str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu

Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK ,30

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele

PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok

Dz. 801 Oświata i wychowanie. rozdz Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w %

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2014

Razem Szkoły Podstawowe. Wydatki

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W

I. Szkoła Podstawowa w Landzmierzu

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.

WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. Działając na podstawie Uchwały Nr.VI/26/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Rozdział Publiczne Przedszkole nr 12

PW-1. Plan wydatków jednostki budżetowej. Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2017 rok. Przewidywane wykonanie 2016 roku. Plan na 2017 rok RAZEM

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2016 ROK

Strona 1 z 1. STAROSTWO POWIATÓW W KŁODZKI' Wydział Oświaty ni. Okrzei '> Piwiękjtdocftódów na 2014 r. -Dom Wczasów Dziecięcych.

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2015 rok

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

Rozdział Plan Wykonanie Procentowe wykonanie planu , ,46 99,14%

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień r.

, , , , , , , , ,05

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

SP Łeb.Huta. SP Jel. Huta

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZARZĄDZENIE Nr271/2017 WÓJTA GMINY TUŁOWICE. z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006

... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole)

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22

6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r.

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków Szkoła Podstawowa Nr 383 ul Warszawska 63 na 2018r.

Koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostek budżetowych za 2004 rok.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

, , , , , , , , ,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR NR NR NR VII/15/15 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIASTKOWO z dnia.. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801.

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Transkrypt:

S.A.O-3305/01/2006 r. Pan str.1 Białośliwie dnia 27.02.2006 r. Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu Samorządowa Administracja Oświaty w Białośliwiu, składa roczne sprawozdanie z wykonania planu budżetu za 2005 rok. Ogółem plan budżetu dz. 801 oświata i wychowanie na rok 2005 stanowi kwotę 3247784,- w tym : subwencja oświatowa 2884462,- dochody własne 171510,- zadania własne Urzędu Gminy 189916,- dotacja celowa otrzymana na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów 1496,- dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli 400,- Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 152763,- ( z czego ze stołówki szkolnej za wydane posiłki dochody wyniosły - 119022,-, były o 28388,-niższe od planu. Mniejsze wpływy związane były z mniejszą ilością wykupionych obiadów,co jednocześnie miało wpływ na mniejsze wydatki na zakup środków żywności). Na konto Urzędu Gminy przekazano dochody w kwocie 152579,- Zaległości w dochodach stanowią kwotę 5525,-,i jest to nie zapłacony czynsz przez najemcę mieszkania : w Dębówku Nowym za grudzień 2005r.w kwocie 261,- oraz w Dworzakowie w kwocie 5264,- za okres od 01.06.2000r. do 31.05.2003r. wraz z naliczonymi odsetkami do 31.12.2005r. Realizacja poszczególnych wydatków w odniesieniu do rozdziałów budżetowych przedstawia się następująco: Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Białośliwiu, oraz SPF w Dębówku Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 95,42 % I. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się : 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy to kwota 1161956,- stanowiąca 96,56 % w stosunku do planu. 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72781,- II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco : 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 65848,- ( 94,61% planu) i obejmują: ekwiwalent za pranie odzieży - 2309,- ( w tym stoł. szkol.-651,-) odzież ochronna - 1029,- ( w tym stoł. szkol.- 40,- ) dodatki socjalne t.j. dodatek wiejski i mieszkaniowy - 62510,-

