UCHWAŁA NR XXXIII/129/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm./ oraz art. 211, 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm./, Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje : 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 56.249,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 56.249,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. W uchwale Nr XIX/80/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak złącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 4. Załącznik Nr 11 Dotacje celowe w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, 5. Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały, 6. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koprzywnicy Zenon Papka
DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/129/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 562,00 0,00 756 70095 Pozostała działalność 19 170,00 0,00 75618 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,00 16 294,50 16 294,50 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,00 2 875,50 2 875,50 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 19 170,00-19 170,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 4 816 331,00 13 757,00 4 830 088,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 112 599,00 13 757,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 83 599,00 13 757,00 97 356,00 758 Różne rozliczenia 9 223 646,47 42 994,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 42 994,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 42 994,00 42 994,00 852 Pomoc społeczna 8 062 351,00-502,00 85216 Zasiłki stałe 250 834,00-502,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 250 834,00-502,00 Po zmianie 200 562,00 19 170,00 126 356,00 9 266 640,47 42 994,00 8 061 849,00 250 332,00 250 332,00 Razem: 24 757 692,68 56 249,00 24 813 941,68
WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/129/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 640 747,71-25 645,00 615 102,71 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 277 370,00-26 445,00 250 925,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 197 951,00-26 445,00 171 506,00 01095 Pozostała działalność 347 800,71 800,00 348 600,71 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 300,00 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 597,56 500,00 20 097,56 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 144 000,00-8 600,00 135 400,00 40002 Dostarczanie wody 144 000,00-8 600,00 135 400,00 4260 Zakup energii 91 500,00-8 600,00 82 900,00 600 Transport i łączność 2 576 413,00-14 978,00 2 561 435,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 89 759,00-8 150,00 81 609,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80 000,00-8 150,00 71 850,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 324 695,00-6 828,00 1 317 867,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 575 121,00-6 828,00 568 293,00 630 Turystyka 9 273,39-9 273,39 0,00 63095 Pozostała działalność 9 273,39-9 273,39 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 273,39-9 273,39 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 134 308,47-3 143,61 131 164,86 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96 403,47-3 143,61 93 259,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 22 814,47-6 443,61 16 370,86 4300 Zakup usług pozostałych 31 700,00 2 300,00 34 000,00 70095 Pozostała działalność 37 905,00 0,00 37 905,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 031,35 4 031,35 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 238,39 1 238,39
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 689,38 689,38 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 211,76 211,76 4128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 98,77 98,77 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 30,35 30,35 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 11 475,00 11 475,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 3 525,00 3 525,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 170,00-19 170,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 130,00-2 130,00 0,00 710 Działalność usługowa 61 600,00-29 500,00 32 100,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 35 000,00-29 500,00 5 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00-3 500,00 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00-26 000,00 1 000,00 750 Administracja publiczna 3 236 506,77 6 090,00 3 242 596,77 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 882 664,77 5 990,00 2 888 654,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 3 100,00 13 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 892 575,00 10 200,00 1 902 775,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 346 807,00-7 430,00 339 377,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 390,00-5 600,00 25 790,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 176,00 3 300,00 11 476,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 824,00 700,00 108 524,00 4430 Różne opłaty i składki 21 080,00 1 400,00 22 480,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 320,00 15 320,00 75095 Pozostała działalność 133 200,00 100,00 133 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 100,00 2 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 301 581,50 13 570,00 315 151,50 75412 Ochotnicze straże pożarne 248 600,00 13 570,00 262 170,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 1 180,00 1 180,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 000,00 6 340,00 23 340,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 100,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4 500,00 44 500,00 Id: CCC9B852-6623-4DA1-9E46-5425FF31FA94. Podpisany Strona 2
