RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2016 ROK. 1) Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

Podobne dokumenty
RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2014 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2015 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2011 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2005 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2013 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2012 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2017 ROK 1) Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2010 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2007 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2009 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2008 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2006 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

Plan finansowy wydatków na 2018r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH ZADANIA WŁASNE WYDATKI. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice Nr 2/2015 z dnia 08 stycznia 2015r.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 5/2015. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018.

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Zarządzenie Nr 222/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2012 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

ZARZĄDZENIE NR 120/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r.

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2009 ROK (po zatwierdzeniu )

ZARZĄDZENIE NR 71/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2008 ROK. Zgodnie z uchwałą nr 279/XXXII/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/VIII/2018

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień roku

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 czerwca 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych Rodziny zastępcze

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 286/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 21 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 230/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 12 października 2018 r.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 31/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku


PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Zarządzenie Nr 45/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 listopada 2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Wydatki budżetu na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 137/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 194/2018 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 28 grudnia 2018r.

Transkrypt:

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2016 ROK 1) Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach określone zostały w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w ustawach: 1) o pomocy społecznej, 2) o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych, 3) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 4) o świadczeniach rodzinnych, 5) o zaliczce alimentacyjnej (dłużnicy alimentacyjni) 6) o funduszu alimentacyjnym 7) o świadczeniach wychowawczych 8) o domu dziennego pobytu 9) o pieczy zastępczej 10) o asystencie rodziny 11) o przeciwdziałaniu narkomanii. 12) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Głównymi zadaniami realizowanymi przez OPS w okresie sprawozdawczym były zadania statutowe a także organizowanie prac społeczno-użytecznych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Struktura zatrudnienia w tutejszym Ośrodku przedstawia się następująco: L.p. Dział Zatrudnienie w etatach Stan na Zatrudnienie w osobach Stan na 1. O. P. S. 30,98 34 2. Asystent Rodziny 1,00 1 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4,42 4 3. Usługi opiekuńcze 14,45 16 4. Świadczenia Rodzinne W tym świadczenia wychowawcze 4,94 0,94 6 2 5. Dom Dziennego Pobytu 6,5 7 6. Jadłodajnia 2,44 3 RAZEM: 64,73 71

2 Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę. Poziom wykształcenia pracowników OPS: - wyższe 32 pracowników, - średnie 30 pracowników, - zawodowe 5 pracowników, - podstawowe 4 pracowników. Tutejszy Ośrodek zatrudnia 1 starszego specjalistę pracy socjalnej ze specjalizacją I i II stopnia 6 specjalistów pracy socjalnej, którzy oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają specjalizację I stopnia, 3 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownika socjalnego i 1 asystenta rodziny. Wartość środków trwałych jednostki wynosi 244.390,05 zł. z tego zespołów komputerowych na wartość 21.499,75 zł. Kwota umorzenia 21.499,75 zł. Samochód osobowy VW Transporter Shuttle dla przewozu osób niepełnosprawnych kwota: 123.240,50 zł. całkowicie umorzony, narzędzia, przyrządy i wyposażenia 99.649,80 zł Wartość środków trwałych poniżej 3.500,- zł. wynosi 407.684,73 zł., programów komputerowych 31.846,68 zł. 2) Analiza dochodów i wydatków za 2016rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2016 roku dochody: KIERUNKI DOCHODÓW Plan na 2016 rok początkowy Plan na 2016rok po zmianach do % wykonania Odpłatność za pobyt w DPS i zwrot.innych świadczeń. 120.000 120.068 145.560 121,3 Z tytułu wynagrodzenia płatnika, 1.800 1.800 902 50,1 Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi 90.000 90.000 68.641 76,3 Odpłatność za obiady w DDP, wpływ ze sprzedaży złomu 200.000 230.000 242.309 105,4 Darowizny i wpływy różne - 16 7.516 469,8 Wpływy z różnych opłat - - 23 Razem: 411.800 441.884 464.951 105,2 Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2016 roku kształtowały się na poziomie 105,2 % planowanych dochodów. Wszystkie zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Miasta i Gminy. Jednostka posiada należności wymagalne na dzień r. z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę 2.338.445,33 zł,oraz niewymagalne - odpłatność za DPS 1.809,05 zł i odpł.za usługi opiekuńcze- 92,13 zł. Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2016 roku. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł:

