PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016



Podobne dokumenty
PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie. (w etatach) Realizacja zadań. Gospodarka mieniem 4 audytorów 100

Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) (w etatach) Zarządzanie Instytucją. Kultura i ochrona. dziedzictwa narodowego

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2009

Uchwała Nr 3878/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 września 2013 roku

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2018/2019

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

ZARZĄDZENIE NR AWiK BURMISTRZA WARKI z dnia 13 grudnia 2017 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

Plan audytu wewnętrznego na rok 2015.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan audytu wewnętrznego na rok 2012.

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 376/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 roku

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

ZARZĄDZENIE Nr 95/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2009

ZARZĄDZENIE Nr OZ ~.2015 BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy

Zarządzenie Nr 235/SKG/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2015 roku

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

Uchwała Nr 4546/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 listopada 2017 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

Uchwała Nr 5632/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 lipca 2018 roku

Uchwała Nr 165/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 stycznia 2019 roku

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

Uchwała Nr 1821/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 marca 2016 roku

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Karta Audytu Wewnętrznego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

PLAN AUDYTU NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp. Nazwa jednostki. 1 Urząd Miejski w Starachowicach

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

.,,.,. Ministra Finans6w z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnqtrznego (Dz. U. Nr 21 poz.

Uchwała Nr 3805/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8 czerwca 2017 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

Gmina Drezdenko ul. Warszawska Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

Lp. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 1. Tomasz Bolek. Kontakt do Rzecznika. Wspólna Komisja Orzekająca

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

UCHWAŁA Nr 214/2019 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 stycznia 2019 r.

PLAN AUDYTU NA ROK 2018

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

Karta Audytu Wewnętrznego

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r.

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Przyjmuje się Plan Pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

Regulamin audytu wewnętrznego

Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych - nowe obowiązki zamawiających. 20 listopada 2015 r.

Transkrypt:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Al. podległości 34 61714 Poznań PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp. Nazwa jednostki 1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2. Wyniki analizy obszarów ryzyka obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze Lp. Obszar działalności jednostki Poziom ryzyka w obszarze Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne) Typ obszaru działalności Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Opis obszaru działalności wspomagającej 1 2 3 4 5 6

1. Realizacja WRPO 20142020 (DWP, DPR, DEFS, BCW,BP) Tak 2. Realizacja PROW 20142020 (DOW) Tak 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom (DZ + jednostki podległe) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (DK + jednostki podległe) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (DK, DS, DZ, DE, DR, DF, DO) Polityka Bezpieczeństwa Informacji, zarządzanie kryzysowe i zadania obronne (DO) zasobami ludzkimi (DO) Transport (DT) (DK, DS, DZ, DE, DR)/ (DF, DO) Gospodarka finansowa Bezpieczeństwo 9. Administracja (DO, DA, KS, GM) 10. Realizacja PROW 20072013 (DOW) Tak 11. Realizacja PO RYBY 20072013 (DOW) Tak 2

12. Realizacja PO RYBY 20142020 (DOW) Tak 13. 14. Planowanie przestrzenne (DI + jednostka podległa) Drogownictwo, energetyka i gazownictwo (DI) 15. Kultura fizyczna, sport i turystyka (DS) 16. Gospodarka mieniem, geodezja i kartografia (DG) 17. Edukacja (DE + jednostki podległe) 18. Rozwój gospodarczy Wielkopolski (DRG) Tak 19. Promocja Wielkopolski (BIWW) 20. Współpraca międzynarodowa (BWM) 21. Kontrola wewnętrzna (DKO) 22. 23. Budżet Województwa (DF) Obsługa finansowo księgowa Urzędu (DA) Tak Gospodarka finansowa Gospodarka finansowa 3

24. 25. Inwestycje i remonty (DA, BI) Zamówienia publiczne (BZP) mieniem Zakupy 26. 27. 28. 29. 30. Obsługa prawna (BP) Realizacja WRPO 20072013 (DWP, DPR, BCW) Tak Ochrona środowiska i geologia (DSR +jednostka podległa) Bezpieczeństwo ruchu drogowego (DI + jednostki podległe) Rolnictwo i aktywizacja wsi (DR + jednostka podległa) NISKI NISKI NISKI NISKI 31. 32. Polityka społeczna (ROPS jednostka podległa Zarządowi Województwa Wielkopolskiego) Kontrola zarządcza (DO) Tak NISKI NISKI 33. Eksploatacja systemów informatycznych (DA) Systemy informatyczne NISKI 4

