VII. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2005 roku
|
|
- Magdalena Komorowska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 VII. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2005 roku W budecie miasta na 2005 rok zaplanowano dotacj dla instytucji kultury na działalno statutow w wysokoci zł, z czego przekazano kwot zł, tj. 99,8% planu po zmianach. Przekazana dotacja obejmuje m.in.: 1. dotacje na działalno biec w kwocie zł, z tego: - z dochodów własnych miasta zł, - z dotacji z budetu pastwa zł, - z porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego zł, 2. dotacje na organizacj imprez w kwocie zł, w tym: - z dochodów własnych miasta zł, - z dotacji z budetu pastwa zł, 3. dotacje na remonty w kwocie zł, 4. dotacje celowe na inwestycje w kwocie zł. Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida w 2005 r. osignł przychody ogółem w wysokoci zł, tj. 100,3% wielkoci planowanej i 108,3% przychodów z tego tytułu osignitych w roku Przychody własne w kwocie zł uzyskano przede wszystkim ze sprzeday usług kulturalnych oraz wynajmu pomieszcze. Ponadto Teatr Jeleniogórski otrzymał dotacje z Euroregionu Nysa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Midzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych oraz Jeleniogórskich Spotka Teatralnych w wysokoci zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano nisze od planowanych przychody ze sprzeday biletów oraz wzrost kosztów z tytułu wypłat honorariów i delegacji, spowodowanych specyfik niektórych ról wymagajc zaproszenia do pracy w Teatrze Jeleniogórskim aktorów z innych miast. Z budetu miasta przekazano dotacj do działalnoci biecej w kwocie zł oraz na organizacj imprez w kwocie zł. Ponadto na remonty kwot zł, łcznie zł. W roku 2005 Teatr poniósł koszty w wysokoci zł, tj.101,2% wielkoci planowanej. Działalno na koniec 2005 roku zakoczył ujemnym wynikiem finansowym w kwocie zł. Czynnikami wpływajcymi na ujemny wynik finansowy były zwikszone koszty promocji Teatru i spektakli oraz rónice
2 kursowe w przypadku rozlicze z Euroregionem Nysa. Na ujemny wynik istotnie wpłynł równie brak dofinansowania wynagrodze ze rodków PFRON. W ramach dotacji Teatr otrzymał z budetu pastwa dotacj w kwocie zł - jako dotacj celow przeznaczon na realizacj 7 premier, zł na dofinansowanie XXIII Midzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych oraz zł z przeznaczeniem na realizacj wystawy z okazji obchodów 100-lecia Teatru i 60-lecia Sceny Polskiej w Jeleniej Górze. Ponadto Teatr Jeleniogórski ubiegał si o rodki na dofinansowanie zadania Zabezpieczenie przed skutkami klsk ywiołowych, zniszczeniem, kradzie i nielegalnym wywozem za granic zabytków ruchomych i nieruchomych sygnalizacja p. po. i oddymiania w ramach programu operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywnoci zarzdzania kultur ze rodków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzcych z budetu pastwa. W ramach tych działa udało si uzyska dofinansowanie w kwocie zł, co pozwoliło na czciowe pokrycie kosztów pierwszego etapu prac. Zadanie bdzie kontynuowane w roku Z dotacji na organizacj imprez sfinansowano midzy innymi: Wiosn Cieplick, Letnie Koncerty Promenadowe oraz Midzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych i Jeleniogórskie Spotkania Teatralne. W rok 2005 Teatr ubiegał si o przyznanie dofinansowania projektu Rozbudowa i Modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze Park Zdrojowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii. Teatr nadal stara si pozyska rodki zewntrzne na dofinansowanie tego zadania. W listopadzie 2005 r. został złoony wniosek o przyznanie dofinansowania ze rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osiedlowy Dom Kultury uzyskał przychody w kwocie zł, tj. 100,1% wielkoci planowanej, natomiast poniósł koszty w wysokoci zł, tj. 99,8% i zakoczył rok dodatnim wynikiem finansowym w kwocie zł. Na osignite przychody złoyły si przychody własne w kwocie zł, co stanowi 100,1% planu po zmianach i dotacja przekazana z budetu miasta w wysokoci zł.
