Strona: 2 z 30 SPIS TREŚCI Rozdział I. WPROWADZENIE. 1. Podstawy funkcjonowania Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego. str. 4 1.1. Informacje o regionie. 1.2. Zakres działania i zadania organów Samorządu Województwa. 1.3. Władze Samorządu Województwa. 1.4. Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego str. 4 str. 5 str. 5 str. 5 2. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNY Z NORMĄ PNEN ISO 9001:2009 ORAZ Z WYMAGANIAMI KONTROLI ZARZĄDCZEJ I STANDARDAMI KONTROLI ZARZĄDCZEJ. str. 7 2.1. Podstawowe dokumenty Systemu Zarządzania Jakością. str. 7 2.1.1. Polityka Jakości. str. 7 2.1.2. Księga Jakości. str. 7 2.2. Korzystanie z Księgi Jakości. str. 8 2.2.1. Terminy i definicje. str. 8 2.3. Zakres i wyłączenia Systemu Zarządzania Jakością. str. 9 Rozdział II. SYSTEM ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ. 3. Wymagania dotyczące dokumentacji. str. 9 3.1. Informacje ogólne. 3.2. Polityka Jakości. 3.3. Księga Jakości. 3.4. Procesy. 3.4.1. Planowanie strategiczne (I.00.00/aw). 3.4.2. Kontrola i sprawozdawczość (II.00.00/aw). 3.4.3. Zarządzanie finansami (III.00.00/aw). 3.4.4. Realizacja zadań (IV.00.00/aw). 3.4.5. Procesy pomocnicze. 3.4.5.1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (V.00.00/aw). 3.4.5.2. Administrowanie (VI.00.00/aw). 3.4.5.3. System Zarządzania Jakością (VII.00.00/aw). 3.5. Procedury systemowe. 3.5.1. Nadzór nad dokumentacją i zapisami (VII.01.00/aw). 3.5.2. Audity wewnętrzne (VII.02.00/aw). str. 9 str. 9 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 13 str. 14 str. 15 str. 15 str. 16 str. 17 str. 19 str. 19 str. 19 3.5.3. Postępowanie z usługą niezgodną działania korygujące i zapobiegawcze (VII.03.00/aw). str. 20 3.5.4. Badanie satysfakcji Klienta (VII.04.00/aw). str. 20 3.5.5. Opracowanie i aktualizacja usług świadczonych w Urzędzie Marszałkowskim dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej(VII.05.00/aw)...str.20 3.5.6. Zarządzanie ryzykiem (VII.06.00/aw).str.20 3.6. Zapisy. str. 20 4. Odpowiedzialność kierownictwa. str. 21 4.1. Zaangażowanie. 4.2. Orientacja na Klienta. 4.3. Cele dotyczące jakości. 4.4. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością. str. 21 str. 21 str. 21 str. 21 5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja. 5.1. Odpowiedzialność i uprawnienia. 5.2. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. 5.3. Komunikacja wewnętrzna. str. 21 str. 21 str. 22 str. 22
Strona: 3 z 30 5.4. Przegląd zarządzania. 5.4.1. Postanowienia ogólne. 5.4.2. Dane wejściowe do przeglądu. 5.4.3. Dane wyjściowe z przeglądu. 6. Zarządzanie zasobami. 6.1. Zapewnienie zasobów. 6.2. Zasoby ludzkie. 6.2.1. Postanowienia ogólne. 6.2.2. Kompetencje, szkolenie i świadomość. 6.3. Infrastruktura. 6.4. Środowisko pracy. 7. Realizacja. 7.1. Planowanie realizacji usług. 7.2. Procesy związane z klientem. 7.2.1. Określenie wymagań dotyczących usługi. 7.2.2. Przegląd wymagań dotyczących usługi. 7.2.3. Komunikacja z Klientem. 7.3. Projektowanie i rozwój [WYMAGANIE WYŁĄCZONE]. 7.4. Zakupy. [WYMAGANIE WYŁĄCZONE]. 7.5. Dostarczanie usługi. 7.5.1. Nadzorowanie dostarczania usługi. 7.5.2. Walidacja procesów usługi [ WYMAGANIE WYŁĄCZONE]. 7.5.3. Identyfikacja i identyfikowalność. 7.5.4. Własność Klienta. 7.5.5. Zabezpieczenie usług. 7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów. 8. Pomiary, analiza i doskonalenie. 8.1. Postanowienia ogólne. 8.2. Monitorowanie i pomiary. 8.2.1. Zadowolenie Klienta. 8.2.2. Audit wewnętrzny. 8.2.3. Monitorowanie i pomiary procesów. 8.2.4. Monitorowanie świadczonych usług. 8.3. Nadzór nad usługą niezgodną. 8.4. Analiza danych. 8.5. Doskonalenie. 8.5.1. Ciągłe doskonalenie. 8.5.2. Działania korygujące. 8.5.3. Działania zapobiegawcze. 9. Historia zmian. str. 23 str. 23 str. 23 str. 23 str. 23 str. 23 str. 23 str. 23 str. 24 str. 24 str. 24 str. 25 str. 25 str. 25 str. 25 str. 25 str. 25 str. 26 str.26 str. 26 str. 26 str. 26 str. 26 str. 27 str. 27 str. 27 str. 27 str. 27 str. 28 str. 28 str. 28 str. 28 str. 28 str. 28 str. 29 str. 29 str. 29 str. 29 str. 29 str. 30
KSIĘGA ĘGA JAKOŚCI JAKOŚ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO KUJAWSKO Strona: 4 z 30 Nr edycji: 5/2010 Rozdział I. WPROWADZENIE. 1. PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU. KUJAWSKO 1.1. Informacje o regionie. Od dnia nia 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej wprowadzono nowy podział w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce. Województwo KujawskoPomorskie Kujawsko Pomorskie jest jednym z 16 województw. Zostało utworzone z połączenia ia większości obszarów dawnych województw: bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. toruńskiego W pierwotnym projekcie sejmowym region ten miał się stać częścią województwa pomorskiego, jednakże na skutek protestów mieszkańców zrezygnowano z tych planów. Województwo KujawskoPomorskie Kujawsko region położony w północnośrodkowej środkowej części Polski obejmujący obszar 17 970 km2, co stanowi 5,7% powierzchni kraju, zamieszkiwany zamieszkiwan przez blisko 2,1 mln mieszkańców. W usytuowaniu graniczy z województwami: pomorskim i warmińskowarmińs mazurskim od strony północnej i północnowschodniej, północno wschodniej, wielkopolskim od strony zachodniej i zachodniopołudniowej, południowej, mazowieckim od strony wschodniej i z łódzkim na niewielkim odcinku od strony południowowschodniej. wschodniej. Pod względem administracyjnym administracyjnym obszar województwa podzielony jest na: 144 jednostki gminne: 17 gmin miejskich, 35 miejskowiejskich miejsko wiejskich i 92 gminy wiejskie, 23 powiaty, w tym: 4 grodzkie Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Włocławek oraz 19 ziemskich. Potencjał regionu wzmacnia obszar metropolitalny: m BydgoszczToruń.
