SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków (kod zawodu 241105) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/19/8058/13365 Cena netto 1 790,00 zł Cena brutto 1 790,00 zł Cena netto za godzinę 45,90 zł Cena brutto za godzinę 45,90 Usługa z możliwością dofinansowania Rodzaje usługi Tak Usługa szkoleniowa Liczba godzin usługi 38 Termin rozpoczęcia usługi Termin rozpoczęcia rekrutacji 2016-11-06 Termin zakończenia usługi 2016-07-19 Termin zakończenia rekrutacji 2016-12-18 2016-11-04 Maksymalna liczba uczestników 20 Informacje o podmiocie świadczącym usługę Nazwa podmiotu Nazwa oddziału/filii Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. Oddział Katowice Osoba do kontaktu Olga Karwaczyńsk Telefon 500 151 099 E-mail olga.karwaczynska@frr.pl Fax 32 353 09 26 Cel usługi Cel edukacyjny Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą systemu podatkowego w Polsce. Uczestnicząc w naszym szkoleniu zyskasz gruntowną
wiedzę na temat struktury polskiego systemu podatkowego, umiejętność poprawnego rozliczania podatków pośrednich i bezpośrednich oraz zdobędziesz aktualne wiadomości dotyczące stanu obowiązującego prawa podatkowego. Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Specjalistę ds. podatków, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Specjalista ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105). Szczegółowe informacje o usłudze Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub umiejętności lub kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Nie Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Nie Ramowy program usługi SYSTEM PODATKOWY W POLSCE 1. System podatkowy w Polsce - zagadnienia wspólne systemu podatkowego 2. Postępowanie podatkowe przed urzędami podatkowymi 3. Postępowanie egzekucyjne w postępowaniu podatkowym 4. Organizacja organów podatkowych oraz procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających 5. Podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne 6. Prawo karno-skarbowe PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH A. Podatek dochodowy - zasady ogólne. 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. 2. Przychody, źródła przychodów, nieodpłatne świadczenia. 3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21). 4. Koszty uzyskania przychodów - definicje, zasady rozliczania. 5. Zdarzenia szczególne - rozliczanie amortyzacji, leasingu, reklama reprezentacja. 6. Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (art. 23). 7. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania, przychody w walutach obcych. 8. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku. 9. Zaliczki a roczne rozliczenie podatku. B. Zryczałtowane formy opodatkowania. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 2. Karta podatkowa. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania: - zakres opodatkowania, - podatkowe grupy kapitałowe, - rok podatkowego a rok kalendarzowy. 2. Podmioty powiązane: - pojęcie podmiotów powiązanych, - zasady określania powiązań,
- obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej - kryteria, - metody szacowania cen. 3. Różnice kursowe: - bilansowa metoda ustalania różnic kursowych, - podatkowa metoda ustalania różnic kursowych. 4. Dochody (przychody) w zyskach osób prawnych (dywidend). 5. Przychody. 6. Koszty uzyskania przychodu: - koszty bezpośrednie i pośrednie, - koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu, - reklama a reprezentacja, - świadczenia na rzecz pracowników i udziałowców. 7. Amortyzacja. 8. Opodatkowanie leasingu: - podstawowe pojęcia, - umowa leasingu: * leasing operacyjny, * leasing finansowy. 9. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku. 10. Wyliczenie i pobór podatkowy. 11. Dywidendy - opodatkowanie dochodów. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1. Geneza oraz istota podatku od towarów i usług. 2. Zakres opodatkowania. 3. Obowiązek podatkowy. 4. Miejsce świadczenia. 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku. 6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie, eksport - import towarów. 7. Import a świadczenie usług. 8. Faktury - dokumentowanie obrotu, inne dokumenty. 9. Podatek naliczony - prawo do odliczenia i zwrotu. 10. Odliczenia i zwrot podatku. 11. Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku. 12. Procedury szczególne. 13. VAT a usługi budowlane. 14. Sankcje w podatku od towarów i usług. 15. Kasy fiskalne. CŁO I INNE OPŁATY 1. Wprowadzenie towarów na obszar celny wspólnoty: - dozór celny nad wprowadzanymi towarami, - przemieszczanie wprowadzonych towarów, - przedstawienie towarów organom celnym, - deklaracja skrócona, - obowiązek nadania przeznaczenia celnego przedstawionym towarom, - czasowe składowanie towarów.
