Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2004 roku



Podobne dokumenty
I. Dochody w roku 2005

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

- os. fizyczne ,00 1,76 - os. prawne ,07 11,09

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2004 rok

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

KALKULACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 (według źródeł)

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Wykonanie dochodów budżetowych na r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr

C z ę ś ć I Z e s t a w i e n i a t a b e l a r y c z n e

750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Dochody budżetowe na 2017 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

I. Ogólna charakterystyka

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909, ,83 104,98% Pozostała dzialalność 32909, ,83 104,98%

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Plan dochodów na 2015 r.

Informacja kwartalna o poziomie wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat za III kwartał 2009 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy z opłat, w tym: - skarbowej - targowej - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholi

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

Plan dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2007 rok

750 Administracja publiczna , ,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2015 ROKU

PROGNOZA DOCHODÓW Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

Nazwa Dochody Realizacja

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Dochody na 2013 r. (projekt) zał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 30/2012 z dnia r.

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

Transkrypt:

Załącznik Nr 1.3 Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2004 roku DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I półroczu 2004 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 907.893.069 zł, tj. 50,2% planu rocznego wynoszącego 1.809.001.094 zł. Wskaźnik wykonania dochodów należy uznać za prawidłowy. Plan dochodów przyjęty przez Radę Miasta Krakowa w dniu 4 lutego 2004 r. kształtował się na poziomie 1.746.551.109 zł. Kwota ta została w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększona o 62.449.985 zł. Uchwały Rady i Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa wprowadziły następujące zmiany: A. plan dochodów własnych zwiększył się o 2.196.267 zł. Wprowadzono m. in.: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wypoczynku dzieci z terenu zagrożenia ekologicznego oraz na zakup materiału zadrzewieniowego i zakrzewieniowego; B. plan transferów z budżetu państwa zwiększył się o 60.236.368 zł. Wprowadzono: zwiększenie subwencji ogólnej o 11.304.688 zł, zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 47.582.972 zł, w tym 43.323.639 to dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych przejętych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego z dniem 1 maja br., zwiększenie dotacji na zadania własne o 1.348.708 zł; C. plan środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększył się o 17.350 zł.

A.I. Podatki i opłaty lokalne 1. Podatek od nieruchomości (stanowi 89,9% dochodów z podatków i opłat lokalnych) Zrealizowano 58,5% przyjętego planu rocznego. Wyższe wpływy wynikają z uregulowania znacznej części zaległości przez największego podatnika. 2. Podatek rolny i leśny (stanowi 0,6% dochodów z podatków i opłat lokalnych) Wykonano 105,9% założonych dochodów. W roku 2003 dokonano zmiany ustawowej, w następstwie której część gruntów obłożonych dotychczas podatkiem od nieruchomości została objęta podatkiem rolnym. Obecnie trwa dostosowywanie się do tej zmiany tzn. grunty są ciągle przeklasyfikowywane. Efektem tych prac jest coraz większa ilość gruntów kwalifikujących się do objęcia podatkiem rolnym. 3. Podatek od środków transportowych (stanowi 3,8% dochodów z podatków i opłat lokalnych) Uzyskano 53,7% planu rocznego. Realizacja jest prawidłowa; w I półroczu wpływa nieco większa kwota, ponieważ część podatników wpłaca drugą ratę świadczenia przed wymagalnym terminem płatności. 4. Opłata targowa (stanowi 1,4% dochodów z podatków i opłat lokalnych) Wpłynęło 42,9% przyjętej kwoty. Dochody te pozyskiwane są z placów targowych, giełd, kiermaszy okolicznościowych i indywidualnych miejsc targowych. Otrzymywana w I półroczu suma jest zawsze niższa od wpływów II półrocza. Wynika to z tzw. okresu zimowego tj. miesięcy: styczeń, luty, marzec, kiedy to handel jest znacznie ograniczony, a wpływy stosunkowo niskie. Dopiero okres letni, święto Wszystkich Świętych oraz okres przedświąteczny Bożego Narodzenia powodują znaczne nasilenie się handlu, a co za tym idzie zwiększenie wpływów. Realizację należy więc uznać za prawidłową. 5. Podatek od posiadania psów (stanowi niecałe 0,1% dochodów z podatków i opłat lokalnych) Zrealizowano 103,8% planu rocznego. Inkasentem podatku jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Termin płatności świadczenia upłynął 31 maja. Ze względu na zaległości wpłaty będą wnoszone także w II półroczu.

