Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:

Podobne dokumenty
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.

Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Plan wydatków bieżących na 2014 rok - zmiany /zadania własne/

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł /

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2013 rok - zmiany /dochody własne/

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł /

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2008 rok

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł /

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2012 rok /zadania własne/ zmiany

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Razem zadania własne , , , ,00

Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

Uchwała Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 listopada 2007 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł /

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r.

600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00

UCHWAŁA NR IV/30/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł /

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

UCHWAŁA NR III/14/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok

Urząd Miejski w Radomiu

Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Kraków, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XI/110/07 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 grudnia 2007 roku

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia r.

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r.

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

UCHWAŁA NR V-23/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII-112/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 8 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2012 rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.

UCHWAŁA NR XL/357/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok

Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166/07. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 28 września 2007 r.

UCHWAŁA Nr XXII/168/2008 RADY POWIATU W KOZIENICACH. z dnia 30 paŝdziernika 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XXI / /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR LVI/699/2010 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2010

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ ,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/IX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA NR XXX/241/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 26 maja 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł /

Uchwała Nr XLVII/258/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok

UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 3371

UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Szczecin, dnia 27 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/188/2017 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 16 listopada 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Plan po zmianach 600 Transport i łączność

UCHWAŁA NR XXVII/213/18 RADY GMINY PŁASKA. z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2018 r.

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

Transkrypt:

Łomża, dnia 17.12.2009 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 252.450 złotych. II. Zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 29.463 złote. III. Przeniesieniu pomiędzy rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę 242.828 złotych. IV. Przeniesieniu planowanych dochodów zadań własnych w budżecie miasta na 2009 rok na kwotę 65.893 złote V. Wprowadza się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego. Ad I. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 rok o kwotę 252.450 złotych. 1.Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 27.218 złotych w Bursie Szkolnej Nr 2 z tego: w 0830 wpływy z usług o kwotę 26.900 złotych w 0920 pozostałe odsetki o kwotę 318 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 27.218 złotych w rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne w 4220 zakup środków żywności o kwotę 10.900 złotych w 4260 zakup energii o kwotę 6.000 złotych w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.318 zł. 2. Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 0970 wpływy z różnych dochodów - zwrot na dochody niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z 2008r na zadaniu Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury o kwotę 69.418 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w budżecie 2009r o tę wartość w dz.921, rozdz.92113 6050. 3. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.80195- pozostała działalność 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( środki Funduszu Pracy przekazane przez Wojewodę ) o kwotę 155.814 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.80195- pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 155.814 zł. 1

Ad II. Proponuję zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 rok o kwotę 29.463 złotych. 1. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80148 stołówki szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 12.218 zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych uczniów i personelu w związku z remontem szkoły oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 12.218 zł w 4220 zakup środków żywności. 2. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80104 w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 10.604 zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych dzieci oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w PP Nr 2 o kwotę 10.604 zł w 4220 zakup środków żywności. 3. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80104 w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 6.641 zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych dzieci oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w PP Nr 4 o kwotę 6.641 zł w 4220 zakup środków żywności. Ad. III. Proponuję przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę 242.828 złotych. 1. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Gimnazjum Nr 8 na kwotę 2.543 zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80110 gimnazja o kwotę 2.543 zł z tego: 4110 składki ZUS o kwotę 472 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.409 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 662 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80110 o kwotę 2.543 złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. 2. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80104 Przedszkola o kwotę 1.000 złotych Zmniejsza się plan wydatków ( oszczędności środków) w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80104 w PP Nr 8 o kwotę 1.000 złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela. 3. W związku z rozliczeniem dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 i 2590 w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 107.201 zł, z tego: w rozdz.80104 2540 o kwotę 8.800 zł, z tego dla: Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi 2

