UCHWAŁA NR XXVI/229/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXIV/.../2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXIV/219/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

UCHWAŁA NR XXV/221/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXII/183/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

UCHWAŁA Nr XXXI/./2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVII/241/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXXVII/304/2018 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIV/287/2018 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2018r.

UCHWAŁA NR XXX/258/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

UCHWAŁA NR XIX/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

UCHWAŁA NR XXXIX/.../2018 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

UCHWAŁA NR XV/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/189/2017 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 3 października 2017 r.

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA Nr XV / 69 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

UCHWAŁA Nr XIV / 60 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR XVI/112/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXXI/265/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR LVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXXI/../2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXI/161/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 22 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII/204/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr XXV / 114 / 2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 września 2016 roku

UCHWAŁA NR XVI/156/16

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014.

UCHWAŁA Nr XXIII/127/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008.

UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026

UCHWAŁA NR XV/101/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/12

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR XLI/412/2018 RADY GMINY STAWIGUDA. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok

Uchwała Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018.

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/105/2016 RADY GMINY W BROKU. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/398/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Szczecin, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/05/2017 RADY GMINY PRZEROŚL. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

UCHWAŁA NR XXVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza

ZARZĄDZENIE NR 32/14

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów

UCHWAŁA NR IX/98/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY PORONIN. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Transkrypt:

UCHWAŁA NR XXVI/229/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 359 200 zł. i zwiększeniu planu dochodów o kwotę 245 385,19 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 28 136 626,16 zł. a) bieżące w kwocie 27 136 626,16 zł. b) majątkowe w kwocie 1 000 00 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 305 187,36 zł. i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 611 372,55 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 31 899 346,16 zł. a) bieżące w kwocie 24 913 878,97 zł. b) majątkowe w kwocie 6 985 467,19 zł. 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zwiększając tenże plan ogółem o 245 067,19 zł. w tym: 1) w pozycji nr 2 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6050 w zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000 zł. tj. z kwoty 100 00 zł. do kwoty 190 00 zł.; 2) w pozycji nr 4.1 Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050 w zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie zmienia się nazwę w brzmieniu Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 245 000 zł. tj. z kwoty 400 00 zł. do kwoty 155 00 zł. a źródłem finansowania są środki własne; 3) w pozycji nr 5 Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna, 6050 likwiduje się zadanie pod nazwą Łącze internetowe do wsi Porąb gdzie planowane wydatki stanowiły kwotę 7 400 zł.; 4) w pozycji nr 10 Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6050 w zadaniu pod nazwą Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik, zwiększa się plan wydatków o kwotę 385 000 zł. tj. z kwoty 2 600 00 zł. do kwoty 2 985 00 zł; 5) w pozycji nr 12 Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 8010 Przedszkola, zadanie pod nazwą Adaptacja pomieszczeń w budynku gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie otrzymuje nową nazwę Budowa przedszkola w Stanisławowie. 6) w pozycji nr 13 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg, 6050 w zadaniu pod nazwą Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy, zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 400 zł. tj. z kwoty 100 00 zł. do kwoty 107 40 zł; Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

7) w pozycji 19 wprowadza się nową pozycje pod nazwą Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku rozliczenie zadania z lat poprzednich Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 6050 na kwotę 15 067,19 zł. 2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2017 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 3 pod nazwą Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017. 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2017 Nr XXII/178/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. ze zmianami, 2 ust 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 762 72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami: 1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 2 879 000 zł. 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 883 72 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 672 112,00 zł. z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 879 000 zł. w tym: a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 879 00 zł, b) pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 000 00 zł, 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 793 112,00 zł. ; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 (przychody). 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów Elżbieta Król Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 563,19 17 563,19 5 6 75412 Ochotnicze straże pożarne 17 563,19 17 563,19 7 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 563,19 17 563,19 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 7 618 528,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 2 296 806,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -9 20 180 072,00 7 789 40-3 20 177 964,00 2 471 57 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 234 00 170 00 2 404 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 788,00 182,00 1 97 0330 Wpływy z podatku leśnego 46 218,00 2 782,00 49 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 13 50-3 20 10 30 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 30 5 00 5 30 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 530 892,00 fizycznych -6 00 2 108,00 1 527 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 285 00-6 00 279 00 8 Strona 1 z 3 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 50 2 108,00 5 608,00 podatków i opłat 852 Pomoc społeczna 206 944,00 2 75 209 694,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 80 2 75 15 55 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 12 80 2 75 15 55 powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 26 945 440,97-9 20 200 385,19 27 136 626,16 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 00 45 00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 45 00 45 00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 45 00 45 00 terytorialnego 600 Transport i łączność 200 00-200 00 60016 Drogi publiczne gminne 200 00-200 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 200 00-200 00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 280 00-150 00 130 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 280 00-150 00 130 00 Strona 2 z 3 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 280 00-150 00 130 00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: 1 305 00-350 00 45 00 1 000 00 Ogółem: 28 250 440,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o -359 20 245 385,19 28 136 626,16 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 3