6. Opłata skarbowa (stanowi 4,2% dochodów z podatków i opłat lokalnych) Otrzymano 54,2% zakładanych środków. Realizacja przebiega zgodnie z planem. A.II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 73,2% dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe) Uzyskano 57,6% przyjętej kwoty. W I półroczu naliczono kilkumilionowy podatek od znacznej transakcji gospodarczej. Tego rodzaju wpływów nie można przewidzieć. Przy szacowaniu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych brane są pod uwagę przeciętne transakcje osób fizycznych i prawnych. Wahania ich ilości są niewielkie, a otrzymywane kwoty rokrocznie podobne. 2. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 7,8% dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe) Wpłynęło 23,7% szacowanej rocznej sumy. Zmiany w przepisach podatkowych obowiązujące od 1.01.2004 r. pozwalały przyjąć założenie o zwiększeniu się atrakcyjności dla podatników karty podatkowej. Niestety okazało się, że pomimo likwidacji wielu ulg, podatek od osób fizycznych został przez drobnych przedsiębiorców uznany za korzystniejszy. Być może mamy do czynienia z pewnym opóźnieniem decyzji. Wtedy, z końcem roku, po dokonaniu rozliczeń, część podatników może dojść do wniosku, że bardziej opłacało by się im powrócić do karty podatkowej. W konsekwencji wpływy byłyby wyższe w roku przyszłym. Jednakże w bieżącym roku dochody z tego tytułu będą zbliżone do kwoty otrzymanej w roku 2003, co oznacza, iż plan nie będzie zrealizowany. 3. Podatek od spadków i darowizn (stanowi 19% dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe) Wskaźnik wykonania wynosi 49,9%. W II półroczu pozyskuje się nieco większą część środków z tego tytułu, zatem poziom realizacji jest korzystny.

A.III. Dochody z mienia 1. Dochody ze sprzedaży (stanowią 14,8% dochodów z mienia) Osiągnięto 38,6% planu. Na niski poziom realizacji dochodów miała wpływ sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym w I półroczu zrealizowano niespełna 2% założonych w tym tytule środków. Utrudnieniem był długi okres oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w tym trybie. Fakt ten doprowadził do sytuacji, w której możliwe okazało się odbycie tylko jednego przetargu. Należy jednak zwrócić uwagę także na korzystne tendencje. Od IV kwartału 2003 r. utrzymuje się wzrost sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom. Ubiegłoroczne ujednolicenie i uzupełnienie zasad zbywania lokali komunalnych nie tylko zahamowało obecne w poprzednich latach niskie zainteresowanie najemców nabyciem zajmowanych lokali mieszkalnych, ale także doprowadziło do wyraźnego wzrostu zainteresowania wykupem. 2. Dochody z dzierżawy (stanowią 62,8% dochodów z mienia) 2.1. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych Plan wynosi 1.800.000 zł; wykonano 1.111.319 zł, tj. 61,7%. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. 2.2. Wpływy z tytułu dzierżawy targowisk miejskich Z 2.450.000 zł założonych w planie uzyskano 1.466.868 zł, czyli 59,9%. Wyższe wpływy wynikają z przesunięcia terminu zastosowania ulg modernizacyjnych (konieczność zmiany umów dzierżawnych). Planowane ulgi celowe dla targowisk wynikają z założeń programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie. 2.3. Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne Plan roczny w wysokości 96.120.000 zł zrealizowano w kwocie 45.055.400 zł (46,9%). Wskaźnik wykonania jest prawidłowy, w II półroczu powinna zostać pozyskana większa część środków. Ocena realizacji wynika z obserwacji wykonania wpływów z tego tytułu w latach poprzednich. 2.4. Inne dochody Kwota 136.691 zł pochodzi głównie z opłat za korzystanie z mienia gminy, wynajętego na podstawie umów leasingu.