Panny Niepokalanej w Łomży ul.radziecka 4 8.800 zł w rozdz.80120 2540 o kwotę 6. 497 zł, z tego dla: II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113 6.497 zł w rozdz.80123 2540 o kwotę 15.186 zł, z tego dla: Liceum Profilowane Łomża ul. Wojska Polskiego 113 15.186 zł w rozdz.80130 2540 o kwotę 68.619 zł, z tego dla: Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Lomża ul.wojska Polskiego 113 7.763 zł Technikum Uzupełniające d/dor. Łomża ul. Studencka 11 16.359 zł Policealne Studium Farmaceutyczne 6.408 zł Policealna Szkoła NOT omża ul. Polowa 45 9.184 zł Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.łomża Al. Legionów 49 3.876 zł Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/dor.łomża Al. Legionów 49-8.181 zł Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7 15.930 zł Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa "Żak" Al. Legionów 7 918 zł w rozdz.80130 2590 o kwotę 8.099 zł, z tego dla: Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Studencka 11 8.099 zł Zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 675 zł, z tego: w rozdz.85410 2540 o kwotę 675 zł w Katolickiej Bursie Szkolnej d/młodz. Męskiej ul. Jana Pawła II 1 w Łomży. Środki z rozliczenia dotacji przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej 2540 w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 82.826 zł, z tego: w rozdz.80110 2540 o kwotę 1.011 zł, z tego dla: Gimnazjum ul. Wojska Polskiego 113 1.011 zł w rozdz.80120 2540 o kwotę 17.209 zł, z tego dla: Uzupełniające LO d)dorosłych ul.studencka 11 118 zł IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49 946 zł Prywatne Liceum Ogólnokształcce na podb.gimnazjum Polna 40A 12.616 zł Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcąe na podb. ZSZ Polna 40A 3.529 zł w rozdz.80130 2540 o kwotę 64.606 zł, z tego dla: Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzieży dzienna/ 14.516 zł Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11 15.191 zł Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP 19.916 zł Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59 4.166 zł Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49 2.587 zł Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" 7.891 zł 3

Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna przy WSA Technikum Informatyczne /dzienna/ - 339 zł. w rozdz.80130 4210 o kwotę 25.050 zł dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży. 4. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Gimnazjum Nr 1 na kwotę 29.700 zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80110 gimnazja o kwotę 29.700 zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.655 zł 4110 składki ZUS o kwotę 3.045 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80110 o kwotę 29.700 złotych w 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej. 5. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Szkole Podstawowej Nr 7 na kwotę 13.014 zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80101 szkoły podstawowe o kwotę 13.014 zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.769 zł 4110 składki ZUS o kwotę 4.245 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80101 o kwotę 13.014 złotych w 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup piekarnika do stołówki szkolnej. 6. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 na kwotę 2.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80130 szkoły zawodowe o kwotę 2.000 zł z tego: 4110 składki ZUS o kwotę 1.300 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80130 o kwotę 2.000 złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. 7. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 2 w dz.801, w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.620 zł Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków : dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem boiska Orlik w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz.92601 obiekty sportowe o kwotę 2.620 zł z tego: w 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.240 złotych w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.380 zł. 8. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 84.075 zł z przeznaczeniem na wydatki Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli powołanego Uchwałą Nr 382/LII/09 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2009r. 4

Strona dochodowa budżetu ulega zmniejszeniu w: Urzędzie Miejskim o kwotę 43.625 zł z tego: 41.491 złotych - w dz.854, rozdz.85446 4300 2.134 złotych Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 1.649 zł Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 2.446 zł Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 54 zł Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1.052 zł Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 7.422 zł Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 5.759 zł Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 2.190 zł w dz.801, rozdz.80146 z tego: - 4300 1.890 złotych - 4410 300 złotych Publicznym Gimnazjum Nr 1 o kwotę 2.610 zł z tego: II liceum Ogólnokształcącym o kwotę 35 zł w dz.801, rozdz.80146 z tego: - 4300 28 złotych - 4410 7 złotych Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę 8.342 zł w dz.801, rozdz.80146 z tego: - 4300 8.042 złotych - 4410 300 złotych Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę 1.849 zł z tego: Zespole Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 2.137 zł z tego: Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 3.437 zł z tego: - w dz.854, rozdz.85446 4300 Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 1.468 zł z tego: - w dz.854, rozdz.85446 4300 Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu dla: Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w dziale 801, rozdz.80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr o kwotę 84.075 złotych z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.801 zł 4110 składki ZUS o kwotę 606 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 94 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.400 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.804 zł 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 53.500 zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.100 zł. 4430 różne opłaty i składki o kwotę 270 zł. 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 5