str.2 3260 Inne formy pomocy dla uczniów plan w kwocie 1144,- został zrealizowany w 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan w tym wynosi 34450,- zrealizowany został w 99,97 % ( 34439,- ) Realizacja powyższego paragrafu przedstawia się następująco: zakup środków czystości dla szkoły w Białośliwiu ( łącznie ze stołówką), i SPF w Dębówku zrealizowano kosztem 10145.- ( w tym stołówka- 2273,-) zakupu materiałów administracyjnych dokonano na kwotę 3486,- ( w tym stołówka 29,- ) na materiały szkolne wydatkowano kwotę 2516,- obejmujących zakup tuszu do drukarek w celach dydaktycznych,druków szkolnych oraz materiałów papierniczych ( w tym SPF Dębówko N.-93,-) na zakup materiałów gospodarczych-remontowych wykorzystano kwotę 4850,- ( w tym dot. stołówki 332,-, SPF Dębówko N. 167,-) na zakup sprzętu i wyposażenia 11515,- w tym: wykładzina dywanowa dla SPF Dębówko N. - 1500,- dot. stołówki 1733,- SP Białośliwie: kserokopiarka, stoliki pod komputer, stoliki i krzesła szkolne zakup opału dla SPF w Dębówku N. 1927,- 4220- Zakup środków żywności - wydatki w tym paragrafie wykonane zostały w 79,90% planu ( tj. 101023,-) środki żywnościowe zostały zużyte do przygotowania posiłków przez stołówkę szkolną. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z mniejszą ilością wykupionych obiadów niż planowano. 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 8697, - tj. 99,97% planu, z czego kwotę 7584,- wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych, ( w tym dla SPF Dębówko N.- 506,-), a kwotę 1113,- na zakup książek. Otrzymano darowizny na kwotę 3035 w postaci podręczników i broszur oraz komputera. W ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół otrzymano nieodpłatnie sprzęt do pracowni komputerowej na kwotę 47612,-. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ( Europejski Fundusz Społeczny) 4260 Zakup energii - plan stanowiący 73250,- zrealizowano w kwocie 66946,- co stanowi 91,39% planu * zakup energii elektrycznej -24226,- ( w tym : SPF Dębówko N-1905,-, Oddział w Pobórce W-984,- stołówka szkolna-1500,- ) * zakup wody 2252,- ( w tym : SPF Dębówko N. - 340,-, Oddział Pobórka W.-50,- stołówka szkolna -778,- ) * zakup gazu - 40468,- z tego: do ogrzewania obiektu szkolnego i wody - 37232,- Pobórka W. -98,-, Stołówka szkolna-3138,- w tym śr. ogrzewanie roczne.

str.3 4270 Zakup usług remontowych plan stanowiący kwotę 2900,- z przeznaczeniem na przebudowę kominów w budynku czynszowym zrealizowano w 93,10% (tj. 2700,-) 4300 Zakup usług pozostałych realizacja wydatków w kwocie 27908,- w stosunku do planu stanowi to 98,86 %. na który składają się poniższe pozycje: Na powyższy zakup usługi składają się : usługi telekomunikacyjne 4231,- znaczki i opłaty pocztowe 410,- usługi kominiarskie 1082,- wywóz nieczystości stałych i płynnych ( w tym stoł. szkol.1591,-) 6093,- prenumerata czasopism 2808,- opłaty tytułem prowizji bankowych 299,- usługi różne obejmujące konserwacje kserokopiarek, naprawy sprzętu 6211,- wydatki związane z realizacją programów szkolnych 2627,- szkolenia pracowników i badania okresowe kosztem ( stoł. szkolna- 247,-) 357,- obsługa KZP 1093,- abonament RTV 368,- za dozór techniczny, przegląd oraz usługi awaryjne instalacji gazowej 667,- przegląd i konserw. urz. gazowych i wentylac. stołówki szkolnej 1527,- usługi transportowe 135,- W wydatkach za nieczystości stałe i płynne mieszczą się wydatki związane z : SPF Dębówko N. 270,-, oddziałem Pobórka W.- 141,- 4350 -Zakup usług do sieci internet plan stanowiący kwotę 750,- został wykonany w kwocie 718,- co stanowi 95,74% planu. 4410 - Podróże służbowe krajowe- zrealizowano w kwocie 3645,- co stanowi 91,13 % planu. ( w tym wydatki związane z dowozem posiłków wynoszą 2039,-) 4430 -Różne opłaty i składki -opłacono ubezpieczenie obiektów szkolnych i wyposażenia kosztem 4953,- ( tj 97,12%) 4440 - Odpis ZFSS - przekazano w 100 % na konto funduszu. Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Nieżychowie Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 94,67% I. Plan wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się : 1. Plan wynagrodzeń osobowych pracowników, składek ZUS, Funduszu Pracy stanowiącego kwotę 291802,- zrealizowano w kwocie 275925,- co stanowi 94,56 %. 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17503,- wykonanie 17501,-.

