PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2011

Podobne dokumenty
PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

PLAN AUDYTU NA ROK 2009

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007

PLAN AUDYTU NA ROK 2018/2019

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2018

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2008

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

Analiza Ryzyka Tabele

ZARZĄDZENIE Nr 95/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2009

Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

Starostwo Powiatowe w Kartuzach (jednostka nadrzędna jednostka zatrudniająca audytora wewnętrznego)

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

ZARZĄDZENIE NR AWiK BURMISTRZA WARKI z dnia 13 grudnia 2017 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie. (w etatach) Realizacja zadań. Gospodarka mieniem 4 audytorów 100

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.

Plan audytu wewnętrznego na rok 2015.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

PLAN AUDYTU NA ROK 2014

Plan audytu wewnętrznego na rok 2012.

KATEGORIE RYZYK MATERIALNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ KONTROLA AUDYTOWANYCH NAZWY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNA STABILNOŚĆ / PODATNOŚC 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15

Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) (w etatach) Zarządzanie Instytucją. Kultura i ochrona. dziedzictwa narodowego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014

Plan audytu wewnętrznego Miasta Lublin oraz Urzędu Miasta Lublin na 2006 rok. Spis treści:

UCHWAŁA NR III/26/14. RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 grudnia 2014 r.

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W PŁOCKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 4 września 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

ZARZĄDZENIE Nr OZ ~.2015 BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

URZĄD MIASTA KATOWICE ul. Młyńska 4, Katowice. Adres poczty elektronicznej 032/

URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU Biuro Audyfa Wewnętrznego

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

S T A T U T MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU NA ROK 2012.

METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2010 rok

Zarządzenie Nr 3051/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

PLAN AUDYTU NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp. Nazwa jednostki. 1 Urząd Miejski w Starachowicach

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

Transkrypt:

Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 011 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) L.p. Nazwa jednostki 1 URZĄD MIASTA KATOWICE ul. Młyńska 4, Katowice 1 1) Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny, oraz jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie art. 51 ust. -7 i ust. 1 ustawy. ) Niepotrzebne skreślić. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką, zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami. 3) Niepotrzebne skreślić. 4) Kolumnę 5 należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 3: Działalność Wspomagająca. Wówczas należy wybrać odpowiednio: Gospodarka finansowa albo Zakupy, albo Zarządzenie mieniem, albo Bezpieczeństwo, albo Systemy informatyczne, albo Zarządzanie. 1

Wyniki analizy obszarów ryzyka obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze W działalności Urzędu Miasta Katowice zostały wyodrębnione obszary ryzyka: Inwestycje Zamówienia publiczne 3. Pozyskanie i wykorzystanie środków UE 4. Organizacja oraz prowadzenie rachunkowości 5. Podatki i opłaty 6. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 7. Usługi administracyjne oraz obsługa mieszkańców 8. Nadzór i kontrola nad budżetem miasta 9. Gospodarowanie mieniem oraz majątkiem 10. Gospodarka mieszkaniowa 1 Postępowania egzekucyjne 1 Budownictwo i gospodarka przestrzenna 13. Ochrona i promocja zdrowia 14. Ochrona środowiska i gospodarka komunalna 15. Polityka społeczna 16. Oświata i edukacja 17. Kultura i sport 18. Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego 19. Polityka informacyjna i promocja miasta 0. Organizacja Urzędu Miasta Katowice

System informatyczny Strategia i rozwój miasta. W powyższych obszarach ryzyka określono zadania i wielkość ryzyka, które znajdują się w Załączniku nr Audytor wewnętrzny w porozumieniu z Prezydentem Miasta Katowice wyłonił obszary ryzyka, które zostały poddane dalszym analizom. Ponadto, analizie poddano wszystkie jednostki organizacyjne miasta Katowice wg stanu na dzień 310.010r. W zastosowanej analizie matematycznej główny nacisk położono na materialność, wrażliwość, kontrole wew. i audyt wew., stabilność jednostki, jej złożoność oraz upływ czasu od ostatniej kontroli oraz audytu wew. Wynik analizy przedstawia Załącznik nr Zastosowane analizy ryzyka ujęte w Załączniku Nr 1 i posłużyły do opracowania w drodze eliminacji kolejnej analizy ryzyka, do której weszły tylko zadania o wysokim i bardzo wysokim ryzyku. Załącznik Nr 3 przedstawia priorytety dla audytu wewnętrznego i kolejności realizacji zadań w Planie audytu na rok 011, jak i ich szacunki na lata następne. L.p. Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne) Obszar działalności jednostki Typ obszaru działalności Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Opis obszaru działalności wspomagającej 4) Poziom ryzyka w obszarze 1 3 4 5 6 OBSZAR RYZYKA : INWESTYCJE Nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją inwestycji 3