Strona: 5 z 30 1.2. Zakres działania i zadania organów Samorządu Województwa. To mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorzą ądu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżon nych ustawami na rzecz organów administracji rządowej, w szczególności w zakresie: 1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego; 2) promocji i ochrony zdrowia; 3) kultury i ochrony jejj dóbr; 4) pomocy społecznej; 5) polityki prorodzinnej; 6) modernizacji terenów wiejskich; 7) zagospodarowania przestrzennego; 8) ochrony środowiska; 9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej; 10) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 11) kultury fizycznej i turystyki; 12) ochrony praw konsumentów; 13) obronności; 14) bezpieczeństwa publicznego; 15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym. Mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i referendum) lub za pośrednictwem organów samorządu województwa. 1.3. Władze Samorządu Województwa. Organami Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego są: 1) Sejmik Województwa KujawskoPomorskiego organ stanowiący i kontrolny, w którego skład wchodzi 33 radnych województwa; 2) Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego organ wykonawczy, w składzie: Marszałek Województwa, dwóch Wicemarszałków oraz dwóch Członków Zarządu. Działalność organów województwa jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów województwa obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje sejmiku województwa i posiedzenia jego komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadańań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów województwa i komisji sejmiku województwa. 1.4. Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego jest samorządową jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego, jako organ wykonawczy Województwa, realizuje zadania publiczne określone ustawami, a także powierzone na mocy zawartych porozumień z właściwymi organami administracji rządowej lub organami innych jednostek. Wykonanie niektórych zadań publicznych, wskazanych w ustawach i przypisanych samorządowi województwa zleca się do realizacji, w drodze konkursu innym podmiotom. Zadania mogą być także zlecane do realizacji innym podmiotom na zasadach outsourcingu jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Strona: 6 z 30 Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego jest kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego z siedzibą w Toruniu. Marszałek organizuje pracę Zarządu i Urzędu oraz kieruje bieżącymi sprawami Województwa, a także reprezentuje Województwo na zewnątrz. Członkowie Zarządu kierują w imieniu Marszałka określonymi grupami spraw. W zakresie powierzonych zadań Członkowie Zarządu zapewniają kompleksowe rozwiązywanie problemów. Sekretarz wykonuje obowiązki w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach oraz w udzielonych przez Marszałka upoważnieniach, w szczególności: 1) zapewnia właściwą organizację pracy Urzędu; 2) podejmuje działania w celu stosowania i przestrzegania w Urzędzie regulacji z zakresu prawa pracy; 3) realizuje politykę zatrudnienia oraz zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie; 4) przedstawia stanowisko w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem; 5) przygotowuje propozycje dotyczące rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych; 6) sprawuje w imieniu Marszałka kontrolę, w tym również kontrolę doraźną; 7) pełni nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie oraz nad udzielaniem odpowiedzi na skargi i zapytania. Skarbnik wykonuje obowiązki Głównego Księgowego Budżetu Województwa, głównego księgowego Urzędu oraz szczegółowo określone w odrębnych przepisach, w szczególności: 1) prowadzi sprawy z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Województwa oraz Urzędu; 2) analizuje realizację planu finansowego (budżetu) Województwa; 3) opracowuje zasady sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych; 4) wstępnie kontroluje legalność dokumentów dotyczących wykonywania budżetu; 5) opracowuje zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu. Skarbnik kieruje Departamentem Finansów, przy pomocy którego wykonuje określone dla niego zadania. Dyrektorzy departamentów wykonują swoje zadania pod merytorycznym nadzorem odpowiednich Członków Zarządu oraz Sekretarza. Dyrektorzy departamentów są odpowiedzialni za należytą organizację pracy w kierowanym departamencie oraz terminowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań, w tym także ze Statutem Województwa KujawskoPomorskiego, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu oraz aktami prawnymi Sejmiku i Zarządu. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego funkcjonują obecnie następujące departamenty: 1) Kancelaria Sejmiku KS 2) Gabinet Marszałka GM 3) Departament Finansów FK 4) Departament Organizacyjny OR 5) Departament Rozwoju Regionalnego RR 6) Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego WP 7) Departament Certyfikacji i Pomocy Technicznej Funduszy Unijnych CT 8) Departament Współpracy Międzynarodowej WM 9) Departament Transportu Publicznego i Inwestycji Transportowych TP 10) Departament Infrastruktury Drogowej BD 11) Departament Rolnictwa i Geodezji RO 12) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WS 13) Departament Środowiska ŚG 14) Departament Zdrowia ZD 15) Departament Nadzoru Właścicielskiego i Mienia NW 16) Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego KD
Strona: 7 z 30 17) Departament Spraw Społecznych 18) Departament Edukacji i Sportu 19) Departament Inwestycji 20) Departament Promocji 21) Departament Informatyzacji 22) Departament Kontroli i Audytu W skład departamentu mogą wchodzić: wydziały, biura, pełnomocnicy oraz stanowiska pracy, szczegółowo ujęte w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych departamentów. SP ES DI PW IN KA 2. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNY Z NORMĄ PNEN ISO 9001:20099 ORAZ Z WYMAGANIAMI KONTROLI ZARZĄDCZEJ I STANDARDAMI KONTROLI ZARZĄDCZEJ. Wdrożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy PNEN ISO 9001:2009. Zapisy dokumentacji systemu spełniają wymagania standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. System Zarządzania Jakością w Urzędzie obejmuje zakresem działania pięć grup standardów, które odpowiadają poszczególnym elementom kontroli zarządczej, tj.: Środowisko wewnętrzne, Cele i zarządzanie ryzykiem, Mechanizmy kontroli, Informację i komunikację, Monitorowanie i ocenę. 