3 Instytucja pozyskała zł wnioskujc o dofinansowanie realizowanych przedsiwzi ze rodków pozabudetowych. Dofinansowanie uzyskała m.in. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Euroregionu Nysa, Francusko Niemieckiej Współpracy Młodziey oraz od sponsorów prywatnych i instytucjonalnych. W ramach tych działa moliwe było dofinansowanie Karkonoskiej Frakcji Fantastyki, IX Midzynarodowego Festiwalu Niezalenych Filmów Video Zoom i Midzynarodowych Warsztatów Artystycznych Młodziey. W cigu okresu sprawozdawczego wystpiło mniejsze zaangaowanie sponsorów w organizacj imprez oraz mniejsze zapotrzebowanie na organizacj spotka w kawiarni Muza, co wpłynło na osignicie niszych od planowanych wpływów z działalnoci tej placówki w wysokoci zł, tj. 88,6%. Z podstawowej działalnoci merytorycznej ODK uzyskało wpływy ze wiadczonych usług w kwocie zł, co stanowi 101,1 % planu po zmianach. Przychody uzyskiwało m.in. z organizowania kursów jzyków obcych, pracowni, kursów taca, nauki gry na instrumentach, zimowisk i półkolonii, Klubu Seniora, aerobiku i callanetics oraz sceny profesjonalnej. Miejski Dom Kultury Muflon uzyskał przychody w kwocie zł, natomiast poniósł koszty w wysokoci zł. Zarówno przychody, jak i koszty ukształtowały si na poziomie 99,1% wielkoci planowanej. Na koniec roku osignł nieznaczny dodatni wynik finansowy. Na przychody ogółem złoyły si dotacje z budetu miasta w wysokoci zł, tj. 99,9% wielkoci planowanej i przychody własne w wysokoci zł, tj. 87,4%. Zrealizowane przychody własne to głównie wpływy z dzierawy i wynajmu, darowizn pozyskanych od osób fizycznych i prawnych oraz ze sprzeday usług. Ze wzgldu na mniejsze od planowanego zainteresowanie wynajmem pomieszcze, ( 63,1% planu) oraz korzystaniem z usług Miejskiego Domu Kultury (46,5% planu) przychody z tego tytułu były znacznie nisze odpowiednio zł i zł. Jednak zwikszona aktywno w zakresie pozyskiwania darowizn zaowocowała wyszymi wpływami w kwocie zł, czciowo pokrywajc te ubytki. W 2005 r. w Miejskim Domu Kultury odbywały si kursy gry na instrumentach, kursy taca, organizowano ferie zimowe i półkolonie.