urządzeń kserograficznych o kwotę 500 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.000 zł Ad.IV. Proponuję przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych dochodów na kwotę 65.893 złote. Zwiększa się część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu dz.758, rozdz.75832 2920 o kwotę 65.893 zł oraz zmniejsza się dochody powiatu w dz. 756 z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa ( podatek dochodowy od osób fizycznych) w rozdz. 75622 0010 o kwotę 65.893 zł. Ad. V. Wprowadza się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące 6050. Nazwę zadania Modernizacja i remont auli LO Nr 1 zmienia się na Modernizacja i remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. 6

Uchwała Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz.U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80,poz 717, Nr 162,poz.1568: z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806: z 2005r Nr 172 poz.1441 ) i art.165 ust 2,art.166, art.168, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych: Dz.U. Nr 249, poz. 2.104: z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104,poz. 708:z 2009 r Dz.U.157,poz.1240 ) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych miasta na 2009 rok o kwotę 252.450 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych miasta na 2009 rok o kwotę 29.463 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2009 rok na kwotę 242.828 złotych - zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów zadań własnych w budżecie miasta na 2009 rok na kwotę 65.893 złote - zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Budżet miasta po zmianach wynosi : 1. Plan dochodów - 222 578.228 złotych 2. Plan wydatków - 249 415.799 złotych Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3,4,5. 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 758 75814 0970 69.418 801 80195 4300 155.814 801 80195 2700 155.814 854 85410 27.218 854 85410 27.218 4220 10.900 0830 26.900 4260 6.000 0920 318 4300 10.318 921 92113 6050 69.418 Ogółem 252.450 Ogółem 252.450 Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 r. ogółem zwiększa się o kwotę 252.450 złotych. 1.Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 27.218 złotych w Bursie Szkolnej Nr 2 z tego: w 0830 wpływy z usług o kwotę 26.900 złotych w 0920 pozostałe odsetki o kwotę 318 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 27.218 złotych w rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne w 4220 zakup środków żywności o kwotę 10.900 złotych w 4260 zakup energii o kwotę 6.000 złotych w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.318 zł. 2. Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 0970 wpływy z różnych dochodów - zwrot na dochody niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z 2008r na zadaniu Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury o kwotę 69.418 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w budżecie 2009r o tę wartość w dz.921, rozdz.92113 6050. 3. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.80195- pozostała działalność 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( środki Funduszu Pracy przekazane przez Wojewodę ) o kwotę 155.814 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 8