3 - wyegzekwowane alimenty od dłużnika alimentacyjnego z Funduszu Alimentacyjnego należność główna- 79.384,- zł.: w części należnej budżetowi państwa - 47.630,41 zł. w części należnej gminie- 31.753,57 zł. - odsetki od alimentów z Funduszu Alimentacyjnego 70.405,- zł.(należne budżetowi państwa), - wyegzekwowane alimenty od dłużnika alimentacyjnego z Zaliczki Alimentacyjnej- 13.501,- zł.: w części należnej budżetowi państwa- 6.750,72 zł. w części należnej gminie- 6.750,71 zł. - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.062,- zł. - opłata za duplikat karty KDR 46,- zł. oraz zwroty: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń społecznych za lata ubiegłe wraz z odsetkami 33.954,- zł. Plan finansowy w dziale 852 opieka społeczna w zakresie wydatków na 2016r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan początkowy wyniósł 11.384.876,- zł, w tym zadania własne 7.303.876,-zł zadania zlecone 4.081.000,- zł. Został zmieniony 33-krotnie Zarządzeniem Burmistrza. Plan po zmianach na dzień r. wynosi 19.450.677,- zł. KIERUNKI WYDATKÓW Plan na 2016 rok początkowy Plan na 2016rok po zmianach % wykonania Działalność: Pomoc Społeczna Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 30.750 45.909 45.661 99,5 Świadczenia społeczne 5.655.680 13.303.635 13.270.424 99,8 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.528.300 2.719.660 2.719.179 100,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200.978 197.196 197.190 100,0 Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym skł. podopiecznych) 610.223 650.516 650.407 100,0 Składki na Fundusz Pracy 58.967 56.644 56.502 99,6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 54.000 70.988 69.687 98,2 Wpłaty na PFRON 30.860 34.234 34.224 100,0 Wynagrodzenia bezosobowe 140.000 124.323 123.518 99,4 Zakup materiałów i wyposażenia 101.020 170.864 167.128 97,8 Zakup środków żywności 215.000 238.400 238.332 100,0 Zakup energii 98.450 88.370 88.344 100,0 Zakup usług remontowych 10.100 14.875 14.175 95,3 Zakup usług zdrowotnych 3.700 3.070 3.065 99,8 Zakup usług pozostałych 100.945 114.923 114.639 99,8 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1.327.000 1.400.260 1.396.485 99,7 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.148 9.148 8.474 92,6 Zakup usł. obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii - 1.000 1.000 100,0

4 Opłaty za administrowanie i czynszowe za budynki, lokale i 101.100 103.600 103.479 99,9 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 17.400 14.373 13.900 96,7 Różne opłaty i składki 5.800 3.617 3.515 97,2 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66.005 67.567 67.527 99,9 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14.000 443 349 78,8 Szkolenia pracowników 4.450 10.051 9.970 99,2 Wydatki na zakupy inwestycyjne - 7.011 7.011 100,0 Razem 11.384.876 19.450.677 19.404.195 99,8 Z przyznanej dotacji wydatkowano 19.404.195,- zł. co stanowi 99,8% rocznego. Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 45.661,- zł -ekwiwalenty za odzież i środki bhp-29.427,- -odprawy z tyt. likwidacji Jadłodajni-16.234,- 2) 3110 świadczenia społeczne. 13.270.424.- zł - świadczenia rodzinne, rodzicielskie, ZDO i F-sz alimentacyjny 4.268.107,-zł - świadczenia wychowawcze-6.438.121,-zł. - zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz posiłki dla potrzebujących 2.143.505,- zł - dodatki mieszkaniowe 388.591,- zł - dodatki energetyczne - 11.040,- zł - świadczenia prace społeczno- użyteczne - 21.060,- zł. 3) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.719.179,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 4) 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 197.190,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych, 5) 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 650.407,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń-505.060,- oraz składki od niektórych świadczeń rodzinnych, ZDO, świadczeń społecznych-145.347,- 6) 4120 składki na Fundusz Pracy 56.502,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonej podstawy, 7) 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 69.687,- zł. - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne, ZDO 8) 4140 wpłaty na PFRON 34.224,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ),