2.1. Podstawowe dokumenty Systemu Zarządzania Jakością. W Systemie Zarządzania Jakością wdrożonym w Urzędzie podstawową dokumentację stanowi: 1) Polityka Jakości Misja Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego; 2) Księga Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego. 2.1.1. Polityka Jakości Misja Urzędu. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego jest ustanowiona przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego Polityka Jakości Misja Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego. Polityka Jakości Misja Urzędu stanowi deklarację Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika, jako Najwyższego Kierownictwa do spełniania wymagań normy i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie. Przyjęto konieczność okresowego aktualizowania Polityki Jakości Misji Urzędu, która wytycza strategiczne kierunki w działalności Urzędu i jest podstawą do dokonywania okresowych przeglądów stanu realizacji celów dotyczących jakości. Z dokumentu wynika zobowiązanie pracowników Urzędu do zapoznaniaa się z treścią Polityki Jakości, przyswojenia sobie celów w niej opisanych oraz stosowania jej zapisów w codziennej pracy. 2.1.2. Księga Jakości. Niniejszą Księgę Jakości opracowano w oparciu o następujące dokumenty: 1) normę PNEN ISO 9000 System zarządzania jakością. Podstawy i terminologia ;
Strona: 8 z 30 2) normę PNEN ISO 9001 System zarządzania jakością. Wymagania. Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu posiada certyfikowany od 11 marcaa 2010 r. System Zarządzania jakością spełniający wymagania normy PNEN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych własnych i zleconych zaspakajających potrzeby społeczności lokalnej oraz zapewniających wszechstronny rozwój regionu kujawskopomorskiego. Księga Jakości prezentuje ustanowiony i wdrożony System Zarządzaniaa Jakością w Urzędzie Marszałkowskim, opisuje zasady postępowania zgodne z wymaganiamii normy PNEN ISO 9001:2009 i stanowi podstawowy dokument systemu. ten adresowany jest do wszystkich pracowników Urzędu oraz klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Opisany w niniejszym dokumencie System Zarządzania Jakością nadzorowany jest przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO powołanego uchwałą Nr 19/230/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 10 marcaa 2009 roku. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do zapoznania się z treścią Księgi Jakości i stosowania zawartych w niej postanowień oraz w dokumentach w niej przywołanych. 2.2. Korzystanie z Księgi Jakości. 2.2.1. Terminy i definicje. Terminologia użyta w Księdze Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko oraz skróty Pomorskiego jest zgodna z normą PNEN ISO 9001:2009. Poniższe zestawienie obejmuje terminy i definicje przywoływane w procedurach używane w niniejszej Księdze Jakości, które określają: 1) audit systematyczny, niezależny i udokumentowany proces pozyskiwania dowodu oraz jego obiektywna ocena w celu określenia stopnia spełnienia wymagania; 2) auditor osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu; 3) dokument akt mający znaczenie dowodu, ustanawiający uprawnienie lub stwierdzający prawdziwość określonych w nim zdarzeń lub informacji (odpis aktu stanu cywilnego, wyrok, orzeczenie, świadectwo itp.); 4) działanie korygujące działanie mające na celu wyeliminowanie przyczyny powstałej podczas realizacji procesu niezgodności; 5) działanie zapobiegawczee działanie mające na celu zapobieżenie powstania niezgodności podczas realizacji procesu; 6) Instrukcja kancelaryjna ustalona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów. 7) jakość stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania; 8) Klient organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób efekt finalny procesu (wobec której realizowana jest usługa); 9) Księga Jakości dokument, w którym określono System Zarządzania Jakością Urzędu; 10) Marszałek Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego; 11) najwyższe kierownictwoo następujące organy, funkcje i stanowiska łącznie: a) Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego, b) Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego, c) Wicemarszałków Województwa KujawskoPomorskiego, d) Członków Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego, e) Sekretarza Województwa KujawskoPomorskiego,
Strona: 9 z 30 f) Skarbnika Województwa KujawskoPomorskiego; 12) Urząd Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego; 13) Komórka organizacyjna departament, wydział, biuro oraz wieloosobowe stanowisko pracy; 14) Dyrektor osoba kierująca w Urzędzie departamentem oraz funkcja osoby kierującej Biurem Informacyjnym w Brukseli; 15) Regulamin Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Kujawsko Pomorskiego; 16) Regulamin pracy Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; 17) system System Zarządzania Jakością zgodny z normą PNEN ISO 9001:2009; 18) niezgodność różnica pomiędzy stanem rzeczywistym, a stanem postulowanym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przyjętych procedur; jest związana z dokumentacją lub przebiegiem procesów zachodzących w Urzędzie; 19) skarga zgłoszenie przez Klienta Urzędu stanu faktycznego lub prawnego naruszającego interesy Klienta; 20) system zarządzania jakością SZJ system norm przyjętych przez Urząd Marszałkowski, w celu utrzymania określonego w Polityce Jakości standardu świadczonych usług; 21) usługa produkt finalny procesów zachodzących w Urzędzie Marszałkowskim ukierunkowanych na spełnienie wymagań Klienta; 22) zapisy dokumenty, w których podano uzyskane wyniki lub ewidencję przeprowadzonych działań, gromadzone w postaci akt spraw; 23) Zarząd Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego. Inne terminy i definicjee należy rozumieć zgodnie z określeniami użytymi w Regulaminie, kartach procesu i procedurach Systemu Zarządzania Jakością Urzędu. 2.3. Zakres i wyłączenia Systemu Zarządzania Jakością. System Zarządzania obejmuje wykonywanie usług publicznych w zakresie administracji samorządowej przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu. Strukturę organizacyjną i zakresy spraw załatwianych przez poszczególne komórki organizacyjne określa Statut Województwa, Regulamin Organizacyjny Urzędu oraz regulaminy wewnętrzne departamentów. W Urzędzie jest wdrożony, utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PNEN ISO 9001:2009, z wyłączeniem: wymagania 7.3 Projektowanie, wymagania 7.4. Zakupy, wymagania 7.5.2 Walidacja procesów usługi. Powyższe wyłączenia nie mają żadnego wpływu na zdolność i odpowiedzialność Urzędu w zakresie dostarczenia klientom usług spełniających właściwe wymagania. Rozdział II. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI. 3.1. Informacje ogólne. acja Systemu Zarządzania obejmuje: Politykę Jakości Misję Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego, Księgę Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego, Karty procesów oraz procedury systemowe, wymagane postanowieniami normy PNEN ISO 9001:2009,