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.80195- pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 155.814 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 r. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 801 29.463 801 29.463 80104 0830 17.245 80104 4220 17.245 80148 0830 12.218 80148 4220 12.218 Objaśnienia zmian: Ogółem 29.463 Ogółem 29.463 Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 29.463 złote. 1. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80148 stołówki szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 12.218 zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych uczniów i personelu w związku z remontem szkoły oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 12.218 zł w 4220 zakup środków żywności. 2. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80104 w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 10.604 zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych dzieci oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w PP Nr 2 o kwotę 10.604 zł w 4220 zakup środków żywności. 3. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80104 w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 6.641 zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych dzieci oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w PP Nr 4 o kwotę 6.641 zł w 4220 zakup środków żywności. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2009 rok Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 801 235.114 801 240.208 w zł 80101 15.634 80101 6060 13.014 4010 8.769 80104 4010 1.000 4110 4.245 80110 33.254 4270 2.620 2540 1.011 80104 9.800 4010 2.543 2540 8.800 6060 29.700 4300 1.000 80120 2540 17.209 80110 32.243 80130 91.656 4010 26.655 2540 64.606 4110 3.517 4010 2.000 4120 1.409 4210 25.050 4750 662 80142 84.075 80120 2540 6.497 4010 3.801 80123 2540 15.186 4110 606 80130 78.718 4120 94 2540 68.619 4170 4.400 2590 8.099 4210 16.804 4110 1.300 4240 53.500 4120 700 4270 2.100 80146 77.036 4430 270 4300 76.429 4740 500 4410 607 4750 2.000 854 7.714 926 92601 2.620 85410 2540 675 4170 1.240 85446 4300 7.039 4300 1.380 Ogółem 242.828 Ogółem 242.828 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2009r na kwotę 242.828 złotych. 11

1. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Gimnazjum Nr 8 na kwotę 2.543 zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80110 gimnazja o kwotę 2.543 zł z tego: 4110 składki ZUS o kwotę 472 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.409 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 662 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80110 o kwotę 2.543 złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. 2. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80104 Przedszkola o kwotę 1.000 złotych Zmniejsza się plan wydatków ( oszczędności środków) w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80104 w PP Nr 8 o kwotę 1.000 złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela. 3. W związku z rozliczeniem dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 i 2590 w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 107.201 zł, z tego: w rozdz.80104 2540 o kwotę 8.800 zł, z tego dla: Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.radziecka 4 8.800 zł w rozdz.80120 2540 o kwotę 6. 497 zł, z tego dla: II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113 6.497 zł w rozdz.80123 2540 o kwotę 15.186 zł, z tego dla: Liceum Profilowane Łomża ul. Wojska Polskiego 113 15.186 zł w rozdz.80130 2540 o kwotę 68.619 zł, z tego dla: Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Lomża ul.wojska Polskiego 113 7.763 zł Technikum Uzupełniające d/dor. Łomża ul. Studencka 11 16.359 zł Policealne Studium Farmaceutyczne 6.408 zł Policealna Szkoła NOT omża ul. Polowa 45 9.184 zł Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.łomża Al. Legionów 49 3.876 zł Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/dor.łomża Al. Legionów 49-8.181 zł Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7 15.930 zł Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa "Żak" Al. Legionów 7 918 zł w rozdz.80130 2590 o kwotę 8.099 zł, z tego dla: Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Studencka 11 8.099 zł 12

Zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 675 zł, z tego: w rozdz.85410 2540 o kwotę 675 zł w Katolickiej Bursie Szkolnej d/młodz. Męskiej ul. Jana Pawła II 1 w Łomży. Środki z rozliczenia dotacji przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej 2540 w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 82.826 zł, z tego: w rozdz.80110 2540 o kwotę 1.011 zł, z tego dla: Gimnazjum ul. Wojska Polskiego 113 1.011 zł w rozdz.80120 2540 o kwotę 17.209 zł, z tego dla: Uzupełniające LO d)dorosłych ul.studencka 11 118 zł IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49 946 zł Prywatne Liceum Ogólnokształcce na podb.gimnazjum Polna 40A 12.616 zł Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcąe na podb. ZSZ Polna 40A 3.529 zł w rozdz.80130 2540 o kwotę 64.606 zł, z tego dla: Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzieży dzienna/ 14.516 zł Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11 15.191 zł Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP 19.916 zł Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59 4.166 zł Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49 2.587 zł Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" 7.891 zł Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna przy WSA Technikum Informatyczne /dzienna/ - 339 zł. w rozdz.80130 4210 o kwotę 25.050 zł dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży. 4. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Gimnazjum Nr 1 na kwotę 29.700 zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80110 gimnazja o kwotę 29.700 zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.655 zł 4110 składki ZUS o kwotę 3.045 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80110 o kwotę 29.700 złotych w 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej. 5. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Szkole Podstawowej Nr 7 na kwotę 13.014 zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80101 gimnazja o kwotę 13.014 zł z tego: 13