5 9) 4170 wynagrodzenia bezosobowe 123.518,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie głównie z tyt.usług opiekuńczych, 10) 4210 zakup materiałów i wyposażenia 167.138,- zł. - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości niezbędnych dla funkcjonowania jednostki,, a także paliwo i części do samochodu osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, zestawy i akcesoria komputerowe, 11) 4220 zakup środków żywności 238.332,- zł. środki żywności dla uczestników DDP, 12) 4260 zakup energii 88.344,- zł. - opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę pomieszczeń biurowych i DDP, magazynu odzieży 13) 4270 zakup usług remontowych 14.175,- zł. - koszty związane z remontem i konserwacją urządzeń biurowych, remontami urządzeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu, malowanie kuchni, stołówki, korytarza w DDP, naprawa samochodu służbowego 14) 4280 zakup usług zdrowotnych - 3.065,- zł opłaty za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników Ośrodka, 15) 4300 zakup usług pozostałych 114.639,- zł. - wydatki obejmowały opłaty za kserokopiarkę, porady prawne, opłaty pocztowe, wstęp na basen uczestników DDP, 16) 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1.396.485,- zł. - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej- 1.163.284,- zł, częściowe koszty pobytu dzieci: w rodzinie zastępczej 203.995,- i w placówkach opiekuńczo wychowawczych-29.206,-, 17) 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.474,-zł opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament miesięczny oraz internet, 18) 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-1.000,- przygotowanie strategii 19) 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 103.478,-zł wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynu odzieży na ul. Ks. Koziołka 20) 4410 podróże służbowe krajowe 13.900,- zł. - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne, a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników, 21) 4430 różne opłaty i składki 3.515,- zł. opłaty komornicze, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie pracowników od odpowiedzialności cywilnej, 22) 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.528 zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, 23) 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 349,- zł.-koszty egzekucji komorniczej,

6 24) 4700 szkolenia pracowników - 9.970,-zł opłaty za szkolenia pracowników i przejazdy z nimi związane, 25) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne - 7.011,-zł zakup patelni elektrycznej do kuchni w DDP. Plan finansowy w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii w zakresie wydatków na 2016 r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach na kwotę 430.000,- zł, został 9 razy zmieniony (zmiany pomiędzy paragrafami), 1 raz zwiększenie. Plan po zmianie na dzień r. wynosi 440.000,- zł. KIERUNKI WYDATKÓW Plan na 2016 rok początkowy Plan na 2016rok po zmianach na % wykonania Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.550 2.270 2.270 100,0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212.000 217.890 217.878 100,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.500 14.660 14.659 100,0 Składki na ubezpieczenie społeczne 35.900 36.186 36.180 100,0 Składki na Fundusz Pracy 3.500 3.949 3.948 100,0 Wpłaty na PFRON 5.500 5.770 5.667 98,2 Wynagrodzenia bezosobowe 52.000 57.670 57.670 100,0 Zakup materiałów i wyposażenia 23.500 18.765 18.576 99,0 Zakup energii 14.000 8.250 8.207 99,5 Zakup usług remontowych 3.450 500 500 100,0 Zakup usług zdrowotnych 200 100 100 100,0 Zakup usług pozostałych 39.000 50.250 49.968 99,4 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.200 1.200 1.200 100,0 Zakup usł. obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii - 1.000 1.000 100,0 Opłaty za administrowanie i czynszowe za budynki, lokale i 11.000 11.000 10.991 99,9 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 300 40 40 100,0 Rożne opłaty i składki 800 120 115 95,8 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.100 4.840 4.835 99,9 Koszty postępowania sądowego 5.000 5.000 4.224 84,5 Szkolenia pracowników 500 540 534 98,9 Razem: 430.000 440.000 438.562 99,7 Z przyznanej dotacji wydatkowano 438.562,- zł. co stanowi 99,7% rocznego. Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.270,- zł. ekwiwalenty za odzież i środki bhp, 2) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 217.878,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,

7 3) 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.659,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych, 4) 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 36.181,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń, 5) 4120 składki na Fundusz Pracy 3.948,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonej podstawy, 6) 4140 wpłaty na PFRON 5.667,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ), 7) 4170 wynagrodzenia bezosobowe 57.670,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy w pomieszczeniu jadłodajni w Krapkowicach oraz wynagrodzenia członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 8) 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18.576,- zł. - wydatkowano na zakup materiałów biurowych, biurek, środków czystości, art. na rocznicę punktu konsultacyjnego, doposażenie Świetlic i materiały promocyjne, kampanie profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 9) 4260 zakup energii 8.207,-zł. - opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej, Punktu konsultacyjnego, 10) 4270 zakup usług remontowych 500,- zł. - koszty związane z naprawą urządzeń, 11) 4280 zakup usług zdrowotnych 100,- zł. za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników, 12) 4300 zakup usług pozostałych 49.968,- zł. - wydatki obejmowały koszty eksploatacji pomieszczeń, bieglenia osób skierowanych na badania psychiatryczne oraz psychologiczne, usługi prawne, programy profilaktyczne, szkolenia nauczycieli 13) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.200,- zł - opłata za rozmowy telefoniczne, abonament oraz internet, 14) 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-1.000,- przygotowanie strategii, 15) 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia 10.991,- zł wydatki związane z opłatą za pomieszczenia Świetlicy Środowiskowej, Punktu Konsultacyjnego 16) 4410 podróże służbowe krajowe 40,- zł. - koszty podróży - uzasadnione wyjazdy pracowników,