Strona: 10 z 30 dokumenty łącznie z zapisami, niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania opisanych w niej procesów m.in. mające zastosowanie wymagania prawne, zarządzenia, uchwały organów stanowiących. 3.2. Polityka Jakości Misja Urzędu. Ustanowiona przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego Polityka Jakości Misja Urzędu jest podstawą do określenia metod, procesów, celów i zadań realizowanych przez Urząd. Zawarte w niej postanowienia są znane i respektowane przez wszystkich pracowników. Polityka Jakości jest przeglądana i weryfikowana przy każdym przeglądzie Systemu Zarządzania. 3.3. Księga Jakości. Księga stanowi opis wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością, określa jego zakres i wyłączenia [punkt 2.3], opis oddziaływania między procesami [punkt 4.1], dokumentację systemu zarządzania [punkt 4.2.1] oraz sposób spełnienia wymagań normy ISO 9001:2009. Księga Jakości jest udostępniona pracownikom Urzędu, jak również Klientom zewnętrznym poprzez serwis internetowy Województwa www.kujawskopomorskie.pl. 3.4. Procesy. W Urzędzie zostały zidentyfikowane następujące procesy: 1) Procesy główne Planowanie strategiczne, Kontrola i sprawozdawczość, Zarządzanie finansami, Realizacja zadań; 2) Procesy pomocnicze Zarządzanie zasobami ludzkimi, Administrowanie, System Zarządzania Jakością. Procesy realizowane w Urzędzie są przedstawione na mapie procesów, gdzie uwidocznione są ich wzajemne powiązania. MAPAA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO Wymagania strony Planowanie strategiczne Kontrola i sprawozdawczość Zarządzanie finansami Realizacja zadań Satysfakcja KLIENT Realizacja usług URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO Realizacja usług KLIENT Potrzeby strony Zarządzanie zasobami Administrowanie System Zarządzania Jakością Potrzeby strony
Strona: 11 z 30 Procesy zostały opisane na kartach procesów, w których określono: cele procesu, liderów procesu, zakres wejścia, etap i wyjście, zakres usług generowanych przez proces (wynik procesu), zadania liderów procesu, zapisy związane z procesem, dokumenty związane z procesem/kryteria zgodności w odniesieniu do liderów procesu. 3.4.1. Planowanie strategicznee (I.00.00/aw). Proces Planowanie strategiczne dotyczy kreowania podstawowych kierunków działania Województwa. Celem procesu jest planowanie i realizowanie strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego we współpracy z partnerami społecznymi, gospodarczymi i prywatnymi, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców regionu i środowisk lokalnych oraz z poszanowaniem warunków ochrony środowiska. Jego realizacja odbywa się poprzez trzy główne etapy tj. planowanie strategii rozwoju, planowanie rozwoju lokalnego oraz planowanie inwestycyjne wieloletnie i tworzenie programu ochrony środowiska. Powyższe ma na celu tworzenie planów, opracowań, dokumentów i programów wieloletnich, które mają wytyczać kierunki rozwoju województwa w celu ich realizacji będą zabezpieczane w uchwalanych budżetach odpowiednie środki finansowe. W procesie uczestniczą wskazane w Karcie Procesu departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Zakres usług generowanych przez właścicieli procesu wprost wynika z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie zapisy powstałe w ramach procesu oparte są o akty normatywne wewnętrzne i zewnętrzne określone w Karcie Procesu. Wiodącym Liderem procesu w Urzędzie jest Dyrektor Departamentu zajmujący się planowaniem strategicznym. Etapy realizacji procesu przedstawia schemat graficzny.
Strona: 12 z 30 PLANOWANIE STRATEGICZNE dokumenty planistyczne poziomu krajowego i europejskiego programy polityczne opracowania analityczne dane statystyczne prognozy i trendy akty normatywne zewnętrzne Planowanie strategii rozwoju dokument strategii raport z przebiegu konsultacji społecznych raport z oceny oddziaływania na środowisko raport ewaluacji exante akty normatywne własne dokumenty planistyczne: strategia rozwoju województwa, strategie krajowe, strategiczne wytyczne Wspólnoty regulacje ustawowe i pochodne projekty i postulaty środowisk zawodowych apele i petycje społeczne porozumienia lokalne Planowanie operacyjne dokumenty programów plany działań raporty z konsultacji społecznych raporty ewaluacji exante raporty z ocen oddziaływania na środowisko opinie uzgadniające akty normatywne własne założenia i wytyczne strategii instrumenty i źródła finansowania przedsięwzięcia inwestycyjne projekty kluczowe programy operacyjne plan zadań inwestycyjnych Planowanie Inwestycyjne Wieloletnie Planowanie Tworzenie Programu Ochrony Środowiska plany finansowe plany zadań inwestycyjnych raporty oceny wpływu realizacji programu/planu na środowisko akty normatywne własne Schemat wykonano w Visio Standard. 3.4.2. Kontrola i sprawozdawczość (II.00.00/aw). Nadrzędnym celem procesu Kontrola i Sprawozdawczość jest sprawowanie kontroli nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Prowadzenie kontroli realizowanych zadań wynika bezpośrednio z przepisów prawa oraz z aktów normatywnych własnych. Celem procesu jest także sprawowanie kontroli nad racjonalnym i efektywnym wykorzystywaniem środków publicznych przeznaczonych na wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane przez Województwo. Ponadto w ramach procesu dokonywana jest ocena planowanych działań dotyczących inwestycji wieloletnich i programu ochrony środowiska w stosunku do ich wykonania w danym okresie czasu. Efektem realizacji procesu będą zapisy tj. raporty, sprawozdania z kontroli, sprawozdania z realizacji zadań wieloletnich i sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska Przeprowadzone czynności kończą się zaleceniami pokontrolnymi lub innymi ustaleniami służącymi wdrożeniem działań korygujących w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości. Proces obejmuje swym zakresem kontrole wewnętrzne i zewnętrzne. Uczestniczą w nim wszystkie komórki organizacyjne Urzędu. Powyższy proces składa się z trzech etapów tj. z: planowania i realizacji kontroli, analizy planu inwestycyjnego wieloletniego i analizy programu ochrony środowiska.
