Druk Nr 318/2005. Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi. Projekt z dnia 10 listopada 2005 r.
|
|
- Daria Kaczmarczyk
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Druk Nr 318/2005 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Projekt nr 38. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Projekt z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 w związku z art. 42, art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109, art. 119 i art. 124 ust. 1, pkt 4a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok środki stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
2 2 Społecznego zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. do umowy nr EQ/101/A/d1/2005 zawartej w dniu 16 maja 2005 r. pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie a Miastem Łódź o kwotę zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w zadaniu gminnym pn. Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA Lokalna solidarność na rzecz równych szans ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 1 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność w zadaniu gminnym pn. Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA Lokalna solidarność na rzecz równych szans ; zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok środki stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. do umowy nr EQ/101/A/d1/2005 zawartej w dniu 16 maja 2005 r. pomiędzy Fundacją
3 3 Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie a Miastem Łódź o kwotę 22 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w zadaniu gminnym pn. Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA Lokalna solidarność na rzecz równych szans ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 3 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 22 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność 6238 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Zakup i rozbudowa systemów teleinformatycznych oraz sprzętu komputerowego dla Partnera w ramach zadania Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA Lokalna solidarność na rzecz równych szans ; zgodnie z załącznikiem nr 1.
4 4 5. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody pochodzące z Funduszu Spójności w wysokości zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego w: 1) rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w zadaniu gminnym pn. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2000/PL/16/P/PE/013 ISPA ; 2) rozdziale Gospodarka odpadami zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w zadaniu gminnym pn. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 ISPA ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 5 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok środki w wysokości zł
5 5 Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Gospodarki Komunalnej dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego w: 1) rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku pn. Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2000/PL/16/P/PE/013 ISPA ; 2) rozdziale Gospodarka odpadami zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku pn. Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 ISPA ; zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: 1) Wydziale Finansowym dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów zadaniu gminnym pn. Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbowa od weksli ; zł
6 6 2) Wydziale Finansowym dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę rozdziale Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy w zadaniu gminnym pn. Rezerwa ogólna ; zł zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 7 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: 1) Wydziale Zdrowia Publicznego dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę rozdziale Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Sfinansowanie udziału własnego miasta w realizacji projektu pn. Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w III Szpitalu Miejskim im. dr K. Jonschera; zł 2) Wydziale Edukacji dziale Oświata i wychowanie o kwotę rozdziale Pozostała działalność 6062 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizacje niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.: a) Zakup sprzętu w celu zorganizowania mulimedialnej pracowni przygotowania produkcji odzieży zł zł
7 7 b) Kształtowanie umiejętności praktycznych w zawodzie technik technologii odzieży z wykorzystaniem programowania specjalistycznego oraz przygotowania do samozatrudnienia zł c) Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej 772 zł d) Zakup sprzętu IT na wdrożenie Programu MOE Kształtuję się Pracuję zł 3) Wydziale Kultury dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę rozdziale Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. Współfinansowanie wykonania tablicy pamiątkowej pamięci ppłk Jerzego Urbankiewicza ; zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem Zarządu ww. Funduszu z dnia 23 września 2005 r. znak: WF6303/GW/N050704/05 w wysokości zł Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. Remont koryta rzeki Jasień na odc. od ul. Cieszkowskiego do Al. Włókniarzy. Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Gospodarki Komunalnej dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód
8 8 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na dofinansowanie zadania gminnego pn. Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową ; zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok środki stanowiące dofinansowanie z Ministerstwa Sportu (dawniej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu) zgodnie z Aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr C/011/05/002 zawartym w dniu 28 września 2005 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz Ministra Sportu a Miastem Łódź o kwotę zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdziale Obiekty sportowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w zadaniu gminnym pn. Dotacje na zadania własne. Z budżetu państwa z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 10 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Sportu dziale 926 Kultura fizyczna i sport
9 9 rozdziale Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 205 roku pn. Budowa hali wielofunkcyjnej Al. Unii ; zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne w wysokości zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 Pomoc społeczna z tego w: 1) rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze zł w zadaniu powiatowym pn. Pozostałe dochody inne z tego: a) 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł b) 0970 Wpływy z różnych dochodów zł 2) rozdziale Domy pomocy społecznej 614 zł z tego: a) 0690 Wpływy z różnych opłat 26 zł w zadaniu powiatowym pn. Pozostałe dochody inne ; b) 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 110 zł w zadaniu powiatowym pn. Pozostałe dochody inne ; c) 0920 Pozostałe odsetki 478 zł