3. 4. 5. 6. Pozyskanie terenów pod planowaną inwestycję Przebudowa Strefy Rondo- Rynek Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, służącej do opisania przedmiotu zamówienia dla postępowań o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy realizacji inwestycji, a także służącej do wykonania tych robót oraz uzyskania stosownych decyzji administracyjnych Pozyskanie inwestorów na zagospodarowanie terenów położonych w strefie Rondo-Rynek Wyłonienie usług projektowych (dokumentacja techniczna-projekt wykonawczo-przetargowy) Udział w opracowaniu budżetu miasta i jego zmian (w zakresie weryfikacji i opiniowania projektów planów i wniosków o zmianę w zakresie zadań związanych z realizacją Miejskiego zespołu Kąpieliskowego) Tak//Nie³) Wysoki/Średni/Niski Tak/Nie³) Wysoki/Średni/Niski Tak//Nie³) Bardzo Wysoki/Średni/Niski Tak//Nie³) Wysoki/Średni/Niski Tak//Nie³) Wysoki/Średni/Niski OBSZAR RYZYKYKA : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Kontrola wybranych przez komórki organizacyjne UMK trybów udzielania zamówień publicznych Tak/Nie³) Zarządzanie Wysoki/Średni/Niski Kontrola czynności w postępowaniach (zatwierdzanie postępowań) Tak/Nie³) Zarządzanie Wysoki/Średni/Niski 3. Publikacja ogłoszeń przewidzianych ustawą z dnia 9.0004r. Prawo zamówień publicznych Tak/Nie³) Zarządzanie Wysoki/Średni/Niski 3. OBSZAR RYZYKA : ORGANIZACJA ORAZ PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI 4

Sporządzanie sprawozdań w zakresie niepodatkowych dochodów własnych i zleconych Rozliczanie i odprowadzanie do US podatku od towarów i usług 4. OBSZAR RYZYKA : USŁUGI ADMINISTRACYJNE ORAZ OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW 3. 4. 5. 6. Zapewnienie aktualności oraz udostępnianie danych opisowych zawartych w operacie gruntów i budynków Rejestracja pojazdu nowego, zarejestrowanego na terytorium miasta Katowice (zmiana właściciela), marki SAM oraz sprowadzonego z zagranicy Rejestracja pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terenie RP przez inny organ rejestrujący Wydawanie po raz pierwszy prawa jazdy + rozszerzenie uprawnień Ustawowa wymiana krajowego PJ i wymiana zagranicznego PJ określonego w konwencji, wpis potwierdzenia kwalifikacji Dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów 7. Wydanie wtórnika karty pojazdu 8. 9. Dokonywanie zmian w ewidencji zgłoszonej przez właściciela, wydanie wtórnika lub wymiana dowodu rejestracyjnego Dokonywanie czasowego wycofania pojazdu z ruchu 5

10 Udzielanie porad i wsparcia w sporach między konsumentami, a przedsiębiorcami Tak/Nie³) Obsługa mieszkańców Bardzo Wysoki/Średni/Niski Planowanie dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy przez komórki organizacyjne Realizacja i nadzór nad wykonywaniem wydatków komórek organizacyjnych 5. OBSZAR RYZYKA : NADZÓR I KONTROLA NAD BUDŻETEM MIASTA 6. OBSZAR RYZYKA : GOSPODARKA MIENIEM ORAZ MAJĄTKIEM Pozyskiwanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, trwałego zarządu, użytkowania Prowadzenie spraw sądowych dotyczących miasta Katowice działający w imieniu Skarbu Państwa, w postępowaniu sądowym i administracyjnym 7. OBSZAR RYZYKA : GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przydział lokali zamiennych 3 4. Przydział lokali socjalnych zgodnie z wyrokiem sądowym orzekającym eksmisję wraz z uprawnieniem do lokalu socjalnego Zapłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem eksmisyjnym Wynajem lokali mieszkalnych od innych podmiotów celem ich podnajmu jako lokale socjalne Tak/Nie³) Zarządzanie Wysoki/Średni/Niski Tak/Nie³) Zarządzanie Wysoki/Średni/Niski 6

Prowadzenie wszystkich spraw związanych z egzekucją zasądzonych należności 8. OBSZAR RYZYKA : POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE 9. OBSZAR RYZYKA : BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 3. Sporządzanie / zmiany studium w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dostarczenie wnioskodawcy dokumentu umożliwiającego przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Urzędowi Statystycznemu danych do dalszego przetwarzania Decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 4 Decyzja o pozwoleniu na budowę 10. OBSZAR RYZYKA : OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA Zaspokajanie mieszkańców w zakresie 1 ochrony zasobów środowiska oraz gospodarki komunalnej Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy; na przekazanie zwłok na potrzeby naukowe; posiadanie psów rasy agresywnej, na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, odebranie zwierzęcia właścicielowi, rejestracja 7

