ul. Ceynowy SOMONINO NIP

Podobne dokumenty
PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2009

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2018/2019

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

ZARZĄDZENIE NR AWiK BURMISTRZA WARKI z dnia 13 grudnia 2017 r.

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie. (w etatach) Realizacja zadań. Gospodarka mieniem 4 audytorów 100

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) (w etatach) Zarządzanie Instytucją. Kultura i ochrona. dziedzictwa narodowego

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

ZARZĄDZENIE Nr 95/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

PLAN AUDYTU NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

Plan audytu wewnętrznego na rok 2015.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012

ZARZĄDZENIE nr 36/2016 WÓJTA GMINY SOMONINO. towarów i usług

ZARZĄDZENIE Nr OZ ~.2015 BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 235/SKG/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2015 roku

Gmina Drezdenko ul. Warszawska Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2011

Plan audytu wewnętrznego na rok 2012.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

Starostwo Powiatowe w Kartuzach (jednostka nadrzędna jednostka zatrudniająca audytora wewnętrznego)

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

PLAN AUDYTU NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp. Nazwa jednostki. 1 Urząd Miejski w Starachowicach

METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r.

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2010

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015

Karta Audytu Wewnętrznego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa

.,,.,. Ministra Finans6w z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnqtrznego (Dz. U. Nr 21 poz.

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE BIAŁA NA ROK Gmina Biała

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009

BURMISTRZA,MIASTA PYSKOWICE 0 2 CZ E. 2000

Regulamin audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

Zarządzenie Nr 145/12 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 grudnia 2012r.

Transkrypt:

GMINA SOMONINO ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO NIP 589-10-31-191 Podstawa prawna: Zgodnie z art. 283 ust l Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych audytor wewnętrzny w porozumieniu w kierownikiem jednostki, przygotowuje w terminie do końca roku na podstawie analizy ryzyka plan audytu na następny rok Lp. Nazwa jednostki Audytem wewnętrznym objęta jest Gmina Somonino. Audyt wewnętrzny prowadzony był w Urzędzie Gminy Somonino, 83-314 Somonino,uJ. Ceynowy 21 oraz jednostkach organizacyjnych urzędu: Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Zespół Szkół w Somoninie, Zespół Szkół w Goręczynie, Szkoła Podstawowa w Egiertowie, Szkoła Podstawowa w Borczu, Szkoła Podstawowa w Połęczynie, Gminne Przedszkole w Goręczynie, Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie, Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe sp. z 0.0. w Sławkach, Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie. I) Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny oraz jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późno zm.).

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze Lp. Nazwa obszaru Typ obszaru Obszar działalności Opis obszaru działalności Poziom ryzyka w obszarze (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne) działa Inośce) związany wspomagającet) wg skali punktowef) z dysponowaniem środkami, o których mowa wart. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3 ) l 2 3 4 5 6 1. Zarządzanie wspomagająca Nie zarządzanie Niski/Sredni 2. Inwestycje podstawowa Tak Zarządzanie mieniem Sredni 3. Zamówienia publiczne wspomagająca Tak Zakupy Sredni 4. Finanse i księgowość wspomagająca Nie Gospodarka finansowa Sredni 5. Budżet gminy wspomagająca Tak Gospodarka finansowa Sredni 6. Bezpieczeństwo podstawowa Nie Bezpieczeństwo Niski 7. Nadzór właścicielski podstawowa Nie Zarządzanie mieniem SrednilNiski 8. Mienie komunalne podstawowa Nie Zarządzanie mieniem Sredni 9. Zagospodarowanie przestrzenne podstawowa Nie Zarządzanie mieniem Sredni 10. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa podstawowa Nie Zarządzanie mieniem Sredni 11. Usługi administracyjne dla mieszkańców podstawowa Nie Zarządzanie Niski 12. Organizacja urzędu gminy wspomagająca Nie Zarządzanie Niski 13. Edukacj al sport podstawowa Nie Zarządzanie Niski 14. Kultura podstawowa Nie Zarządzanie Niski 15. Pomoc społeczna podstawowa Nie Zarządzanie Sredni 16. Bezpieczeństwo IT wspomagająca Nie Systemy lt NiskilSredni 2) Wpisać: Działalność podstawowa lub Działalność wspomagająca. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką; zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami. 3) Wpisać TAK lub NIE 4) Kolumnę 5 należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 3: "Działalność Wspomagająca". Wówczas należy wybrać odpowiednio: "Gospodarka finansowa" albo,,zakupy", albo "Zarządzenie mieniem", albo "Bezpieczeństwo", albo "Systemy informatyczne", albo "Zarządzanie". 5) Wpisać odpowiedni poziom ryzyka: 1 niskie, 2 - średnie, 3 - wysokie