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 1 450,00 11 450,00 801 Oświata i wychowanie 7 951 541,83 81 676,00 80101 Szkoły podstawowe 3 389 592,00 58 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 972 045,00 50 100,00 2 022 145,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 370 188,00 8 000,00 378 188,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 154 584,00 1 468,00 156 052,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 64 539,00 1 468,00 66 007,00 80104 Przedszkola 1 025 214,83-12 490,00 1 012 724,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 553 896,00 1 520,00 555 416,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 010,00-14 010,00 0,00 80110 Gimnazja 1 772 563,00 29 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 132 472,00 29 500,00 1 161 972,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 215 920,00 5 098,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 400,00 5 098,00 152 498,00 851 Ochrona zdrowia 86 009,00 13 757,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 469,00 13 757,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 534,00 7 000,00 16 534,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 935,00 6 757,00 18 692,00 852 Pomoc społeczna 8 416 308,00 78,00 85202 Domy pomocy społecznej 18 690,00-821,61 17 868,39 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 18 690,00-821,61 17 868,39 samorządu terytorialnego 85212 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 310 189,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 036,30 0,99 68 037,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 909,58-0,99 171 908,59 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 179 689,00 580,00 180 269,00 3110 Świadczenia społeczne 179 689,00 580,00 180 269,00 85216 Zasiłki stałe 250 834,00-502,00 8 033 217,83 3 447 692,00 1 802 063,00 221 018,00 99 766,00 96 226,00 8 416 386,00 3 310 189,00 250 332,00 3110 Świadczenia społeczne 250 834,00-502,00 250 332,00 Id: CCC9B852-6623-4DA1-9E46-5425FF31FA94. Podpisany Strona 3
85219 Ośrodki pomocy społecznej 336 740,60 821,61 337 562,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 237 369,09 312,30 237 681,39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 914,54 560,68 41 475,22 4300 Zakup usług pozostałych 12 800,00-15,77 12 784,23 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00-35,60 1 564,40 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 750,00 30,00 27 780,00 85395 Pozostała działalność 27 750,00 30,00 27 780,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 750,00 30,00 27 780,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 329 139,00-672,00 328 467,00 85401 Świetlice szkolne 163 230,00-672,00 162 558,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 470,00-1 500,00 111 970,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 136,00 828,00 21 964,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 626 212,23 18 960,00 645 172,23 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 149 345,23 5 100,00 154 445,23 4300 Zakup usług pozostałych 43 339,00 5 100,00 48 439,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 232 771,00 4 310,00 237 081,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00-4 200,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 500,00 8 510,00 86 010,00 90095 Pozostała działalność 166 200,00 9 550,00 175 750,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 350,00 1 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 000,00 6 900,00 98 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 1 300,00 24 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 558 571,61 13 900,00 572 471,61 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 365 150,39 13 900,00 379 050,39 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 334 000,00 13 900,00 347 900,00 926 Kultura fizyczna 198 570,00 0,00 198 570,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 198 570,00 0,00 198 570,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 600,00 14 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 870,00-600,00 42 270,00 Razem: 25 566 634,51 56 249,00 25 622 883,51 Id: CCC9B852-6623-4DA1-9E46-5425FF31FA94. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/129/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WYDATKI MAJĄTKOWE 1. 600 60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Koprzywnica w msc. Koprzywnica i Gnieszowice 1247705,00 1236360,00 568293,00 668067 668067 UMiG 2. 600 60016 Przebudowa dróg gminnych nr 334084T, nr 334086T, nr 334089T w m. Koprzywnica 755535,00 5535,00 5535,00 UMiG 3. 600 60013 Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km 28+460) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w Koprzywnicy 44280,00 UMiG Urząd Marszałkowski Razem dz. 600 2047520,00 1241895,00 573828,00 668067 668067 Kompetencje kluczowe - 4. 801 80195 budujemy od najmłodszych lat 21000,00 GZEAS