4 Jeleniogórskie Centrum Kultury osignło przychody w kwocie zł, tj. 96,7% wartoci planowanej, natomiast poniosło koszty w wysokoci zł, tj. 98,2% wartoci planowanej. Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzymało dotacje z budetu miasta w wysokoci zł co stanowi 100% planu. Przychody własne JCK osignło w wysokoci zł, tj. 88,9% planu. Na przychody własne złoyły si m.in: - sprzeda usług na kwot zł. - najem i dzierawa składników majtkowych na kwot zł, - rodki od osób fizycznych i prawnych w wysokoci zł. Na wielko osignitych przychodów ze sprzeday usług istotnie wpłynła dua konkurencja oraz sezonowo wpływów za usługi wiadczone przez JCK. Działalno na koniec 2005 roku zakoczono ujemnym wynikiem finansowym w wysokoci zł. Powodem zaistniałej sytuacji były m.in.: konieczno wykonania prac remontowych na dachu pawilonu przy ul. 1 Maja 60 oraz rónice kursowe wynikajce z umów zawartych z Euroregionem NYSA na realizacj imprez, m. in. Wspólna Gwiazdka, III Midzynarodowy Festiwal Jazzowy. W 2005 roku Jeleniogórskie Centrum Kultury podejmowało działania w celu zmniejszenia kosztów realizowanych imprez i zminimalizowania ujemnego wyniku finansowego. Stan zobowiza na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zł, stan nalenoci zł, natomiast stan rodków pieninych zł. Z danych przedstawionych powyej wynika, e ujemny wynik finansowy nie zagraa płynnoci finansowej JCK ze wzgldu na wystarczajc ilo rodków pieninych zgromadzonych na rachunku bankowym Jeleniogórskiego Centrum Kultury. W okresie sprawozdawczym w Jeleniogórskim Centrum Kultury funkcjonowały pracownie artystyczne, prowadzone były kursy (artystyczne, edukacyjne i relaksacyjne), konsultacje i warsztaty. Za udział w wielu stałych formach pracy pobierano symboliczn opłat. Ponadto, w ramach wiadczenia usług, biec działalno prowadziła pracownia Dokumentacji Filmowej oraz Wysze Studium Fotografii.
5 Biuro Wystaw Artystycznych osignło przychody w wysokoci zł, tj. 100% wartoci planowanej, natomiast koszty poniosło w wysokoci zł, tj. 99,9% kwoty planowanej. Na przychody ogółem składaj si przychody własne w wysokoci zł, oraz dotacje w kwocie zł, stanowice 100% wielkoci planowanej. Przychody własne uzyskano m.in. z organizacji i obsługi imprez zleconych, pozyskanych rodków finansowych od osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na dofinansowanie wybranych działa artystycznych, ze sprzeday biletów wstpu oraz sprzeday katalogów i wydawnictw oraz z odsetek bankowych. Biuro Wystaw Artystycznych w 2005 r. otrzymało dotacj z budetu pastwa w wysokoci zł na realizacj wystawy sztuki z katalogiem zatytułowanej In art. Dreams Come True w sztuce marzenia staj si rzeczywistoci oraz dotacj celow od samorzdu województwa w kwocie zł na dofinansowanie wystawy Pamitka z Karkonoszy. Działalno na koniec 2005 roku zakoczyła si nieznacznym dodatnim wynikiem finansowym. Grodzka Biblioteka Publiczna uzyskała przychody w wysokoci zł, tj. 111,8% wartoci planowanej, natomiast koszty poniosła w wysokoci zł, co stanowi 111,8% wartoci planowanej. Rok 2005 zakoczył si nieznacznym dodatnim wynikiem finansowym. Grodzka Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje z budetu miasta do działalnoci biecej w wysokoci zł, tj. 100% wartoci planowanej. W ramach tej dotacji Biblioteka otrzymała dotacj z budetu pastwa w wysokoci zł na zakup nowoci wydawniczych w ramach programu operacyjnego Promocja czytelnictwa na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury na zadania objte mecenatem pastwa. Dziki temu wsparciu ksigozbiór biblioteki wzbogacił si o wiele nowoci wydawniczych, pozycji encyklopedycznych, literatur fachow, popularnonaukow i literatur pikn. W roku 2005 Zarzd Województwa Dolnolskiego przyznał Grodzkiej Bibliotece Publicznej zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. Dolnolski Ksigozbiór Regionalny. Ponadto Starostwo Powiatowe przyznało Bibliotece dotacj celow w kwocie zł z przeznaczeniem na realizacj zada powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego.
