INFORMACJA OPISOWA do wykonania rzeczowego budżetu Gminy Kozienice za okres od roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA OPISOWA do wykonania rzeczowego budżetu Gminy Kozienice za okres od roku."

Transkrypt

1 INFORMACJA OPISOWA do wykonania rzeczowego budżetu Gminy Kozienice za okres od roku. Załącznik nr 18 do Zarządzenia nr 44/2007 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia rr. Budżet w zakresie wydatków na 2006 rok po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Kozienicach w 2006 roku wynosił zł złotych. Wydatki zrealizowano na kwotę ,53złotych, w tym wydatki bieżące na kwotę ,20 złotych,a wydatki majątkowe na kwotę ,33 złotych. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska na plan złotych wykonano złote. Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 -Rolnictwo i Łowiectwo Na plan wydatków zł wykonano ,61 zł. 1.Zakończono inwestycję: budowa kanalizacji sanitarnej Ruda Śmietanki, budowa sieci wod-kan Brzeźnica-Psary. 2.W realizacji jest inwestycja - budowa wod.kan. Opatkowice Majdany Holendry Piotrkowskie. Z pozostałych zadań dożynki zorganizowano w Ryczywole. Dział 600- Transport i Łączność Na plan wydatków zł wydano ,65 zł. 1. Z zadań na drogach krajowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje zadanie. My zgodnie z porozumieniem pokrywamy część kosztów po wykonaniu zadania. Z własnych środków w 2006 roku wykonaliśmy 352m2 chodnika w ul Lubelskiej. 2. W drogach powiatowych realizowaliśmy zadanie z powiatem Przebudowa drogi Kozienice Mozolice, Wólka Tyrzyńska Staszów, Ryczywół- Brzóza, Świerże Górne- Nowa Wieś. W drogach gminnych zrealizowaliśmy zadania - budowa dróg, chodników i parkingów w miejscowości Ryczywół ul Długa i Rynek - - budowa drogi w Janowie - budowa ulicy Waryńskiego - odwodnienie parkingu i wjazdu przy ul Kopernika - budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Aleksandrówka: w tym Piastowska i Strumykowa,w ramach przyznanych środkow Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. - asfaltowanie dróg gminnych w Kozienicach ul Sportowa i Paderewskiego - budowa chodnika od mostu na rzece Zagożdżonce do ul. Młyńskiej - budowa drogi w m. Wilczkowice Górne I etap - budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś do wysokości zaplanowanych środków - budowa dróg i chodników w Swierżach Górnych Strona 1

2 - budowa parkingów i chodników przy SP ZOZ Przychodnie Kozienickie - przebudowa ul. Janka Krasickiego - przebudowa chodników i dojazdów do bloków ul. Warszawska 30 i 32 - budowa parkingu przy ul. Konstytucji 3 Maja - budowa ul. Szpitalnej - PT i budowa dróg i chodników na oś Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci do wysokości zaplanowanych środków, Współfinansowane ze środków fundusz strukturalnych i środków budżetu państwa: - budowa kanalizacji deszczowej i sieci dróg na Osiedlu Polesie w Kozienicach - Zakupiono dwie wiaty przystankowe. Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa Na plan zł wydano ,47 zł. Kontynuowano porządkowanie numeracji porządkowej nieruchomości i zakupiono tabliczki dla miejscowości: Nowiny, Łuczynów, Łaszówka, Ruda, Kociołki, Staszów, miasto Kozienice. Wykonano 550 tabliczek. Wykupiono 89 działek o pow m2 pod drogi gminne w miejscowościach : Wilczkowice Górne, Ryczywół, Nowa Wieś, wysypisko śmieci. Wybudowano budynek mieszkalny w Janikowieo powierzchni uzytkowej 1241,2 m2, budynek gospodarczy i zagospodarowanie terenu. Dział 710-Działalność usługowa Na plan zł wydano , zł. Opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 1. Przy ul. Warszawskiej tzw. Polesie II 2. W Aleksandrówce tzw.aleksandrówka I 3. W Aleksandrówce tzw. Aleksandrówka II 4. W miejscowości Psary 5. W miejscowośco Janów 6. W miejscowości Wola Chodkowska 7. Przy ul. Warszawskiej I i II w Kozienicach 8. W miejscowości Janików-Śmietanki. Z innych zadań dokonano ogrodzenia cmentarza niemieckiego w Holendrach Kozienickich. Dział 750-Administracja publiczna Na plan ,00 zł wydano ,37 zł. Główne wydatki to utrzymanie administracji publicznej w tym: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów i urządzeń urzędu, prasa, remonty budynku, obsługa prawna, usługi poczty i telekomunikacji, obsługa Rady, koszty promocji Gminy w tym:, zakupu długopisów, kalendarzy,, pucharów, wydania kalendarza imprez, koszulek z nadrukiem, sprzętu sportowego i opłata stała za kanał transmisyjny, współfinansowano festiwal Klimczuka i imprezę skok o tyczce. Strona 2