Strona: 13 z 30 Wiodącym Liderem procesu jest Dyrektor Departamentu zajmujący się kontrolą i audytem. Etapy realizacji procesu przedstawia schemat graficzny. KONTROLA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ plan kontroli raporty z poprzednich Kontroli akty normatywne (wewnętrzne i zewnętrzne) Planowanie i realizacja kontroli protokoły z kontroli sprawozdanie z realizacji planu kontroli analizy i wnioski informacje od jednostek realizujących inwestycje dokumenty księgowe ankiety z jednostek samorządu terytorialnego akty normatywne (wewnętrzne i zewnętrzne) Analiza planu inwestycyjnego wieloletniego Analiza programu ochrony środowiska sprawozdania z wykonania zadań w danym roku zmiany w planie finansowym zadań inwestycyjnych wieloletnich raporty sprawozdania Schemat wykonano w Visio Standard. 3.4.3. Zarządzanie finansami (III.00.00/aw). Proces ten wpływa bezpośrednio na zakres i realizację zadań wynikających z przepisów prawa, polityki rozwoju województwa oraz bieżących potrzeb Klientów Urzędu. Głównym celem procesu Zarządzanie Finansami jest sprawne, efektywne oraz zgodne z przepisami prawa zarządzanie i gospodarowanie środkami publicznymi i pomocowymi. Proces bezpośrednio realizowany jest przez Departament Finansów a jego liderem jest Skarbnik Województwa KujawskoPomorskiego. W procesie uczestniczą wszystkie departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Główne etapy procesu to: planowanie budżetu, realizacja budżetu, analiza realizacji budżetu. Powyższe ma na celu usystematyzowanie prac zmierzających do powstania i uchwalenia budżetu Województwa na dany rok oraz jego późniejszą realizację w oparciu o wskazane w karcie procesu akty normatywne wewnętrzne i zewnętrzne. Etapy realizacji procesu przedstawia schemat graficzny.
Strona: 14 z 30 ZARZĄDZANIE FINANSAMI akty normatywne (wewnętrzne i zewnętrzne) wnioski decyzje umowy i porozumienia Planowanie budżetu uchwała budżetowa uchwały zmieniające uchwałę budżetową uchwała budżetowa uchwały zmieniające uchwałę budżetową akty normatywne (wewnętrzne i zewnętrzne) wnioski sprawozdania, informacje wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych uchwała budżetowa akty normatywne (wewnętrzne i zewnętrzne) wnioski decyzje umowy i porozumienia Realizacja budżetu Analiza realizacji budżetu umowy i porozumienia sprawozdania budżetowe (miesięczne, kwartalne, roczne) uchwały zmieniające uchwałę budżetową informacja półroczna z wykonania budżetu sprawozdanie z wykonania budżetu informacje dodatkowe z analizy (m.in. prezentacje multimedialne). Schemat wykonano w Visio Standard. 3.4.4. Realizacja zadań (IV.00.00/aw). Celem procesu jest skuteczne, terminowe i zgodne z prawem realizowanie zadań z zakresu administracji publicznej o charakterze regionalnym, a także załatwianie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb członków wspólnoty samorządowej. Proces ten zawiera najobszerniejszy wykaz aktów prawnych określających zadania i kompetencje organów Samorządu Województwa realizowane w Urzędzie. W ogólnym podziale zakresu zadań wynikającego z aktów normatywnych własnych i zewnętrznych można wyróżnić podejmowane z inicjatywy strony oraz te, które realizowane są z Urzędu zgodnie z przypisanymi kompetencjami. Realizacja zadań odbywa się na zasadzie zastosowania odpowiedniego rodzaju postępowania lub procedury administracyjnej. Zakres usług generowanych przez proces jest przypisany do poszczególnych komórek organizacyjnych w karcie procesu, dzięki czemu można zidentyfikować komórkę realizującą zadanie.
Strona: 15 z 30 Etapy realizacji procesu przedstawia schemat graficzny. REALIZACJA ZADAŃ O charakterze postulatywnym pismo (prośba, petycja, zadanie, wniosek, apel) wniosek podanie wezwanie informacja stanowisko opinia interpelacja zapytanie polecenie służbowe zażalenie odwołanie zalecenie ocena, uwaga skarga oferta Postępowanie: administracyjne sądowoadministracyjne egzekucyjne cywilne karne Procedury wynikające z aktów normatywnych zewnętrznych i własnych racjonalizatorskie kancelaryjne organizacyjne kontrolne i auditowe nadzorcze notatka służbowa dekretacja wiadomość, zapis, wpis pismo zawiadomienie uchwała, stanowisko opinia zaświadczenie postanowienie decyzja, preumowa, umowa, aneks porozumienie informacja, spis, wykaz opracowanie wyróżnienie, dyplom O charakterze proceduralnym akt normatywny zewnętrzny akt normatywny własny (uchwała, zarządzenie, postanowienie, decyzja, instrukcja, okólnik) wytyczne, monit opracowanie postanowienie decyzja zaświadczenie umowa, aneks porozumienie wyniki kontroli i audytu projekt, program plan, strategia ewidencja, rejestr Postępowanie: administracyjne sądowoadministracyjne egzekucyjne cywilne karne Procedury wynikające z aktów normatywnych zewnętrznych i własnych racjonalizatorskie kancelaryjne organizacyjne kontrolne i auditowe nadzorcze wiadomość, zapis, wpis (plik, email, rekord) informacja, opinia pismo (rozstrzygające wyjaśniające, wzywające, informacyjne) zawiadomienie upoważnienie, pełnomocnictwo uchwała, stanowisko, apel dyplom, zaświadczenie ogłoszenie, oferta raport, sprawozdanie, opracowanie protokół harmonogram, plan projekt, program zapis strategii akt normatywny własny wyróżnienie Schemat wykonano w Visio Standard. 3.4.5. Procesy pomocnicze. 3.4.5.1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (V.00.00/aw). Celem procesu jest zapewnienie kompetentnej i dobrze przygotowanej kadry pracowników Urzędu do realizacji zadań. Główne etapy podczas realizacji tego procesu to: rekrutacja, służba przygotowawcza, szkolenia, motywowanie i ocena okresowa pracowników. Wiodącym Liderem procesu jest Dyrektor Departamentu zajmujący się zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Strona: 16 z 30 Etapy realizacji procesu przedstawia schemat graficzny. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI zapotrzebowanie na pracownika ogłoszenie o naborze wniosek o przejście na emeryturę Rekrutacja oraz służba przygotowawcza umowa o pracę rozwiązanie umowy o pracę karta zgłoszenia na kurs, seminarium, konferencję, sympozjum, warsztaty potrzeba doskonalenia kompetencji, rozwoju propozycje szkoleń wniosek o wydanie skierowania na studia wyższe, studia podyplomowe ocena pracownika Szkolenia certyfikaty zaświadczenia dyplom świadectwa umowa akty normatywne zewnętrzne akty normatywne wewnętrzne arkusz oceny okresowej pracownika samorządowego programy płacowe i pozapłacowe wniosek o awans, podwyżkę, nagrodę kary porządkowe Ocena okresowa Motywowanie arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego rozwiązanie umowy o pracę propozycje szkoleń zapotrzebowanie na pracowników rozpatrzony wniosek o awans, podwyżkę, nagrodę nagana, upomnienie Schemat wykonano w Visio Standard. 3.4.5.2. Administrowanie (VI.00.00/aw). Istotą procesu jest administrowanie mieniem i infrastrukturą zgodnie z przepisami prawa. Proces ten określa zadania związane z gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem infrastrukturą. Liderami procesu są Dyrektorzy Departamentów zajmujący się gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem infrastrukturą.
