Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ

Podobne dokumenty
Transport w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata Centrum Unijnych Projektów Transportowych Marzec 2009

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Wojciech Motelski. Kierownik Działu Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Ośrodek Przetwarzania Informacji. ddd r.

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Zamówienia publiczne, zachowanie zasady konkurencyjności. Żary, 31 sierpnia 2018 r.

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

KONTROLA PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH POIiŚ PROWADZONA PRZEZ NFOŚiGW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

Zakończenie realizacji projektu

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. Środowiska

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis Uzasadnienie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE LISTOPAD Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Komunikat

Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r.

Od Polecenia Zmiany do wniosku o płatność.

Komunikat. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Liczba kontroli, w których zastosowano korektę finansową 1

Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych w trakcie audytu operacji. Katowice, r.

Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Zasady dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Najczęściej popełniane błędy i zagrożenia wynikające z realizacji postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Pzp

Zalecenia nr Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Tabela nr 1. Umowy, o których mowa w Podrozdziale 5.5 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ

KONTROLE PROJEKTÓW UNIJNYCH,

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Obowiązki beneficjenta

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy

Zasady udzielania zamówień. Wydział Kontroli Projektów

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice roku

Kontrola projektów na miejscu realizacji.

Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień publicznych PROW PROW

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R.

M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia.

Załącznik nr 8 do RPK

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

Komunikat. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Przykłady Nieprawidłowości/Uchybień popełnianych przez Beneficjentów w IX osi POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Temat Rozliczanie projektów unijnych w ramach EFRR RPO WP z wykorzystaniem systemu SL2014

Rozliczanie projektów unijnych w ramach EFRR RPO WP z wykorzystaniem systemu SL2014

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek

Procedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu

Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r.

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ WYBORU WYKONAWCÓW W TRANSAKCJACH NIEOBJĘTYCH USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Stan Realizacji działania 8.4 PO IG. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Obowiązki beneficjentów wynikające z umowy o dofinansowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r.

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Data sprawdze Nazwa dokumentu

Szkolenie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 9 listopada 2017 r.

Termin naboru: r r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 18 listopada 2009 r.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD

Priorytet X. Pomoc techniczna

Transkrypt:

Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych Październik 2012 r. Działalność instytucji współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowiska UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

AGENDA 1. PO IiŚ w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 2. Rola CUPT w strukturze zarządzania i wdrażania POIiŚ 3. Projekty drogowe w PO IiŚ 4. Cykl życia projektu drogowego Wniosek o dofinansowanie Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego Umowa o dofinansowanie Wniosek o płatność Wniosek o płatność końcową 5. Kontrola realizowanych projektów 6. Podsumowanie

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, zatwierdzony przez Komisję Europejską 7 grudnia 2007 r., jest największym programem w historii Unii Europejskiej. Na realizację programu przyznano środki unijne w wysokości 28,3 mld EUR, co stanowi ponad 42% całości środków polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013*. Środki wspólnotowe przeznaczone na rozwój sektora transportowego to 19,5 mld EUR, co stanowi ok. 70% całości środków UE w ramach PO IiŚ. * 67,3 mld EUR. 4

Miejsce CUPT w strukturze zarządzania i wdrażania POIiŚ INSTYTUCJA AUDYTOWA Ministerstwo Finansów INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikującej INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ministerstwo Rozwoju Regionalnego INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA I Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II Centrum Unijnych Projektów Transportowych BENEFICJENCI

Rola CUPT w poszczególnych etapach realizacji projektów MISJA CUPT: CUPT kompleksowo wspiera beneficjentów w procesie przygotowania inwestycji i ich realizacji. W ramach zadań nałożonych na CUPT instytucja uczestniczy w następujących procesach: Ocena i wybór projektów Podpisanie umów o dofinansowanie Rozliczanie projektów Kontrola projektów

Projekty drogowe POIiŚ realizowane są w ramach następujących Priorytetów i Działań: Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T 7

8

Dostępna alokacja na projekty drogowe w ramach Priorytetów VI VIII POIiŚ wdrażanych przez CUPT stanowi ok. 60% wszystkich dostępnych środków w ramach sektora transportu* Pozostałe projekty 42% Projekty drogowe 58% * Wartość alokacji przeliczono wg. kursu obowiązującego na październik 2012 r. 1 EUR = 4,1436 PLN 9

Etapy procesu uzyskiwania dofinansowania Wniosek o dofinansowanie Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego Umowa o dofinansowanie Wniosek o płatność Wniosek o płatność końcową