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 01042 01095 3 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 2 167 234,97 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 077 234,97 617 234,97 616 934,97 207 306,76 409 628,21 30 1 460 00 1 460 00-30 027,36-30 027,36-30 027,36-27,36-30 00 120 027,36 1 860 212,00-30 00 30 00 30 027,36 617 234,97 30 027,36 616 934,97 207 279,40 30 027,36 409 655,57 30 90 00 1 550 00 90 00 1 550 00 500 212,00 499 912,00 206 23 293 682,00 30 1 360 00 1 360 00-30 00 30 00-30 00 30 00 1 860 212,00 500 212,00 499 912,00 206 23 293 682,00 30-30 00 30 00 1 360 00 1 360 00 60 00 60 00 60 00 60 00 30 00 30 00 90 00 90 00 30 00 90 00 30 00 90 00 113 50 113 50 113 50 113 50-30 00 83 50 83 50 100 00-30 00-30 00 83 50-30 00 83 50 100 00 100 00 190 00 90 00 100 00 100 00 100 00 90 00 190 00 92 022,97 92 022,97 92 022,97 1 076,76 90 946,21 92 022,97 92 022,97 92 022,97 1 049,40 90 973,57-27,36 27,36-27,36 27,36-27,36 27,36-27,36 27,36 154,71 154,71 154,71 154,71-4,61-4,61 150,10 150,10-4,61 150,10-4,61 150,10 22,05 22,05 22,05 22,05-0,55-0,55 21,50 21,50-0,55 21,50-0,55 21,50 90 90 90 90-22,20-22,20 877,80 877,80-22,20 877,80-22,20 877,80 39 39 39 39 27,36 27,36 417,36 417,36 27,36 417,36 27,36 417,36 90 00 190 00 90 00 190 00 90 00 190 00 90 00 190 00 Strona 1 z 4 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60016 60053 3 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura telekomunikacyjna 710 Działalność usługowa 71095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 2339 750 Administracja publiczna 75023 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4260 Zakup energii 4 1 088 677,13 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 336 077,13 718 677,13 718 677,13 3 00 715 677,13 617 40 617 40-252 40 5 00 1 228 677,13-245 00 5 00 5 00 723 677,13 5 00 723 677,13 3 00 5 00 720 677,13-252 40 365 00-252 40 718 677,13 718 677,13 3 00 715 677,13 510 00 510 00 5 00 5 00 988 677,13 723 677,13 723 677,13 3 00 720 677,13 5 00 20 00 20 00 20 00 20 00 5 00 5 00 25 00 25 00 5 00 25 00 5 00 25 00 510 00 510 00 510 00-245 00 265 00 7 40-7 40-245 00 265 00-245 00 265 00 365 00-245 00 265 00-245 00 7 40 7 40 7 40 7 40 7 40-7 40 109 402,00 118 662,00 118 662,00 105 80 3 00 102 80 12 862,00-9 26-9 26-9 26 12 862,00 109 402,00 105 80 3 00 102 80 3 602,00 12 862,00 12 862,00 3 602,00 3 602,00 3 602,00-9 26-9 26 12 862,00 12 862,00 12 862,00-9 26 3 326 222,00-9 26 3 602,00 3 602,00 3 311 222,00 2 871 222,00 2 819 722,00 2 244 874,00 574 848,00 51 50 440 00 440 00 15 00 3 135 148,00-9 26-9 26 3 602,00 15 00 2 886 222,00 15 00 2 834 722,00 2 244 874,00 15 00 589 848,00 51 50 2 695 148,00 2 692 648,00 2 193 00 499 648,00 2 50 440 00 440 00 3 150 148,00 2 710 148,00 2 707 648,00 2 193 00 514 648,00 2 50 15 00 15 00 15 00 15 00 17 00 17 00 17 00 17 00 10 00 10 00 27 00 27 00 10 00 27 00 10 00 27 00-7 40-7 40 440 00 440 00 265 00-7 40-7 40 440 00 440 00 Strona 2 z 4 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 754 2 75412 3 4700 4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 801 Oświata i wychowanie 80101 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe 851 Ochrona zdrowia 85154 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 00 10 00 10 00 10 00 5 00 453 381,83 5 00 15 00 15 00 5 00 15 00 5 00 15 00 412 686,64 261 686,64 218 686,64 14 53 204 156,64 43 00 151 00 151 00 40 695,19 399 686,64 40 695,19 25 628,00 287 314,64 25 628,00 244 314,64 14 53 25 628,00 229 784,64 43 00 259 686,64 216 686,64 14 53 202 156,64 43 00 140 00 140 00 25 628,00 25 628,00 440 381,83 285 314,64 242 314,64 14 53 227 784,64 43 00 25 628,00 77 875,61 77 875,61 77 875,61 77 875,61 10 00 10 00 87 875,61 87 875,61 10 00 87 875,61 10 00 87 875,61 29 00 29 00 29 00 29 00 5 628,00 5 628,00 34 628,00 34 628,00 5 628,00 34 628,00 5 628,00 34 628,00 25 00 25 00 25 00 25 00 10 00 10 00 35 00 35 00 10 00 35 00 10 00 35 00 100 00 100 00 100 00 15 067,19 13 084 47 115 067,19 12 699 47 8 926 47 8 075 522,00 6 196 297,00 1 879 225,00 527 623,00 323 325,00 3 773 00 3 773 00 385 00 7 312 637,00 8 926 47 8 075 522,00 6 196 297,00 1 879 225,00 527 623,00 323 325,00 15 067,19 166 067,19 15 067,19 155 067,19 15 067,19 115 067,19 385 00 4 158 00 15 067,19 166 067,19 15 067,19 155 067,19 15 067,19 115 067,19 4 158 00 4 039 637,00 3 872 136,00 3 094 185,00 777 951,00 167 501,00 3 273 00 3 273 00 7 697 637,00 4 039 637,00 3 872 136,00 3 094 185,00 777 951,00 167 501,00 385 00 385 00 3 658 00 385 00 3 658 00 3 273 00 3 273 00 3 273 00 385 00 108 95 3 658 00 385 00 3 658 00 385 00 3 658 00 108 95 108 95 78 95 40 95 38 00 30 00-11 00-11 00-11 00-11 00 11 00 88 95-11 00 11 00 11 00 108 95 67 95 40 95 27 00 11 00 41 00 88 95 68 95 30 95 38 00 20 00-11 00 11 00-11 00 88 95 88 95 57 95 30 95 27 00 31 00-11 00 11 00 385 00 Strona 3 z 4 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85214 85228 85295 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 20 00 20 00 20 00 11 00 11 00 31 00 31 00 11 00 31 00 30 00 30 00 30 00 30 00-11 00 957 973,00-11 00 19 00 19 00-11 00 19 00-11 00 19 00 955 223,00 955 223,00 669 579,00 434 268,00 235 311,00 285 644,00-2 50-2 50-2 50 5 25 140 40 5 25 957 973,00 2 75 672 329,00 2 75 437 018,00 235 311,00 2 50 285 644,00 140 40 140 40 137 90 137 90 137 90-2 50-2 50-2 50 140 40 140 40 140 40-2 50 137 90 137 90 30 00-2 50-2 50 137 90 30 00 30 00 30 00 32 75 32 75 32 75 32 75 2 75 2 75 2 75 2 75 27 80 27 80 27 80 27 80 2 75 30 55 30 55 2 75 2 75 30 55 2 75 30 55 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 1 934 856,00 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 1 927 456,00 1 710 456,00 1 702 956,00 502 074,00 1 200 882,00 7 50 217 00 217 00 7 40 470 00 1 710 456,00 1 702 956,00 502 074,00 1 200 882,00 7 50 370 00 370 00 370 00 100 00 100 00 477 40 370 00 370 00 370 00 7 40 100 00 100 00 100 00 7 40 107 40 7 40 224 40 7 40 107 40 7 40 107 40 7 40 224 40 7 40 107 40 7 40 107 40 Strona 4 z 4 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 4 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4260 Zakup energii Wydatki razem: 445 882,86 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 423 882,86 351 882,86 61 882,86 61 882,86 290 00 72 00 72 00 22 00 250 987,12 22 00 373 882,86 7 00 68 882,86 7 00 68 882,86 15 00 305 00 178 987,12 26 987,12 26 987,12 152 00 72 00 72 00 272 987,12 200 987,12 33 987,12 33 987,12 167 00 22 00 22 00 7 00 7 00 15 00 152 00 152 00 152 00 15 00 15 00 167 00 167 00 15 00 167 00 2 00 2 00 2 00 2 00 7 00 7 00 9 00 9 00 7 00 9 00 7 00 9 00 31 593 160,97 24 852 760,97 15 740 147,97 10 088 893,76 5 651 254,21 927 442,00 7 892 309,00 12 862,00 280 00 6 740 40 6 740 40-305 187,36 611 372,55-52 787,36 113 905,36-41 027,36 85 405,36 31 899 346,16 24 913 878,97 15 784 525,97 10 091 616,40 5 692 909,57 953 442,00 7 892 309,00 3 602,00-27,36 2 75-41 00 82 655,36 26 00-2 50 2 50-9 26 280 00 72 00 72 00-252 40 497 467,19 6 985 467,19 72 00 72 00-252 40 497 467,19 6 985 467,19 Strona 5 z 4 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 5

Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 17 90 2 75 20 65 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 80 2 75 15 55 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 80 2 75 15 55 Razem: 7 493 990,97 2 75 7 496 740,97 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 86 222,97 86 222,97 01095 Pozostała działalność 86 222,97 86 222,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154,71-4,61 150,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,05-0,55 21,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90-22,20 877,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 27,36 417,36 852 Pomoc społeczna 17 90 2 75 20 65 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 80 2 75 15 55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 80 2 75 15 55 Razem: 7 493 990,97 2 75 7 496 740,97 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXVI/229/2017 Rady Gm. Stanisławów z dnia 19.06.2017 Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017. w złotych w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2017 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2017 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2017, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 01010 6050 2 010 01042 6050 3 600 60014 6300 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów Dofinansowanie położenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w miejscowości Wólka Czarnińska gm. Stanisławówdotacja dla Star. Pow. 1 360 00 1 360 00 środki własne 100000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 1260000 zł. 190 00 190 00 środki własne 100 00 100 00 środki własne 4 600 60016 Budowa dróg gminnych w tym: 265 00 100 00 165 00 4.1 6050 Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Stanisławów 155 00 155 00 środki własne 4.2 6050 4,3 6050 Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stanisławów - dokumentacja projektowokosztorysowa Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej w tym wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 10 00 10 00 środki własne 100 00 100 00 środki własne 5 600 60053 6050 Łącze internetowe do wsi Porąb (światłowód) środki własne w ramach funduszu sołeckiego Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 750 75023 6050 7 750 75023 6060 8 754 75404 6220 9 754 75412 6230 10 801 80101 6050 11 801 80101 6050 Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - cd. prac z 2016 r. i częściowy remont w pokojach Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla policji - komisariat w Stanisławowie Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie 430 00 430 00 środki własne 10 00 10 00 środki własne 11 00 11 00 środki własne 40 00 40 00 środki własne 2 985 00 2 985 00 673 00 673 00 środki własne 1185000 zł. dotacja z Min. Sportu 800000zł. Pożyczka z EFRWP 10000000 środki własne 128000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 545000 zł. 12 801 80104 6050 Budowa przedszkola w Stanisławowie 500 00 500 00 środki własne 13 900 90015 6050 14 900 90001 6050 15 900 90001 6050 16 900 90095 6050 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscowościach gm. Stanisławów - dokumentacja projekt. - kosztorys. Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Rewitalizacja centrum Stanisławowa - uzupełnienie dokumentacji projekt.- kosztorys. 107 40 107 40 32 00 32 00 35 00 35 00 środki własne w tym fundusz sołecki - 46630,26zł. pożyczka WFOŚiGW 17000 zł., środki własne 15 000 zł. środki własne 35000 zł. 50 00 50 00 środki własne Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 921 92109 6050 Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie 72 00 72 00 środki własne 15000 zł. pożyczka WFOŚiGW. 57000 zł. 17 926 92605 6050 Wykonanie I etapu siłowni zewnętrznej na terenie boiska sportowego w Stanisławowie 18 754 Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie - 75412 6050 dokumentacja projektowokosztorysowa Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu 19 754 przy budynku OSP i ul. Cichej 75412 6050 w Pustelniku (rozliczenie z lat poprzednich) 10 00 10 00 środki własne 10000 zł. -w ramach funduszu sołeckiego 100 00 100 00 środki własne 15 067,19 15 067,19 środki własne Ogółem wydatki inwestycyjne w 2017 r. 6 985 467,19 548 067,19 6 437 40 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 3

