WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

Podobne dokumenty
CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie I

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 27 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

, ,00 102,92 II.

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE. NA DZIEŃ r.

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

w tym: - wynajem lokali i refaktury

, ,00 103,06 II.

Prezydent Miasta Ciechanów /-/ Krzysztof Kosiński

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

- upomnienia , pozostałe przychody 0 128, Przychody za terminowe opłacanie podatku ,00 45

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

Zarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- OKSiR Przychody z działalności kulturalnej

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Gminnej Instytucji Kultury według dotacji. z budżetu gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

Miejska Biblioteka Publiczna Zał. 11 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2006

INFORMACJA DODATKOWA

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY WILGA ZA 2012 r.

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku sierpień 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 roku

Wykonanie planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok. Przychody: Treść Plan Wykonanie Procenty % Treść Plan Wykonanie Procenty %

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od do

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

P L A N F I N AN S O W Y

ZARZĄDZENIE NR BM-FB BURMISTRZA MIASTA PSZÓW. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GCKIR. ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2015 rok.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/.../2018 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 24 maja 2018 r.

Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2017 ROK.

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Zarządzenie Nr VI/308 /12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr V1/616/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 31 marca 2014 roku

MIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku.

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach na dzień 31 grudnia 2015 roku. Rozdział 92109

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 29 marca 2011 rok

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego. Instytucji Kultury. za 2010 r.

.' niektórych procedur medycznych).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2017r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W PRZEROŚLI ZA 2012R.

SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015

INFORMACJA OPISOWO-TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGK i M w WIOSKU ZA 2009 ROK.

SP Łeb.Huta. SP Jel. Huta

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

ZAKŁADOWY PLAN KONT wykaz kont. Symbol Nazwa konta Typ

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE. z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień rok.

Transkrypt:

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej - Biblioteki Miejskiej w Lubawie WYDATKI W UKŁADZIE KONT ANALITYCZNYCH PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA 145 627,00 zł 84 476,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 77 690,00 zł 41 522,20 zł 53,45% WYNAGRODZENIA I WYDATKI POCHODNE, W TYM: 19 478,00 zł 10 778,78 zł 55,34% Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 15 678,00 zł 6 851,78 zł Nagrody jubileuszowe, U-Z 3 800,00 zł 3 927,00 zł BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTU 48 459,00 zł 29 262,38 zł 60,39% Energia cieplna 10 000,00 zł 3 061,48 zł Środki czystości 1 000,00 zł 249,27 zł Materiały na cele naprawcze 447,82 zł Materiały biurowe 1 232,00 zł 893,62 zł Prasa, znaczki, biuletyny 4 260,00 zł 2 565,85 zł Księgozbiór 4 000,00 zł 4 079,36 zł Wyposażenie apteczki 34,50 zł Odpis na ZFŚS Koszty okresowych badań 3 312,00 zł 4 076,00 zł lekarskich 80,00 zł Delegacje 220,00 zł 157,60 zł Energia elektryczna 4 000,00 zł 764,17 zł Remont pomieszczeń, usługi wewnątrz budynku 13 000,00 zł 11 957,94 zł Usługi telekomunikacyjne 3 830,00 zł 380,77 zł Usługi pocztowe 25,00 zł 14,00 zł Ubezpieczenie majątku, monitoring 1 900,00 zł 500,00 zł Zakup licencji programów komputerowych Świadczenia na rzecz 1 500,00 zł pracowników 180,00 zł ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 2 912,64 zł

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej - Biblioteki Miejskiej w Lubawie Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej - Biblioteki Miejskiej w Lubawie za I półrocze 2006 roku: Centrum Dziedzictwa - Biblioteka Miejska jest utrzymywane z dotacji pozyskanej od Urzędu Miasta, nie uzyskuje przychodów z działalności. Uzasadnienie przekroczenia wydatków w stosunku do planu: - WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Z uwagi na zatrudnienie 1 osoby na stanowisku bibliotekarza nastąpiło przekroczenie planu po stronie wydatków. Osoba ta jest zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, część wydatków jest refundowana przez PUP. - WYNAGRODZENIA I WYDATKI POCHODNE W nawiązaniu do powyższych wyjaśnień koszty składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy są wyższe od zaplanowanych z uwagi na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych. - BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTU - Uzupełniono księgozbiór wykorzystując limit roczny. - Przeprowadzono remont budynku jednorazowo w miesiącu styczniu 2006r.

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW PLAN WYKONANIE RAZEM PRZYCHÓD 556 050,00 zł 350 822,84 zł 63,09% I. DOTACJA 455 400,00 zł 266 524,00 zł 58,50% II. DOTACJA NA PÓŁKOLONIE 9 000,00 zł 9 000,00 zł 100,00% III. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI, W TYM: 91 650,00 zł 71 309,37 zł 77,81% Przychody netto ze sprzedaży biletów w kinie 56 000,00 zł 28 729,78 zł Przychody ze sprzedaży książek 8 000,00 zł 292,00 zł Przychody netto ze sprzedaży usług: wynajem Sali, aprzętu 10 000,00 zł 10 896,95 zł Przychody pozostałe netto: wspólorganizacja imprez, refundacja 7 500,00 zł 14 814,79 zł Odsetki bankowe 150,00 zł 95,32 zł Darowizny Przychody z tytułu rozliczenia 10 000,00 zł 3 208,61 zł podatku VAT 10 884,00 zł Należności z BO za 2005r. 1 551,86 zł Zapas materiałów z BO ŚRODKI OBROTOWE NA 836,06 zł POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 3 989,47 zł WSKAŹNIK % WYKONANIA