Wniosek o dofinansowanie Wnioski z listy projektów indywidualnych lub wybrane w procedurze konkursowej Ocena 2-stopniowa formalna i merytoryczna Badanie zgodności z kryteriami zawartymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dokumentacja w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej Każdy wniosek oceniany jest przez Zespół ds. Oceny Projektów powołany przez Dyrektora CUPT

Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dotyczy tylko dużych projektów, których wartość przekracza 50 mln EUR sporządzany na formularzu wniosku, który stanowi załącznik XXI do rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 wypełniany w EUR wg średniego kursu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca (MRR) zatwierdza wniosek i przekazuje go do weryfikacji Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych (SFC 2007)

Umowa o dofinansowanie Zawarcie umowy jest warunkiem dofinansowania projektu w ramach POIiŚ Wymagana zgoda Instytucji Pośredniczącej (MTBiGM) na zawarcie umowy W przypadku wystąpienia zmian dotyczących w szczególności: kwoty i poziomu dofinansowania (w tym wynikających z podpisania wszystkich kontraktów z wykonawcami), okresu kwalifikowania wydatków, tytułu projektu, zakończenia rzeczowej realizacji projektu, CUPT wdraża procedurę zawarcia aneksu do umowy

Umowy o dofinansowanie W ramach Priorytetów VI VIII POIiŚ podpisano dotychczas 198 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 112,4 mld PLN wydatków całkowitych, w tym dofinansowanie UE stanowi 64,3 mld PLN (tj. ponad 78 % przyznanej alokacji VI VIII POIiŚ). Na projekty drogowe realizowane w ramach działań 6.1, 6.2 oraz 8.2 POIiŚ podpisano 69 umów o dofinansowanie na łączną wartość 73,7 mld PLN wydatków całkowitych, w tym dofinansowanie UE stanowi 45,6 mld PLN (tj. ok.. 56 % przyznanej alokacji VI VIII POIiŚ). Pozostałe projekty 29% Projekty drogowe 71% Udział podpisanych umów o dofinansowanie na projekty drogowe w ogólnej wartości podpisanych umów o dofinansowanie (w części UE)

Umowy o dofinansowanie W ramach działań 6.1, 6.2 oraz 8.2 POIiŚ z GDDKiA podpisano 42 umowy o dofinansowanie na łączną wartość 68,6 mld PLN wydatków całkowitych, w tym dofinansowanie UE stanowi 42,5 mld PLN (tj. ponad 52 % przyznanej alokacji VI VIII POIiŚ). Pozostałe projekty 7% GDDKiA 93% Udział podpisanych umów o dofinansowanie na projekty drogowe GDDKiA w ogólnej wartości podpisanych umów o dofinansowanie dla projektów drogowych (w części UE).

Wniosek o płatność Beneficjent przekazuje do CUPT wniosek o płatność, który służy: - rozliczeniu środków przekazanych beneficjentowi w ramach zaliczki - wnioskowaniu o przyznanie płatności stanowiącej refundację wydatków sfinansowanych ze środków Beneficjenta - przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu - rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe Dofinansowanie projektów jest udzielane w formie zaliczki, płatności pośrednich lub płatności końcowej Weryfikacja wniosku o płatność dokonywana jest zgodnie z zasadą dwóch par oczu, tj. niezależnie przez dwóch pracowników

Wnioski o płatność Płatności zrealizowane/poświadczone na rzecz beneficjentów w ramach Priorytetów VI VIII POIiŚ w części odpowiadającej wydatkom kwalifikowalnym wynoszą 40,9 mld PLN, w tym część UE stanowi 32,8 mld PLN. W ramach projektów drogowych realizowanych w ramach działań 6.1, 6.2 oraz 8.2 POIiŚ płatności zrealizowane/poświadczone zostały na łączną wartość ponad 33,9 mld PLN wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie UE stanowi 28,4 mld PLN. Pozostałe projekty 14% Projekty drogowe 86% Płatności zrealizowane/poświadczone na rzecz beneficjentów projektów drogowych w ogólnej wartości płatności (w części UE)

W ramach działań 6.1, 6.2 oraz 8.2 POIiŚ zrealizowano/poświadczono płatności GDDKiA na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych 31,9 mld PLN, w tym dofinansowanie UE stanowi 27,2 mld PLN. Pozostałe projekty drogowe 4% Wnioski o płatność GDDKiA 96% Udział płatności zrealizowanych/poświadczonych dla projektów GDDKiA w ogólnej wartości płatności dla projektów drogowych (w części UE).