3 W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono: tablice informacyjne do urzędu, drzwi automatyczne, sejf, sprzęt komputerowy, drzwi przesuwne,bindownicę, licencje i programy księgowe. Dział 751-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Na plan ,00 zł wydano zł. Poniesione koszty w dziale to utrzymanie i aktualizacja spisu wyborców, koszty utylizacji dokumentów z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Sejmu, oraz koszty wyborów samorządowych. Dział 754-Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Na plan ,00 zł wydano ,96 zł. Gmina Kozienice w kwocie ,82 zł współfinansowała zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji. Współfinansowała zakup samochodu ratowniczego z podnośnikiem hydraulicznym dla Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Udział Gminy to zł. Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne to głównie utrzymanie 9 ochotniczych straży pożarnych w tym ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, zakup materiałów do samochodów, środków gaśniczych i utrzymanie orkiestry strażackiej, która liczy obecnie 35 członków. Z zadań inwestycyjnych wykonano modernizację strażnicy w Nowej Wsi, zakupiono zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego, motopompy, łódź płskodenną z silnikiem i przyczepą do akcji powodziowych.. Dział 756-Dochody od Osób Prawnych, Osób Fizycznych i od innych Jednostek Nieposiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki związane z ich Poborem Na plan zł wydano ,24 zł. Wydatki działu to koszty poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód Gminy. Dział 757-Obsługa długu publicznego Na plan zł wydano ,71 zł. Wydatki działu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758-Różne rozliczenia Na plan ,00 zł wydano ,00 zł. Planowane środki o dziale to rezerwa ogólna na wydatki bieżące, których nie można było przewidzieć na etapie konstrukcji planu oraz wydatki sołectw i komitetów osiedlowych. Nie rozdysponowano jedynie 616zł., oraz wpłaty Gminy do budżetu Państwa jako część równoważna subwencji ogólnej.odprowadziliśmy kwotę zł. Strona 3

