Instrukcja zgłaszania reklamacji i zwrotów do hurtowni Grupy Farmacol za pośrednictwem systemu aptecznego KS-AOW.

Podobne dokumenty
Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW.

KS-NaviCon. Podręcznik użytkownika. Zamawianie z oferty w systemie KS-AOW. Katowice, Data aktualizacji: / 9

Tworzenie i przesyłanie reklamacji/zwrotów drogą tzw. elektroniczną.

Informacja o zmianach w systemie KS-AOW dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT

Pobieranie ofert. W celu pobrania oferty GSK Services Sp. z o.o., należy postępować według poniższych kroków:

Informacja o zmianach w systemie KS-AOW dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT

Instrukcja użytkownika

Pobieranie komunikatów GIF

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie:

Polska Grupa Farmaceutyczna

SZANOWNI PAŃSTWO. 1. Zmiany dotyczące nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

REKLAMACJE nowa funkcja na Panelu Hurtowym

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

ElektronicznA WymianA Danych: instrukcja konfiguracyjna

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część III Raporty, export plików, pozostałe

Moduł Delegacje Instrukcja

Stawiguda, Szanowni Państwo

INSTRUKCJA Pakiet zmian w systemie KS-AOW - lipiec 2015 r. ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Celno Skarbowego

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE 1. OGÓLNE INFORMACJE WERYFIKACJA STAWEK VAT...

CEMEX Go. Katalog zamówień i produktów. Wersja 2.1

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE

SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik

Instrukcja uŝytkowania programu

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA

Platforma Transportowa CEMEX Polska. podręcznik użytkownika wersja dla Przewoźnika

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Proces wydawania identyfikatorów na portalu KomornikID

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. wersja 1.8

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Jak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

Opis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcja samodzielna- złom

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA RAPORTU MSNOT24

Moduł Delegacje Instrukcja

Możliwe jest złożenie reklamacji i zamówienie części zamiennej bezpośrednio poprzez naszą stronę www.

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM/ST

Ogólny schemat postępowania związany z przygotowaniem do pracy w nowym 2012 roku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.Rozpoczęcie procesu zamówienia.

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Składnie wniosku przez portal

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

elaborat Podręcznik Użytkownika MARCEL S.A r. INTERNETOWA PLATFORMA PREZENTACJI WYNIKÓW PUBLIKACJA WYNIKÓW DLA PACJENTA INDYWIDUALNEGO

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Najczęściej zadawane pytania

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A.

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.


Program E-commerce Procesowanie zamówienia str. 2 Procesowanie zwrotów str. 26

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

WSTĘP 3 TOWARY 3 SPRZEDAŻ Z DOFINANSOWANIEM 9 SPRAWDZENIE SALDA 13 MOŻLIWE KOMUNIKATY 15 RAPORTY 16 KOREKTY 20

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Portal Partnerski. Instrukcja Użytkownika

E-Commerce INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Postępowania regulaminowe / do euro

INSTRUKCJA Pakiet zmian w systemie KS-AOW - lipiec 2015 r. ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90. Rys.

Opis zmian zrealizowanych w Oprogramowaniu do Obsługi Stypendiów (ST) w nowej technologii

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Szybki Start: Wymagania systemowe:

Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja

Instrukcja składania zgłoszeń do systemu OTRS

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Tworzenie zamówienia zagranicznego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych

Transkrypt:

Instrukcja zgłaszania reklamacji i zwrotów do hurtowni Grupy Farmacol za pośrednictwem systemu aptecznego KS-AOW. W związku z wdrożeniem w hurtowniach Grupy Farmacol komunikacji KS-EWD w obszarze Reklamacji prezentujemy skróconą instrukcję postępowania z reklamacją i zwrotem. Szczegółowy opis działania znajduje się w dokumentacji technicznej oprogramowania KAMSOFT oraz na stronie internetowej producenta. Rejestracja zgłoszenia Aby zarejestrować reklamacje lub awizo zwrotu należy wybrać z menu głównego zakładkę <ZAKUPY> (13) W kolejnym oknie wybieramy zakładkę <REKLAMACJE> (4)

Po wybraniu właściwej funkcji otwiera się okno zawierające zestawienie wszystkich reklamacji Przy użyciu funkcji rozpoczynamy dopisanie nowej reklamacji wybierając w pierwszej kolejności właściwy dokument z listy faktur