5. 754 75478 Razem dz. 801 21000,00 0 Zakup samochodu gasniczego dla OSP Ciszyca w Gminie Koprzywnica - Przeciwdziałanie skutkom klęśk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków 804481,50 4981,50 4981,50 UMiG Razem dz. 754 804481,50 4981,50 4981,50 WYDATKI BIEŻĄCE 1. 801 80195 Kompetencje kluczowe - budujemy od najmłodszych lat 505072,00 A. GZEAS Razem dz. 801 505072,00 0,00 0 0,00 "Razem w sieci"- 2. 853 85395 utrzymanie trwałości projektu 139872,00 27750,00 27750,00 UMiG Razem dz. 853 139872,00 27750,00 27750,00 0 3. 630 63095 "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"- trwałość projektu na lata 2016-2020 61273,39 9273,39 9795,00 UMiG Razem dz. 630 61273,39 9273,39 9795,00 Ogółem : 3579218,89 1283899,89 616354,50 668067 668067 0,00 0,00 x w tym: wydatki bieżące 706217,39 37023,39 37545,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 2873001,50 1246876,50 578809,50 668067 668067 0 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: CCC9B852-6623-4DA1-9E46-5425FF31FA94. Podpisany Strona 2
Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIII/129/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Opracowanie projektów technicznych na rozbudowę 1. 0 10 0 1010 infrastruktury wodnościekowej w gminie Koprzywnica 63555 63555 UMiG Przebudowa węzła 2. 0 10 0 1010 kanalizacyjnego w msc. Koprzywnica ul. Jędrusiów 80116 80116 UMiG Budowa kanalizacji sanitarnej - studium 3. 0 10 0 1010 wykonalności i aktualizacja kosztorysów Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 4. 600 60017 rolnych w msc. Koprzywnica Przebudowa odcinków dróg gminnych: - Koprzywnica- 5. 600 60016 Cegielnia, - Koprzywnica ul.słoneczna /FS/ 27835 27835 UMiG 74429,40 44429,40 A. B.30000 C. D. 39007 39007 UMiG UMiG i Urząd Marszałkowski Przebudowa drogi gminnej nr 334035T Krzcin- 6. 600 60078 Łukowiec od km 0+000 do km 0+560 90212 24224 A. 65988 B. C. D. UMiG Przebudowa drogi gminnej Dz. nr 435 obręb Gnieszowice, Gnieszowice- 7. 600 60078 Koprzywnica od km 0+286 do km 0+750 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego 2500 2500 A. B. C. D. UMiG Przebudowa drogi gminnej nr 334036T Koprzywnica ul. 8. 600 60078 Zarzecze-Błonie od km 0+000 do km 0+520 Opracowanie audytów energetycznych dla 10. 700 70095 budynków uzyteczności publicznej Wykonanie projektu technicznego adaptacji 11. 801 80101 budynku "Agronomówki" na oddział przedszkolny w Niedźwicach 295155 135155 A. 160000 B. C. D. UMiG 16605 16605 UMiG 7380 7380 UMiG Opracowanie dokumentacji 12. 801 80110 na budowę łącznika przy gimnazjum w Koprzywnicy 8610 8610 UMiG Zakup posypywarki do 13. 900 90095 zimowego utrzymania dróg Budowa altany w msc. 14. 900 90095 Postronna /F-sz Sołecki/ Zakup kosiarki - traktorka 15. 900 90095 Ciszyca /F-sz Sołecki/ Ogółem 33300 33300 UMiG 8000 8000 UMiG 6500 6500 UMiG 753204,40 497216,40 255988 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła
Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/129/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Dotacje podmiotowe w 2016 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 1. 921 92109 Koprzywnicy 2. 921 Miejsko-Gminna 92116 Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 801 80101 2. 801 80104 3. 801 80150 Publiczna Szkoła Podstawowa w Postronnej prowadzona przez stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa w Postronnej prowadzona przez stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa w Postronnej prowadzona przez stowarzyszenie 4. 801 Publiczna Szkoła Podstawowa w 80101 Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa w 5. 801 80103 Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa w 6. 801 80106 Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie Ogółem Koszty działalności instytucji kultury Koszty działalności instytucji kultury Bieżące utrzymanie szkoły podstawowej Bieżące utrzymanie przedszkola Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki Bieżące utrzymanie szkoły podstawowej Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego 346900 142800 211118 70825 71348 138462 66007 67 413 1 114 873
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/129/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Dotacje celowe w 2016 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 801 80101 Gmina Tarnobrzeg Udział w kosztach funkcjonowania punktu katechetycznego kościoła Zielonoświątkowego 1200 2. 600 60014 Powiat Sandomierski Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0805 T Koprzywnica- Krzcin-Chodków Stary w msc. Koprzywnica, ul.osiecka. 71 850 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 1. 801 80101 Gnieszowice "Sami Swoi" Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1000 2. 851 85154 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gnieszowice "Sami Swoi" Międzypokoleniowy festyn rodzinny ze szczególnym uwzględnieniem osób z rodzin dysfunkcyjnych 2 700 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 3. 851 85154 Gnieszowice "Sami Swoi" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 4. 851 85154 Postronna,Byszów,Kępie Piknik Rodzinny"Mama,Tata i Ja" 1 500 "Uczymy poprzez turystykę" 600 5. 851 85154 Parafia Rzymsko-Katolicka MBR "Latem bezpiecznie i pożytecznie" 2 000 6. 851 85154 UKS "Junior" Niedźwice Letni obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci ze środ. wiejskiego 4 000 7. 851 85154 UKS "Junior" Niedźwice Powszechny program popular. sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych członków gminy 8. 851 85154 LKS "Zryw" Zbigniewice Piknik rekreacyjno-sportowy 2 000 9. 851 85154 KS "Koprzywianka" "Ze sportem żyje się lepiej" 2 000 3 500 10. 851 85154 UKS "Arka" w Koprzywnicy 11. 851 85154 UKS "Arka" w Koprzywnicy 12. 851 85154 Fundacja "La Zebra" w Krzcinie "Przeciwdz.powstawaniu patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez krzewienie sportu" Aerobik z elementami tańca współczesnego "Może morze" - wycieczka krajoznawcza z elementami treningu umiejętności i zaradności społecznej dla grupy osób niepelnosprawnych intelektualnie 3 280 2 000 3 500 13. 851 85154 Fundacja "La Zebra" w Krzcinie "Piknik z okazji Dnia Dziecka" 1 500 14. 851 85154 PCK Sandomierz Wspieranie działań promujących styl życia poprzez realizację działań edukacyjnych na terenie Gminy Koprzywnica 800