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.769 zł 4110 składki ZUS o kwotę 4.245 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80101 o kwotę 13.014 złotych w 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup piekarnika do stołówki szkolnej. 6. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 na kwotę 2.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80130 szkoły zawodowe o kwotę 2.000 zł z tego: 4110 składki ZUS o kwotę 1.300 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80130 o kwotę 2.000 złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. 7. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 2 w dz.801, w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.620 zł Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków : dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem boiska Orlik w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz.92601 obiekty sportowe o kwotę2.620 zł z tego: w 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.240 złotych w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.380 zł. 8. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 84.075 zł z przeznaczeniem na wydatki Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli powołanego Uchwałą Nr 382/LII/09 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2009r. Strona dochodowa budżetu ulega zmniejszeniu w: Urzędzie Miejskim o kwotę 43.625 zł z tego: 41.491 złotych - w dz.854, rozdz.85446 4300 2.134 złotych Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 1.649 zł Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 2.446 zł Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 54 zł Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1.052 zł Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 7.422 zł Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 5.759 zł Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 2.190 zł w dz.801, rozdz.80146 z tego: - 4300 1.890 złotych - 4410 300 złotych Publicznym Gimnazjum Nr 1 o kwotę 2.610 zł z tego: 14

II liceum Ogólnokształcącym o kwotę 35 zł w dz.801, rozdz.80146 z tego: - 4300 28 złotych - 4410 7 złotych Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę 8.342 zł w dz.801, rozdz.80146 z tego: - 4300 8.042 złotych - 4410 300 złotych Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę 1.849 zł z tego: Zespole Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 2.137 zł z tego: Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 3.437 zł z tego: - w dz.854, rozdz.85446 4300 Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 1.468 zł z tego: - w dz.854, rozdz.85446 4300 Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu dla: Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w dziale 801, rozdz.80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr o kwotę 84.075 złotych z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.801 zł 4110 składki ZUS o kwotę 606 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 94 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.400 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.804 zł 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 53.500 zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.100 zł. 4430 różne opłaty i składki o kwotę 270 zł. 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 500 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.000 zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 r. Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 756 75622 0010 65.893 758 75832 2920 65.893 Ogółem 65.893 Ogółem 65.893 Objaśnienia zmian: Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów na kwotę 65.893 złotych. Zwiększa się część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu dz.758, rozdz.75832 2920 o kwotę 65.893 zł oraz zmniejsza się dochody powiatu w dz. 756 z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa ( podatek dochodowy od osób fizycznych) w rozdz. 75622 0010 o kwotę 65.893 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 16

Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2009r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.12.2009r Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2009r. Plan po zmianach Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 10 122 355 10 122 355 60004 Lokalny transport zbiorowy 161 000 161 000 Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap 6059 100.000 100.000 Zakup agregatu prądotwórczego 6210 61.000 61.000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3.856.992 3.856.992 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsudskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów (od ul.piłsudskiego do granic miasta) i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Budowa ul.szosa Zambrowska Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska 6050 578.240 578.240 6059 806.000 806.000 6050 115.000 115.000 6050 2.357.752 2.357.752 60016 Drogi publiczne gminne 6.104.363 6.104.363 Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika 6050 275.600 275.600 Modernizacja ul. Długiej 6050 800.000 800.000 Modernizacja ul.staffa (kontynuacja z 2007r.) 6050 488.065 488.065 Budowa ul. Kazańskiej 6050 1.410.000 1.410.000 Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej 6050 990.000 990.000 Budowa ul.wallenroda i Pana Tadeusza I etap 6050 1.700.000 1.700.000 Budowa ul.polnej i Stasica opracowanie dokumentacji 6050 100.000 100.000 Budowa ul.łąkowej 6050 316.298 316.298 Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami (dokumentacja projektowa) 6300 24.400 24.400 630 Turystyka 23 886 076 23 886 076 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 600.000 600.000 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów) 6050 600.000 600.000 63095 Pozostała działalność 23 286 076 23 286 076 Modernizacja stadionu miejskiego - etap II 6058 2 740 000 2 740 000 Modernizacja stadionu miejskiego-etap II 6059 2 740 000 2 740 000 17