Strona: 17 z 30 Etapy realizacji procesu przedstawia schemat graficzny. ADMINISTROWANIE środki ruchome inwentaryzacja zapotrzebowanie na środki ruchome zamówienie na usługę faktury wymagania dotyczące przeglądów umowy serwisowe i gwarancyjne instrukcje obsługi druki OT pozostałe dowody finansowoksięgowe wymagania dotyczące przeglądów środki nieruchome plany remontów plan konserwacji Gospodarowanie mieniem Zarządzanie infrastrukturą ewidencja środków księga inwentarzowa karta sprzętu książka gwarancyjna druki OT zrealizowana usługa protokół zdawczoodbiorczy inwentaryzacja zapisy z przeglądów likwidacja środka ruchomego zapisy z przeglądów technicznych książki obiektu protokoły odbioru Schemat wykonano w Visio Standard. 3.4.5.3 System Zarządzania Jakością (VII.00.00/aw). Istotą procesu jest planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PNEN ISO 9001:2009. W realizację procesu zaangażowany jest Departament Kontroli i Audytu, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością i wyznaczony do tych spraw pracownik. Proces obejmuje procedury systemowe związane z utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością: Audity wewnętrzne, Nadzór nad dokumentacją i zapisami oraz Działania korygujące i zapobiegawcze. Głównymi założeniami w realizacji procesu jest planowanie jakości, nadzór nad dokumentacją i zapisami, prowadzenie auditów wewnętrznych, nadzór nad usługą niezgodną, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, badanie satysfakcji klienta oraz przegląd zarządzania i analiza ryzyka. Etapy realizacji procesu przedstawia schemat graficzny.
Strona: 18 z 30 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Polityka Jakości wymagania klienta wymagania dotyczące świadczonych usług Planowanie jakości cele jakościowe cele szczegółowe akty normatywne zewnętrzne akty normatywne własne dokumenty i zapisy SZJ Nadzór nad dokumentacją i zapisami nadzorowane dokumenty i zapisy program auditów plan auditów kryteria auditów Audity wewnętrzne raport z auditu wewnętrznego skargi i wnioski Nadzór nad usługą niezgodną rejestr kart niezgodności karta niezgodności odpowiedź protokół przyjęcia skargi lub wniosku. analizy skarg i wniosków ewidencja obywateli przyjmowanych w sprawach skarg i wniosków zestawienie załatwienia skarg i wniosków w danym roku raporty z auditów wewnętrznych skargi i wnioski zażalenie apel petycje i prośby Działania korygujące i zapobiegawcze rejestr kart niezgodności karta niezgodności ocena skuteczności działania korygującego/ zapobiegawczego kwestionariusz ankietowy skargi i wnioski Badanie satysfakcji klienta analizy protokoły raport z badania satysfakcji klienta zestawienie wpływu i załatwionych spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej w danym roku zestawienie załatwienia skarg i wniosków w danym roku o Standard.
Strona: 19 z 30 raporty z auditów wewnętrznych rejestr kart niezgodności wyniki oceny satysfakcji klienta informacje na temat realizowanych działań korygujących i zapobiegawczych wyniki monitorowania procesów i usług Przegląd zarządzania raport przeglądu Systemu Zarządzania Jakością Polityka Jakości cele jakościowe i szczegółowe karta działań korygujących i zapobiegawczych Arkusz oceny i przeglądu ryzyka Analiza ryzyka Analiza ryzyka Karty działań zapobiegawczych 3.5. Procedury systemowe. 3.5.1. Nadzór nad dokumentacją i zapisami (VII.01.00/aw). 1. Nadzór na dokumentami. W celu spełnienia wymagań normy została opracowana i wdrożona udokumentowana procedura Nadzór nad dokumentacją i zapisami VII.01.00/aw Procedura zawiera zasady nadzorowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w zakresie: 1) opracowywania i zatwierdzania dokumentów; 2) przeglądu dokumentów, aktualizacji i identyfikacji zmian; 3) zapewnienia dostępności w miejscach użytkowania odpowiednich wersji dokumentów; 4) zapewnienia czytelności i łatwości do zidentyfikowania dokumentów; 5) zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad zidentyfikowaniem oraz rozpowszechnianiem dokumentów pochodzących z zewnątrz, niezbędnych do planowania i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością; 6) zapobiegania stosowaniu dokumentów nieaktualnych. Procedura ta zawiera również zasady nadzorowania wymagań prawnych. 2. Nadzór nad zapisami W procedurze Nadzór nad dokumentacją i zapisami VII.01.00/aw w celu zapewnienia nadzoru nad zapisami oraz spełnienia wymagań normy określono zasady dotyczące identyfikacji, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania, zachowywania zapisów i rozporządzania nimi oraz wskazano osoby odpowiedzialne za poszczególne działania przy tworzeniu zapisów.