4 Dział 801-Oświata i wychowanie Na plan ,00 zł wydano ,26 zł. Podstawowe wydatki to wynagrodzenia o pochodne nauczycieli 12 szkół podstawowych i trzech gimnazjów w których zatrudnionych jest łącznie 339 osób, gdzie w przeliczeniu na pełne etaty to 316,7 etatu Koszty funkcjonowania szkół, to 90% wynagrodzenia nauczycieli i 10% koszty utrzymania obiektów szkolnych. Prowadzone są remonty szkół w zakresie niezbędnym do funkcjonowania. Do szkół podstawowych uczęszcza łącznie 3564 uczniów. Dowożeniem dzieci objętych było około 961 uczniów. Z zadań inwestycyjnych zrealizowane są: - budowa boiska przy PSP Wola Chodkowska - budowa boiska przy PSP Nr 1 w Kozienicach - termomodernizacja budynku PSP w Woli Chodkowskiej - termomodernizacja budynku PSP w Kociołkach - termomodernizacja PSP Przewóz - budowa wjazdu i parkingu przy PSP w Ryczywole Z uwagi na brak środków rozpoczęto tylko budowę boiska w Brzeźnicy Dział 851-Ochrona zdrowia Na plan ,00 zł wydano ,15 zł. Planowane wydatki: Dotacja na zakupy inwestycyjne Szpitala Powiatowego zgodnie z porozumieniem zgodniez którym przekazano kwotę ,72 zł na zakup sprzętu specjalistycznego. Zakupiono: analizator medyczny, myjkę ultradźwiękową, zestaw komputerowy z oprogramowaniem. zadania programy promocji zdrowia realizują pielęgniarki z SP ZOZ Przychodnie Kozienickie w szkołach gminnych. Wykorzystano planowanakwotę zł. Z zadań przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano: wydano 68 postanowienia dotyczące lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 31 osób wzywano na rozmowy motywacyjne w związku z nadużywaniem alkoholu. skierowano siedem wnioski na przymusowe leczenie osób do prokuratury udzielono 16 porad z zakresu przeciwdziałania narkomanii, a pięć osób skierowano do leczenia do ośrodka Monaru w Puławach. zorganizowano półkolonie i kolonie dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i kolonie integracyjne dla dzieci z Ukrainy - udzielono 240 porad psychologicznych,82 porad prawnych 173 porad z zakresu uzależnień,118 porad z zakresu przemocy domowej i rówieśniczej -udzielono 93 porad w ramach telefonu zaufania. Z zadań inwestycyjnych rozpoczęto modernizację pomieszczeń sanitarno higienicznych dla osób niepełnosprawnych w przychodni Nr 2 w Kozienicach. Dział 852-Pomoc społeczna Na plan ,00 zł wydano ,10 zł. Poniesiono wydatki na pomoc dla 2283 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno bytowej, spowodowanej w szczególności: bezrobociem, niepełnosprawnością czy bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych. Strona 4

5 Ponadto 2000 rodzin skorzystało ze świadczeń przyznawanych w ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. Najczęściej udzielane świadczenia to: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami-otrzymały1844 osoby, -zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne-otrzymały 355 osoby, - zasiłki alimentacyjne otrzymały 156 osoby, -zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia otrzymały 415 osoby, -zasiłki celowe i celowe specjalne otrzymały 897 osób, Poza pomocą pieniężną MGOPS udzielał pomocy w naturze w formie zakupu żywności,leków, odzieży. Prowadzono dożywianie dzieci we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. Z dożywiania korzystało 997 dzieci, z tego 93 dzieci w wieku przedszkolnym ( do 7 lat). Ze stołówki przy Ośrodku Pomocy Społecznej, w której codziennie wydawany jest gorący posiłek korzysta 216 osób. Z zasiłku celowego na zakup art.. żywnościowych w ramach rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania skorzystały 183 osoby. Z odpłatnych usług opiekuńczych korzystały 22 osoby. Z pomocy w postaci pracy socjalnej skorzystało 319 rodzin. Pomoc polegała na pomocy w załatwianiu ważnych spraw urzędowych,udzielaniu pomocy prawnej itp. MOPS koordynował też prace społeczno-użyteczne w ramach aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Tą formą pomocy objętych zostały 66 osób. Koszt zadania wyniósł zł z czego 40 % poniósł Powiatowy Urząd Pracy, a 60% Gmina Kozienice. Wypłacono 5595 dodatków mieszkaniowych, dla 1542 rodzin. Z zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych rozpisano konkursy i zawarto 7 umów na zadania z zakresu pomocy społecznej, w których koszt Gminy to zł. W 2006 roku w ramach rządowego programu pomocy Państwa dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 roku 339 rolników otrzymało wsparcie finansowe na łączną kwotę zł. Z pomocy nie skorzystało 70 rolników którzy nie spełniali kryteriów do otrzymania takiej pomocy. Z innych zadań prowadzonych w ramach pomocy społecznej zorganizowano dla 80 dzieci z rodzin najbiedniejszych rejs statkiem po Wiśle współfinansowany przez Związek Miast Nadwiślańskich. W Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzono świetlicę środowiskową z której skorzystało 25 dzieci i klub wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z którego skorzystało 15 osób. Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na plan zł wydano ,00 zł. Zadania w tym dziale to utrzymanie Żłobka miejskiego do którego uczęszcza 20 dzieci, gdzie zatrudnionych jest 12 osób.. Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza Na plan ,00 zł wydano ,56 zł. Podstawowe wydatki to koszty działalności Ogrodu Jordanowskiego, w którym prowadzone są zajęcia, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży szkolnej, takie jak: zajęcia w świetlicy środowiskowej ( pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce, wspomaganie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań), organizacja ferii zimowych, zajęcia w formie edukacji stałej poprzez tzw. kółka zainteresowań (sportowe, fotograficzne, filmowe, teatralne, muzyczne. Poszczególne koła liczą od 12 do 50 uczniów. Łącznie zaangażowanych jest około 460 dzieci. W Ogrodzie Jordanowskim zatrudnionych jest 18 pracowników, w tym 12 nauczycieli i 6 pracowników obsugi. Strona 5