Wybrany dokument potwierdzamy klawiszem [Enter] lub dwukrotnym kliknięciem myszką. Otworzy się okno reklamacji do wybranego dokumentu. W tym oknie wskazujemy reklamowaną/zwracaną pozycję, reklamowaną/zwracaną ilość oraz przyczynę reklamacji/zwrotu i sugerowany sposób rozpatrzenia. Możliwe jest także dopisanie

ewentualnej uwagi do pozycji. Towar można także wstrzymać ze sprzedaży zaznaczając pole <Auto. Wstrz.> Wybór przyczyny oraz sugerowanego sposobu rozpatrzenia następuje z listy rozwijanej UWAGA: z uwagi na realizację procesu reklamacyjnego rekomendujemy aby na jednym zgłoszeniu wskazywać tylko jeden rodzaj przyczyny reklamacji. Pozwoli to na prawidłowe i szybkie rozpatrzenie reklamacji i przekazanie informacji zwrotnej. Prosimy nie używać przyczyny inne gdyż nie daje ona wystarczającej informacji do procedowania zgłoszenia. UWAGA: w przypadku zgłaszania rozbieżności pomiędzy fakturą a stanem faktycznym, rozbieżność tą należy opisać w polu Uwagi. Dotyczy to głównie niezgodności daty i serii (wtedy należy podać serię i datę ważności otrzymaną w dostawie) oraz wszelkiego rodzaju zamian. Aby zakończyć rejestrację zgłoszenia należy wybrać <[Esc] Zakończ> w dolnej części ekranu lub klawisz [Esc] a następnie potwierdzić swój wybór. Jeżeli towar został już przyjęty na magazyn wyświetli się komunikat z pytaniem o wstrzymanie towaru ze sprzedaży.

XXXX Wstrzymany towar można odblokować w module MAGAZYN. Utworzona reklamacja pojawia się w oknie listy reklamacji ze statusem Utworzona. Dokument oczekuje na wysłanie do hurtowni. Następuje to przez wybranie funkcji System wymaga potwierdzenia wykonania wysyłki do dostawcy: Po potwierdzeniu następuje połączenie z serwisem hurtowni

Oraz potwierdzenie wykonania transmisji. Po wykonaniu transmisji status reklamacji zmienia się na Zgłoszona Aktualizacja informacji o zgłoszeniu Aby uzyskać bieżąca informację o statusie zgłoszenia reklamacji/zwrotu konieczne jest pobranie informacji z hurtowni. W tym celu należy na liście reklamacji zaznaczyć właściwe zgłoszenie i kliknąć na ikonę <F5 KS-EWD> lub tez wybrać opcję <F11 Aktualizuj wszystkie>. Po pobraniu danych system poinformuje o zmianie statusu jeśli nastąpiła

Przedstawiona zostanie także w kolumnie Status szczegółowa informacjo o decyzji w sprawie zgłoszenia Poszczególne ikony informują o sposobie rozpatrzenia reklamacji/zwrotu: Wszystkie pozycje zgłoszenia zostały przyjęte (rozpatrzone pozytywnie) Wszystkie pozycje zgłoszenia zostały odrzucone (rozpatrzone negatywnie) Część pozycji została przyjęta a część odrzucona Po otwarciu zgłoszenia można wyświetlić szczegóły statusu dla każdej linii osobno W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego statusy dotyczą uznania bądź nieuznania zgłoszonej reklamacji. W przypadku zgłoszenia zwrotu - awizacji (przyczyna: Rezygnacja apteki) statusy dotyczą zgody lub jej braku na dokonanie zwrotu towaru do hurtowni. W takim przypadku Apteka przekazuje Przewoźnikowi wyłącznie towary, które uzyskały zgodę na przyjęcie. Odbiór zostanie dokonany na podstawie dokumentu awiza, który przywiezie ze sobą przewoźnik. Żadne inne towary spoza listy nie zostaną odebrane. Uwaga: systemowa zgodna na przyjęcie nie jest równoznaczna z przyjęciem towaru do redystrybucji. Ostateczna decyzja następuje na postawie oceny zwracanego towaru w Dziale Reklamacji. Może się także zdarzyć, że w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie system automatycznie wygeneruje informację i prześle e-mail zwrotnie. Należy wtedy zastosować się do zawartej informacji, prośby itp. ewentualnie skontaktować się z działem Reklamacji celem wyjaśnienia.