Wniosek o płatność końcową Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni po upływie okresu kwalifikowalności określonym w UoD. Po złożeniu wniosku o płatność końcową przeprowadzana jest kontrola na zakończenie realizacji projektu, która obejmuje: weryfikację wniosku o płatność końcową weryfikację dokumentacji związanej z realizacją projektu weryfikację wykonania zakresu rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości wskaźników produktu zakładanych UoD na podstawie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta W przypadku projektów dużych lub indywidualnych kontrola na zakończenie realizacji projektu obejmuje również sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego na miejscu realizacji projektu. Pozytywny wynik kontroli jest warunkiem zatwierdzenia wniosku o płatność końcową i przekazania Beneficjentowi płatności końcowej.

Wniosek o płatność końcową Dotychczas w ramach Priorytetów VI-VIII POIiŚ ostatecznie rozliczono i zakończono realizację 15 projektów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 255,7 mln PLN, w tym dofinansowanie UE stanowi 217,3 mln PLN. W ramach projektów drogowych zatwierdzono wnioski o płatność końcową jedynie w ramach działania 8.2, gdzie w sumie łączna wartość zakończonych i rozliczonych umów o dofinansowanie wyniosła 118,1 mln PLN, w tym dofinansowanie UE stanowi 100,4 mln PLN. W trakcie weryfikacji obecnie znajduje się 31 wniosków o płatność końcową dla których umowy o dofinansowanie opiewają na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 4,1 mld PLN, w tym wkład UE 3,7 mld PLN (projekty drogowe odpowiednio 3,4 mld PLN i 2,9 mld PLN).

Proces kontroli w cyklu życia projektu WoD UoD WoP Ocena wniosku o dofinansowanie Kontrola procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem Kontrole na miejscu realizacji projektów Kontrola wniosków o płatność Kontrola trwałości 21

Statystyka kontroli (stan na dzień: 16.10.2012r.) CUPT przeprowadził/ prowadzi 388 kontroli projektów drogowych (działania 6.1, 6.2, 8.2, 8.1- konkurs): 346 kontrole, weryfikacje procedur zawierania umów, 42 kontrole na miejscu realizacji projektu 22

Statystyka kontroli procedur zawierania umów dla projektów drogowych weryfikacje 56 ex-post 225 ex-ante 65 0 50 100 150 200 250 23

Kontrola projektu na miejscu jego realizacji Istotą prowadzenia kontroli projektów na miejscu jest weryfikacja prawidłowości realizacji projektu, w tym sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu w realizacji projektu oraz poniesionych wydatków, przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność, są zgodne ze stanem rzeczywistym, a także weryfikacja, czy współfinansowane roboty zostały wykonane, a towary i usługi dostarczone. 24

Kontrola procedur zawierania umów ex- ante planowe umów wytypowane przez CUPT ex- post doraźne aneksów z inicjatywy Beneficjenta do umów 25

Liczba korekt finansowych dla projektów drogowych korekta 100%; 3 korekta dyf; 1 korekta 2%; 2 korekta 2,5%; 4 korekta 12,5%; 1 korekta 25%; 8 korekta 10%; 6 korekta 5%; 38 26

Prewencyjny charakter kontroli/ weryfikacji Kontrole przed podpisaniem UoD Kontrole ex-ante Kontrole przed podpisaniem umowy dają możliwość wyłączenia wydatków nieprawidłowo poniesionych i zastąpienia ich kosztami pochodzącymi z innych kontraktów w ramach projektów. Kontrole ex-ante mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, ponieważ naruszenia wykryte w trakcie przebiegu postępowania przed podpisaniem umowy z wykonawcą, co do zasady są usuwane i nie skutkują nałożeniem korekty. 27