3 4 zwierząt egzotycznych Utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej Realizacja umów w zakresie ochrony i kształtowania środowiska Tak/Nie³) Bardzo Wysoki/Średni/Niski 1 OBSZAR RYZYKA : OŚWIATA I EDUKACJA 3 Prowadzenie procedury likwidacji szkoły lub placówki oświatowej Realizacja inwestycji i remontów w szkołach i placówkach oświatowych Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Koordynacja i monitoring w trakcie procesu przygotowań i przeprowadzenia imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym Przygotowywanie i opracowywanie umów oraz dokumentacji w zakresie współorganizacji imprez sportowych Tak/Nie³) Bardzo Wysoki/Średni/Niski 1 OBSZAR RYZYKA : KULTURA I SPORT 13. OBSZAR RYZYKA : BEZPIECZEŃSTWO I UTRZYMANIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO Koordynacja działalności Miejskiego Centrum Ratownictwa Organizacja ochrony przeciwpożarowej 8

3. 4 5 Zapobieganie zagrożeniom środowiskowym Postępowanie w sprawach zgromadzeń publicznych, imprez masowych, imprez kulturalnych i zbiórek publicznych oraz wykorzystanie drogi w sposób szczególny Usuwanie pojazdów z drogi zgodnie z art.50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym Tak/Nie³) Bardzo Wysoki/Średni/Niski 14. OBSZAR RYZYKA : POLITYKA INFORMACYJNA I PROMOCJA MIASTA Zarządzanie Infrastrukturą Informacji Przestrzennej, promowanie miasta - ułatwianie dostępu do informacji mieszkańcom i kontrahentom Urzędu Miasta Tak/Nie³) Promocja Wysoki/Średni/Niski 15. OBSZAR RYZYKA : ORGANIZACJA URZĘDU MIASTA KATOWICE 3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz administracji kadrowej Kontrola zużycia wody w budynkach UMK Udzielanie komórkom organizacyjnym UMK opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa Tak/Nie³) Zatrudnienie Wysoki/Średni/Niski Tak/Nie³) Gospodarowanie majątkiem Bardzo Wysoki/Średni/Niski Tak/Nie³) Zarządzanie Wysoki/Średni/Niski 16. OBSZAR RYZYKA : SYSTEM INFORMATYCZNY Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych UMK Tak/Nie³) Systemy informatyczne Wysoki/Średni/Niski Zapewnienie stałej łączności w zintegrowanym systemie obsługi Tak/Nie³) Systemy informatyczne Wysoki/Średni/Niski 9

3. Zapewnienie efektywnego gospodarowania sprzętem komputerowym Tak/Nie³) Systemy informatyczne Wysoki/Średni/Niski 3. Planowane tematy audytu wewnętrznego 3.1 Planowane zadania zapewniające L. p. Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny w tabeli ) Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach) Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy 1 3 4 5 6 7 Uwagi ' 3. Wynagradzanie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Ocena zgodności zapisów księgowych operacji odnoszących się do realizacji i finansowania Projektów współfinansowanych kredytem Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 010r. Ocena wydatków kwalifikowanych realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności za 010r. Działalność podstawowa I 8.II.011 (80 osobodni) Działalność podstawowa III 15.IV.011 (40 osobodni) Działalność podstawowa 16.IV 09.V.011 (30 osobodni) Nie 3) Nie 3) Nie 3) Audyt obejmuje Wydział Edukacji oraz wybrane jednostki organizacyjne miasta Katowice 10

'4. Utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej Działalność podstawowa 10.V 15.VI.011 (30 osobodni) Nie 3) '5. Pozyskanie inwestorów na zagospodarowanie terenów położonych w strefie Rondo Rynek Działalność podstawowa 16.VI 3VII. 011 (60 osobodni) Nie 3) '6. Udzielanie porad i wsparcia w sporach między konsumentami, a przedsiębiorcami Działalność wspomagająca VIII 30.IX.011 (60 osobodni) Nie 3) '7. Kontrola zużycia wody w budynkach Urzędu Miasta Działalność wspomagająca X 30.X.010 (40 osobodni) Nie 3) '8. Usuwanie pojazdów z drogi zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Działalność podstawowa XI 3XII.011 (80 osobodni) Nie 3) 3. Planowane czynności doradcze L.p. Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach) 1 3 4 Uwagi etaty 4 dni (8 osobodni) Czas podany jako planowany może ulec zmianie. 11