6 Inne zadania to udzielanie stypendiów motywacyjnych, z których w 2006 rokuu skorzystało 41 uczniów. Ze stypendiów socjalnych skorzystało619 uczniów. Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Na plan ,00 zł wydano ,78 zł. Główne zadania realizowane w 2006 roku to: utrzymanie czystości na ogólnodostępnych terenach gminnych w tym: odbiór padłych zwierząt gdzie odstawiono 204 sztuk padłych zwierząt, zamiatanie ulic, pielęgnacja drzew, remonty tablic ogłoszeniowych i ławek, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt do którego dostarczono 290 zwierząt, opróżnianie koszy ulicznych 504 sztuk, utrzymanie słupów ogłoszeniowych- 11 sztuk utrzymanie i konserwacja 140 ławek parkowych. utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Łącznie w utrzymaniu posiadamy 2794 lampy. W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego założyliśmy 55 lampy oświetleniowe Z zadań inwestycyjnych zakończono: - budowę zasilania energetycznego na Osiedlu Polesie W trakcie realizacji sa zadania: - budowa wod kan w ul. Dolnej - PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem Dział 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Na plan ,00 zł wydano zł. Jednostki kultury t.j. Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne otrzymały zaplanowane dotacje. Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice prowadzi wypożyczanie książek w siedzibie głównej w Kozienicach przy ul Kochanowskiego 22 i siedmiu filiach w Kozienicach, Brzeźnicy, Stanisławicach, Holendrach Piotrkowskich, Nowej Wsi, Ryczywole i Świerżach Górnych. W 2006 roku biblioteka nabyła łącznie 4281 woluminów w tym: woluminy ze środków własnych woluminy z dotacji Ministerstwa Kultury woluminów otrzymano z darów. Łącznie biblioteka nabyła książki na kwotę ,29 zł. W 2006 roku zarejestrowanych było 5135 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę razy i wypożyczyli woluminów. W czytelni biblioteki udostępniono woluminy i 6790 egzemplarze gazet i czasopism. Od roku uruchomiono 2 czytelnie internetowe IKONKI. Jedna w Bibliotece przy ul. Kochanowskiego 22 i w filii Nr 1 w Kozienicach przy ul. M Kopernika 8.Uruchomiliśmy dostęp do internetu w filiachw Świerżach Górnych i Nowej Wsi. Poza wypożyczaniem książek Biblioteka w celu upowszechnia czytelnictwa zorganizowała 9 konkursów i innych imprez promujących czytelnictwo Zorganizowano pięć wystaw promujących sztukę ludową, poezję, grafikę, fotografikę. Zorganizowano dwie wystawy z cyklu Lekcja historiiw bibliotece. We współpracy z satyrykiem Markiem Kiełbińskim zorganizowano i zaprezentowano publiczności kabaret p.t. (Nie)przypadkowy wieczór kabaretowy.organizowano także lekcje biblioteczne, spotkania z poetami i poetkami, wycieczki bo bibliteki dzieci, warsztaty plastyczne.. Muzeum Regionalne na podstawie przyjętego planu pracy prowadziło prace w oparciu o następujęce kategorie tematyczne: Strona 6