3. Informacja na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego W 2016 r. czas nominalny 4osobowej komórki audytu wewnętrznego wynosić będzie 1008 osobodni (4 x 252 dni pracy przypadające na każdą osobę). Zakłada się wykonać 9 zadań audytowych w 9 obszarach ryzyka (pkt 4). Zakłada się, że średni czas na wykonanie 1 zadania audytowego wynosić będzie 22 dni (na 4 osoby 87 osobodni). Łącznie czas przeznaczony na: realizację poszczególnych zadań zapewniających (9 x 87) 787 osobodni monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających 120 osobodni kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego razem 907 osobodni Czas przeznaczony na zadania audytowe i czynności sprawdzające (907 osobodni) w stosunku do czasu nominalnego (1008) stanowi 90%. Pozostały czas przeznaczony zostanie na czynności doradcze (w zależności od potrzeb zgłoszonych przez kierownika jednostki), urlopy, szkolenia, usprawiedliwione nieobecności (choroby), prace związane z administrowaniem Biurem, sprawozdawczość. Zakłada się również pewną rezerwę czasową na audyty pozaplanowe. 5

4. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2016 r. 4.1 Planowane zadania zapewniające Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach) Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy 1 2 3 4 5 6 7 Realizacja WRPO 3 audytorów + 88 1. Realizacja WRPO 20142020 20142020 Uwagi 6

2. 3. 4. Realizacja kontroli planowych i doraźnych przez Oddział Kontroli DZ oraz wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, rejestru przedsiębiorstw prowadzących pracownię psychologiczną oraz nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych Przygotowywanie decyzji Marszałka Województwa dotyczących wydawania zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie drogowym oraz finansowanie ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową Instytucją Kultury Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom 3 audytorów + Transport 3 audytorów + Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 audytorów + 87 87 94 7

5. Realizacja PROW 2014 2020 + Wypełnianie kryteriów określonych w deklaracji zarządczej, zgodnie z zawartą umową z ARMiR nr 15/2015_DDD UM15 z dnia 28 maja 2015 roku Realizacja PROW 20142020 3 audytorów + 88 *1 6. Realizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji Polityka Bezpieczeństwa Informacji 3 audytorów + 87 *2 7. Ocena udzielania i rozliczania dotacji w formie wspierania realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspierającej rozwój obszarów wiejskich Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 audytorów + 80 8. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych i procedur wewnętrznych dotyczących realizowanych zamówień Administracja 3 audytorów + 88 8

9. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zadań Wydziału Organizacyjnego DO UMWW zasobami ludzkimi 3 audytorów + 88 razem 787 *1 zależnie od wyników analizy ryzyka podmioty wdrażające działania objęte PROW, co najmniej raz w roku przeprowadzają audyt wewnętrzny w zakresie realizacji zadań delegowanych ( 17 pkt.13 umowy nr 15/2015_DDDUM15 z dnia 28 maja 2015 roku zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Wielkopolskiego). *2 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU z 2012 r., poz.526 ze zm.) audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż raz na rok, niezależnie od wyników analizy ryzyka ( 20 ust.2 pkt 14). 4.2 Planowane czynności doradcze Lp. Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach) Uwagi 1 2 3 4 1. W zależności od potrzeb zgłoszonych przez kierownika jednostki 9

5. Planowane czynności sprawdzające Lp. Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Nazwa obszaru Planowana liczba pracowników audytu wewnętrznego przeprowadzających czynności sprawdzające Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach) 1 2 3 4 5 6 1. Realizacja zadań przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wynikających z zapisów ustawy o ochronie przyrody Ochrona środowiska i geologia 4 80 Uwagi 6. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Lp. Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego Uwagi 1 2 3 4 Realizacja PO RYBY 20142020 2017 1. 2. Planowanie przestrzenne 2017 Przed sporządzeniem każdego planu 10

3. 4. 5. 6. 7. 8. Drogownictwo, energetyka i gazownictwo 2017 rocznego następuje analiza ryzyka oraz Kultura fizyczna sport i turystyka 2017 ustalenie potrzeb i możliwości audytu. Gospodarka mieniem, geodezja i kartografia 2017 W związku z tym planowane obszary Edukacja 2017 audytu w kolejnych latach mogą ulec Rozwój gospodarczy Wielkopolski 2017 zmianie. Realizacja PROW 20142020 2017 9. Polityka Bezpieczeństwa Informacji, zarządzanie kryzysowe i zadania obronne 2017 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Promocja Wielkopolski 2017 Współpraca międzynarodowa 2017 Kontrola wewnętrzna 2018 Budżet Województwa 2018 Obsługa finansowo księgowa Urzędu 2018 Inwestycje i remonty 2018 Zamówienia publiczne 2018 Obsługa prawna 2018 11

18. 19. Realizacja PROW 20142020 Polityka Bezpieczeństwa Informacji, zarządzanie kryzysowe i zadania obronne 2018 2018 20. 21. 22. Realizacja WRPO 20142020 2018 Ochrona środowiska i geologia 2018 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 2018 (data). pieczątka i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego (data). pieczątka i podpis kierownika jednostki 12