PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

Podobne dokumenty
PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

Powiat Skarżyski w pigułce

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

Plan audytu wewnętrznego na rok 2015.

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

PLAN AUDYTU NA ROK 2018/2019

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

PLAN AUDYTU NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU NA ROK 2009

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

Plan audytu wewnętrznego na rok 2012.

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie. (w etatach) Realizacja zadań. Gospodarka mieniem 4 audytorów 100

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

ZARZĄDZENIE NR AWiK BURMISTRZA WARKI z dnia 13 grudnia 2017 r.

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) (w etatach) Zarządzanie Instytucją. Kultura i ochrona. dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

ZARZĄDZENIE Nr 95/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2009

Analiza Ryzyka Tabele

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

Kraków, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 176/169/2017 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO. z dnia 9 listopada 2017 roku

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK

Starostwo Powiatowe w Kartuzach (jednostka nadrzędna jednostka zatrudniająca audytora wewnętrznego)

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

PLAN AUDYTU NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp. Nazwa jednostki. 1 Urząd Miejski w Starachowicach

ZARZĄDZENIE NR 34/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1333/2016 ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU z dnia 6 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr LVI/689/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

UCHWAŁA NR 224/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 grudnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2012

ROCZNY PLAN KONTROLI FINANSOWEJ - INSTYTUCJONALNEJ Na 2007 rok

S P R A W O Z D A N I E z działalności audytowej w 2015r.

WYDATKI MAJĄTKOWE. Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

U C H W A Ł A Nr 21.V.2015 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 lutego 2015 roku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania 0,00 751

Stan na dzień r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

UCHWAŁA NR 500/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 listopada 2018 r.

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr OZ ~.2015 BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

UCHWAŁA Nr 646/2015 ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU z dnia 23 grudnia 2015 r.

PL A N AUDYTU WEWNĘTRZNEGO N A ROK 2014 POWIAT OLESKI

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2011 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

UCHWAŁA NR 278/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r.

2) 2 Uchwały Nr 712/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

Transkrypt:

Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 77 /04 z dnia 3..04r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 05 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego Skarżysko Kamienna grudzień 04

Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej ul. Konarskiego 0 6-0 Skarżysko - Kamienna Plan Audytu Wewnętrznego na rok 05. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Nazwa jednostki. Starostwo Powiatowe. Powiatowy Urząd Pracy 3. Zespół Opieki Zdrowotnej 4. Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy 5. Obwód Lecznictwa Kolejowego Sp. zoz 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 8. Dom Pomocy Społecznej 9. Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań 0. Zarząd Dróg Powiatowych. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 3. III Liceum Ogólnokształcące Stanisława Staszica 4. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych 5. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 6. Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych 7. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji 8. Zespół Szkół Samochodowo Usługowych 9. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika 0. Zespół Szkół Transportowo Mechatronicznych. Zespół Szkół Technicznych

. Wyniki analizy ryzyka obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze. Nazwa obszaru Obszar działalności jednostki Poziom ryzyka w obszarze Typ obszaru działalności Usługi społeczne Usługi administracyjne 3 Budżet 4 Promocja i Rozwój Powiatu 5 Finanse Gospodarka Finansowa 6 Rachunkowość Rachunkowość 7 Zarządzanie i Organizacja Zarządzanie 8 9 0 Gospodarowanie mieniem System informatyczny Zamówienia publiczne Nadzór właścicielski Gospodarowanie mieniem System informatyczny Zamówienia publiczne Nadzór właścicielski Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo 3. Wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych Oszacowana liczba osobodni będąca w dyspozycji Zespołu ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego w 05 roku wynosi 89. Planowany czas przeznaczony na realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela. Zadania audytora wewnętrznego Zasoby ludzkie (liczba osobodni) % Czas przeznaczony na realizację zadań zapewniających wraz z opracowaniem technik ich realizacji oraz czynności doradczych i sprawdzających. Czas przeznaczony na szkolenia i szkolenia i rozwój zawodowy 55 osobodni 78% 3 osobodni % 3