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/229/2017 Rady Gm. Stanisławów z dnia 19. 06.2017 r. Lp. wsi Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota (zł) 1 2 3 4 5 6 7 754 75412 4210 Borek Czarniński Zakup materiałów do remontu i wyposażenia rmizy OSP w Czarnej 2 00 1 2 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017 600 60016 4270 Borek Czarniński 600 60016 4270 Choiny 600 60016 4270 Ciopan Borek Czarniński razem Dowóz tłucznia na remont dróg gminnych we wsi oraz odkrzaczenie i pogłębienie rowów przydrożnych 8 422,57 10 422,57 Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Choiny 11 030,30 Dowóz tłucznia lub żwiru na remont drogi gminnej we wsi Ciopan 10 361,80 3 Ciopan - razem 10 361,80 Dowóz destruktu na drogę gminną we wsi 600 60016 4270 Cisówka 10 00 Cisówka 900 90015 6050 Cisówka Budowa oświetlenia ulicznego 3 50 921 92195 4210 Cisówka 921 92195 4300 Cisówka zorganizowanie imprez integracyjnych - np."dzień dziecka", Wiejska wigilia itp. - zakupy zorganizowanie imprez integracyjnych - np."dzień dziecka", Wiejska wigilia itp. - usługi 523,64 1 20 4 Cisówka - razem 15 223,64 900 90015 6050 Czarna Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przez wieś 8 00 Zakup materiałów do remontu i wyposażenie do 754 75412 4210 Czarna 1 875,61 remizy OSP w Czarnej 5 Czarna - razem 9 875,61 Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi 600 60016 4270 Goździówka 10 861,22 Goździówka 921 92195 4210 Goździówka 921 92195 4300 Goździówka 900 90015 6050 Goździówka Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji dnia dziecka -zakupy Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji dnia dziecka - usługi Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przez wiesś 10 50 2 00 6 Goździówka - razem 13 461,22 7 600 60016 4270 Kol. Stanisławów 8 600 60016 4270 Legacz 600 60016 4270 Lubomin Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Kolonie Stanisławów Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej przez wieś Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Lubomin 15 193,25 9 055,18 12 276,15 9 Lubomin- razem 12 276,15 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1 Strona 1