Modernizacja stadionu miejskiego-etap II 6050 100.000 100.000 Budowa miejskiej pływalni w Łomży w tym: 17.706.076 17.706.076 dotacja rozwojowa środki UE 6058 6 194 257 6 194 257 wkład krajowy 6059 11.346.000 11.346.000 wydatki niekwalifikowalne 6050 165.819 165.819 700 Gospodarka mieszkaniowa 820.000 820.000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 820.000 820.000 Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM 6210 600.000 600.000 Modernizacja bazy MPGKiM przy ul.poznańskiej 6210 220.000 220.000 750 Administracja publiczna 538.000 538.000 75018 Urzędy marszałkowskie 100.000 100.000 Zakup ureteroskopów z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 6630 100.000 100.000 75022 Rady gmin ( miast na prawach powiatu) 88.000 88.000 Zakup urządzeń do obsługi sesji rady miejskiej i przeprowadzenia głosowania. 6060 65.000 65.000 Zakup kserokopiarki ze skanerem 6060 23.000 23.000 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 350.000 350.000 Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu 6060 200.000 200.000 Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach 6050 150.000 150.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.142.700 1.142.700 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.035.000 1.035.000 Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP ( z budż.pań. 700.000 /w tym 700.000 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,+200.000 Miasto samoch. +10.000 Starostwo Łomża- samochód ) Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KMPSP Modernizacja ześlizgów w budynku strażnicy KMPSP Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CPR 6060 910.000 910.000 6050 46.320 46.320 6050 53.680 53.680 6050 25.000 25.000 75495 Pozostała działalność 107.700 107.700 Monitoring miasta 6050 107.700 107.700 801 Oświata i wychowanie 3.194.189 3.236.903 42.714 80101 Szkoły podstawowe 1.336.616 1.349.630 13.014 Budowa skoczni w dal i wzwyż na boisku przy SP 9 6050 46.000 46.000 Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9 6050 1.200.000 1.200.000 Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 10 6060 3.700 3.700 18

szatkownica do warzyw Zakupy inwestycyjne na potrzeby kuchni Sz.Podst.Nr 5 6060 20.850 20.850 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 kontynuacja z 2008r 6050 40.562 40.562 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 kontynuacja z 2008r 6050 25.504 25.504 Zakup piekarnika Sz.Podst.Nr 7 6060 13.014 13.014 80104 Przedszkola Publiczne 688.498 688.498 Przedszkole Publiczne Nr 1 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 1-zakup patelni elektrycznej 6060 7.000 7.000 Przedszkole Publiczne Nr 2 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 4 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 5 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 8 6050 61.557 61.557 Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno- Wychowawczego 6050 107.747 107.747 Przedszkole Publiczne Nr 9 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 9 - zakup obieraczki 6060 4.956 4.956 Przedszkole Publiczne Nr 10 6050 48.000 48.000 Przedszkole Publiczne Nr 14 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 15 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 15-zakup obieraczki do warzyw 6060 5.338 5.338 SOSPP i N EDUKATOR przebudowa dachu 6230 110.900 110.900 80110 Gimnazja publiczne 270.375 300.075 29.700 Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych 6050 250.000 250.000 Budowa boiska przy PG Nr 3 kontynuacja z 2008r 6050 13.185 13.185 Zakup zmywarki gastronomicznej PG Nr 1 6060 7.190 7.190 Zakup nagłośnienia PG Nr 1 29.700 29.700 80120 Licea ogólnokształcące 371.669 371.669 Modernizacja i remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. 6050 300.000 300.000 Opracowanie dokumentacji technicznej remontu elewacji budynku zabytkowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 6050 70.000 70.000 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO kont.z 2008r 6050 1.669 1.669 80130 Szkoły zawodowe 511.000 511.000 Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr 6 6050 450.900 450.900 Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr.4 6050 - - Zakup centrali telefonicznej dla ZST i O Nr.4 6060 6.500 6.500 Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr.5 6050 27.100 27.100 Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcacych Nr 7 - monitoring 6050 26.500 26.500 80148 Stołówki szkolne 6.210 6.210 Zakup obieraczki do ziemniaków Sz.Podst.Nr 7 6060 6.210 6.210 19