2. Przeznaczenia celne: - procedury celne, - dopuszczenie do swobodnego obrotu, - procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne, - tranzyt zewnętrzny, - skład celny, - uszlachetnianie czynne, - odprawa czasowa. 3. Wolne obszary celne i składy wolnocłowe. 4. Dług celny. 5. Polskie organy celne i kontrolne. 6. Kontrola celna. 7. Sankcje karne. Grupa docelowa Adresaci szkolenia: osoby, które chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego pracownicy wszystkich szczebli, którzy współpracują przy rozliczaniu podatków nałożonych na podmioty gospodarcze osoby pełniące funkcje kierownicze, które podejmując decyzje dążą do minimalizacji obciążeń podatkowych. Opis warunków uczestnictwa Przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej organizatora. ZGŁOŚ SIĘ Korzyści dla uczestników szkolenia: - przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej systemu podatkowego w Polsce - umiejętność systematycznej weryfikacji obowiązujących przepisów - usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego - umiejętność kreatywnej analizy problemów związanych z opodatkowaniem działalności gospodarczej - opanowanie zasad prawidłowego rozliczania podatków bezpośrednich i pośrednich - umiejętność podejmowania decyzji ograniczających ryzyko i zmniejszających obciążenia podatkowe. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, książkę PODATKI - ujednolicone przepisy, serwis kawowy, kanapkę, certyfikat, egzamin, zaświadczenie. Więcej na stronie KLIK!
Harmonogram LP Przedmiot / Temat zajęć Data realizacji zajęć Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Liczba godzin 1 System podatkowy w Polsce. Ordynacja podatkowa. Postępowanie podatkowe. Podatki pośrednie ( PCC, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu ) 2 Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ). 3 Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT ). 2016-11- 06 2016-11- 26 2016-11- 27 4 VAT 2016-12- 17 5 VAT cz. 2 2016-12- 18 Osoby prowadzące usługę Imię i nazwisko Specjalizacja (w tym role w ramach świadczonych usług rozwojowych i obszary tematyczne) Opis kariery Henryk Grychtoł podatki Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, w 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również dyplom uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca Centrum Szkoleniowego FRR. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen
transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych. Wykształcenie wyższe Imię i nazwisko Specjalizacja (w tym role w ramach świadczonych usług rozwojowych i obszary tematyczne) Opis kariery Wykształcenie Tomasz Gzela podatki, prawo Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych. wyższe Imię i nazwisko Specjalizacja (w tym role w ramach świadczonych usług rozwojowych i obszary tematyczne) Opis kariery Bartosz Kubista podatki, prawo Doradca podatkowy nr wpisu 12474. Członek Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych oraz w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług. Autor publikacji naukowych poświęconych odpowiedzialności solidarnej w podatku od towarów i usług, zasadom korekty podatku od towarów i usług w postępowaniu
upadłościowym oraz dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji. W kwietniu 2013 roku ukończył szkolenie trenerskie w przedmiocie przeprowadzania i realizacji szkoleń. Jeden ze współzałożycieli i Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju świadomości prawnej młodzieży Street Law Katowice, prowadzącego nieodpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu podstaw prawa dla młodzieży liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Śląskiego Wykształcenie wyższe Lokalizacja usługi Adres: Stanisława Moniuszki 4/8 Katowice, woj. śląskie Szczegóły miejsca realizacji usługi: Warunki logistyczne: Klimatyzacja, Labolatorium komputerowe, Wi-fi