str. 4 II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco : 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatki te stanowią kwotę 16271,- co stanowi 83,65% planu i obejmują : ekwiwalent za pranie odzieży 391,- zasiłek zdrowotny 360, dodatki socjalne t.j dodatek mieszkaniowy i wiejski 15520,- 3260 Inne formy pomocy dla uczniów plan w kwocie 352,- został wykonany w 100% jako wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów. 4210 Zakup materiałów i wyposażenie plan w tym stanowi kwotę 12600,- i wykorzystany został w 99,97 % ( 12597,-) Realizacja planu w/w przedstawia się następująco: zakup środków czystości 535,- zakup materiałów administracyjnych 573,- zakup materiałów szkolnych obejmujących toner i papier kserograficzny dla potrzeb dydaktycznych, druki szkolne, oraz drobne materiały papiernicze kosztem 746,- zakup materiałów remontowo-gospodarczych kosztem 2244,- zakup opału 6210,- sprzęt i wyposażenie( kserokopiarka, telefax, wykładzina ) 2289,- 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 3139, - tj. 99,64% planu, z czego kwotę 1907,- wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych, a kwotę 1232,- na zakup książek. Szkoła otrzymała w drodze darowizny tablice korkowe na kwotę 181,- 4260 Zakup energii - plan stanowiący 4500,- zrealizowano w 89,11 % ( 4010,-) z czego: * zakup energii stanowi kwotę 3791,- * zakup wody stanowi kwotę 219,- 4270 Zakup usług remontowych plan stanowiący kwotę 1200,- zrealizowano w 100% ( konserwacja dachu, częściowa wymiana płytek przed szkołą) 4300 Zakup usług pozostałych - w stosunku do planu stanowiącego 7070,-wykonano w 92,56% ( 6544,-) Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje: prenumerata czasopism 413,- usługi pocztowe 176,- realizacja programów szkolnych 334,- usługi telekomunikacyjne 935,- obsługa KZP 265,- abonament RTV 184,-

str.5 wywóz nieczystości 2298,- usługi kominiarskie 349,- szkolenia i badania pracownicze 40,- pozostałe usługi, naprawa i konserwacja ksera, p.poż 1550,- 4410 - Podróże służbowe krajowe plan stanowi kwotę 100,- nie dokonano wydatków z powyższego paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki - opłacono ubezpieczenie obiektu oraz wyposażenia od kradzieży kosztem 711,- 4440 odpis ZFŚS - przekazano w 100 % na konto funduszu. Rozdział 80110 Gimnazjum Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 98,52 % I. Plan wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się : 1. wynagrodzenie osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy zrealizowano na kwotę 661510,- co w stosunku do planu stanowi 98,55 %. 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi wydatek w kwocie 41047,- II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco : 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatki te stanowią kwotę 43237,- ( 99,74% planu ) i obejmują : zakup odzieży 701,- ekwiwalent za pranie odzieży 752,- dodatki socjalne tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 38815,- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 720,- odprawa pośmiertna 2249,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan w tym stanowi 8600,- i wykorzystany został w 99,94 % ( 8595,- ) Realizacja tego przedstawia się następująco: zakup środków czystości 1983,- zakup materiałów administracyjnych 1290,- zakup materiałów szkolnych 1981,- (obejmując druki szkolne, oraz materiały papiernicze, tonery) na zakup materiałów gospodarczych i remontowych wykorzystano kwotę 2729,- zakup materiałów na wyposażenie ( w tym :wykładzina ) 612,-