Strona: 20 z 30 3.5.2. Audity wewnętrzne. Audity wewnętrzne mają na celu przekazanie informacji o funkcjonowaniu wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie oraz ustalenie możliwych lub już powstałych niezgodności. Przeprowadzanie auditów wewnętrznych jest wymogiemm normy ISO. Opis procedury zawiera załącznik VII.02.00/aw. Zadania auditowe powinny być wykonane bezstronnie. Systematyczne badania przeprowadzane przez uprzednio przeszkolonych pracowników pozwolą uzyskać niezależną ocenę wdrożonego systemu jakości oraz szybko zidentyfikować i skorygować powstałe niezgodności. 3.5.3. Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. Procedura Systemu Zarządzania Jakością Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawczee ma na celu zidentyfikowanie i objęcie nadzorem produktów i usług prowadzonych niezgodnie z wymaganiami, tak by zapobiec ich niezamierzonemu przekazaniu Klientowi. Procedura ta ma jednocześnie zapobiegać możliwościom powstania ewentualnych nieprawidłowości w przyszłości. Osoby uprawnione do podpisywania dokumentów, uprawnione są jednocześnie do ich anulowania i wprowadzania autokorekty. W przypadku zidentyfikowania niezgodności na podstawie procedury odwoławczej np. uchylenie decyzji administracyjnej w całości lub części oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia prowadzi się postępowanie zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz przepisami szczególnymi. Kierownik komórki organizacyjnej, w której powstał produkt niezgodny i/lub usługa niezgodna analizuje powstałe niezgodności i wprowadza działania naprawcze, które są przedmiotem oceny w trakcie prowadzonych auditów i kontroli. Wszyscy pracownicy Urzędu odpowiedzialni są za podejmowaniee czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentami źródłowymi i stanem faktycznym. 3.5.4. Badanie satysfakcji klienta. W procedurze Badanie satysfakcji Klienta określono postępowanie w zakresie oceny poziomu świadczonych usług dla ludności, instytucji i organizacji przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego. Celem badania jest dostosowanie funkcjonowania Urzędu do oczekiwań i wymagań Klientów oraz zapewnienie im usług świadczonych na najwyższym poziomie. Badanie satysfakcji prowadzone jest na podstawie ankiet wypełnianych przez Klientów Urzędu. 3.5.5. Opracowanie i aktualizacja opisu usług świadczonych w Urzędzie Marszałkowskim dostępnych w Biuletyniee Informacji Publicznej. Procedurę stosuje się do opracowywania i aktualizacji opisu wszystkich usług świadczonych dla klientów Urzędu Marszałkowskiego. Wynikiem procedury są karty informacyjne świadczonych w Urzędzie usług, które zostały zamieszczone na stronie www.bip.kujawskopomorskie.pl w zakładce Świadczone Usługi. 3.5.6. Zarządzanie ryzykiem. Procedura określa zasady zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim. Zarządzanie ryzykiem stanowi podstawę doskonalenia ładu organizacyjnego w Urzędzie, zgodnie z przyjętą polityka jakości i misja Urzędu.
Strona: 21 z 30 Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarządzanie ryzykiem jest istotnym elementem kontroli zarządczej. 3.6. Zapisy. Zapisy dotyczące procedur przechowywane są wraz z innymi dokumentami dotyczącymi tych procedur w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Lider procesu dyrektor departamentu dokonuje zapisów zgodnie z procedurą, której dotyczą oraz ponosi odpowiedzialność za nadzór nad zapisami i ich przechowywanie. Nieaktualne dokumenty są przechowywane przez Pełnomocnika przez okres 5 lat. Akta posiadają kategorię archiwalną BE5. Zapisy dotyczące zmian do dokumentów są zamieszczane na tych dokumentach i przechowywane wraz z nimi. 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. 4.1. Zaangażowanie. Najwyższe Kierownictwo angażuje się w tworzenie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągłe jego doskonalenie, w szczególności poprzez: zakomunikowanie w Urzędzie znaczenia spełnienia wymagań Klienta oraz wymagań przepisów prawnych i wewnętrznych uregulowań organizacyjnych. Służą temu przede wszystkim spotkania i narady z kadrą kierowniczą Urzędu oraz Pełnomocnikami i zespołami zadaniowymi, ustanowienie Polityki Jakości zawierającej cele i zobowiązania dotyczące jakości oraz mierzalnych celów jakościowych dla Urzędu, przeprowadzanie corocznych przeglądów zarządzania, zapewnienie dostępności zasobów koniecznych do funkcjonowania Systemu i realizacji wyznaczonych dla niego celów jakościowych. 4.2. Orientacja na Klienta. Najwyższe Kierownictwo Urzędu zapewnia: identyfikację potrzeb i oczekiwań Klientów, sprawną i zgodną z prawem realizację usług, poprawę warunków organizacyjnych i technicznych obsługi Klientów, tworzenie przyjaznego klimatu w relacjach z Klientem, prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej. Działaniami podejmowanymi w celu zrozumienia potrzeb i oczekiwań Klientów jest zbieranie i analizowanie informacji zewnętrznych i wewnętrznych. Pozyskiwanie informacji od Klientów realizowane jest głównie poprzez analizę skarg i wniosków oraz badania ankietowe. Uzyskane informacje są wykorzystywane przy podejmowaniu działań dostosowujących i doskonalących jakość świadczonych usług w odniesieniu do oczekiwań i wymagań Klientów. 4.3. Cele dotyczące jakości. Cele jakościowe ustalane są przez Marszałka Województwa w formie zarządzenia. Pracownicy Urzędu realizujący zadania bezpośrednio związane z określonymi celami jakościowymi sporządzają w tym zakresie okresową informację. Stopień realizacji celów jakościowych jest analizowany również podczas przeglądów systemu zarządzania. Cele jakościowe zostały udokumentowane w formularzu VII.00.01/aw Formularz celów jakościowych.