1 2 3 4 5 6 7 Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi 600 60016 4270 Ładzyń 9 00 Ładzyń. 754 75412 4210 Ładzyń Zakup krzeseł do remizy OSP w Ładzyniu 4 00 900 90015 6050 Ładzyń 921 92195 4300 Ładzyń Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oświetlenia ulicznego Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - np.. "Dni Ładzynia", wigilia mieszkańców itp. 2 00 1 287,16 10 Ładzyń - razem 16 287,16 600 60016 4270 Łęka 921 92195 4300 Łęka Dowóz tłucznia i destruktu na remont drogi gminnej przez wieś Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki". 9 00 541,36 11 Łęka - razem 9 541,36 12 600 60016 4270 Mały Stanisławów 13 600 60016 4270 Ołdakowizna 14 600 60016 4270 Papiernia 15 900 90015 6050 Porąb Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Dowóz żużlu i destruktu na remont dróg gminnych we wsi Budowa oświetlenia ulocznego we wsi Porąb przy drodze gminnej 8 994,40 8 720,93 10 270,64 7 40 921 92120 4210 Porąb Zakup materiałów niezbędnych do odnowienia krzyża wpisanego do rejestru zabytków 20 921 92195 4300 Porąb Dofinansowanie wiejskich imprez integracyjnych zwiazanych z zachowaniem lokalnych tradycji tj. 543,58 wigilia, dzień dziecka. Porąb - razem 8 143,58 16 600 60016 4270 Prądzewo - Kopaczewo 17 754 75412 4210 Pustelnik 900 90015 6050 Pustelnik 600 60016 4270 Retków 18 Retków - razem 19 600 60016 4270 Rządza Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś Zagospodarowanie terenu przy OSP Pustelnik - zakup materiałów na budowę ogrodzenia Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oświetlenia ulicznego 9 814,84 9 581,03 13 30 Pustelnik - razem 22 881,03 Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz tłucznia Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz tłucznia Czyszczenie i pogłębienie rowów, oczyszczenie chodnika z zakrzaczeń przez wieś, remont drogi zjazdowej do rzeki 12 276,15 12 276,15 18 171,13 Rządza - razem 18 171,13 600 60016 4270 Sokóle Dowóz żwiru na remont drogi gminne we wsi 2 20 Zakup materiałów potrzebnych do 926 92601 4210 Sokóle 10 015,37 zagospodarowania boiska sportowego we wsi 20 Sokóle - razem 12 215,37 Wykonanie I etapu siłowni zewnętrznej na terenie 926 92601 6050 Stanisławów 10 00 boiska sportowego w Stanisławowie Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2 Strona 2

