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 14 listopada 2018 roku

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Budżet - wydatki na 2015 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r.

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Bydgoszcz, dnia 12 października 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY KOWAL. z dnia 30 września 2015 r.

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

UCHWAŁA NR XV/61/15 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 29 lipca 2016r.

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Plan wydatków na 2018 rok

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

ZARZĄDZENIE NR 25/12

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%

UCHWAŁA NR XLII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.

UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

Olsztyn, dnia 29 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XLV/316/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r.

WYDATKI. z tego: z tego: finansowane z udziałów wydatki

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/14

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Transkrypt:

Tabela Nrl do Uchwały Rady Gminy w Hyżnem Nr VII/38/ll z dnia 18 maja 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2011 ROK ZWIĘKSZENIA Rozdział Paragral Nazwa Plan na 2011 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 099,00 01095 Pozostała działalność 24 099,00 Dochody bieżące 24 099,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 24 099,00 852 POMOC SPOŁECZNA 105 239,42 85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 539,42 Dochody bieżące 92 539,42 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 87 886,60 87 886,60 4 652,82 4 652,82 85295 Pozostała działalność 12 700,00 Dochody bieżące 12 700,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12 700,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 98 634,00 85415 Pozostała działalność 98 634,00 Dochody bieżące 98 634,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 98 634,00 OGÓŁEM DOCHODY 227 972,42

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Hyżnem Nr VII/38/ll z dnia 18 maja 2011 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2011 ROK ZWIĘKSZENIA Rozdz. Paragra Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 64 099,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 000,00 II. wydatki majątkowe: 40 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu gminnego ze SUW w m. Dylągówka, 40 000,00 Grzegorzówka, Wólka Hyżn., Hyżne - etap VI 4 000,00 - budowa kanalizacji sanitarnej w Hyżnem i Dylągówce- etap III 36 000,00 01095 Pozostała działalność 24 099,00 I. wydatki bieżące 24 099,00 1. wydatki jednostek budżetowych 24 099,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 099,00 ' 0 zakup usług pozostałych 472,79 4430 różne opłaty i składki 23 626,21 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 113 128,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 I. wydatki bieżące 100 000,00 2. dotacje na zadania bieżące 100 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 13 128,00 II. wydatki majątkowe: 13 128,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : 13 128,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 128,00 - przebudowa drogi gminnej nr 008453 Hyżne - Nowa Wieś 13 128,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 400,00 75011 Urzędy wojewódzkie 4 300,00 I. wydatki bieżące 4 300,00 1. wydatki jednostek budżetowych 4 300,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 300,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 300,00 75023 Urzędy gmin 2 100,00 II. wydatki majątkowe: 2 100,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : 2 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 100,00 - podłączenie zakupionego agregatu prądotwórczego 2 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 14 250,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 14 250,00 I. wydatki bieżące 1 500,00 1. wydatki jednostek budżetowych 1 500,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 II. wydatki majątkowe: 12 750,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : 12 750,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 005,00 - termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej w Dylągówce 12 005,00 ( 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej w Dylągówce 745,00 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 745,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 957,31 80195 Pozostała działalność 21 957,31 I. wydatki bieżące 21 957,31 1. wydatki jednostek budżetowych 3 490,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 490,00 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 490,00

2. dotacje na zadania bieżące 18 467,31 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 18 467,31 852 POMOC SPOŁECZNA 116 096,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 856,58 I. wydatki bieżące 10 856,58 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 10 856,58 3119 Świadczenia społeczne 10 856,58 85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 539,42 I. wydatki bieżące 92 539,42 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 92 539,42 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 952,15 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 009,22 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 065,59 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56,41 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 215,52 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 329,06 4127 Składki na Fundusz Pracy 955,95 4129 Składki na Fundusz Pracy 50,60 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 307,70 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 69,22 4307 Zakup usług pozostałych 38 919,56 < 9 Zakup usług pozostałych 2 060,44 4417 Podróże służbowe krajowe 379,89 4419 Podróże służbowe krajowe 20,11 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 090,28 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57,72 85295 Pozostała działalność 12 700,00 I. wydatki bieżące 12 700,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 700,00 3110 świadczenia społeczne 12 700,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 98 634,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 98 634,00 I. wydatki bieżące 98 634,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 634,00

3260 inne formy pomocy dla uczniów 98 634,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14 700,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 700,00 I. wydatki bieżące 14 700,00 2. dotacje na zadania bieżące 14 700,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14 700,00 OGÓŁEM WYDATKI 449 264,31 ZMNIEJSZENIA Plan na Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 2011 rok Paragra 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 965,31 t 13 Dowożenie uczniów do szkól 21 965,31 II. wydatki majątkowe: 21 965,31 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : 21 965,31 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 965,31 - zakup autobusu do dowozu uczniów 21 965,31 852 POMOC SPOŁECZNA 10 856,58 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 856,58 I. wydatki bieżące 10 856,58 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 856,58 3110 świadczenia społeczne 10 856,58 ( rółem WYDATKI 32 821,89