PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

Podobne dokumenty
PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2018/2019

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie. (w etatach) Realizacja zadań. Gospodarka mieniem 4 audytorów 100

PLAN AUDYTU NA ROK 2014

PLAN AUDYTU NA ROK 2009

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) (w etatach) Zarządzanie Instytucją. Kultura i ochrona. dziedzictwa narodowego

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

Plan audytu wewnętrznego na rok 2015.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.

Gmina Drezdenko ul. Warszawska Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia r.

Plan audytu wewnętrznego na rok 2012.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

ZARZĄDZENIE NR AWiK BURMISTRZA WARKI z dnia 13 grudnia 2017 r.

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

Ludwik Węgrzyn Ekspert ZPP

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

WYDATKI MAJĄTKOWE. Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK

S P R A W O Z D A N I E z działalności audytowej w 2015r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2011

~~Olru( uj' ~'1INISTERSTYVO ENERGII. Departament Energetyki Warszawa,..J (; lipca 2016 r. DE-II-024/1/16

Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy

Analiza Ryzyka Tabele

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2004

P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2011

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 2 stycznia 2014 r.

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007

Wydział Organizacyjny,Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego ul. Kwiatowa 1a

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan audytu wewnętrznego Miasta Lublin oraz Urzędu Miasta Lublin na 2006 rok. Spis treści:

PLAN AUDYTU NA ROK 2012.

Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r.

- Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr OZ ~.2015 BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 31 grudnia 2015 r.

Szkolenia planowane w 2011 roku Sposób realizacji planu w 2011 roku

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 95/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2009

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

UCHWAŁA NR 654/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na II kwartał 2005 roku

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Transkrypt:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu Poznań, dnia 20.12.2018 r. ul. Jackowskiego 18 60-09 Poznań Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostce samorządu terytorialnego (art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.). Nazwa jednostki sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-09 Poznań (jednostka zatrudniająca audytorów wewnętrznych) 2. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI Z OKREŚLENIEM SZACOWANEGO POZIOMU RYZYKA W DANYM OBSZARZE Lp. Nazwa obszaru Typ obszaru działalności Poziom ryzyka Wysoki/ Średni/ Niski Podstawowa/ Wspomagająca 1. Edukacja publiczna Podstawowa Wysoki 2. Gospodarka finansowa budżet powiatu, dochody Wspomagająca Wysoki budżetowe, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej 3. Gospodarowanie zasobami urzędu, działalność Wspomagająca Wysoki 4. Promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka Podstawowa Średni prorodzinna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych. Inwestycje i remonty Wspomagająca Średni 6. Gospodarka nieruchomościami Podstawowa Średni 7. Administracja architektoniczno-budowlana Podstawowa Średni 8. Transport zbiorowy i drogi publiczne Podstawowa Średni 9. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Podstawowa Średni 10. Zarządzanie kadrami Wspomagająca Średni 11. Gospodarka środowiskiem Podstawowa Średni 12. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy Podstawowa Średni 1

13. Zamówienia publiczne Wspomagająca Niski 14. Kultura fizyczna i sport, turystyka, kultura i sztuka, Podstawowa Niski promocja powiatu oraz współpraca z organizacjami pożytku publicznego 1. Geodezja, kartografia i kataster Podstawowa Niski 16. Bezpieczeństwo publiczne, w tym ochrona Podstawowa Niski przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, obronność. 17. Ochrona praw konsumenta Podstawowa Niski 3. ANALIZA ZASOBÓW OSOBOWYCH 1. Dyrektor Wydziału 1 etat - koordynacja i nadzór. 2. Zastępca dyrektora 1 etat. 3. Stanowiska prowadzące audyt wewnętrzny 3 etaty. 4. Liczba dni roboczych w 2019 roku 21. Liczba osobodni dla stanowisk prowadzących audyt wewnętrzny w 2018 roku (21 dni x 4 osoby (ppkt 2 i 3) 1004 dni. Lp. Zadania audytora wewnętrznego Zasoby ludzkie (liczba osobodni) 1. Przeprowadzanie zadań audytowych 610 2. Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego 28 3. Przeprowadzanie czynności sprawdzających 1 4. Współpraca z innymi służbami kontrolnymi 20. Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość 12 6. Szkolenia i rozwój zawodowy 20 7. Urlopy 144* 8. Czynności doradcze 12 9. Inne działania rezerwa czasowa 143 Ogółem liczba osobodni 1004 *w pozycji urlopy urlopy z 2018 r. + urlopy na 2019 rok dla 4 etatów (zastępca dyrektora plus 3 stanowiska prowadzące audyt) 2

4. PLANOWANE TEMATY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 2019 ROKU 4.1 PLANOWANE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru Planowany czas przeprowadzenia zadania 80 1. Postępowanie z pojazdami usuniętymi z dróg na obszarze powiatu zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (KT) 2. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości przez Wydział Gospodarowania Mieniem 3. Udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu Powiatu Poznańskiego z wyłączeniem dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych (PR, FN, WŚ, ZD, ZK). 4. Przygotowywanie procesów inwestycyjnych i ich realizacja ocena kontroli zarządczej w wybranym procesie inwestycyjnym. Kontrola i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych 6. Bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (planowany udział rzeczoznawcy) 7. Realizacja, przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie poznańskim, zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 8. Finansowanie oświaty subwencje oświatowe i inne środki zewnętrzne, ustalanie planów finansowych szkół i placówek oświatowych Transport zbiorowy i drogi publiczne Gospodarowanie zasobami 80 urzędu, działalność Gospodarka finansowa 80 budżet powiatu, dochody budżetowe, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej Inwestycje i remonty 80 Edukacja publiczna 6 Gospodarowanie 6 zasobami urzędu, działalność Promocja i ochrona 80 zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych Edukacja publiczna 80 3

4.2 PLANOWANE CZYNNOŚCI DORADCZE Lp. Rodzaj czynności doradczych Planowany czas realizacji czynności 1. Według zapotrzebowania zgłoszonego przez Starostę Poznańskiego, Zarząd Powiatu w Poznaniu 12 4.3 PLANOWANE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE Lp. Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające 1. Ocena prawidłowości realizacji wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień. Nazwa obszaru Promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających 2. Ocena funkcjonowania procesu zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami w systemach informatycznych 3. Przeprowadzanie służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę. Gospodarka zasobami urzędu, działalność Zarządzanie kadrami 4

. CYKL AUDYTU WYRAŻONY W LATACH (WYRAŻA ON STOSUNEK ZIDENTYFIKOWANYCH OBSZARÓW RYZYKA DO LICZBY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DANYM ROKU) Liczba zidentyfikowanych obszarów ryzyka - 17 Liczba obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie zadań- 7 Cykl audytu (w latach) - 3