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego 3.1. Planowane zadania zapewniające Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru Planowana liczba Planowany czas Ewentualna (nazwa obszaruz osób przeprowadzenia potrzeba kolumny 2 w tabeli 2) przeprowadzających zadania powołania zadanie (w dniach) rzeczoznawcy (w etatach) 1. Terminowość decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku Podstawowa l 01.01.2015r.-30.04.2015r. - 2. 2014. Gospodarka finansowa Centrum Integracji Społecmej w Ostrzycach.,-. :{ '7ł~ Podstawowa l ~.\~~: ~.2015.-15.09.2015r. - Lp. Temat zadania doradczego Nazwa obszaru Planowana liczba Planowany czas Planowany czas (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli osób przeprowadzenia przeprowadzenia 2) przeprowadzających czynności doradczych czynności czynności doradcze (w dniach) doradczych (w etatach l (w osobogodziny) 1. Inne czynności doradcze na wniosek Wójta O l 2 dni 10 InnSnma osobogodzin 10 Lp. Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą Nazwa obszaru Planowana liczba osób Planowany czas Planowany czas czynności sprawdzające (nazwa obszaru z kolumny2 w tabeli 2) przeprowadzających przeprowadzenia przeprowadzenia czynności sprawdzające czynności zadania (w etatach) sprawdzających (w osobodniach) (w dniach) 1. Wdrożenie rekomendacji z zadania 112015 Podstawowa l 2 10 Suma osobodni 10

Lp. Nazwa obszaru Planowany rok przeprowadzenia audytu Uwagi (nazwa obszaru z kolumny2 w tabeli 2) wewnętrznego l. Inwestycje 2016 2. Mienie komunalne 2016 3. Budżet 2017 4. Zagospodarowanie przestrzenne 2017 5. Pomoc społeczna 20ł8 Obszar poddany audytowi wewnętrznemu obejmuje całość działań Gminy Somonino jako jednostki samorządu terytorialnego. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka do planu audytu wewnętrznego na rok 2015 wyodrębniono szesnaście obszarów obejmujących podstawowe i wspomagające działania. Audyt wewnętrzny w 2015 r. w Gminie Somonino wykonywany będzie jednoosobowo przez audytora - usługodawcę na podstawie umowy - zlecenie. Przedmiotem umowy na 2015 rok jest wykonanie dwóch zadań zapewniających zgodnie z planem audytu. Czynności doradcze na wniosek Wójta oraz czynności sprawdzające wdrożenie rekomendacji wynikających z zadania 112015. audytor wewnętrzny wynosi 8. (nazwa komórki audytu wewnętrznego) (podać w pełnych latach)

9. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne, nowe zadania, zadania specyficzne tylko w danej jednostce itp.) (pieczątka i podpis au tora wewnętrznego/ koordynatora komórki dytu wewnętrznego)... _ ~~~0<;:..,~. (pieczątka ipodpis ~~~j{~[~~ffnos'tł'tw9ftorej wewnętrzny) jest zatrudniony audytor