1 2 3 4 5 6 7 600 60016 4270 Stanisławów Wykonanie I etapu remontu chodnika na ul. Senatorskiej w Stanisławowie 20 386,50 22 Stanisławów - razem 30 386,50 23 600 60016 4270 Suchowizna Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej 9 298,27 900 90015 6050 Szymankowszczyzna 921 92109 4210 Szymankowszczyzna Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymankowszczyzna przy drodze gminnej Zakup materiałów do odnowienia elewacji świetlicy we wsi Szymankowszczyzna stanowiącą własność Gm. Stanisławów 7 00 1 842,47 Szymankowszczyzna - razem 23 8 842,47 Zakup materiałów do remontu budynku 24 921 92109 4210 Wólka Czarnińska świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gm. 12 944,65 Stanisławów 25 600 60016 4270 Wólka Konstancja Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś 8 660,15 26 600 60016 4270 Wólka Piecząca Dowóz żwiru na drogę gminną przez wieś 9 845,23 600 60016 4270 Wólka Wybraniecka Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś 5 00 900 90015 6050 Wólka Wybraniecka Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Wybraniecka przy drodze gminnej - prace projektowe 4 146,34 27 Wólka Wybraniecka 9 146,34 28 600 60016 4270 Zalesie Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś 10 726,43 600 60016 4270 Zawiesiuchy Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś 70 900 90015 6050 Zawiesiuchy Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zawiesiuchy przy drodze gminnej - prace projektowe 6 683,92 29 Zawiesiuchy 7 383,92 Razem Fundusz Sołecki 351 450,27 Wszystkie zadania dot. działu 600 rozdz. 60016, wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych. Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 3 Strona 3

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/229/2017 Rady Gm. Stanisławów z dnia 19.06.2017 Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział podmiotowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych celowej Nazwa jednostki 384 000 0 1 Samorządowa instytucja kultury 305 000 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie 167 000 921 92116 2480 Biblioteki 138 000 2 Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy 79 000 801 80104 Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów 2310 poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i nie będącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty) 79 000 Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania - podmiotu 453 442 116 000 finansów Niepubliczne jednostki systemu oświaty - 801 80104 przedszkole "Promyczek" i przedszkole 2540 "Tęczowa Dolina" - realizujące zadania z 322 883 0 zakresu oświaty 801 80106 Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt 2540 przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty 102 740 0 801 80149 2540 851 85153 2830 851 85154 2830 Treść Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Kwota dotacji /w zł./ 23 000 0 10 000 31 000 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

1 2 3 4 5 6 854 85404 2540 854 85415 2360 926 92605 2360 Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty 4 819 Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym na podstawie art. 221 5 000 u.f.p tj. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja 70 000 przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Ogółem 837 442 116 000 Ogółem udzielone dotacje 953 442 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2