7 1. prace badawcze w zakresie tradycyjnej kultury ludowej mieszkańców ziemi kozienickiej, pod hasłem dawne młynarstwo i tradycyjne pożywienie. W ramach prac zgromadzono materiał do publikacji o młynarstwie i kaszarnictwie, tradycyjnym pożywieniu, powroźnictwie na ziemi kozienickiej. 2. Gromadzenie i opracowywanie dóbr kultury. Zgromadzono dodatkowo 242 eksponaty z zakresu archeologii, historii, etnografii. 3. Przechowywanie, renowacja i zabezpieczenie dóbr kultury. Dokonano renowacji międz innymi młynków żeliwnych do przemiału ziarna, muzealiów z zakresu tkactwa i.t.p.. 4. Organizacja wystaw.. Zorganizowano 8 wystawy pod hasłami: Puszczańskie echa, Fragmenty, Dam ci bukiet z łak zielonych, Błotnoliryczny realizm magiczny i inne. 5. Działalność edukacyjna.. Prowadzono zajęcia edukacyjne w tematach : zbożem malowane, Kozienicka pisanka, W warsztacie garncarza i ceramika, Wielkanocna pisanka, Strójmy izbę idą gody Zwierzęta wokół nas.. 6. Działalność promocyjna. Opracowano i wydano 4 foldery do muzealnych wystaw, oraz artykuł promujący twórczość kozienicką w Radomskim Miesięczniku Kulturalnym Resursa. Z organizacjami pozarządowymi zawarto 7 umów na wykonywanie zadań własnych. Tematycznie zadania to: 1. Organizacja wystaw twórczości ludowej 2. Prezentacja polskich utworów muzycznych i pieśni podczas uroczystości państwowych i religijnych organizowanych przez Gminę Kozienice 3. Organizacja stoisk, kiermaszów twórczości artystycznej i rzemieślniczej pod kątem ginązych zawodów 4. Organizacja Jarmarku Królewskiego 5. Organizacja uroczystości patriotycznych, obchodów świąt narodowych oraz rocznic historycznych, udział w uroczystościach organizowanych na terenie Powiatu Kozienickiego 6. Organizacja imprez i spotkań pielęgnujących tradycję narodową i polskość, a także podjęcie działań kreujących świadomość narodową młodego pokolenia i postawę obywatelską dzieci i młodzieży, np. wieczornice historyczne, ogniska integrujące pokolenie kombatantów z młodzieżą, rajdy do miejsc pamięci narodowej 7. Organizacja konferencji, sympozjów oraz działalność wydawnicza w zakresie podtrzymywania tradycji i kultury regionu Dział 926-Kultura fizyczna i sport Na plan ,00 zł, wydano ,00 zł. Podstawowe wydatki działu to koszty działalności kulturalnej i sportowej Gminy Kozienice w tym: Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu, klubów i organizacji sportowych działających na rzecz dzieci i młodzieży Gminy Kozienice. Ze względu na złożony protest organizacji ekologicznych nie uzyskano decyzji lokalizacyjnej i nie rozpoczęto budowy przystani w Kępeczkach. Trwa postępowanie w celu uzyskania dokumentacji prawnej. Konkursy dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kozienice wygrało 28 stowarzyszeń. Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu oprócz zadań merytorycznych realizowało zadania inwestycyjne takie,jak: 1. Połączenie jezior Kozienickiego z Opatkowickim 2. Budowa parkingu ekologicznego 3. Termomodernizacja budynku administracyjnego KCKRiS 4. Termomodernizacja budynku Domu Kultury Strona 7