10 10 w zadaniu powiatowym pn. Pozostałe dochody odsetki od wpłat dokonanych po terminie ; 3) rozdziale Ośrodki wsparcia zł w zadaniu gminnym pn. Pozostałe dochody inne z tego: a) 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 136 zł b) 0970 Wpływy z różnych dochodów 998 zł 4) rozdziale Rodziny zastępcze zł w zadaniu powiatowym pn. Pozostałe dochody inne z tego: a) 0830 Wpływy z usług zł b) 0970 Wpływy z różnych dochodów zł 5) rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł 0970 Wpływy z różnych dochodów w zadaniu gminnym pn. Rozliczenia z lat ubiegłych zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich ; 6) rozdziale Ośrodki pomocy społecznej 505 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów w zadaniu gminnym pn. Pozostałe dochody inne ; 0970 Wpływy z różnych dochodów; zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
11 Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tego w: 1) dziale 852 Pomoc społeczna zł z tego w: a) rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze zł z tego z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań powiatowych pn.: - Specjalne świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze zł - Specjalne świadczenia rzeczowe dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkolno wychowawcze zł b) rozdziale Rodziny zastępcze zł z wydatków zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze ; 2) dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdziale Pomoc dla repatriantów z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.: a) Pomoc repatriantom zł b) Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
12 Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z wydatków zabezpieczonych na realizację zadania pn. Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych działających na terenie innych powiatów ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 12, 13 i 14 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację powiatowego zadania pn. Placówki opiekuńczo wychowawcze ; zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się budżet miasta Łodzi na 2005 rok z tytułu ponadplanowych dochodów własnych gminy w wysokości zł
13 13 Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w zadaniu gminnym pn. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 16 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego w: 1) Wydziale Zdrowia Publicznego zł z tego na: a) zwiększenie wydatków bieżących zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozostałe wydatki związane z realizację programu ; b) 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zł z przeznaczeniem na realizacje nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Miejski Program
14 14 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Adaptacja budynku kontenerowego na potrzeby hostelu w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego ; 2) Delegaturze Łódź Bałuty zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych; 3) Delegaturze Łódź- Górna zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych; 4) Delegaturze Łódź Polesie zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych; 5) Delegaturze Łódź Śródmieście zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych; 6) Delegaturze Łódź Widzew zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
15 15 wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych; zgodnie z załącznikiem nr Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok ponadplanowe dochody własne gminy zgodnie z Umową Darowizny zawartą w dniu 19 września 2005 r. pomiędzy Coca Colą HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Urzędem Miasta Łodzi w wysokości zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale Oczyszczanie miast i wsi 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w zadaniu gminnym pn. Pozostałe dochody ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 18 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi wydatki gminy w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale Oczyszczanie miast i wsi w zadaniu gminnym pn. Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych na organizację, zgodnie z wolą darczyńcy, akcji Sprzątanie Świata : z tego w: 1) Delegaturze Łódź Górna zł 2) Delegaturze Łódź Widzew zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
16 Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową Dotacji Nr 219/GW/D/2005 zawartą w dniu 30 września 2005 r. pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości Powyższą dotację przeznacza się na dofinansowanie zadania pn. Renaturyzacja rzeki Sokołówki etap I od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy zbiornik Teresy zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Gospodarki Komunalnej dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Renaturyzacja rzeki Sokołówki etap I od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy ; zgodnie z załącznikiem nr Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem Zarządu ww. Funduszu z dnia 20 października 2005 r. znak: WF/7075/EE/183/190/2005 w wysokości zł Powyższą dotację przeznacza się na zadania pn.: 1/ Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego zł 2/ Edukacja przyrodniczo leśna w Leśnictwie Miejskim Łódź zł Zwiększenia wydatków dokonano w:
17 17 Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa z tego w: 1/ dziale 020 Leśnictwo zł rozdziale Gospodarka leśna z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Edukacja przyrodniczo leśna w Leśnictwie Miejskim Łódź ; 2/ dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł rozdziale Ogrody botaniczne i zoologiczne z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Edukacja ekologiczna dzieci, młodzież, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ; zgodnie z załącznikiem nr Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem Zarządu ww. Funduszu z dnia 20 października 2005 r. znak: WF/7100/EE/188/2005 w wysokości Powyższa dotacja przeznaczona jest na zadanie pn. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych program zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych realizowana pod hasłem Zakręcone Miesiące zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Gospodarki Komunalnej dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ; zgodnie z załącznikiem nr 1.