3. Dochody z użytkowania wieczystego (stanowią 22,4% dochodów z mienia) Zrealizowano 77,6% planu. Ustawowy termin regulowania należności z tego tytułu upłynął 31 marca 2004 r. Po tej dacie wnoszone są opłaty od nowych podmiotów (pierwsza opłata za użytkowanie) oraz regulowane są zaległości. A.IV. Opłata za zezwolenia na handel alkoholem Uzyskano 80,6% przyjętej sumy. Realizacja jest zgodna z założeniami, większą część dochodów pozyskuje się w I półroczu. A.V. Pozostałe dochody 1. Gmina W grupie tej znajdują się: opłaty za media: 27.235.620 zł (46,3% planu w kwocie 58.780.000 zł). Do końca roku plan powinien zostać zrealizowany; opłaty za żywienie uczniów w placówkach oświatowych: 4.920.371 zł (56,3% planu w kwocie 8.745.000 zł); odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych: 2.759.883 zł (115% planu w kwocie 2.400.000 zł). Podobnie jak przy podatku od nieruchomości, wysoki poziom wykonania wynika ze spłat zaległości największego podatnika; środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień podatkowych: 2.196.267 zł (przekazane w całości); odsetki za zwłokę w opłatach czynszowych i innych należnościach związanych z majątkiem gminy: 905.028 zł (56,6% planu w kwocie 1.600.000 zł); opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów: 776.326 zł (221,8% planu w kwocie 350.000 zł). Plan jest znacznie przekroczony wskutek naliczenia opłat od ujawnionych nowych przypadków bezumownego korzystania z nieruchomości komunalnych; opłata administracyjna za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie: 608.958 zł (43,5% planu w kwocie 1.400.000 zł). W I półroczu widoczny był spadek liczby przedsiębiorców dokonujących wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; mandaty nakładane przez Straż Miejską Miasta Krakowa: 582.507 zł (52,4% planu w kwocie 1.111.000 zł);

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na rekonstrukcję Kopca Kościuszki: 315.948 zł (31,6% planu w kwocie 1.000.000 zł). Zgodnie z umową, do końca roku należność zostanie przekazana w całości; czynsze za wynajem pomieszczeń jednostek budżetowych, dochody z wynajmu lokali w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta Krakowa, czynsze za wynajem lokali w których Miasto posiada współudział, opłaty z tytułu ustanowienia służebności, udzielania zezwoleń na budowę w granicy, czasowego zajęcia terenu oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie mediów, wpłaty za wycenę lokali mieszkalnych, zwroty za operaty szacunkowe, opłata za dzierżawę nośników energii, opłata administracyjna, opłata produktowa, opłata eksploatacyjna, opłata za zezwolenie na przewóz taksówkami, opłata za znaki towarowe herb i nazwę Miasta Krakowa, opłaty za korzystanie z publicznych szaletów, opłaty za świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, opłata za posiłki w Miejskich Dziennych Domach Pomocy Społecznej, spłaty zasiłków zwrotnych i pożyczek na usamodzielnienie, dochody ze sprzedaży mediów, wpływy ze sprzedaży piwniczek grobowcowych, środki ze sprzedaży wydawnictw Urzędu Miasta Krakowa, środki na inwestycje realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (udział finansowy inicjatorów), dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych (5% środków odprowadzanych do budżetu państwa), wpłaty nadwyżek zakładów budżetowych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki karne za zwłokę, dochody z kar, wpływy z egzekucji, wpływy wynikające ze zwrotu kosztów zastępstwa sądowego, należności z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, rozliczenia z lat ubiegłych i inne 7.284.971 zł (31,1% planu w kwocie 23.451.000 zł). 2. Powiat Dochody realizowane są z tytułu: opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej: 5.174.043 zł (49% planu w kwocie 10.563.000 zł); opłat z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i kart pojazdów: 2.867.224 zł (60,8% planu w kwocie 4.715.000 zł); opłat za żywienie uczniów, internat i innych usług w placówkach oświatowych i opiekuńczo wychowawczych: 1.870.056 zł (54% planu w kwocie 3.464.000 zł); opłat za wydawanie uprawnień prawa jazdy krajowego i międzynarodowego, świadectw kwalifikacji oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju: 1.132.966 zł (20% planu w kwocie 5.664.000 zł). Wprowadzenie nowego wzoru prawa jazdy po 1 maja br. spowodowało