8 Oprócz zadań realizowanych bezpośrednio z budżetu bądź współfinansowanych środkami z budżetu realizowane są także zadania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej służące poprawie środowiska naturalnego jak i zabezpieczeniu jego degradacji. Na planowane wydatki zł wydano ,48zł. Podstawowe zadania służące temu celowi to : 1. budowa sieci wod. kan. w Brzeźnicy 2. budowa kanalizacji sanitarnej Ruda Śmietanki 3.budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów 4.budowa wod. kan Opatkowice Majdany,Hol. Piotrkowskie 5.montaż agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Nowei Wsi 6.termomodernizacja PSP Wola Chodkowska 7. termomodernizacja PSP Kociołki 8.termomodernizacja PSP Przewóz 9.termomodernizacja Sp Zoz Przychodnia Nr 2 10.renowacja parku zabytkowego 11.budowa wod. kan ul. Dolnej 12.rekultywacja starej części składowiska odpadów komunalnych 13.budowa kanalizacji deszcsowej w ul.mickiewicza 14.budowakanalizacji deszczowej i odwodnienia parkingu przy. Ul. Konstytucji 3-go Maja 15.termomodernizacja budynku przy. ul Warszawskie4 16.dotacja dla KGK na zakup3 węzłów z systemem sterowania i monitoringu 17.dotacja dla KGK na PT instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego z osadów ściekowych 18. dotacja dla KGK na zakup samochodu wielofunkcyjnego do oczyszczania kanalizacji sanitarnej i deszczowej 19.dotacja dla KGK na renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Boh. Getta 20.dotacja dla KGK na modernizację urządzeń i obiektów kanalizacji sanitarnej w zakresie monitoringu i montażu biofiltrów 21.dotacja dla KCKRiS na połączenie jezior Kozienickiego z Opatkowickim 22.dotacja dla KCKRiS na budowę parkingu ekologicznego 23.. dotacja dla KCKRiS na termomodernizację budynku administracyjnego KCKRiS 24.dotacja dla KCKRiS na termomodernizację budynku Domu Kultury w Kozienicach 25.realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów 26.rekultywacja starej części składowiska odpadów 27 wywóz nieczystości z sołectw 28 konserwacja kanalizacji deszczowej 29.utrzymanie terenów zielonych 30. konserwacja rzek Brzeźniczki i Zagożdżonki 31. likwidacja gruzowisk 32.likwidacja dzikich wysypisk śmieci Gmina, a w tym także i Burmistrz oprócz zadań ujętych w uchwale budżetowej wykonuje zadania obligatoryjne wynikające z ustaw. Są to :wydawanie dowodów osobistych, zadania z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności,o działalności gospodarczej, obrony narodowej. Zadania wykonywane na podstawie porozumień, np. wykonywanie zadań biblioteki publicznej, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. W związku z realizacją budżetu przeprowadzono 18 postępowań o zamówienie publiczne powyżej EURO, 34 postępowania o zamówienie publiczne o wartości zadań od 6000 do RURO, 3 postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę, 2 zamówienia z wolnej ręki o wartości powyżej EURO. Strona 8