18 Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 25 października 2005 r. Nr BP9-4135(185)/EP/661, (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 27 października 2005 r. znak: FN.I /2005) w wysokości Powyższe środki przyznane z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2005 w cz. 83, poz. 11 Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego..., przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na lata , tj. na zadania: - Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 162 w Łodzi przy ul. Powszechnej 15 (dział 801, rozdział 80101) zł - Zakup aparatu do angiografii fluoresceinowej III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera w Łodzi (dział 851, rozdział 85111) zł zł Zwiększenia wydatków dokonano w: 1) Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie zł rozdziale Szkoły podstawowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 162 w Łodzi przy ul. Powszechnej 15 ; 2) Wydziale Zdrowia Publicznego dziale 851 Ochrona zdrowia zł rozdziale Szpitale ogólne 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
19 19 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Zakup aparatu do angiografii fluoresceinowej dla III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera; zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody w wysokości zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Budynków i Lokali dziale 710 Działalność usługowa rozdziale Pozostała działalność z tego w: 1) 0830 Wpływy z usług zł w zadaniu gminnym pn. Wpływy za reklamy ; 2) 0920 Pozostałe odsetki zł w zadaniu gminnym pn. Pozostałe dochody. Odsetki od wpłat dokonanych po terminie ; zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody w wysokości zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: Wydziale Budynków i Lokali dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa z tego w:
20 20 1) rozdziale Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zł 0830 Wpływy z usług w zadaniu gminnym pn. Dochody Biura Zamiany Mieszkań ; 2) rozdziale Pozostała działalność zł z tego w: a) 0830 Wpływy z usług zł w zadaniu gminnym pn. Dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy 0 ; b) 0920 Pozostałe odsetki zł w zadaniu gminnym pn. Pozostałe dochody. Odsetki od wpłat dokonanych po terminie ; zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Budynków i Lokali 1) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zł z tego w: a) rozdziale Zakłady gospodarki mieszkaniowej zł z tego: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł zadaniu gminnym pn. Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych ; Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
21 21 zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zł z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych: Administracja Nieruchomościami Łódź Górna Południe - Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości Strogardzka zł - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Warneńczyka zł Administracja Nieruchomościami Łódź Górna Zachód - Budowa budynku gospodarczego - Wróblewskiego zł - Budowa budynku gospodarczego - Wróblewskiego zł b) rozdziale Pozostała działalność zł z tego z niżej wymienionych gminnych zadań pn.: - Ogłoszenia prasowe zł - Zlecenia opinii prawnych, ekspertyz, opracowań, kontroli zakładów zł 2) dziale 750 Administracja publiczna zł rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budynek dla Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ ; 3) dziale 852 Pomoc społeczna zł rozdziale Dodatki mieszkaniowe z wydatków zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Dodatki mieszkaniowe ; zgodnie z załącznikiem nr 1.