Strona: 22 z 30 4.4. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością. Istotą planowania w realizacji usług w Urzędzie jest przyjęcie do wykonania w ustalonym okresie zadań wynikających z procesów opisanych w dokumentacji SZJ. Plany sporządzane są przez liderów procesów dyrektorów departamentów i przyjmowane są przez najwyższe kierownictwo. 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I KOMUNIKACJA. 5.1. Odpowiedzialność i uprawnienia. Odpowiedzialność i uprawnienia pracowników określone są w zakresach czynności, indywidualnych upoważnieniach oraz w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu. Zadania Samorządu Województwa realizowane są pod kierownictwem i nadzorem Marszałka oraz merytorycznym nadzorem właściwego Członka Zarządu, Sekretarza lub Skarbnika, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego. Schemat określa również służbowe podporządkowanie i wzajemne zależności w strukturze Urzędu pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. 5.2. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Uchwałą Nr 19/230/09 z dnia 10 marca 2009 roku Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego powołał Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO. Przy pomocy wyznaczonych pracownikóww Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego Pełnomocnik wykonuje zadania w zakresie: 1) utrzymania Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnienia zgodności działań systemowych z normą PNEN ISO 9001:2009 poprzez: a) powołanie zespołu wdrażającego i zespołu auditorów wewnętrznych, b) zarządzanie dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością, c) zapewnienie szkoleń auditorów wewnętrznych; 2) podejmowania działań mających na celu ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością poprzez: a) planowanie auditów wewnętrznych, b) planowanie przeglądów Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzanych przez Kierownictwo Urzędu, c) zarządzanie procedurami związanymi z działaniami zapobiegawczymi i korygującymi; 3) podejmowania działań mających na celu stałe budowanie świadomości pracowników do ciągłego podnoszenia standardów jakości pracy, zorientowanych na Klienta. Pełnomocnik upoważniony jest do: 1) opracowania, wdrożenia oraz dalszego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PNEN ISO 9001:2009, 2) udzielania Zarządowi Województwa bieżącej informacji dotyczącej funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością oraz wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem, 3) rozpowszechnienia w Urzędzie świadomości dotyczącej wymagań Klienta. 4) kontaktów z Klientami i innymi stronami zainteresowanymi w sprawach dotyczących Systemu. 5.3. Komunikacja wewnętrzna. W Urzędzie funkcjonuje system komunikacji wewnętrznej, umożliwiający sprawne działanie Systemu Zarządzania Jakością. Komunikacja wewnętrzna odbywa się poprzez: 1) sieć informatyczną Internet: serwis internetowy www.kujawskopomorskie.pl,
Strona: 23 z 30 pocztę elektroniczną; 2) łącza telekomunikacyjne; 3) tablice ogłoszeń; 4) spotkania wewnętrzne, w tym narady kierownictwa; 5) indywidualne spotkania robocze między członkami kierownictwa różnego szczebla; 6) indywidualne robocze rozmowy kierowników z pracownikami. 5.4. Przegląd zarządzania. 5.4.1. Postanowienia ogólne. Okresowo, nie rzadziej niż 1 raz w roku, przeprowadzane są przeglądy Systemu Zarządzania Jakością. Za przygotowanie przeglądu Systemu Zarządzania Jakością oraz sporządzenie raportu zawierającego opis danych wejściowych i wyjściowych odpowiada Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Celem przeglądu jest ocena przydatności, adekwatności i skuteczności, jak również ocena możliwości doskonalenia oraz potrzeb zmian w Systemie Zarządzania. Realizacja przeglądu zarządzania dokumentowana jest na formularzu VII.00.03/aw Raport z przeglądu zarządzania. 5.4.2. Dane wejściowe do przeglądu. Przegląd dokonywany jest na podstawie następujących danych wejściowych: 1) wyników z przeprowadzonych auditów; 2) analizy skarg i wnioskóww Klientów; 3) analizy badań ankietowych poziomu zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd; 4) analizy przebiegu procesów i zgodności świadczonych usług z wymaganiami; 5) statusu podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych; 6) zaleceń z kontroli problemowych wewnętrznych i zewnętrznych; 7) zmian i innych czynników, które mogą mieć wpływ na Urząd, takich jak warunki finansowe, społeczne lub zmiany przepisów prawnych; 8) propozycji i zaleceń dotyczących doskonalenia Systemu m.in. zgłaszanych przez pracowników; 9) działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania. 5.4.3. Dane wyjściowe z przeglądu. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu sporządzane są wnioski i zalecenia, które stanowią dane do: 1) doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i procesów go tworzących; 2) doskonalenia świadczonych usług przez Urząd; 3) właściwego zarządzaniaa zasobami. 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI. 6.1. Zapewnienie zasobów. W Urzędzie planuje się i zapewnia zasoby niezbędne do: 1) wdrożenia i utrzymywania Systemu Zarządzania Jakością i ciągłego doskonalenia jego skuteczności; 2) podnoszenia poziomu zadowolenia Klienta poprzez spełnienie jego oczekiwań.
Strona: 24 z 30 6.2. Zasoby ludzkie. 6.2.1. Postanowienia ogólne. Pracownicy Urzędu stanowią o skuteczności i jakości realizowanych zadań. Na sprawne i właściwe wykonywanie zadań wpływ mają takie czynniki jak: wykształcenie, umiejętności, doświadczenie i szkolenia. 6.2.2. Kompetencje, szkolenie i świadomość. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie posiadają odpowiednie kwalifikacje, wymagane na zajmowanym stanowisku, wynikające z wykształcenia, co łącznie z doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami, stanowią odpowiednie, wymagane kompetencje, dostosowane do konkretnych stanowisk pracy. Zatrudnianie na wolne stanowiska urzędnicze odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 7/2009 Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko wojewódzkich Pomorskiego w Toruniu oraz na stanowiska kierowników niektórych samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z tym dokumentem nabór na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Niezbędnee wymagania pracowników zatrudnianych w Urzędzie określa ustawa o pracownikach samorządowych. W Urzędzie dokonywanaa jest okresowa ocena pracowników. Umożliwia ona sformułowanie wzajemnych oczekiwań oceniającego i ocenianego. Pozwala stwierdzić, jakie działania organizacyjne powinny być podjęte, aby podnieść jakość świadczonej pracy oraz jakie są ambicje zawodowe i szkoleniowe pracownika. Zasady dokonywania okresowych ocen pracowników są uregulowane w zarządzeniu Nr 15 Marszałka Województwa KujawskoPomorskiegsprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny z dnia 21 kwietnia 2009 r. w pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu oraz kierowników niektórych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. W celu zapewnienia osiągania optymalnych efektów w działalności Urzędu, kładzie się nacisk na podnoszenie wiedzy personelu. Pracownicy są kierowani na szkolenia zewnętrzne. W Urzędzie przeprowadzane są również szkolenia wewnętrzne, w szczególności dla nowozatrudnionych w ramach służby przygotowawczej. Zapisy dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, odbytych szkoleń i zdobytych przez pracowników umiejętności, gromadzone są i przechowywane w aktach osobowych pracowników. Skuteczność przeprowadzonych szkoleń, jak i poziom kompetencji pracowników określa się podczas okresowych ocen pracowników. 6.3. Infrastruktura. Budynki wykorzystywane przez Urząd spełniają odpowiednie wymaganiaa prawne i podlegają okresowym kontrolom. Wszystkie stanowiska pracy wyposażone są w urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy. Nad prawidłowością funkcjonowania sprzętu komputerowego czuwają informatycy pracownicy Biura Informatyki.