3 Czas przeznaczony na czynności organizacyjne, w tym: plan i sprawozdanie 4 Urlopy i inne nieobecności (choroba) 7 osobodni 5% 9 osobodni 0% 5 Rezerwa czasowa (realizacja audytu poza planem) 5 osobodni 5% Suma 89 osobodni 00% 3. Lista obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające Nazwa obszaru Nazwa audytowanej jednostki /komórki Usługi społeczne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, 3. Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań, 4. Dom Pomocy Społecznej, 5. Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy. Rachunkowość. Starostwo - Wydział Finansowy,. Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych. Poziom ryzyka w obszarze Temat zadania zapewniającego Ocena gospodarki finansowej. Ocena windykacji i egzekucji należności. Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy Nie Nie 4. Informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych zadań zapewniających Nazwa obszaru Temat zadania zapewniającego Planowany czas realizacji zadania w osobodniach Planowany okres realizacji zadania. Usługi społeczne Ocena gospodarki finansowej. 70 I/II kwartał 04 rok Rachunkowość Ocena windykacji i egzekucji należności. 60 III/IV kwartał 04 rok 4

4. Informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych Planowany przedmiot czynności doradczej. Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych:. Sprawozdanie roczne do UZP,. Zamówienia publiczne do 30-tys. Euro.. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji:. Ochrona danych osobowych. 3. Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych:. Polityka bezpieczeństwa. 4. Powiatowy Urząd Pracy:. Metody badania satysfakcji klienta. 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnej:. Polityka rachunkowości,. Polityka bezpieczeństwa informacji, 3. Kontrola zarządcza. 6. Razem: Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach) 3 8 6 Procedury regulamin, praktyka 5. Informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Legalność oprogramowania oraz przetwarzanie i ochrona danych osobowych Zabezpieczenie mienia oraz ochrona danych osobowych Nazwa obszaru System informatyczny Bezpieczeństwo Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach) Planowany czas przeprowadzeni a czynności sprawdzających (w dniach) 4 5 6. Informacje na temat cyklu audytu Oceniając ekspozycję na ryzyko związane z funkcjonowaniem Powiatu i Starostwa Powiatowego, audytor wewnętrzny wytypował, koncentrując się przede wszystkim na systemach funkcjonalnych, obszarów działania, wymagających przeprowadzenia audytu 5

wewnętrznego. Biorąc pod uwagę zasoby osobowe audytor wewnętrzny może przeprowadzić około zadania zapewniające, zatem przy niezmienionych zasobach osobowych komórki audytu wewnętrznego, zadania zapewniające we wszystkich obszarach audytu mogą zostać przeprowadzone w cyklu audytu wynoszącym 6 lat. Nazwa obszaru Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego Zamówienia Publiczne 06 Budżet 06 3 Finanse 07 4 Usługi administracyjne 07 5 Zarządzanie i organizacja 08 6 Promocja i Rozwój Powiatu 08 7 Gospodarka mieniem 09 8 System informatyczny 09 9 Nadzór właścicielski 00 0 Bezpieczeństwo 00 7. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki. Starostwo jest jednostką budżetową, przy pomocy, której Zarząd Powiatu realizuje określone ustawami zadania, które maja charakter zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw, zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat oraz zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu Powiatu, o charakterze ponad gminnym w zakresie: edukacji publicznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, promocji i rozwoju, komunikacji i transportu, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zatem celem funkcjonowania Powiatu i Starostwa Powiatowego jest zaspokojenie określonych prawem potrzeb społeczności lokalnej. Wyżej wymienione cele stanowią podstawowe obszary działania Powiatu. Na podstawie Uchwały Nr 64/XXXV/03 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 03 roku, obowiązuje Regulamin Organizacyjny Starostwa określający organizację pracy, zasady działania oraz zakres spraw załatwianych przez komórki organizacyjne. W Strukturze Organizacyjnej Starostwa funkcjonuje: Biuro Rady, 8 Wydziałów, 7 Zespołów, 6 Jednoosobowych stanowisk pracy oraz Pion Ochrony. W ramach struktury organizacyjnej Starostwa wyodrębniono Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego, dla którego bezpośrednim przełożonym jest Starosta Skarżyski. 6

Schemat struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej przedstawiono w załączniku nr. Załączniki:. Schemat struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej.. Analiza ryzyka. 3. Analiza ryzyka tabele. 4. Analiza zasobów osobowych. Powyższy plan przygotowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia lutego 00 roku w spawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr, poz. 08). Przygotował: Data 3..04r. Zespół ds. Kontroli i Audytora Wewnętrznego Audytor Wewnętrzny Agnieszka Zbroszczyk Zatwierdził: Data 3..04r. Podpis przewodniczącego Zarządu JST... 7