Prewencyjny charakter kontroli/ weryfikacji Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród Beneficjentów, 86% ankietowanych przyznało, iż zalecenia pokontrolne ex-ante były pomocne w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji 88% ankietowanych zgadza się, iż zalecenia pokontrolne ex-ante pozwoliły na wyeliminowanie błędów w przygotowaniu dokumentacji Ponad 70% ankietowanych zgadza się, iż kontrola ex-ante pozwoliła na uniknięcie uznania wydatków za niekwalifikowane lub uniknięcie nałożenia korekt finansowych 86% ankietowanych uważa, że kontrola ex-ante stanowi narządzie pozwalające na ostateczne sprawdzenia, czy przygotowana przez beneficjenta dokumentacja nie zawiera błędów 80% respondentów wskazało, iż wykorzystało zalecenia pokontrolne jako materiał pomocniczy do przygotowania kolejnych postępowań Dane pochodzą z Raportu końcowego badania ewaluacyjnego pt. Wpływ systemu kontroli zawierania umów dla zadań objętych projektem na ograniczenia nieprawidłowości występujących w projektach sektora transportu realizowanych w ramach PO IiŚ badanie obejmowało okres marzec 2009-lipiec 2011. Raport dostępny jest na stronie http://pois.transport.gov.pl/pl/wydawnictwa/raporty-ekspertyzy 28

Główne ustalenia w obszarze zamówień publicznych Nieodpowiedni tryb postępowania pomimo braku spełnienia odpowiednich przesłanek: przetarg ograniczony ze skróconymi terminami na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i składanie ofert (brak pilnej potrzeby) negocjacje bez ogłoszenia (brak pilnej potrzeby) udzielenie zamówień z wolnej ręki na roboty dodatkowe Opis przedmiotu zamówienia: używanie nazw własnych i znaków towarowych do opisu przedmiotu zamówienia bez użycia słów lub równoważne i bez uzasadnienia tego specyfiką przedmiotu zamówienia nieprecyzyjny (niejednoznaczny) opis przedmiotu zamówienia 29

Główne ustalenia w obszarze zamówień publicznych c.d Uchybienia w procedurze dotyczącej ogłoszeń: przedłużenie terminu na składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez odpowiedniej publikacji zmiany przeprowadzenie kilku odrębnych postępowań w ramach projektu w procedurze konkurencyjnej, wartość szacunkowa każdego z nich nie przekraczała progów UE (ogłoszenie w BZP), natomiast ich suma przekroczyła progi wymagające ogłoszenia w DzUUE rozbieżności w treści pomiędzy ogłoszeniem zamieszczonym w podstawowym publikatorze (BZP, DzUUE) a ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym Uchybienia dotyczące warunków udziału w postępowaniu: wymaganie od wykonawcy posiadania wcześniejszego doświadczenia w realizacji podobnych robót/usług finansowanych ze środków UE wymaganie od każdego z członków konsorcjum spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaganie od podwykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu ograniczenia możliwości wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców 30

Główne ustalenia w obszarze zamówień publicznych c.d. Wykonywanie umów: wydłużenie terminu realizacji umowy zmiana zakresu umowy (rezygnacja z części przedmiotu zamówienia) roboty wykraczające poza przedmiot zamówienia zmiana kluczowych ekspertów (inżynier kontraktu) zmiany wynikające z braku należytej staranności podczas przygotowania przetargu, a nie z sytuacji niemożliwej do przewidzenia 31

Nieprawidłowości wynikające z niedostosowania krajowego prawa zamówień publicznych do prawa Unii Europejskiej Stosowanie dyskryminującego kryterium wyboru wykonawców polegającego na wymaganiu posiadania/ dysponowania odpowiedniego sprzętu/ osób już na etapie procedury przetargowej; Brak przekazania sprostowania do Dziennika Urzędowego UE w związku ze zmianami w ogłoszeniu; Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej ww. naruszenia są nieprawidłowością i powinny być skorygowane. Jednak zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, obywatel nie może ponosić negatywnych konsekwencji niedopełnienia przez państwo ciążących na nim obowiązków (państwo nie wydało w terminie przepisów wykonawczych nakazanych w dyrektywie). Wobec powyższego, w ww. przypadkach jeżeli płatność już nastąpiła, instytucje nie powinny wszczynać postępowania mającego na celu zwrot środków. 32

Korekty Przykłady Korekty finansowe - przykłady Niezastosowanie przetargu (K.C.), brak dokumentów potw. rozeznanie rynku Zmówienie dodatkowe poniesione bez spełnienia ustawowych przesłanek Wskazanie konkretnych znaków towarowych bez możliwości składania ofert równoważnych Określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnić równego traktowania wykonawców 100% korekty 25% korekty 25% korekty 5% lub 25% korekty UNIA EUROPEJSKA

Dziękuję za uwagę Kontakt: Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17 00 203 Warszawa tel. (22) 262 05 00; fax (22) 262 05 01 www.cupt.gov.pl