22 Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 października 2005 r. znak: ST g/2005, w którym poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2005 r. Nr DE /05 zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej na rok 2005 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale Różne rozliczenia rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa w zadaniu gminnym pn. Część oświatowa ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 27 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne gminy w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Szkoły podstawowe
23 23 w zadaniu pn. Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela; zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 października 2005 r. znak: ST p/2005, w którym poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2005 r. Nr DE /05 zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łódź w części powiatowej na rok 2005 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa w zadaniu powiatowym pn. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 29 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki powiatu w wysokości zł
24 24 Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji z tego w: 1) dziale 801 Oświata i wychowanie zł z tego w: a) rozdziale Szkoły podstawowe specjalne zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Szkoły podstawowe specjalne na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, b) rozdziale Licea ogólnokształcące specjalne 501 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Licea ogólnokształcące specjalne na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, c) rozdziale Szkoły artystyczne zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Szkoły artystyczne na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela; 2) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł z tego w: a) rozdziale Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, b) rozdziale Poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie
25 25 specjalistyczne na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela; zgodnie z załącznikiem nr Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z Umową z Tytułu Stażu Numer: M05/054/k/A/346 zawartą pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci z siedzibą w Warszawie a Miastem Łódź będącym Organem Prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w wysokości zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale szkoły zawodowe 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w nowym zadaniu powiatowym pn. Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 31 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne powiatu w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. Realizacja
26 26 programu Leonardo da Vinci w szkołach i placówkach oświatowych ; zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne powiatu w wysokości zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej w zadaniu pn. Opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 33 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Zarządzie Dróg i Transportu dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. Wydatki na oświetlenie ulic; zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się przeniesienia między zadaniami i paragrafami planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów własnych gminy:
27 27 w Wydziale Finansowym w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód z 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) kwotę zadania gminnego pn. Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2000/PL/16/P/PE/013 ISPA z grupy zadań: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Środki pochodzące z programu przedakcesyjnego Unii Europejskiej. do: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) do grupy zadań: Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego ; zł zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się przeniesienia środków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok: 1) w Delegaturze Łódź Bałuty w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę rozdziale Ochotnicze straże pożarne zł
28 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Wymiana podłogi w budynku świetlicy strażnicy OSP Mikołajew z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dachu świetlicy strażnicy OSP Mikołajew ; 2) w Delegaturze Łódź Górna z działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę rozdziału Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z zadania gminnego pn. Wydatki związane z poborem podatków do: działu 750 Administracja publiczna rozdziału Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna na wynagrodzenia bezosobowe dla sfinansowania wydatków dotyczących umowy zlecenia z osobą fizyczną; zł 3) w Delegaturze Łódź Polesie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego w: a) rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Projekt oświetlenia ul. Sojowej zł
29 29 z przeznaczeniem na realizacje jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Oświetlenie pasażu łączącego ul. Praussa z ul. Jarzynową, b) rozdziale Pozostała działalność kwotę 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej nr 44 i nr 46 z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły przy ul. Mineralskiej 1/3 ; zł 4) w Delegaturze Łódź Śródmieście w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdziału Pozostała działalność kwotę z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie słupów informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi do: rozdziału Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. Wydatki na oświetlenie ; zł 5) w Delegaturze Łódź Widzew z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziału Oczyszczanie miast i wsi z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych do: działu 600 Transport i łączności rozdziału Drogi wewnętrzne zł
30 30 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto ; 6) w Delegaturze Łódź Widzew w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w zadaniu gminnym pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę a zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla sfinansowania wydatków dotyczących umów zleceń; zł 7) w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.: a) Koszty procesów, wpisy sądowe zł b) Wykonanie map do celów prawnych zł zł 8) w Wydziale Obsługi Administracyjnej w dziale 750 Administracja publiczna kwotę rozdziale Pozostała działalność z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Rozliczenie Ośrodka Wczasowo Kolonijnego w Rowach zł