wstrzymanie się ze składaniem wniosków. W II półroczu przewiduje się wzrost ilości wniosków o wymianę dokumentów (termin wymiany przypada na koniec 2004r.); opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych dla pojazdów: 1.652.387 zł (50,2% planu w kwocie 3.293.000 zł); dochodów z majątku, uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych - 25% wpływów odprowadzanych do budżetu państwa: 4.596.527 zł (109% planu w kwocie 4.215.900 zł). Również i w tym tytule wzrost wpływów wynika z uregulowania zaległości największego podmiotu; czynszów za wynajem pomieszczeń jednostek budżetowych, opłat za egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, opłat za licencje na krajowy transport drogowy rzeczy, opłat za zaświadczenia przewozowe, opłat za kartę parkingową dla niepełnosprawnych, opłat za pobyt w domach dziecka, zespołach placówek opiekuńczo wychowawczych i w Pogotowiu Opiekuńczym, opłat za pobyt dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, środków na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (5% środków odprowadzanych do budżetu państwa), rozliczeń z lat ubiegłych i innych 1.287.577 zł (53% planu w kwocie 2.428.100 zł). B.I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (stanowią 11,6% dochodów z udziałów) Zrealizowano 48,4% założonych środków dla gminy i powiatu. Poziom wykonania należy uznać za wysoki (w I półroczu dochody w tym tytule są zawsze mniejsze). Okazuje się, że wprowadzenie jednolitej 19% stawki dla wszystkich przedsiębiorców spowodowało znaczny wzrost wpływów budżetowych. Tym samym potwierdza się teza, że obniżenie podatków i uproszczenie przepisów może prowadzić w rzeczywistości do wzrostu dochodów. Czy jest to trwała tendencja będzie można stwierdzić po realizacji tych dochodów na koniec roku.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 88,4% dochodów z udziałów) Łączne dochody gminy i powiatu wykonano w 40,3%. Plan odpowiada kwotom założonym przez Ministra Finansów, a te wynikają z przyjętych przy konstruowaniu budżetu państwa wskaźników gospodarczych. Jednakże są to wyłącznie dane prognostyczne. Jeżeli np. wskaźnik wzrostu PKB będzie w rzeczywistości niższy, to wówczas dochody z podatku od osób fizycznych będą mniejsze. W ostatnich latach otrzymywane wpływy były niższe od kwot wyliczonych przez Ministra. Obecny wskaźnik realizacji przedstawia się jednak dość korzystnie, co może oznaczać, iż w tym roku różnica między prognozowanymi a rzeczywistymi dochodami będzie mniejsza. B.II. Subwencje i dotacje Plan subwencji i dotacji zawiera wyłącznie środki przyznane na podstawie stosownych decyzji. Podstawą do jego opracowania i wielokrotnych zmian w ciągu okresu sprawozdawczego były: zawiadomienia Wojewody Małopolskiego o środkach przewidzianych dla Miasta Krakowa w projekcie i w ustawie budżetowej, decyzje Ministra Finansów, Zarządzenia Wojewody Małopolskiego, zawiadomienia Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, porozumienia z Ministrem Kultury, porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, porozumienie z Województwem Małopolskim oraz porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Krakowie. Różny stopień wykonania dotacji i subwencji w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wynika z harmonogramu przekazywania środków. Do końca roku dotacje i subwencje powinny być przekazane w 100%. C. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi W roku 2004 przekazywane są środki z funduszu Unii Europejskiej ISPA, przeznaczone na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Płaszów II oraz na program gospodarki odpadami (etap I). Przekazano także środki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży (projekt DEMOS). Niska realizacja dochodów ze źródeł zagranicznych wynika z harmonogramu ich przekazywania.