Tabela Nr 6. do Uchwały Nr XXVI/229/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19.06. 2017 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 28 136 626,16 2. Wydatki 31 899 346,16 3. Wynik budżetu -3 762 72 1 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Przychody ogółem: Wolne środki, o któruch mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: 4 672 112,00 950 1 793 112,00 1.1 na pokrycie deficytu 883 72 2 2.1 2.2 2.3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie planowanego deficytu pożyczek i kredytór zaciągnięty w bankach wyłoninych w drodze przetargu Rozchody ogółem: 952 2 879 00 1 879 00 1 000 00 909 392,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, 992 909 392,00 1.1 Spłaty otrzymanych pożyczek 497 60 1.2 Spłaty otrzymanych kredytów 411 792,00 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

UZASADNIENIE 1. Zmiany zawarte w niniejszej uchwale po stronie dochodów w zakresie zadań bieżących zostały dokonane w następującej klasyfikacji: 1) Dział 754, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 17 563,19 zł. i składają się na to: - zwrot za paliwo do samochodu wynikające z rozliczenia paliwa za rok 2016 2 496,00 zł. - zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających przekazanych na odrębny rachunek, na realizację zadania Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku 15 067,19zł. 2) Dział 756 rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. zwiększa się plan dochodów o kwotę 177 964 zł i zmniejsza się tenże plan o 3 200 zł. w tym: - 0310 wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się o kwotę 170 000 zł. w związku ze m dochodów w wyniku złożenia korekty wymiaru tego podatku za rok bieżący i poprzedni przez jednego z podatników ( wartości budowli), - 0320 - wpływy z podatku rolnego, zwiększa się o 182,00 zł. wynika ze złożonych deklaracji, - 0330 - wpływy z podatku leśnego, zwiększa się o 2 782,00 zł. wynika ze złożonych deklaracji, - 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych, zmniejsza się o 3 20 zł. i wynika z wycofania przez podatników kilku pojazdów, 3) Dział 756 rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 108 zł i zmniejsza się tenże plan o 6 000 zł. w tym: - 0320 - wpływy z podatku rolnego, zmniejsza się o 600 zł. co wynika z przypisu tego podatku po wymiarze, - 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwiększa się o 2 108 zł. Zwiększenie jest tu możliwe w związku z wykonaniem planu. 4) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan dotacji o kwotę 275 zł. w związku z otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informacji o zwiększeniu kwoty dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej (Pismo Nr FIN I.3111.16.16.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.). 2. Zmiany zawarte w niniejszej uchwale po stronie dochodów w zakresie zadań majątkowych zostały dokonane w następującej klasyfikacji: 1) Dział 010, rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się do dochodów dotację w wysokości 45 000 zł. na realizacje zadania Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów. Dotację tą wprowadza się na podstawie Załącznika Nr 1 do uchwały nr 735/243/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2017 r. Wykaz zadań realizowanych przez Gminy w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w którym to wykazie znalazło się ww. zadanie (pismo Urzędu Marszałkowskiego nr RW-RM-II.7153.1.36.2017.MS z dnia 25 maja 2017 r. 2) Dział 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zmniejsza się plan Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

dochodów o 200 000 zł. Planowana była tutaj dotacja właśnie w tej wysokości z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019, której gminie nie przyznano. 3) Dział 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów z tytuły sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 150 000 zł. ze względu na niskie zainteresowanie zakupem nieruchomości, co może mieć wpływ na niewykonanie dochodów w zaplanowanej wysokości. W wyniku dokonanych powyższych zmian, plan dochodów ogółem zmniejsza się o 113 814,81 zł. 3. Zmiany zawarte w Tabeli Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 dotyczą następujących zadań: 1) W dziale 010, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 30 000 zł. pomiędzy paragrafami tj. z 4300 zakup usług pozostałych do 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę wodomierzy; 2) W dziale 010, rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000 zł. na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów. Na to zadanie przyznano Gminie dotację w wysokości 45 000 zł. 3) W dziale 010, rozdz. 01095 Pozostała działalność zmiany dokonane w tym rozdziale opiewające łącznie na kwotę 27,36 zł. i dotyczą przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami a wynikają z rozliczenia dotacji otrzymanej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2017 roku, (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). 4) W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, w 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 5000 zł. na zakup znaków drogowych, przepustów, cementu itp., oraz w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 245 000 zł. z tym że: 200 000 zł. zmniejsza się wydatki w związku z nieotrzymaniem dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019, natomiast kwotę 45 000 zł. przenosi się do działu 010 rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów. 5) W dziale 600, rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna, likwiduje się zadanie zaplanowane w tym rozdziale, a środki w wysokości 7 400 zł. przenosi się do działu 900 rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg, na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Porąb. Są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego i zmiany dokonuje się na wniosek Sołectwa Porąb w związku ze zmianą wydatków funduszu sołeckiego podjętą uchwałą zebrania wiejskiego w dniu 10 marca 2017 r. Zmiana ta została uwzględniona w Tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały pod nazwą Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017 6) W dziale 710, rozdz. 71095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 260 zł. w 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. z kwoty 12 862 zł do kwoty 3 602 zł. Zmiany tej dokonuje się na podstawie Aneksu nr 2 do umowy nr 144/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu; Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI). 7) W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł. w związku z niewystarczającą wielkością środków zaplanowanych w budżecie w tym: - w 4260 Zakup energii, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł. i jest to podyktowane zmianą sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy. Zakup palowa gazowego Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2