8 17) 4430 Różne opłaty i składki - 115,- zł koszty ubezpieczenia pracowników od odpowiedzialności cywilnej 18) 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.835,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, 19) 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.224,- zł. - koszty biegleń sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie, 20) 4700 szkolenia pracowników - 533,-zł opłaty za szkolenia pracowników i przejazdy z nimi związane Plan finansowy w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale Pozostała działalność w zakresie wydatków na 2016 r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach w kwocie 1.970,- zł, został 2 razy zmieniony. Plan po zmianie na dzień r. wynosi 2.700,-zł. Obejmuje on finansowanie kosztów wydawania decyzji w 2016r. przez Gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.) Z przyznanej dotacji wydatkowano 2.700,- zł. co stanowi 100,0% rocznego. Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków: 1) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.250,- zł. refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 2) 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 396,- zł. refundacja pochodnych od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 3) 4120 składki na Fundusz Pracy 54,- zł. refundacja-obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych w wysokości 2,45% naliczonych płac, 3. Analiza wydatków za 2016 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2016 rok i 2015 roku w zł Opieka Społeczna

9 Kierunki wydatków Plan po zmianach na 31.12.2015 na 31.12.2015 Plan po zmianach na na % wykonania 2015r. % wykonania 2016r. Wydatki majątkowe 10.000 10.000 7.011 7.011 100,0 100,0 Wydatki bieżące ogółem 12.070.590 12.028.341 19.443.666 19.397.184 99,6 99,8 w tym: Wynagrodzenia i 3.451.577 3.448.952 3.602.187 3.601.449 99,9 100,0 pochodne Pozostałe wydatki 8.619.013 8.579.389 15.841.479 15.795.735 99,5 99,7 Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja wykonania za 2016 rok w porównaniu do 2015 roku w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, narkomanii oraz pozostała działalność Kierunki wydatków Plan po zmianach na 31.12.2015 na 31.12.2015 Plan po zmianach na na % wykonania 2015r. % wykonania 2016r. Wydatki majątkowe - - - - - - Wydatki bieżące ogółem 419.000 415.338 442.700 441.262 99,1 99,7 w tym: Wynagrodzenia i 305.102 304.262 333.055 333.036 99,7 100,0 pochodne Pozostałe wydatki 113.898 111.076 109.645 108.226 97,5 98,7 Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków w 2016 roku w odniesieniu 2015 roku w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie. Zobowiązania i środki na rachunku bankowym według stanu na dzień r. w zł. Dział 852 i dział 851 razem Według stanu na Zobowiązania 312.351,27 Środki na rachunku bankowym 0 Jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczą podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne,zdrowotne,fundusz Pracy, których termin płatności przypada na styczeń 2017 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2016 r.

10 W 2016 roku nie zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne. Kontrole wewnętrzne jednostki są przeprowadzane na bieżąco. ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE Z przedstawionego raportu wynika, że praca Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie sprawozdawczym odbywała się rytmicznie i przy zachowaniu norm prawnych. Problemy, które wystąpiły w 2016 roku Ośrodek rozwiązywał na bieżąco. W 2016 r.doposażyliśmy pomieszczenia biurowe ośrodka, zaadaptowano nowe pomieszczenia biurowe, w związku z wejściem w życie Ustawy o Świadczeniach wychowawczych ( Program 500+).Doposażono kuchnię w DDP w z związku ze znacznym wzrostem liczby osób korzystających z posiłków. W Świetlicach środowiskowych zorganizowano Dzień Dziecka, Mikołajki, zimowisko oraz Dzień Ziemniaka w Świetlicy w Ściborowicach. Odbyły się spotkania : rocznicowe Punktu Konsultacyjnego, opłatkowe w Jadłodajni, w Punkcie Konsultacyjnym, wigilia w Domu Dziennego Pobytu dla osób samotnych,chorych z gminy Krapkowice i podopiecznych ośrodka. Środki na Wigilię (7.500,-zł.) pochodziły od sponsorów. Zorganizowano zabawę karnawałową, Olimpiadę dla Seniorów oraz imprezę plażową Beach Party dla seniorów i uczestników DDP. Pozostałe działania dotyczące pomocy społecznej wykonywane były zgodnie ze statutem w sposób rzetelny i zaspokajający potrzeby podopiecznych ośrodka. Krapkowice, dnia 20.02.2017 r. Główny Księgowy Kierownik /-/ Danuta Siekiera Ośrodka Pomocy Społecznej /-/ mgr Marlena Kornaś