80195 Pozostała działalność 9.821 9.821 Monitoring wizyjny Szkoła Podstawiwa Nr 7 6060 5.856 5.856 Monitoring wizyjny II LO 6060 3.965 3.965 852 Pomoc społeczna 1.033.073 1.033.073 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 957.530 957.530 Roboty modernizacyjne w budynku na Rybakach na potrzeby ZPOW 6050 957.530 957.530 85202 Domy Pomocy Społecznej 46.543 46.543 Zakup pralnico-wirówki, suszarki wolnostojącej 85219 Ośrodki pomocy społecznej Zakupy inwestycyjne MOPS zakup serwera 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 85410 Internaty i Bursy Szkolne Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3 Zakupy inwestycyjne Bursy Szkolnej Nr 3 Budowa boiska przy bursie szkolnej ( ul.polna) 6060 46.543 46.543 29.000 29.000 6060 29.000 29.000 911.345 911.345 911.345 911.345 6050 118.534 118.534 6050 100.000 100.000 6050 85.092 85.092 6060 17.719 17.719 6050 550.000 550.000 Monitoring oraz system LSA w Bursie Szkolnej Nr 3 6050 40.000 40.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.940.131 5.940.131 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40.000 40.000 przebudowa wodociągu na terenie Ogrodu Działkowego im.jakuba Wagi. 6050 40.000 40.000 90002 Gospodarka odpadami 5.625.131 5.625.131 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w tym: 6050 11.510 11.510 dotacja rozwojowa środki UE 6058 2.664.224 2.664.224 środki własne 6059 2.949.397 2.949.397 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 125.000 125.000 Budowa punktów oświetleniowych 90095 Pozostała działalność 6050 125.000 125.000 150.000 150.000 Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym 6050 150.000 150.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 570.976 2 640.394 69.418 92106 Teatry 80.000 80.000 20

Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 80.000 80.000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 120.000 120.000 Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej 6050 100.000 100.000 6220 20.000 20.000 92113 Centra Kultury i sztuki 630.582 700.000 69.418 Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury 6050 630.582 700.000 69.418 92118 Muzea 1.540.394 1.540.394 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży 1.320.394 1.320.394 dotacja rozwojowa środki UE 6058 886 500 886 500 środki własne 6059 426.590 426.590 środki własne 6050 7.304 7.304 Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego 6220 120.000 120.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 100.000 100.000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200.000 200.000 Remont budynku zabytkowego przy ul.krzywe Koło (po Muzeum) 6050 50.000 50.000 Budowa Grodziska Łomżyńskiego 6050 150.000 150.000 926 Kultura fizyczna i sport 9.129.133 9.129.133 92601 Obiekty sportowe 1.427.733 1.427.733 Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży. 6050 1.427.733 1.427.733 92695 Pozostała działalność 7.701.400 7.701.400 Remont budynku hotelowego przy stadionie 6050 110.000 110.000 Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży 6050 6.042.900 6.042.900 6050 1.377.860 1.377.860 6050 170.640 170.640 R a z e m 59.287.978 59.400.110 112.132 Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 21