należy dokonywać z 4260; - w 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł. i jest to podyktowane koniecznością doszkalania pracowników w związku ze zmianami przepisów. 8) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków o 40 695,19 zł. w następujących paragrafach: - 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia p-poż, paliwa i części zamiennych do samochodów w związku z awariami, - 4260 Zakup energii, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 628 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa gazowego do ogrzewania trzech remiz i garaży strażackich podłączonych do ogrzewania gazowego. Zaplanowane środki w budżecie na ten cel będą niewystarczające. - 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł. remonty i naprawy sprzętu p-poż. - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków o 15 067,19 zł. na zadanie pod nazwą Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku rozliczenie zadania z lat poprzednich. Są to środki na dokończenie zadania realizowanego w 2016 r. - usunięcie usterek wykazanych w protokole odbioru. 9) W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o 385 000 zł. na zadanie pod nazwą Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik. Zwiększenie to zabezpieczy płatności wynikające z harmonogramu zawartej umowy głównej, umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz dodatkowych niezbędnych wydatków. 10) W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami przenosząc środki w wysokości 11 000 zł. z 4300 Zakup usług pozostałych do 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizujących zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki, promujący zdrowy tryb życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów. Zmianę tą zawiera również załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. 11) W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w zakresie zadań własnych zmniejsza się plan dochodów w 3110 Świadczenia społeczne o 2 500 zł. i zwiększa się o tą samą kwotę plan wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za wykonywanie przez 2 osoby prace społecznie użyteczne na podstawie porozumienia nr 1.6.2017 z Powiatowym Urzędem Pracy. 12) W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan wydatków w zakresie zadań zleconych o kwotę 2 75 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I.3111.16.16.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.). 13) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000 zł. w tym: 15 000 zł. w 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, z przeznaczeniem na działalność GOK w Stanisławowie, ponieważ zaplanowane środki nie zabezpieczają podstawowych wydatków do końca roku (płace i pochodne pracowników, opał, energia elektryczna itp.), oraz 7 000 zł. w 4260 Zakup energii, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich. Zmianę dotyczącą dotacji zawiera również załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. 14) Na wniosek Wójta i po wypracowaniu ostatecznej decyzji, w tabeli nr 5, pod nazwą Plan Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 3

wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017, zadanie wymienione w pozycji nr 12 Adaptacja pomieszczeń w budynku gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie otrzymuje nową nazwę Budowa przedszkola w Stanisławowie. W wyniku zmian zawartych w budżecie i opisanych powyżej, wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o 420 000 zł. tj. z kwoty 3 342 720 zł. do kwoty 3 762 720 zł. Zostają zwiększone również przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 320 000 zł. tj. z kwoty 473 112 zł. do kwoty 1 793 112 zł. Wolne środki o których mowa powyżej zostają przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 883 720 zł. oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w roku 2017 w kwocie 909 392 zł. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba zaciągania kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowanego pierwotnie w budżecie na kwotę 900 000 zł. a wiec przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952) w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 900 000 zł. tj. z kwoty 3 779 000 zł do kwoty 2 879 000 zł Aktualny plan przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 6, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 4