str.6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan stanowiący kwotę 4600,- został wykonany w 99,96% ( 4598,-) z czego na pomoce dydaktyczne wydatkowano 2857,- a na książki 1741,- W drodze darowizny otrzymano pozycje książkowe o wartości 680,- 4260 - Zakup energii - plan stanowiący 31100,- zrealizowano w kwocie 29303,- co stanowi 94,22% z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej 6622,- zakup gazu do ogrzewania obiektu szkolnego i wody 21164,- zakup wody stanowi 1517,- 4300 Zakup usług pozostałych- w stosunku do planu wykonano w 99,93% co stanowi kwotę 10493,- Na powyższą kwotę składa się: prenumerata czasopism 427,- usługi telekomunikacyjne 1685,- usługi pocztowe 291,- abonament RTV 184,- usługi transportowe 228,- wywóz nieczystości 3363,- realizacja progr. szkolnych 896,- obsługa KZP 378,- usługi :(konserwacje kserokopiarki, naprawa urz. gazowego, kseroko. pozostałe ) 2736,- badania i szkolenia pracownicze 305,- 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet plan stanowiący kwotę 670,- wykonano w 99,42% ( tj. 666,-) 4410 - Podróże służbowe krajowe wydatki zrealizowano w 71,27 %t.j. w kwocie 213,- 4430 - Różne opłaty i składki na ubezpieczenie obiektu i wyposażenia wydatkowano kwotę 1840,- co stanowi 83,64% planu 4440 odpis ZFSS w 100 % przekazano na konto funduszu. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Realizacja wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 60980,- co w stosunku do planu stanowi 85,91 %. Wydatki w poszczególnych kształtowały się następująco: w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( 26686,- ) - zakup paliwa 21262,- - materiały, części ( w tym opony, akumulator) 5145,- - środki czystości, olej, 279,-

str. 7 w 4270 - Zakup usług remontowych plan wynoszący kwotę 5500,- został wykonany w 81,55% ( 4485,- ) w 4300 Zakup usług pozostałych - wydatki wyniosły 25317,- tj. 86,32% planu - zakup biletów miesięcznych kosztem 24480,- - usługi pozostałe 837,- w 4430 - Różne opłaty i składki wykonanie w kwocie 4492,- stanowi 88,95% - ubezpieczenie 0c.Ac.Nw.. 2972,- - podatek drogowy 1520,- Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan SAO stanowiący kwotę 101450,- wykorzystano w 96,05 % 1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano kw. 83366,-co stanowi 96,11%. 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 5478,- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe plan stanowiący kwotę 1800,- zrealizowany został w 80,00% ( 1440,-) z przeznaczeniem na obsługę informatyczną przesyłek elektronicznych. Zadania rzeczowe w odniesieniu do poszczególnych paragrafów kształtował się następująco: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: na zakup materiałów wykorzystano 98,88% planu ( 2472,-)z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z dostępem do internetu oraz na zakup mater. administracyjno-biurowych. 4300 -Zakup usług pozostałych :wykorzystano kwotę 2490,-( 95,77% plany) z przeznaczeniem na : - szkolenia, badania pracownicze 130,- - na obsługę PKZP 76,- - prenumeraty czasopism 696,- - konserwacja i naprawa ksera, regeneracja toner cartridge 1588,- 4350 - Zakup usług do sieci internet plan stanowiący kwotę 100,- wykonano w 73,20% 4410 na podróże służbowe krajowe -wykorzystano kwotę 46,- 4440- Odpis na ZFŚS przekazano w 100 % Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Ogółem wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 98,08% I. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składa się: 1. wynagrodzenie osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowi kwotę 90294,- co stanowi 98,42% w stosunku do planu, 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 5569,-

str.8 II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco : 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatki te stanowią kwotę 6961,- ( 90,40% planu) są to dodatki socjalne : dodatek wiejski i mieszkaniowy ( w tym: Białośliwie 4356,-, Nieżychowo 2605,- ) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan w tym stanowi kwotę 6500,- i został zrealizowany w 98,73 % ( 6417,-) z przeznaczeniem na : - zakup opału - 3443,- ( w tym Dębówko N. 649,-, Pobórka W. 2794,- ) - środki czystości - 262,- ( Dębówko N.) - materiały administracyjne, szkolne - 1990,- ( Dębówko N - 773,- Pobórka N. 550,- Nieżychowo - 667,- ) - materiały remont. gospod. - 722,- ( w tym Pobórka W.- 702,- smoła dachowa) 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek poniesione wydatki stanowią 99,70% planu ( tj. 1296,-). Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla: oddziału w Dębówku N.- 626,-, oddział w Pobórce W.- 270,-, oddział w Nieżychowie 400,- 4440- Odpis na ZFSS przekazano w 100 %. W rozdziale 80146 4300 na planowane 15770,- wykorzystano kwotę 10369,- ( 65,75%) z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i nauczycieli przedszkoli. W rozdziale 80195 4300 zaplanowaną kwotę 900.- tytułem opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu nauczycieli zrealizowano w 100%.......