31 31 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. Pozostała działalność ; 9) w Wydziale Gospodarki Komunalnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziale Gospodarka odpadami z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizacje gminnego zadania pn. Badanie składu odpadów i stanu środowiska wokół wysypisk gminnych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; zł 10) w Zarządzie Dróg i Transportu z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziału Gospodarka ściekowa i ochrona wód z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej do: działu 600 Transport i łączność rozdziału Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu ; zł 11) w Zarządzie Dróg i Transportu w dziale 600 Transport i łączność kwotę rozdziale Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych zł
32 32 a) wieloletniego pn. Przebudowa ul. Dolnej zł b) wieloletniego pn. Przebudowa ul. Tuszyńskiej na odc. od ul. Dachowej do ul. Rentowej wraz z odwodnieniem oraz ulic: Tuszyńskiej, Okręgowej, Grażyny zł c) wieloletniego pn. Modernizacja ul. Nowy Józefów odc. od ul. bez nazwy do początku zabudowy w kierunku ul. Cylla oraz budowa ulicy projektowanej, po wschodniej stronie ŁSSE, na odcinku od ul. Nowy Józefów do północnej granicy strefy zł d) wieloletniego pn. Modernizacja ul. Kurczaki na odc. od ul. Powtórnej do ul. Zygmunta zł e) jednorocznego pn. Budowa sygnalizacji świetlnej zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych: a) Budowa drogi do tymczasowego terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Łódź Lublinek zł b) Dokumentacja techniczna na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szczecińska Rojna oraz Szczecińska Wersalska Warzywna zł 12) w Wydziale Zdrowia Publicznego w dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę rozdziale Programy polityki zdrowotnej z wydatków zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. Program oceny stanu zdrowia społeczności lokalnej HEPRO ; zł 13) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Pozostała działalność kwotę zł
33 33 z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Apteka komunalna do: 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. Pozyskiwanie żywności w IV kwartale 2005 r. dla organizacji zajmujących się prowadzeniem taniego żywienia ; 14) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna z rozdziału Pozostała działalność kwotę z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Apteka komunalna do: rozdziału Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizacje gminnego zadania pn. Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży na sfinansowanie prac remontowych w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi przy ul. Rojnej 18a; zł 15) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze z zadania wykonywanego przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych działających na terenie innych powiatów zł
34 34 z przeznaczeniem na realizację przez powiat zadania pn. Placówki opiekuńczo wychowawcze na wypłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 czerwca 2005 r. Sygn. akt X P 3561/03 od Domu Dziecka Nr 7 za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę; 16) w Wydziale Edukacji w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę rozdziale Szkoły podstawowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 162 ul. Powszechna 15 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 162 w Łodzi przy ul. Powszechnej 15 ; zł 17) w Wydziale Edukacji w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizacje niżej wymienionych gminnych zadań pn.: a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne zł b) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych świetlice profilaktyczne zł c) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich zł zł
35 35 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację niżej wymienionych zadań: a) gminnych pn.: - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne realizowane w szkołach podstawowych zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne realizowane w gimnazjach zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych świetlice profilaktyczne w szkołach podstawowych zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych świetlice profilaktyczne w gimnazjach zł - nowego pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych świetlice profilaktyczne w przedszkolach zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w gimnazjach zł - nowego pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolach zł b) powiatowych pn.: - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne realizowane w szkołach podstawowych specjalnych zł
36 36 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne realizowane w liceach ogólnokształcących zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne realizowane w szkołach zawodowych zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne realizowane w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne realizowane w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 500 zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych świetlice profilaktyczne w poradniach psychologiczno pedagogicznych zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych świetlice profilaktyczne przy szkołach podstawowych specjalnych zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych specjalnych zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w liceach ogólnokształcących zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół zawodowych zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych zł
37 37 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii zł 18) w Wydziale Edukacji w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę rozdziale Przedszkola z 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych do: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.: a) Rozszerzenie istniejącego systemu wczesnego reagowania o elementy zabezpieczające budynek przed pożarem w Przedszkolu Miejskim Nr 199 ul. Łąkowa zł b) Wyposażenie placówki w system monitorujący w Przedszkolu Miejskim Nr 224 ul. Kopcińskiego zł c) Wyposażenie placówki w system monitorujący w Przedszkolu Miejskim Nr 229 ul. Gliszczyńskiego 3/ zł d) Wyposażenie placówki w system monitorujący w Przedszkolu Miejskim Nr 231 ul. Syrenki 19a zł e) Rozbudowa istniejącego systemu monitorowania obiektu Przedszkola Miejskiego Nr 106 ul. Astronautów zł e) Zainstalowanie monitoringu w placówce Przedszkola Miejskiego Nr 16 ul. Jesionowa zł f) Modernizacja systemu alarmowego przeciwkradzieżowego w Przedszkolu Miejskim Nr 53 ul. Kasprzaka zł g) Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 76 ul. Gałczyńskiego zł zł
38 38 h) Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 200 ul. Zamknięta zł i) Likwidacja kotłowni i dostosowanie instalacji do nowego węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim Nr 65 ul. Przybyszewskiego zł j) Budowa drewnianego placu zabaw dla dzieci (domki, zjeżdżalnie, drabinki, schody, piaskownica, ławki) na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 105 w Łodzi ul. Szamotulskiej zł k) Przebudowa tylnej części ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 144 ul. Olimpijska zł zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i Dokonuje się przeniesienia środków w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok między podmiotami realizującymi budżet oraz między działami, rozdziałami i zadaniami: 1) z Biura Informatyki z działu 750 Administracja publiczna kwotę rozdziału Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Założenie i prowadzenie ewidencji wynikających z zadań nałożonych na gminę i powiat do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działu 852 Pomoc społeczna rozdziału Ośrodki pomocy społecznej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MOPS w Łodzi Świadczenia rodzinne zł
39 39 2) z Delegatury Łódź Górna z działu 750 Administracja publiczna rozdziału Pozostała działalność kwotę z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych gminnych zadań: a) Osiedle Nr zł b) Osiedle Wiskitno zł do: Biura Informatyki działu 750 Administracja publiczna rozdziału Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Zakup notebooka z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Nr 28 oraz notebooka z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Wiskitno ; zł 3) z Wydziale Urbanistyki i Architektury z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę rozdziału Ochrona i konserwacja zabytków z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Program działań konserwatorskich do: zł Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą działu 750 Administracja publiczna rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację gminnego zadania pn. Koszty wydawnictw materiałów informacyjno promocyjnych ; 4) w ramach działu 750 Administracja publiczna
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia. Zestawienie
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Zestawienie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 w zakresie zadań własnych wynikających z włączenia środków oraz zmiany w
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 6 96 9 1 246 274 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 114 39 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.
P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 487/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok
Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po
ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00
STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.
59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%
Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.
P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 49/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 29 r. w zł Zadania własne 1 2 5
Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2004 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ 181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 46 900,00 01010 Infrastruktura
UCHWAŁA NR XXX/157/08 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 30 grudnia 2008 r.
UCHWAŁA NR XXX/157/08 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na rok 2008. Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.
Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010
01008 Melioracje wodne
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.
Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/208 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 208r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 208 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( +
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji
UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
23 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 28 r. w zł Zadania własne 1 2
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
Wydatki budżetu na 2017 rok
Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00
Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.
Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E N r 153/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Wydatki budżetowe na 2017 rok
Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00
WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku
WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50
Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze
Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/
Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,
Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa
Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Uchwała Nr XXI/238/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 roku.
Uchwała Nr XXI/238/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 roku. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE
UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21
Plan wydatków budżetu na 2006 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura
Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie
Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 959 296 2 123 666 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 929 337 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 929 337 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00
PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 674 994,75 4 158,00 679 152,75 01095 Pozostała działalność 94 894,06 4 158,00 99 052,06
Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa
UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.
Druk Nr 210/2010 Projekt z dnia 9 września 2010 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii
WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008
UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.
UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009
UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
Wydatki budżetu w 2019 r.
budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa
Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy
Wydatki budżetu gminy na 2008 r.
Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne
Plan wydatków budżetu na 2004 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 luty 2004r. Plan wydatków budżetu na 2004 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2004r. w tym dotacje na: Struktura 010
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,
Plan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
UCHWAŁA NR XXXVII/398/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
UCHWAŁA NR XXXVII/398/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%
WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010
Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
Razem Majątkowe (5+7+8)
78 Budżet miasta Łodzi na 2010 rok Wydatki majatkowe budżetu miasta Łodzi na 2010 rok Tabela Nr 5 do Uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. 020 Leśnictwo 40 000 40
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00