4. Planowane czynności sprawdzające L.p. Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Nazwa obszaru Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzającyc h czynności sprawdzające (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach) 1 3 4 5 6 3. 4 Ocena wydatków kwalifikowanych realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności za 009r. Ocena zgodności zapisów księgowych operacji odnoszących się do realizacji i finansowania Projektów współfinansowanych kredytem EBI za rok 009 Skuteczność procedur postępowania przy realizowaniu zamówień publicznych poniżej 14.000 euro Zarządzanie korespondencją wpływającą do Urzędu kancelaria główna Inwestycje Inwestycje Zamówienia publiczne Organizacja Urzędu Miasta Katowice II kwartał 011r. ( dni robocze) (4 osobodni) I kwartał / II kwartał 011r. ( dni robocze) (4 osobodni) IV kwartał 011r. (1 dzień roboczy) ( osobodni) IV kwartał 011r. (1 dzień roboczy) ( osobodni) Uwagi Czynności zostaną przeprowadzone łącznie z czynnościami audytowymi ujętymi w tabeli pkt.3.3 Czynności zostaną przeprowadzone łącznie z czynnościami audytowymi ujętymi w tabeli pkt.3. Czynności zostaną przeprowadzone równolegle z zadaniem audytowym pn. Kontrola zużycia wody w 1

5 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Polityka społeczna 6. Kontrola imprez masowych na które wydano zezwolenia Usługi dla mieszkańców 7. Realizacja planu finansowego powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego Gospodarka przestrzenna i mienie komunalne IV kwartał 011r. (1 dzień roboczy) ( osobodni) IV kwartał 011r. (1 dzień roboczy) ( osobodni) IV kwartał 011r. (1 dzień roboczy) ( osobodni) budynkach Urzędu Miasta 5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach L.p. Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny w tabeli ) Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego 1 3 4 Uwagi Inwestycje 01 Nadzór i kontrola nad budżetem miasta 01 3. Oświata i edukacja 01 4. Usługi administracyjne oraz obsługa mieszkańców 013 5. Organizacja oraz prowadzenie rachunkowości 013 13

6. Gospodarka mieniem oraz majątkiem 013 7. Zamówienia publiczne 014 8. Gospodarka mieszkaniowa 014 9. Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego 014 10. System informatyczny 014 1 Kultura i sport 014 6. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne) Zastrzega się, iż w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na konieczność zmiany przedmiotowego planu (np. zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych) lub nieznanych w chwili tworzenia planu zagrożeń dla realizacji działalności Urzędu, Plan Audytu na 011 rok może ulec zmianie. 7. Cykl audytu. Cykl audytu oblicza się jako iloraz liczby wszystkich obszarów ryzyka oraz liczby obszarów ryzyka wyznaczonych do przeprowadzenia zadań zapewniających w planie na kolejny rok. Zgodnie z Planem Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Katowice na rok 011 zidentyfikowanych (głównych) obszarów ryzyka jest, zaplanowanych do realizacji w 011r. jest 8 zadań. Iloczyn wynosi zatem,75 - co po zaokrągleniu daje wynik 3. 14

Przy założeniu, że prowadzone będą zadania zapewniające w ilości 8 rocznie, potrzeba 3 lat na przeprowadzenie audytu wewnętrznego we wszystkich zidentyfikowanych obszarach ryzyka w Urzędzie Miasta Katowice. 8. Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego W planie na 011r. zostały przyjęte dotychczas obowiązujące uregulowania organizacyjne Urzędu Miasta Katowice w zakresie Wydziału Audytu i Kontroli. Obliczenia ilości dni roboczych Audytora Wewnętrznego ( osoby) przedstawia poniższa tabela: Ogółem dni roboczych w 011r. w tym: 5 w tym: 5 x osoby = 504 osobodni Nieprzewidziane działania, choroby, szkolenia (statystycznie) 3 x = 6 osobodni Urlopy 6 x = 5 osobodni Dni robocze przeznaczone na przeprowadzenie audytów doradczych 4 x = 8 osobodni Dni robocze przeznaczone na przeprowadzenie audytów sprawdzających 9 x = 18 osobodni Dni robocze przeznaczone na przeprowadzenie audytów zapewniających i czynności z tym związanych 10 x = 40 osobodni 15

Wyniki wskazują, iż Wydział Audytu i Kontroli (liczący audytorów wewnętrznych) może zrealizować określone zadania zapewniające w ciągu 10 dni przez osoby, co daje 40 osobodni, tj. 3.360 godzin. 16