6 Grodzka Biblioteka Publiczna w 2005 r. pozyskała równie rodki finansowe z innych ródeł w łcznej kwocie zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał kwot zł na realizacj zadania pn.: Ekologia w bibliotece publicznej, natomiast Urzd Marszałkowski dofinansował projekt Wirtualna Biblioteka Dolnolska w kwocie zł. Ponadto w ramach Programu wyrównywania rónic midzy regionami finansowanego ze rodków PFRON Grodzka Biblioteka Publiczna otrzymała zł na realizacj projektu Informatyzacja Biblioteki Nowe wyzwanie. W roku 2005 Grodzka Biblioteka Publiczna ubiegała si o dofinansowanie projektu: Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Ksinica Karkonoska. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Interreg IIIA. Realizacja zadania rozpocznie si w 2006 roku. Muzeum Przyrodnicze osignło przychody w wysokoci zł, tj. 100,5% planu, natomiast koszty poniosło w wysokoci zł, tj. 105% wartoci planowanej. Na przychody ogółem składaj si dotacje z budetu miasta w wysokoci zł, tj. 99,9% planu, dotacje z WFOiGW i z Euroregionu Nysa w wysokoci zł, tj. 107% wielkoci planowanej oraz przychody własne w wysokoci zł, tj. 94,2%, które osignito głównie ze sprzeday biletów oraz ze sprzeday pamitek. Przychody własne stanowi 94,2% planu po zmianach i 78,4% przychodów własnych osignitych w roku ródłami przychodów własnych były głównie rodki finansowe pochodzce ze sprzeday biletów. Niska realizacja przychodów własnych spowodowana jest brakiem zapotrzebowania na oprowadzanie grup przez pracownika Muzeum oraz mniejsz liczb osób odwiedzajcych Muzeum odpłatnie, przy jednoczesnym wikszym zainteresowaniu grup zwiedzajcych Muzeum w dni wolne od opłat. Działalno na koniec 2005 roku zakoczono ujemnym wynikiem finansowym, który wyniósł zł. Na ujemny wynik finansowy znaczcy wpływ miały koszty amortyzacji rodków trwałych oraz nisza od planowanej warto dofinansowania przez Euroregion Nysa wydawnictwa Przyroda Sudetów Zachodnich tom VII.
7 Zwikszenia kosztów spowodowane były koniecznoci zawierania umów zlece i umów o dzieło zwizanych z wydaniem VII tomu Przyrody Sudetów Zachodnich oraz honorariów za cotygodniowe prelekcje prowadzone przez wykładowców z Wrocławia. Dom Gerharta Hauptmanna funkcjonował jako instytucja kultury do roku. Od 1 maja 2005 roku funkcjonuje jako Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna. Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna osignło przychody w wysokoci zł, tj. 99,9% planu, natomiast koszty poniosło w wysokoci zł, tj. 99,3% planu. Rok 2005 zakoczyło dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł zł. Na przychody złoyły si dotacje z budetu miasta w wysokoci zł, tj. 99,8% planowanej dotacji i przychody własne w wysokoci zł, tj. 100%. Głównym ródłem przychodów własnych była sprzeda biletów wstpu, wydawnictw, obsługa grup turystycznych, wynajem sal konferencyjnych oraz pomieszcze w przyziemiu budynku. Ponadto Muzeum otrzymało dotacj z Konsulatu Generalnego Niemiec w wysokoci zł z przeznaczeniem na organizacj imprez kulturalnych o charakterze midzynarodowym. W II półroczu 2005 roku Muzeum otrzymało dotacj celow na remont dachu i tarasu dolnego w wysokoci zł. Dotacja została wykorzystana w całoci, a instytucji udało si wygospodarowa dodatkowo kwot zł z dochodów własnych na zapewnienie prawidłowej realizacji tego zadania.
VI. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury.
VI. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury. W budżecie miasta na 2005 rok zaplanowano dotację dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 13.257.651 zł, z czego przekazano w
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł
Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych
UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.
UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005
Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7
PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007
Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007
P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne
Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy
D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy
Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka
Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku
Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada
PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł
PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka
DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.
Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma
! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)
3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!
UCHWAŁA NR XVI/149/03 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 padziernika 2003 r. zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2003.
UCHWAŁA NR XVI/149/03 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 padziernika 2003 r. zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2003. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie
U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.
U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane
UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek
Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo
MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY
MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY Olsztyński Teatr Lalek (OTL) Projekt planu finansowego Olsztyńskiego Teatru Lalek przedstawia się następująco: LP. WYKONANIE 2007 ROK 2008 ROK I. PRZYCHODY OGÓŁEM 2.557.450
Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE.
Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE Budet 2003 rok Budet Powiatu Limanowskiego na rok 2003 Dz. Rozdz. Nazwa
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze
IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew
IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew Dochody budetu miasta i gminy Pleszew w 2005 roku wykonane zostały w kwocie 47.445.042 zł, co stanowi 99,1 % planu (47.881.794 zł). Struktura
U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r
U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
WYKAZ KONTROLI
WYKAZ KONTROLI komórek Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz dotacji podlegających kontroli Prezydenta Miasta w 2010 roku. L.p. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK
Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015
SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.
SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY MIASTA JELENIA GÓRA
L.p. Numer wpisu do rejestru Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów Pełna nazwa wynikająca ze 1. RIK 1/92 20 lipca 1992 r. Miejski Dom Muflon w Jeleniej 2. RIK 4/92 23 lipca 2992 r. Przyrodnicze
WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA
Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej - Biblioteki Miejskiej w Lubawie WYDATKI W UKŁADZIE KONT ANALITYCZNYCH PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA 145 627,00 zł 84 476,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA
DOCHODY BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2018 ROK
DOCHODY BUDETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2018 ROK Załcznik Nr 1 do uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2017 r. Dział Rozdz. Gr. par. Wyszczególnienie
N a r o d o w y B a n k P o l s k i. Informacja o zagranicznych inwestycjach bezporednich w Polsce. w 2006 roku
N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Informacja o zagranicznych inwestycjach bezporednich w Polsce w 2006 roku Informacje o zagranicznych inwestycjach bezporednich
Skd mamy pienidze i na co je wydajemy
BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?
ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.
ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt
UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.
UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7
Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł
Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005
Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.
Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Druk nr 662 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 sierpnia 2016 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola
ZARZDZENIE Nr 5 /2006 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 stycznia 2006 roku.
ZARZDZENIE Nr 5 /2006 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 stycznia 2006 roku. w sprawie układu wykonawczego budetu Gminy Cisek na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie
Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO
Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem
BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok
BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK Dblin marzec 2005 rok 1 Tabela Nr1 Realizacja dochodów budetu Miasta Dblin za 2004 r Dział Rozdział ródła dochodów (paragraf
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2018 r.
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 sierpnia 2018 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Uchwalony plan finansowy Zwizku na 2008 rok wynosił: dochody 1.130.200 zł wydatki 1.735.000 zł Planowany
Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym
Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego
SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 31 marca 2016 r.
SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267
U Z A S A D N I E N I E
U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia
Wyk.2007zał.1i2 Załcznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budetu za 2007 rok WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
Wyk.2007zał.1i2 Załcznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budetu za 2007 rok WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW Procent DZIAŁ Paragraf WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA DOCHODY OGÓŁEM 17 577 397,00
UCHWAŁA NR XLIII/336/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014
UCHWAŁA NR XLIII/336/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca
Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina
Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek
SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2018 r.
SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2018 r. Druk nr 1366 z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU
ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WARSZAWA, 2006 ROK Spis treci Spis załczników i tabel 2 I. Plan budetu Województwa Mazowieckiego
INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r.
INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r. I. Ustawowe zadania Powiatu Kieleckiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w okresie stycze- grudzie 2005 r. były realizowane
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 358/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Plan na Wykonanie %
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/532/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/32/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$
!"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++
PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R.
PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R. Załcznik nr 5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH I. Stan funduszu na pocztek roku x -11 345 757-13 640 814 1. rodki pienine x 5 123
Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18
Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2017 ROK.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2017 ROK. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2017 ROK. Sprawozdanie
1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem
Uchw ała Nr 68/221/16 Zarządu Pow iatu Opoczyńskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sp rawie zmi an w budżecie n a 201 6 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia
OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
UCHWAŁA NR XXV/111/2004 RADY GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2004 roku
UCHWAŁA NR XXV/111/2004 RADY GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budetu Gminy Cisek na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest
UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015
Projekt z dnia 23 grudnia 215 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 215 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 215 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,
PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.
Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego
NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH
NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie
USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)
Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w
Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci
UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku
UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- OKSiR Przychody z działalności kulturalnej
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- OKSiR Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach 2016 rok Wykonanie na 31.12. 2016 1 2 3 4 5 1. Przychody z działalności kulturalnej 0
Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa
Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna
ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA
ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-
PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG RÓDEŁ NA 2007 ROK
WÓJT GMINY KOBIERZYCE 55-040 KOBIERZYCE, AL. PAŁACOWA 1 WOJ. DOLNOLSKIE ZAŁCZNIK NR 1 1 0010 75621 756 DW 34 FIN/34 podatek dochodowy od osób fizycznych 9 295 773 zł 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Wydatki budetowe na 2016 rok
Wydatki budetowe na 2016 rok Załcznik Nr 2a do uchwały Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dział Rozdział ródło dochodów Ogółem Wydatki na 2016 rok w tym: biece majtkowe 010 ROLNICTWO
Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.
Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji
UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.
Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2 0 1 5 r. 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury. 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU
ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU WARSZAWA, 2005 ROK Spis treci I. Plan budetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok i jego
ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.
ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.
DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA
UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016
Projekt z dnia 12 maja 216 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 216 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 216 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 2947 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA z dnia 24 marca 2015 r. z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2014 1. Przedkładam
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 6335 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały
Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.
Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000
ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 sierpnia 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2014r., kształtowaniu
@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*
!"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;
FUNDACJA DAJ MI CZAS
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 518 750,00 518 752,12 92109
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 sierpnia 2016'roku
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 sierpnia 2016'roku BmUOTEKA PUBUCZ"A Gminy Godkowo 14-407 Godkowo tel. 055 249 76 21 NIP: 578-28-22 700 REGON: 170998316 Sprawozdanie
SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 marca 2019 r.
SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków 150 000 Pozostałe
RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014
RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na 31.12009 r. % wykonania A Koszty ogółem 6.295.416,00 6.224.949,41 98,88 I.
DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Ochrona gruntów rolnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/486/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3990 SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA z dnia 29 czerwca 2016 r. z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2015 1.
Wrocław, dnia 1 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/73/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 października 2015 r. Poz. 3997 UCHWAŁA NR X/73/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka
UCHWAŁA NR VIII/85/2015 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 maja 2015 r.
UCHWAŁA NR VIII/85/2015 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budetowej na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym
PLAN DOCHODÓW BUDETU MIASTA Załczniki do uchwały nr / 13 PROJEKT BIAŁA PODLASKA na 2013 rok.
Lp. Klasyfikacja Dział Parag raf PLAN DOCHODÓW BUDETU MIASTA Załczniki do uchwały nr / 13 PROJEKT BIAŁA PODLASKA na 2013 rok. Rady Miasta Biała Podlaska ródło dochodów PLAN DOCHODÓW na 2013r. Zwikszenia
Formularz. (kwartał/rok)
Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.
UCHWAŁA NR XXXVIII/174/2005 RADY GMINY CISEK z dnia 28 grudnia 2005 roku
UCHWAŁA NR XXXVIII/174/2005 RADY GMINY CISEK z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budetu Gminy Cisek na 2006 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie
Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski
Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski
ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.
ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych