ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 81 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 81 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2017 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 8 /7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Na podstawie art. 0 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 06r. poz. 6 z późn. zm.), art. 9 ust., art. 7 pkt ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych ( U. z 06r. poz. 870 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 00r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (U. z 0r. poz. 0 z późn. zm.), 7 pkt i 9 Uchwały Nr XXIX/79/6 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 06r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 07r., zarządzam: Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 000/ 80 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 07r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07 r., zgodnie z załącznikami nr,, i do zarządzenia. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami nr i 6 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 07. z up. Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej // mgr Igor Śmietański

2 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 8 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 07r. Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/ 80 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 07r. ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy 0 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje z innych gmin na organizację komunikacji miejskiej na ich terenie, w tym środki z: gminy Mikołów gminy Ornontowice Razem dochody gminy Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa 7 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 7 Nieodpłatna pomoc prawna 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 90 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA

3 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 8 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 07r. Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/ 80 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 07r. ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy 00 zakup usług pozostałych na organizację komunikacji miejskiej na terenie innych gmin, w tym środki z: gminy Mikołów gminy Ornontowice Razem wydatki gminy zwrot dotacji do budżetu państwa zwrot dotacji do budżetu państwa Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 90 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 7 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 7 Nieodpłatna pomoc prawna 90 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA

4 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 8 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 07r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/ 80 /7 z dnia marca 07r. ( w zł ) Zadania własne gminy 78 RÓŻNE ROZLICZENIA 788 Rezerwy ogólne i celowe 80 rezerwy ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych 70 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach 70 powiatu) 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Wspólna obsługa jednostek samorządu 708 terytorialnego 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskie Centrum Oświaty 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 800 Przedszkola 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr na wypłatę odprawy emerytalnej na wypłatę odprawy emerytalnej na wypłatę odpraw emerytalnych na wypłatę odprawy emerytalnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 800 oraz szkołach artystycznych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych Szkoła Podstawowa nr Razem wydatki gminy

5 Zadania własne powiatu 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły zawodowe 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 7 na wypłatę odprawy emerytalnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 800 oraz szkołach artystycznych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odprawy emerytalnej Zespół Szkół nr 7 Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA

6 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 8 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 07r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/ 80 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 07r. ( w zł ) Zadania własne gminy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż gminna (miejska) zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków na działalność bieżącą wydatki osobowe niezaliczone do Straży Miejskiej wynagrodzeń 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych 0 zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr zakup usług remontowych z remontów szkół podstawowych 800 Gimnazja 0 składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr ze środków na działalność bieżącą gimnazjów 0 zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty 808 Stołówki szkolne i przedszkolne 0 zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 7 ze środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkół nr 9 00 na zakup wyposażenia kuchni Plan po zmianie wynosi 9.7, zł

7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 800 oraz szkołach artystycznych 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne na działalność bieżącą placówek oświatowych budżet Zespołu Szkół nr 70 zakup usług remontowych na remonty placówek oświatowych KULTURA I OCHRONA 9 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 99 Pozostała działalność 00 zakup usług pozostałych 9 Pozostałe instytucje kultury 80 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ze środków na realizację zadań w zakresie kultury na dotację na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia bezosobowe różne wydatki na rzecz osób fizycznych w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta środki własne miasta Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Świetlice szkolne 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8 ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych Poradnie psychologicznopedagogiczne, 806 w tym poradnie specjalistyczne 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne ze środków na wynagrodzenia pracowników Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Poradni PsychologicznoPedagogicznej 98 98

8 807 Placówki wychowania pozaszkolnego 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne Młodzieżowy Dom Kultury nr w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 90 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 7 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 7 Nieodpłatna pomoc prawna 90 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz w ramach środków na zwroty dotacji do budżetu państwa (wraz z odsetkami) środki własne miasta 60 odsetki od dotacji oraz : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 8. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA

9 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 8 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 07r. Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ( w zł ) Zadania własne gminy zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia..06r.: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy 080 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 060 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 060 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 090 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 90 wpływy ze zwrotów dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 90 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 6006 Drogi publiczne gminne 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

10 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 709 Pozostała działalność 0690 wpływy z różnych opłat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 76 Straż gminna (miejska) 0690 wpływy z różnych opłat 060 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 768 terytorialnego na podstawie ustaw 090 wpływy z opłat za koncesje i licencje 0690 wpływy z różnych opłat

11 060 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 060 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień OCHRONA ZDROWIA Izby wytrzeźwień wpływy z różnych opłat wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Zasiłki stałe 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat Pomoc w zakresie dożywiania 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 8 centrum integracji społecznej 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 8 emerytalne i rentowe 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 8 RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80 z ubezpieczenia społecznego 0690 wpływy z różnych opłat 060 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 70

12 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 900 Schroniska dla zwierząt 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia..06r.: 8 POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 8 centrum integracji społecznej 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 88 usługi opiekuńcze 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat RODZINA Świadczenie wychowawcze wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80 z ubezpieczenia społecznego 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat Razem dochody gminy

13 Zadania własne powiatu zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia..06r.: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 89 Pozostała działalność 0977 wpływy z różnych dochodów 097 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat wpływy z różnych dochodów 099 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat RODZINA 808 Rodziny zastępcze wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 000 Działalność placówek opiekuńczo80 wychowawczych 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia..06r.: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 90 wpływy ze zwrotów dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

14 6 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej 7 Straży Pożarnej 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 8 OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 86 zdrowotnego 090 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat Razem wydatki powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA

15 Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 000/ 8 /7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 07r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. ( w zł ) Zadania własne gminy 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7009 Pozostała działalność 00 zakup usług pozostałych ze środków na utrzymanie budynku przy ul. Miodowej 00 zakup usług pozostałych ze środków na wdrożenie i monitorowanie Programu Rewitalizacji 60 zakup energii na utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na prawach 70 powiatu) 0 różne opłaty i składki 00 zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach 70 powiatu) 00 zakup usług pozostałych 90 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe zakup materiałów i wyposażenia wynagrodzenia bezosobowe zakup środków żywności zakup usług pozostałych 800 Przedszkola 0 zakup materiałów i wyposażenia 60 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 806 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Miejskie Centrum Oświaty Gimnazjum nr w ramach środków na działalność Rady Osiedla R w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta w ramach projektu realizowanego w ramach programu Erasmus + pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" budżet Szkoły Podstawowej nr 0 w ramach środków na działalność bieżącą Przedszkola nr 0 w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

16 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach budżetu Szkoły Podstawowej 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne nr 809 Pozostała działalność 0 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 zakup materiałów i wyposażenia w tym: Miejskie Centrum Oświaty Szkoła Podstawowa nr w ramach dotacji dla innych gmin na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, w tym dla: miasta Pszczyna miasta Sosnowiec w ramach środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych "Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi.80, zł 0 "Budowa punktu świetlnego przy ul. Damrota 8a8" Plan po zmianie wynosi 0.870, zł w ramach środków na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa punktu świetlnego przy ul. Grunwaldzkiej (przy budynku ul. Gen. De Gaulle'a 9)" Plan po zmianie wynosi 7.60, zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy 90 zwrot dotacji oraz wykorzystanych zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie niezgodnie z przeznaczeniem lub z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju wykorzystanych z naruszeniem procedur, o i Finansów z dnia..06r. których mowa w art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 90 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz Razem wydatki gminy 0 zakup środków żywności Szkoła Podstawowa nr GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg 600 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

17 Zadania własne powiatu OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące składki na ubezpieczenia społeczne dodatkowe wynagrodzenie roczne 809 Pozostała działalność 00 zakup usług pozostałych 90 nagrody konkursowe w ramach środków na działalność bieżącą III Liceum Ogólnokształcącego w ramach środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych budżet III Liceum Ogólnokształcącego POMOC SPOŁECZNA Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 80 kryzysowej w ramach środków na działalność bieżącą 0 zakup materiałów i wyposażenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej 70 zakup usług remontowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 zwrot dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 90 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 70 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 90 zwrot dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 90 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności w ramach środków na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia..06r.

18 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży 7 Pożarnej 90 zwrot dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 90 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 8 OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 86 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 90 zwrot dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 90 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o 8 niepełnosprawności 90 zwrot dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 90 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 8 Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Powered by TCPDF (

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 18 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 18 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/ 8 /7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 stycznia 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=76 ZARZĄDZENIE Nr 000/97/6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia listopada 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 000//7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 kwietnia 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 0r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=7760 ZARZĄDZENIE Nr 000//7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 października 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK w złotych Plan dochodów na 2018 roku Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/161/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/161/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=76 ZARZĄDZENIE Nr 000/6/7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia maja 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r.

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK Dział Rozdz. NAZWA w złotych Plan dochodów na 2017 rok Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2017 roku w tym: w tym: Zadania gminy 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK w złotych Plan dochodów na 2017 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 1 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 46 000,00 02001 Gospodarka leśna 46 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2018 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 40 00 296 82 40 00 296 82 1 852 Pomoc społeczna niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania 0,00 751

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania 0,00 751 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 779/BM/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 sierpnia 2019 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 1 - stan na 02 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 46 000,00 02001 Gospodarka leśna 46 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 498,06 54 498,06 54 498,06 54 498,06 90,08 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 23 809 098,19-370 000,00 23 439 098,19 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 870 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

od początku roku do dnia r. z dnia 29 maja 2018 r.

od początku roku do dnia r. z dnia 29 maja 2018 r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Prezydenta Miasta Pabianic od początku roku do dnia 31-12-2017 r z dnia 29 maja 2018 r Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych Plan dochodów na rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: wykon. Zadania gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Załącznik Nr 1 Dochody wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 549 788,35 491 249,35

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 1 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 20 000,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 37 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Transport i łączność ,00

Transport i łączność ,00 Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 600 3 4 bieżące Transport i łączność 500 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 436 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 1 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 440,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 19 440,00 2710

Bardziej szczegółowo