WYDATKI W UKŁADZIE WSKAŹNIK % PLAN WYKONANIE KONT ANALITYCZNYCH WYKONANIA WYDATKI RAZEM 556 050,00 zł 350 822,84 zł 63,09% I. WYNAGRODZENIA OSOBOWE 205 139,00 zł 100 534,10 zł 49,01% II. WYNAGRODZENIA I WYDATKI POCHODNE, W TYM: 109 450,00 zł 59 345,25 zł 54,22% Nagrody jubileuszowe i pozostałe 7 852,00 zł 1 872,90 zł Odprawa emerytalna 10 810,00 zł 10 933,20 zł Wynagrodzenia instruktorskie U-Z, UoDz 47 800,00 zł 29 623,77 zł Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 42 988,00 zł 16 915,38 zł III. BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW, W TYM: 241 461,00 zł 178 299,58 zł 73,84% Węgiel, koks 5 600,00 zł 2 622,44 zł Środki czystości 530,00 zł Materiały na cele naprawcze 1 270,00 zł 1 374,22 zł Materiały gospodarcze 501,00 zł 724,42 zł Materiały biurowe 3 250,00 zł 1 431,10 zł Prasa, znaczki, biuletyny 2 550,00 zł 748,65 zł Materiały dekoracyjne 635,82 zł Wyposażenie apteczki 30,00 zł Podatek VAT i opłata skarbowa Instrumenty muzyczne i ich części, naprawa instrumentów Poczęstunek i wyżywienie uczestników imprez kulturalnych Nagrody dla laureatów imprez kulturalnych Wiązanki okolicznościowe, flagi 1 325,00 zł 13 000,00 zł 12 889,80 zł 2 404,16 zł 1 800,00 zł 1 167,40 zł 40,50 zł Materiały do sieci komputerowej 500,00 zł 80,66 zł

Urządzenia aparatury kinotechnicznej, szklenie gablot kinowych 12 500,00 zł 8 523,40 zł Odpis na ZFŚS 7 520,00 zł 8 152,00 zł Świadczenia na rzecz pracowników (napoje i środki odżywcze, koszty badań okresowych, ekwiwalenty) 1 520,00 zł 1 160,37 zł Koszty podróży krajowych oraz używania prywatnych samochodów do celów służbowych 8 000,00 zł 4 583,10 zł Ubezpieczenia rzeczowe 1 900,00 zł 802,65 zł Energia elektryczna 9 200,00 zł 5 053,21 zł Energia cieplna 32 500,00 zł 18 177,75 zł Woda 1 880,00 zł 623,06 zł Usługi przewozów samochodowych, przewóz filmów - kino Naprawa wyposażenia biurowego - gaśnice i usługi serwisowe 6 830,00 zł 5 781,28 zł 1 000,00 zł 350,00 zł Usługi wewnątrz budynku (malowanie, remont stolarki PCV) 7 000,00 zł 7 311,48 zł Wywóz nieczystości 720,00 zł 190,79 zł Usługi kominiarskie 512,00 zł 220,00 zł Usługi telekomunikacyjne 4 260,00 zł 6 839,40 zł Usługi pocztowe 100,00 zł 129,90 zł Zakup książki "Ziemia Lubawska" 11 000,00 zł Ogłoszenia w radio i prasie 1 300,00 zł Koszty najmu pomieszczeń i obiektów 9 350,00 zł 4 674,00 zł Usługi bankowe 213,00 zł 43,00 zł Usługi w zakresie wypożyczania kopii filmowych 26 500,00 zł 12 117,03 zł Wynagrodzenia autorskie ZAiKS 900,00 zł 451,57 zł Pozostałe koszty operacyjne, darowizny 400,00 zł Koszty udziału w przeglądach i współorganizacji imprez masowych Podatek VAT do rozliczenia 58 300,00 zł 16 400,00 zł 21 830,00 zł

Organizacja półkolonii Pokrycie zobowiązań z BO za 2005r. ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 9 000,00 zł 29 466,42 zł 12 643,91 zł

Część opisowa sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 roku: 1. Pierwsze półrocze zamknięto bez zobowiązań i należności wymagalnych. 2. Nastąpiły zmiany w planie finansowym. Po stronie przychodów została zwiększona dotacja w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na: - organizacja półkolonii letnich 9.000,00 zł, ze środków MKRPA, - zakup czytników do projektorów kinowych w związku z wprowadzeniem odtwarzania dźwięku w systemie dolby surround 10.000,00 zł, - zakup książek Ziemia Lubawska 11.000,00 zł. Powyższe kwoty zostały ujęte w planie po stronie wydatków. 3. Wykonanie przychodów ogółem za I półrocze 2006 roku w stosunku do planu finansowego wyniosło 63,62%. Wypracowano większe przychody od zaplanowanych ze sprzedaży usług, wynajmu sali widowiskowej. Pozyskano również większe środki na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych. 4. Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2006 roku w stosunku do planu finansowego wyniosło 63,62%. Z tegorocznej dotacji zostały pokryte zobowiązania z bilansu otwarcia w kwocie 29.466,42 zł, co o 5,3% wpłynęło na zwiększenie wskaźnika wykonania planu w wydatkach. Ponadto niektóre z wydatków zostały poniesione w całości w I półroczu, należą do nich: - odpis 100% na ZFŚS w kwocie 8.152,00 zł, - urządzenia aparatury kinotechnicznej w kwocie 8.160,00 zł, - koszty uboczne zakupu w/w czytników (dowóz) w kwocie 445,00 zł, - usługi przewozów samochodowych - zorganizowano wyjazdy do teatru z młodzieżą, wydano na ten cel 2.940,00 zł, - na początku roku został przeprowadzony remont wewnątrz budynku, wydano na ten cel 7.311,48 zł, - nie został zrealizowany wydatek związany z organizacją półkolonii letnich, nastąpi to w II półroczu.