15. 851 85154 PCK Sandomierz 16. 851 85154 Stowarzyszenie"Plus Dla Rozwoju" w Błoniu Organizacja warsztatów terapii zajęć profilaktycznych zapobieg. przemocy w rodzinie Wyjazd krajoznawczo-integrac. dla osób chorych i niepełnospr. wraz z opiekunami do Krakowa 17. 851 85154 UKS "Sokół" w Koprzywnicy "Sokół zdrowo i na wesoło" 5 000 18. 851 85154 Stowarzyszenie "Nasze Dmosice" "Kropla krwi" 1 000 720 1 500 19. 851 85154 Stowarzyszenie "Nasze Dmosice" "Historia naszą przyszłością" 700 20. 851 85154 Stowarzyszenie "Nasze Dmosice" 21. 851 85154 Stowarzysz. Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Omnibus" Niedźwice "Rowerem po zdrowie, wiedzę i tężyznę fizyczną" "Jedz mądrze, bądź aktywny - wygraj zdrowie" 1 000 2 200 22.. 851 85154 OSP w Gnieszowicach "Sportowo po strażacku" 1 500 23. 852 85203 Fundacja La Zebra Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie 392 183 24. 926 92605 KS "Koprzywianka" Zadanie pt. "Zdrowo i sportowo" 45 000 25. 926 92605 UKS "Arka" w Koprzywnicy "Krzewienie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży" 16 000 26. 926 92605 UKS "Arka" w Koprzywnicy "Akademia Piłki Nożnej" 9 000 27. 926 92605 LKS "Zryw" w Zbigniewicach "Nasi chłopcy w piłkę kopią" 40 000 28. 926 92605 UKS Junior" w Niedźwicach 29. 801 SP Postronna prowadzona przez 80101 stowarzyszenie SP Postronna prowadzona przez 30. 801 80150 stowarzyszenie 31. 801 SP Gnieszowice prowadzona 80101 przez stowarzyszenie 32. 921 Parafia pw. Św. Floriana w 92120 Koprzywnicy 33. 754 75412 OSP Gnieszowice 34. 754 75412 OSP Koprzywnica 35. 754 75412 OSP Krzcin 36. 754 75412 OSP Zbigniewice Ogółem "Popularyzacja i upowszechn. kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych na terenie Gminy Koprzywnica" Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 10 000 1 534,55 74,25 1 212,80 Konserwacja Ołtarza św. Benedykta 20 000 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Dofinansowanie zakupu cylindra rozpierającego do zestawu hydraulicznego Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego 85 000 2 000 1 180 17 000 757 234,60 Id: CCC9B852-6623-4DA1-9E46-5425FF31FA94. Podpisany Strona 2
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. w złotych Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/129/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
Przebudowa odc drogi pow. Nr 0805 T w Koprzywnicy ul.osiecka 600 60014 71850 71850 71850 0 0 71850 71850 71850 Id: CCC9B852-6623-4DA1-9E46-5425FF31FA94. Podpisany Strona 2
1. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/129/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok Jednostka org. Okres realizująca Przewidywane nakłady i źródła finansowania L.p. Projekt realizacji Dział Rozdział Wydatki w roku budżetowym 2016 zadanie lub zadania koordynująca program źródło kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki majątkowe Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2013-2017 UMiG 600 60016 Wartość zadania: 1247705,00 1236360,00 Działanie: M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - środki z budżetu j.s.t. 579638,00 568293,00 Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Tytuł: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Koprzywnica w msc. Koprzywnica i Gnieszowice - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 668067,00 668067,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 668067,00 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2016-2017 UMiG 754 75478 Wartość zadania: 804481,50 4981,50
Oś priorytetowa: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe - środki z budżetu j.s.t. 201120,38 4981,50 Działanie: przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - środki z budżetu krajowego Projekt:Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Ciszyca w Gminie Koprzywnica - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Wydatki bieżące - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 603361,12 1. Program:Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 2016 UMiG 700 70095 Wartość zadania: 21300,00 21300,00 Działanie: Działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa świętokrzyskiego - środki z budżetu j.s.t. 2130,00 2130,00 Projekt: Opracowanie lokalnego programu rewitalizacki Miasta i Gminy Koprzywnica - środki z budżetu krajowego 2875,50 2875,50 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 16294,50 16294,50 Wydatki majątkowe: 2052186,50 1241341,50 - środki z budżetu j.s.t. 780758,38 573274,50 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1271428,12 668067,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 668067 Wydatki bieżące: 21300,00 21300,00 - środki z budżetu j.s.t. 2130,00 2130,00 - środki z budżetu krajowego 2875,50 2875,50 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 16294,50 16294,50 Id: CCC9B852-6623-4DA1-9E46-5425FF31FA94. Podpisany Strona 2