PLAN AUDYTU NA ROK 2016

Podobne dokumenty
PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU NA ROK 2018

PLAN AUDYTU NA ROK 2014

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2013

Uchwała nr 63/2016. Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z dnia 6 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc]

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy Styczeń

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 146/BAW/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 marca 2012 r.

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego

Wolumen - część II Budynki Urzędu Gminy Kulesze Kościelne i Ochotniczej Straży Pożarnej Grodzkie Nowe w grupie taryfowej G

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

Uchwała nr 10/2015. Zarząd Związku Uchwala:

KW Kępno r.

METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

IV SEKTOR - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA 2015 ROK

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy Styczeń

Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej dokonana przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

Regulamin audytu wewnętrznego

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

Katowice, dn r. DO

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dn r. AW CZĘŚĆ OGÓLNA

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

1. Postanowienia ogólne

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mbanku S.A. w 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku

Samoocena w systemie kontroli zarządczej z perspektywy audytora wewnętrznego

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie

Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

Sprawozdanie z zadania zapewniającego

KW Kępno r.

Wymiar czasu pracy w kwartałach 2018r. pełny etat

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2019 r.

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Karta Audytu Wewnętrznego

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r.

Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały:

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. Oferty pracy

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. Oferty pracy

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009

Regulamin zarządzania ryzykiem. Założenia ogólne

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa

SPRAWOZDANIE. z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia audytu wewnętrznego przez komórkę audytu wewnętrznego. Urzędzie Miejskim w Będzinie

Wymiar czasu pracy w kwartałach 2018r. pełny etat

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

Transkrypt:

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego AW/AS/913/02/2015 ul. Barbary 21a 40-053 KATOWICE NIP 954-22-46-280 PLAN AUDYTU NA ROK 2016 Plan audytu obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją zadań audytu wewnętrznego oraz ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP w Katowicach. Zadania będą obejmować poszczególne Wydziały Związku, zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną. Badanie ma na celu racjonalne zapewnienie, że Związek realizuje na każdym obszarze swoje zadania zgodnie z postanowieniami Statutu oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Równocześnie badana będzie sprawność funkcjonowania struktur Związku w celu osiągnięcia zasad ładu organizacyjnego. 1. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA Analizę ryzyka przeprowadzono metodą pośrednią. Oceniono szereg zagrożeń (czynników) związanych z hipotetycznym ryzykiem niewykonania zadań w ramach poszczególnych obszarów (Wydziałów). Ocenę wykonano metodą profesjonalnego osądu. Wzięto też pod uwagę (przy odpowiednim wagowaniu) priorytety Kierownictwa Związku, cele i zadania Związku, ryzyka wpływające na realizację celów i zadań oraz wyniki audytów i kontroli. Wyniki analizy ryzyka (prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnych zagrożeń wyrażono w procentach) przedstawia poniższa Tabela: 1

Lp. Nazwa Wydziału 1 Wydział Prawny 87,5% 2 Wydział Śląskiej Karty Usług Publicznych 85,9% 3 Wydział Informatyki 78,1% 4 Wydział Organizacji Przewozów 72,7% 5 Wydział Analiza Ekonomicznych oraz Strategii 70,3% 6 Wydział Prasowy 67,2% 7 Wydział Planowania Systemu Komunikacyjnego i Zamówień Publicznych 64,9% 8 Wydział Księgowo-Finansowy 64,1% 9 Wydział Zarządzania Jakością Usług Przewozowych 63,3% 10 Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych 62,5% 11 Wydział Sprzedaży 60,9% 12 Wydział Windykacji 60,2% 13 Wydział Kontroli Biletów 57,1% Ocena końcowa Wydziały o najwyższym potencjalnym ryzyku (wyrażonym w procentach) będą przedmiotem badania w roku 2016. Ilość badanych obszarów może być określona na podstawie przeprowadzonej analizy zasobów osobowych. 2. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY ZASOBÓW OSOBOWYCH W zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP w Katowicach, zgodnie z Uchwałą Zarządu, funkcjonuje Samodzielne Stanowisko Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki analizy zasobów osobowych audytu wewnętrznego (w osobodniach): Lp. Rodzaj czynności Ilość osobodni 1. Wykonywanie zadań: 192 w tym: a. Zadania zapewniające 137 b. Czynności doradcze 35 c. Czynności sprawdzające 20 2. Szkolenie i rozwój zawodowy 15 3. Czynności organizacyjne 10 4. Urlop 26 5. Rezerwa czasowa 10 Razem: Łączna ilość dni roboczych w 2016 r. 253 2

Ilość osobodni na poszczególne czynności określono w sposób szacunkowy. Dokładne wykorzystanie dni roboczych zostanie wykazane w Sprawozdaniu z wykonania Planu za 2016 r. 3. LISTA WYDZIAŁÓW BADANYCH (ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE) W 2016 r. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka (zagrożeń) oraz wyniki analizy zasobów osobowych w roku 2016, jak również ustalenia wieloletniego cyklu audytu wewnętrznego, będą badane (zarówno w zakresie audytu wewnętrznego jak i w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej) następujące Wydziały: Lp. Nazwa Wydziału Poziom ryzyka 1. Wydział Prawny 87,5% 2. Wydział Śląskiej Karty Usług Publicznych 85,9% 3. Wydział Informatyki 78,1% 4. Wydział Organizacji Przewozów 70,3% 5. Wydział Analiz Ekonomicznych i Strategii 70,3% 4. WYKAZ ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH W ROKU 2016 Mając na uwadze wyniki analiz jak powyżej przedstawia się do realizacji w roku 2016 następujące zadania zapewniające ( w osobodniach) Lp. Nazwa Wydziału Ilość osobodni Miesiąc realizacji (2016 r.) 1. Wydział Prawny 15 Styczeń 2. Wydział Śląskiej Karty Usług 40 Luty, Marzec, Kwiecień Publicznych 3. Wydział Informatyki 22 Maj, Czerwiec 4. Wydział Organizacji Przewozów 38 Sierpień, Wrzesień, Październik 5. Wydział Analiz Ekonomicznych i Strategii 22 Listopad, Grudzień 3

Powyższe zadania mają na celu uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wymienione Wydziały realizują zadania Związku w swoim zakresie oraz, że w tych Wydziałach funkcjonują prawidłowo mechanizmy kontroli zarządczej. 5. CZYNNOŚCI DORADCZE ORAZ SPRAWDZAJĄCE W 2016 r. Czynności doradcze w roku 2016 będą miały głownie związek z oceną i doradzaniem w zakresie sprawnego funkcjonowania kontroli zarządczej, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Szczególny nacisk zostanie położony na pomoc w opracowywaniu zasad analizy ryzyka, która może być pomocna w optymalizacji wykonywania zadań przez wybrane Wydziały. Przewiduje się także w doradzanie w obszarze samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w poszczególnych Wydziałach. Na te czynności przewidziano 35 dni. Czynności sprawdzające mają na celu zbadanie, czy wykonywane są ewentualne zalecenia po badaniu danego obszaru. W tym zakresie mieści się również nadzór nad wykonywaniem ewentualnych zaleceń kontroli zewnętrznych. Czynności te będą koncentrowały się na sprawdzaniu i pomocy w tworzeniu mechanizmów samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zalecaniu niezbędnych usprawnień w tym zakresie. Na te czynności przewidziano 20 dni. 6. CYKL AUDYTU Pod pojęciem cyklu audytu mieszczą się zadania audytowe, których realizacja będzie wykonywana w latach późniejszych. Cykl ten obejmuje pozostałe obszary (Wydziały) Związku, tak aby zbadać całość w przedziale czasowym 3 lat. Zamierzenia na lata następne obrazuje poniższa tabela: Lp. Nazwa Wydziału Rok badania 1. Wydział Prasowy 2017 2. Wydział Planowania Systemu Komunikacyjnego i Zamówień 2017 Publicznych 3. Wydział Księgowo-Finansowy 2017 4. Wydział Zarządzania Jakością Usług Przewozowych 2017 5. Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych 2018 6. Wydział Sprzedaży 2018 7. Wydział Windykacji 2018 8. Wydział Kontroli Biletów 2018 4

Na tym plan zakończono. 14.12.2015 r. (-) Maurycy Graca...... (data) (podpis audytora wewnętrznego) 14.12.2015 r. (-) Roman Urbańczyk...... (data) (podpis Dyrektora Biura KZK GOP) 5