9 W drodze przetargu aby uzyskać jak najkorzystniejszą cenę wyłaniano także wykonawców na dostawy bądź usługi o wartości zamówienia do 6000 EURO. W 2006 roku uzyskano dotacje na: 1. Budowę kanalizacji deszczowej i sieci dróg dojazdowych na Oś. Polesie, kwota zł. Środki Unii Europejskiej 2. Budowę boisk sportowych przy PSP w Woli Chodkowskiej, kwota zł. Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 3. Budowę budynków socjalnych w Janikowie, kwota zł. Środki funduszu dopłat z budżetu Państwa. 4. Budowę sieci wod kan. Brzeźnica Psary, kwota zł 5. Budowa sieci wod. kan. Janów, kwota zł. Uzyskano preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: 1. Budowę sieci wod. kan. Brzeźnica - Psary, kwota zł 2. Budowa sieci wod.- kan. w ulicy Dolnej w Kozienicach W obrocie cywilno prawnym nabyto łącznie do zasobu Gminy grunty o powierzchni 8325m2 na łączną kwotę zł. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego skomunalizowano nieruchomości zajęte pod drogi o łącznej powierzchni 5,08 ha., za które wypłacono odszkodowanie w wysokości zł. Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o zasiedzeniu Gmina Kozienice uzyskała własność nieruchomości o łącznej powierzchni 1,95 ha dla gruntów położonych w Aleksandrówce. W 2006 roku na podstawie podjętych przez Rade Miejską uchwał zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni m2 z tego 1. w drodze bezprzetargowej m2 2. na rzecz dotychczasowych najemców sprzedano 15 lokali mieszkalnych i jeden użytkowy- garaż, 3. w drodze przetargu 4 nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, 4. kompleks 9 działek pod zabudowę jednorodzinną szeregową 5. jedną nieruchomość pod działolność handlowo-usługową, 6. jedną nieruchomość pod budowę kompleksu garaży, 7. jedną nieruchomość rolną 8. przekazano dla Spółki Obory w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową o pow. 257 m2, 9. oddano w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach nieruchomość o pow. 665 m2 10.decyzjami administracyjnymi przekazano prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 12 nieruchomości gruntowych. 11.przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach grunty o pow. 4,72 ha. W zakresie edukacji ekologicznej zrealizowano 16 różnych konkursów i wyjazdów ekologicznych dla dzieci, uczniów, nauczycieli i mieszkańców Gminy Kozienice. W porozumieniu z Wojewódzkim Związkiem Spółek Wodnych i Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych wykonano konserwację 17,9 km cieków wodnych. Urząd w pracy administracyjnej wydał decyzje administracyjne, 296 postanowień, zaświadczenia, 192 zezwolenia,54 upoważnienia zawiadomiń innych pism rejestrowanych w wykazach akt. Oczekiwania mieszkańców są dużo większe niż to co zostało wykonane. Świadczą o tym chociażby, interpelacje radnych i wnioski z zebrań w komitetach osiedlowych i na zebraniach wiejskich. Część wniosków nie leży w kompetencji Gminy, które odsyłamy instytucjom odpowiedzialnym za ich realizację, część z Strona 9

10 uwagi na brak środków finansowych, niemożliwością na dzień dzisiejszy uzyskania dokumentacji prawnej nie może być zrealizowana. Wieloletni Plan Rozwoju Gminy, Plan Rozwoju Lokalnego, Plan Rewitalizacji, Studium Zagospodarowania Przestrzennego, Plany miejscowe i inne programy na których opiera się gospodarka finansowa i działania Gminy, ich aktualizacja dokonywana przez Radę Miejską wskazują nam kierunki i cele do osiągnięcia, a znikoma ilość skarg świadczy, o prawidłowym zaangażowaniu pracowników samorządowych. Strona 10

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki razem ,31

Wydatki razem ,31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tab Nr 7.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 512 042 693 189 773 344,22 37,06 Wydatki bieżące 361 893 913 165 160 902,48 45,64 wynagrodzenia i pochodne 177 496 225 88 553 054,17 49,89 dotacje 21

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 161/2005 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Zmiany do budżetu na 2007 rok

Zmiany do budżetu na 2007 rok Zmiany do budżetu na 2007 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/100/07 z dnia 30.11.2007r. Wydatki - plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 878,00 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 163/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2004 rok

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 136/ 2017 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA R O K

W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA R O K WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2015 r. W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA 2 015 R O K Dział Rozdział 1. 010 01008 01030

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

, , , , , , , , , , , ,00

, , , , , , , , , , , ,00 21 314 000,00 wydatki majątkowe 19 639 000,00 zał. 11 1 625 000,00 dotacje 21 264 000,00 300 000,00 150 000,00 250 000,00 150 000,00 150 000,00 50 000,00 575 000,00 1 625 000,00 6300 6170 6300 6300 6210

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo