DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 paÿdziernika 28 r. Nr 665 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 454 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 28 sierpnia 28 r. w sprawie zmiany bud etu Gminy Miasta Bochnia na 28 rok........................... 26114 4541 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 sierpnia 28 r. w sprawie zmiany uchwa³y bud etowej Gminy Brzeszcze na rok 28........................ 2612 4542 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 28 sierpnia 28 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy Che³mek na 28 r............................. 26122 4543 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 lipca 28 r. w sprawie zmiany uchwa³y bud etowej w 28 roku.............................. 26123 4544 Rady Gminy w Laskowej z dnia 27 czerwca 28 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy Laskowa na 28 r............................... 26129 4545 Rady Gminy w Laskowej z dnia 12 sierpnia 28 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy Laskowa na 28 r............................... 26137 4546 Rady Gminy w Limanowej z dnia 28 sierpnia 28 r. w sprawie zmian w bud ecie na 28 rok 26145 4547 Rady Gminy w Poroninie z dnia 25 czerwca 28 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy Poronin na rok 28 oraz zmian w Uchwale Bud etowej na rok 28.......... 26148 4548 Rady Gminy w Poroninie z dnia 9 lipca 28 r. w sprawie zmian w Uchwale Bud etowej Gminy Poronin na rok 28........................... 26153 4549 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 28 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej Gminy Trzebinia na rok 28........................... 26156 455 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 28 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej Gminy Trzebinia na rok 28........................... 26157 4551 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 28 r. w sprawie zmiany bud etu Gminy na rok 28.............................. 26158 4552 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 28 r. w sprawie zmian bud etu Gminy na rok 28.............................. 26159
26114 Poz. 454 4553 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 3 czerwca 28 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej na 28 r............................... 2616 4554 Rady Gminy w Zawoi z dnia 1 lipca 28 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy na rok 28 26162 4555 Rady Gminy w Zawoi z dnia 28 sierpnia 28 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy na rok 28 26166 454 Uchwa³a Nr XXIII/23/8 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 28 sierpnia 28 r. w sprawie zmiany bud etu Gminy Miasta Bochnia na 28 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 21 r. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.), art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214 z póÿn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 3, pkt. 1 i pkt. 12 Ustawy z dnia 13 listopada 23 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (t.j. Dz. U. z 28 r. Nr 88 poz. 539) Rada Miejska w Bochni uchwala, co nastêpuje: 1 1. Zwiêksza siê bud et Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotê 1.215.152 z³ jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y. 2. Zwiêksza siê bud et Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotê 3.581.96 z³ jak w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y. 3. Zmniejsza siê bud et Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotê 65. z³ jak w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y. 4. W treœci uchwa³y bud etowej wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1) w 1 ust. 1 pkt 3 ró nicê miêdzy dochodami a wydatkami bud etu Gminy na rok 28 zwiêksza siê o kwotê 2.31.88 z³, tj. z kwoty 4.641.714 z³ do kwoty 6.943.522 z³; stanowi ona deficyt bud etu Gminy; 2) w 1 ust. 1 pkt 4 przychody bud etu zwiêksza siê o kwotê 2.31.88 z³ tj. z kwoty 7.1. z³ do kwoty 9.41.88 z³. 5. Za³¹cznikowi Nr 3 do uchwa³y bud etowej nadaje siê brzmienie jak w za³¹czniku Nr 3 do niniejszej uchwa³y. 6. Za³¹cznikowi Nr 4 do uchwa³y bud etowej nadaje siê brzmienie jak w za³¹czniku Nr 4 do niniejszej uchwa³y. 2 Po zmianach wprowadzonych zgodnie z 1 ³¹czny bud et Gminy Miasta Bochnia na 28 rok wynosi: 1. Plan dochodów w kwocie 66.562.264,85 z³ 2. Plan wydatków w kwocie 73.55.786,85 z³ 3. Deficyt bud etu 6.943.522, z³ 4. Rozchody bud etu w kwocie 2.458.286 z³ finansowane z dochodów bud etu oraz wolnych œrodków jako nadwy ki œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu Gminy, wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieg³ych. 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Bochni. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: R. Najbarowski Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXIII/23/8 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 28 sierpnia 28 r. 1. Zwiêksza siê bud et Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotê 1.215.152 z³ Rozdz. 6 616 97 Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne gminne dochody bie ¹ce: Wp³ywy z ró nych dochodów Nazwa jednostki organizacyjnej Nazwa podzia³ki klasyfikacji bud etowej Kwota z³ 16.4 16.4 16.4 16.4
26115 Poz. 454 Rozdz. 7 75 97 795 626 75 7523 92 81 811 97 814 83 626 8114 92 97 Nazwa jednostki organizacyjnej Nazwa podzia³ki klasyfikacji bud etowej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami dochody bie ¹ce: Wp³ywy z ró nych dochodów Pozosta³a dzia³alnoœæ dochody maj¹tkowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Administracja publiczna Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody bies¹ce: Pozosta³e odsetki Oœwiata i wychowanie Szko³y podstawowe dochody bie ¹ce: Wp³ywy z ró nych dochodów Przedszkola dochody bie ¹ce: Wp³ywy z us³ug dochody maj¹tkowe: Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zespo³y obs³ugi ekonomicznoadministracyjnej szkó³ dochody bie ¹ce: Pozosta³e odsetki Wp³ywy z ró nych dochodów Kwota z³ 686.45 435. 435. 435. 251.45 251.45 251.45 25. 25. 25. 25. 172.77 25. 25. 25. 122.77 89.6 89.6 33.17 33.17 25. 25. 15. 1. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: R. Najbarowski 1. Zwiêksza siê bud et Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotê 3.581.96 z³ Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXIII/23/8 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 28 sierpnia 28 r. Rozdz. 6 616 678 Nazwa Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne gminne a) wydatki maj¹tkowe ul. Czackiego 12. z³ ul. Go³êbia 12. z³ ul. Wêgierska 25. z³ droga dojazdowa do Domu Pomocy Spo³ecznej 3. z³ chodnik ³¹cznik ul. Œw. Leonarda ul. Kolejowa 2. z³ chodnik ul. Matejki/ul. Bernardyñska 7. z³ Usuwanie skutków klêsk ywio³owych a) wydatki maj¹tkowe ul. Karasia 22.725 z³ ul. Kurów Dubielice 39.5 z³ ul. Kurów Grabina 32.5 z³ Kwota z³ 1.672.25 385. 385. 1.287.25 1.287.25
26116 Poz. 454 Rozdz. Nazwa Kwota z³ 7 75 795 71 7114 75 7575 81 811 814 811 8114 851 85195 9 91 94 915 ul. Kurów boczna 238.5 z³ ul. Bujaka boczna 215.8 z³ Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami a) wydatki maj¹tkowe zakup gruntów na potrzeby komunalne 42. z³ Pozosta³a dzia³alnoœæ a) wydatki maj¹tkowe budowa budynków mieszkalnych typu socjalnego przy ul. Kaima 251.45 alnoœæ us³ugowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Administracja publiczna Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego Oœwiata i wychowanie Szko³y podstawowe Przedszkola wydatki bie ¹ce: wydatki majatkowe likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania siê po obiekcie Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Bochni 66.216 z³ Gimnazja wydatki bie ¹ce: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Zespo³y obs³ugi ekonomicznoadministracyjnej szkó³ wydatki bie ¹ce: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Ochrona zdrowia Pozostala dzia³alnoœæ dotacje Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Gospodarka œciekowa i ochrona wód a) wydatki maj¹tkowe kanalizacja sanitarna ul. Trinitatis 46.6 z³ kapitalny remont przepompowni ul. Kaima 55. z³ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oœwietlenie ulic, placów i dróg 671.45 42. 42. 251.45 251.45 2. 2. 2. 2. 2. 2. 25.881 25. 25. 173.816 17.6 66.216 45.65 45.65 1. 7. 7. 7. 39.9 39.9 39.9 39.9 75. 11.6 11.6 16. 16. 3. 3.
26117 Poz. 454 Rozdz. Nazwa Kwota z³ 995 921 9219 92116 926 9265 Pozosta³a dzia³alnoœæ a) wydatki maj¹tkowe sieæ wodoci¹gowa ul. Skoczylasa 42. z³ sieæ wodoci¹gowa ul. Krzy aki 216.4 z³ strefa aktywnoœci gospodarczej 2. z³ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby dotacje Biblioteki dotacje Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki maj¹tkowe boisko sportowe ul. Rejtana 458.4 458.4 115. 65. 65. 65. 5. 5. 5. 44. 44. 44. 44. 2. Zmniejsza siê bud et Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotê 65. z³ Rozdz. 75 7575 Administracja publiczna Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego Nazwa Kwota z³ 65. 65. 65. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: R. Najbarowski A B B1 B2 Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr XXIII/23/8 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 28 sierpnia 28 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU GMINY MIASTA BOCHNIA NA 28 ROK DOCHODY WYDATKI (B1+B2) wydatki biesace wydatki majatkowe 66.562.264,85 73.55.786,85 53.979.76,85 19.526.8, F P R FINANSOWANIE PRZYCHODY BUD ETU OGÓ EM 1. Kredyty 2. Inne Ÿródla wolne srodki jako nadwy ka œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu Gminy, wynikajacej z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieglych ROZCHODY BUD ETU OGÓ EM 1. Sp³aty po yczek i kredytów 6.943.522, 9.41.88, 5, 4.41.88, 2 458 286, 2 458 286, C DEFICYT BUD ETU (AB) 6.943.522, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: R. Najbarowski
DOCHODY BUD ETU OGÓ EM (1.1+1.2+1.3) Dochody w³asne: tym: udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa podatki i op³aty lokalne dochody z maj¹tku gminy pozosta³e dochody w³asne Subwencje Dotacje tym: na zadania zlecone i powierzone na zadania w³asne PROGNOZA KWOTY D UGU PUBLICZNEGO GMINY MIASTA BOCHNIA W LATACH 26215 26 54 453 44 36 493 251 14 885 13 297 68 3 394 267 4 916 34 1 927 78 7 32 715 6 161 69 871 25 27 6 199 59 37 21 281 18 39 861 14 113 3 3 23 145 1 817 975 11 923 173 11 75 55 9 452 183 823 34 28 66 562 265 44 583 139 22 444 322 16 58 72 1 5 4 58 97 13 213 736 8 765 39 7 463 438 1 31 952 29 64 299 836 41 598 537 2 98 185 14 396 977 3 75 1 2 588 365 12 383 29 1 318 9 8 818 9 1 5 21 65 48 416 42 123 64 21 226 348 14 54 947 3 742 6 2 614 249 12 878 622 1 46 19 8 96 19 1 5 211 66 626 922 42 737 93 21 631 675 14 686 357 3 779 48 2 64 391 13 393 767 1 495 252 8 995 252 1 5 212 67 836 32 43 321 599 22 4 39 14 833 22 3 817 275 2 666 795 13 929 517 1 585 24 9 85 24 1 5 213 68 777 612 43 914 858 22 384 395 14 981 552 3 855 448 2 693 463 14 186 698 1 676 56 9 176 56 1 5 Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y Nr XXIII/23/8 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 28 sierpnia 28 r. 214 7 357 434 44 53 451 22 772 83 15 131 368 3 9 2 7 15 66 166 1 787 817 9 267 817 1 52 215 7 357 434 44 53 451 22 772 83 15 131 368 3 9 2 7 15 66 166 1 787 817 9 267 817 1 52 26118 PRZYCHODY BUD ETU OGÓ EM (2.1+2.2+2.3+2.4) nadwy ka bud etowa po yczki, kredyty papiery wartoœciowe Inne 6 39 5 1 39 6 5 4 2 2 3 9 41 88 5 4 41 88 2 2 2 2 2 5 2 5 2 1 2 1 2 15 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 OGÓ EM (poz.1+2) 6 843 44 66 699 59 75 964 73 66 299 836 67 48 416 68 676 922 69 936 32 7 927 612 72 557 434 72 557 434 WYDATKI BUD ETU OGÓ EM (3.1+3.2) Wydatki bie ¹ce Wynagrodzenia odsetki od zaci¹gniêtych kredytów, po yczek potencjalne wydatki wynikaj¹ce z porêczeñ Wydatki majatkowe Inwestycyjne 57 727 258 44 157 54 21 549 278 335 68 846 13 569 718 13 569 718 64 48 49 5 519 639 23 458 234 59 196 64 874 13 888 41 13 888 41 73.55 787 53 979 77 27 229 375 6 6 98 19 526 8 19 526 8 63 291 551 52 172 595 26 372 217 443 741 56 942 11 118 956 11 118 956 63 946 274 52 674 321 26 839 661 333 463 52 976 11 271 953 11 271 953 65 253 322 53 687 87 27 78 58 249 196 11 565 515 11 565 515 66 771 32 55 24 685 27 318 838 162 895 11 566 635 11 566 635 67 727 612 56 448 779 27 562 27 69 392 11 278 833 11 278 833 71 37 434 57 781 267 27 87 647 28 125 13 526 167 13 526 167 72 557 434 58 781 267 27 957 647 13 776 167 13 776 167 Poz. 454
ROZCHODY BUD ETU OGÓ EM (4.1+4.2+4.3) Sp³ata kredytów, po yczek i obligacji dotychczas zaci¹gniêtych Sp³ata kredytów, po yczek i obligacji planowanych inne OGÓ EM (poz. 3+4) INFORMACJA SZCZEGÓ OWA O WYSO KOŒCI ODSETEK (z poz. 3.1b i 3.1c) od kredytów, po yczek i obligacji dotychczas zaci¹gniêtych od kredytów, po yczek i obligacji planowanych porêczenia i gwarancje 26 3 115 786 3 115 786 6 843 44 43 846 296 471 38 529 68 846 27 2 291 46 2 291 46 66 699 59 655 7 54 191 86 5 64 874 28 2 458 286 2 458 286 75 964 73 66 98 553 125 46 875 6 98 29 3 8 285 2 758 285 25 66 299 836 722 871 443 741 222 188 56 942 21 3 462 142 2 962 142 5 67 48 416 588 939 333 463 22 5 52 976 211 3 423 6 2 423 6 1 68 676 922 417 946 249 196 168 75 212 3 165 2 165 1 69 936 32 286 645 162 895 123 75 213 3 2 2 2 1 7 927 612 148 142 69 392 78 75 214 1 25 1 25 72 557 434 28 125 28 125 215 72 557 434 SP ATA RAT PO YCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI WRAZ Z ODSETKAMI (4+6) 3 519 632 2 946 53 3 119 194 3 731 156 4 51 81 3 841 546 3 451 645 3 348 142 1 278 125 WSKA NIK OBCI ENIA BUD ETU SP ATAMI (7:1, max 15%) PO YCZKI UMORZONE STAN ZAD U ENIA NA 31 GRUDNIA DANEGO ROKU +(2.2+2.3)(4+9) 6,46% 14 468 387 4,89% 1 49 614 14 967 313 4,69% 17 59 27 5,8% 14 5 742 6,19% 11 38 6 5,77% 7 615 5,9% 4 45 4,87% 1 25 1,82%,% 26119 WSKA NIK ZAD U ENIA BUD ETU (1:1, max 6%) 26,57% 24,86% 26,3% 22,55% 16,88% 11,43% 6,56% 1,82%,%,% Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: R. Najbarowski Poz. 454
2612 Poz. 4541 4541 Uchwa³a Nr XX/226/8 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 sierpnia 28 r. w sprawie zmiany uchwa³y bud etowej Gminy Brzeszcze na rok 28. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591 z póÿn. zm.) oraz art. 165 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 z póÿn. zm.) oraz uchwa³y bud etowej Gminy Brzeszcze na rok 28 z dnia 24 stycznia 28 r. Nr XIV/161/8 Rada Miejska w Brzeszczach uchwala: 1 1. Zwiêkszyæ plan dochodów bud etowych o kwotê 115.436,8 z³ z tytu³u œrodków z Kompanii Wêglowej S.A. przeznaczonych na naprawê szkód spowodowanych ruchem zak³adu górniczego, a) w urz¹dzeniach kanalizacji deszczowej i sanitarnej 44.191,17 z³, b) w budynku Oczyszczalni Œcieków 2.884 z³, c) w budynku komunalnym w Skidziniu 42.623,91 z³, d) w nawierzchni ul. Willowej 7.737 z³. 2. Zwiêkszyæ plan dochodów bud etowych z tytu³u darowizn o kwotê 9.2 z³, z przeznaczeniem na: a) sfinansowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej 4.9 z³, b) poprawê bezpieczeñstwa publicznego 3.8 z³, c) nagrody do konkursu "Uczeñ Roku" 5 z³. 3. Zwiêkszyæ plan przychodów z tytu³u wolnych œrodków w kwocie 78.746 z³, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla: a) Powiatu Oœwiêcimskiego na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla potrzeb modernizowanego Oddzia ³u Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Oœwiêcimiu 58.746 z³, b) Samorz¹du Województwa Ma³opolskiego w celu dofinansowania dzia³alnoœci Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej w Oœwiêcimiu 2. z³ zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y. 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brzeszcz. 3 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Senkowski Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XX/226/8 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 sierpnia 28 r. Dochody (w z³): / ród³o Zmniejszenie 6 Transport i ³¹cznoœæ œrodki z Kompanii Wêglowej S.A. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa darowizna 81 Oœwiata i wychowanie darowizna 9 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska œrodki z Kompanii Wêglowej S.A. darowizna Ogó³em: 7.737 7.737 3.8 3.8 5 5 112.599,8 17.699,8 4.9 124.636,8 Wydatki (w z³): Nazwa Zmniejszenie 6 616 Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne gminne wydatki bie ¹ce 7.737 7.737 7.737
26121 Poz. 4541 Nazwa Zmniejszenie 754 75416 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Stra Miejska wydatki bie ¹ce wydatki maj¹tkowe 3.8 3.8 1.8 2. 81 811 811 Oœwiata i wychowanie Szko³y podstawowe wydatki bie ¹ce Gimnazja wydatki bie ¹ce 5 2 2 3 3 83 8395 Szkolnictwo wy sze Pozosta³a dzia³alnoœæ wydatki bie ¹ce 2. 2. 2. 851 85111 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne wydatki maj¹tkowe 58.746 58.746 58.746 9 91 995 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Gospodarka œciekowa i ochrona wód wydatki bie ¹ce wydatki maj¹tkowe Pozosta³a dzia³alnoœæ wydatki bie ¹ce 112.599,8 69.975,17 65.75,17 4.9 42.623,91 42.623,91 Ogó³em: 23.382,8 Przychody (w z³): Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne œrodki) 78.746 Plan 1 2 3 4 5 Dochody ogó³em po zmianach Wydatki ogó³em po zmianach Deficyt po zmianach Przychody po zmianach Rozchody 45.27.239,22 z³ 54.138.389,22 z³ 8.868.15 z³ 1.668.15 z³ 1.8. z³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Senkowski
26122 Poz. 4542 4542 Uchwa³a Nr XXII/178/28 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 28 sierpnia 28 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy Che³mek na 28 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591 z póÿn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 25 r. Nr 249, poz. 214 z póÿn. zm.) Rada Miejska w Che³mku uchwala, co nastêpuje: 1 Zwiêksza siê planowane dochody bud etu (per saldo) o kwotê 56.76,2 z³: Zmniejszenie 81 Oœwiata i wychowanie dochody bie ¹ce wp³ywy z tyt. pomocy finansowej dotacja z WFOŒiGW 19 832,53 19 832,53 16 9, 13 61,53 13 61,53 1 379,53 852 Pomoc spo³eczna dochody bie ¹ce dotacja z PFRON dotacja rozwojowa 45 47,2 3 9, 3 9, 41 57,2 926 Kultura fizyczna i sport dochody bie ¹ce dotacje 16 9, 16 9, 16 9, Planowane dochody bud etu po zmianach wynosz¹ 25.217.832,2 z³. 2 Zwiêksza siê planowane wydatki bud etu (per saldo) o kwotê 56.76,2 z³, Zmniejszenie 81 8195 Oœwiata i wychowanie Pozosta³a dzia³alnoœæ wydatki bie ¹ce 35 353, 35 353, 35 353, 12 222, 12 222, 12 222, 852 8523 85295 Pomoc spo³eczna Oœrodki wsparcia wydatki bie ¹ce Pozosta³a dzia³alnoœæ wydatki bie ¹ce 45 47,2 3 9, 3 9, 41 57,2 41 57,2 926 9265 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bie ¹ce 33 8, 33 8, 33 8, Planowane wydatki bud etu po zmianach wynosz¹ 28.137.796,2 z³. 3 5 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. W uchwale bud etowej Gminy Che³mek na rok 28 i przewidzianych w niej za³¹cznikach wprowadza siê zmiany wynikaj¹ce ze zmian dokonanych niniejsz¹ uchwa³¹. 4 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi. Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Che³mku: Z. Urbañczyk
26123 Poz. 4543 4543 Uchwa³a Nr XVII/152/28 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 lipca 28 r. w sprawie zmiany uchwa³y bud etowej w 28 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 184 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 214 z 25 r. ze zm.) Rada Miasta Jordanowa uchwala, co nastêpuje: 1 1. Zwiêksza siê plan dochodów bud etu Miasta w roku 28 o kwotê 254.922, z³ oraz dokonuje siê zmian w planie dochodów zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y. Planowane dochody po zmianach wynosiæ bêd¹ 9.795.775,51 z³. 2. Zwiêksza siê plan wydatków bud etu Miasta w roku 28 o kwotê 254.922, z³ oraz dokonuje siê zmian w planie wydatków zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y. Planowane wydatki po zmianach wynosiæ bêd¹ 11.941.75,7 z³. 3. Zmniejsza siê wydatki maj¹tkowe na finansowanie zadañ inwestycyjnych o kwotê 22., z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y. Planowane wydatki maj¹tkowe po zmianach wynosiæ bêd¹ 1.693.78, z³. 4. Zwiêksza siê dotacje dla gminnych instytucji kultury o kwotê 38.2, z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y. 5. Zwiêksza siê dotacje dla organizacji pozarz¹dowych oraz prowadz¹cym dzia³alnoœæ po ytku publicznego o kwotê 2., z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do uchwa³y. 6. Zwiêksza siê zakres i kwotê dotacji przedmiotowej dla Zak³adu Komunalnego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do uchwa³y. 7. Za³¹cznik Nr 11 do uchwa³y bud etowej o dochodach z tytu ³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatkach na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii przyjmuje kszta³t zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7. 8. W wyniku powy szych zmian "Prognoza kwoty d³ugu Miasta Jordanowa na lata 28 218" przyjmuje kszta³t zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8. 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta. 3 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia oraz podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XVII/152/28 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 lipca 28 r. Zmiany w planie dochodów Bud etu Miasta Jordanowa Nazwa Zmniejszenie 6 Transport i ³¹cznoœæ w tym dochody bie ¹ce: dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie ¹cych jednostek sektora finansów publicznych wp³ywy z ró nych dochodów 176 842, 12, 25, 31 842,, 7 Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bie ¹ce: wp³ywy z ró nych dochodów w tym dochody maj¹tkowe: wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci wp³ywy ze sprzeda y sk³adników maj¹tkowych 46 833, 1 114, 1 114, 45 719, 12 199, 33 52,, 75 Administracja publiczna w tym dochody bie ¹ce: pozosta³e odsetki wp³ywy z ró nych dochodów 12 64, 12, 64,, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem w tym dochody bie ¹ce: podatek od spadków i darowizn 31, 31,,
26124 Poz. 4543 Nazwa Zmniejszenie 758 Ró ne rozliczenia w tym dochody bie ¹ce: subwencje ogólne z bud etu pañstwa, 15 893, 15 893, 9 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska w tym dochody bie ¹ce: wp³ywy z us³ug 3 5, 3 5,, O g ó ³ e m zmiany w planie dochodów 27 815, 15 893, 254 922, Ogó³em plan dochodów po zmianach wynosi 9 795 775,51 z³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo Zmiany w planie wydatków Bud etu Miasta Jordanowa Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XVII/152/28 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 lipca 28 r. Nazwa Zmniejszenie 1 13 Rolnictwo i ³owiectwo Izby rolnicze 31, 31, 31,,, 4 42 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê Dostarczanie wody dotacje a) wydatki maj¹tkowe 123 71, 123 71, 3 71, 3 71, 12,,, 6 611 616 617 678 Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnêtrzne Usuwanie skutków klêsk ywio³owych 426 842, 31 842, 31 842, 22, 22, 25, 25, 15, 15,,,,,, 7 75 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 1, 1, 1,,, 75 7523 Administracja publiczna Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu),, 2, 2, 2, 81 811 811 Oœwiata i wychowanie Szko³y podstawowe a) wydatki maj¹tkowe Gimnazja a) wydatki maj¹tkowe 2,, 2, 2, 2, 2, 2,,
26125 Poz. 4543 Nazwa Zmniejszenie 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdzia³anie alkoholizmowi dotacje 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9 91 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Gospodarka œciekowa i ochrona wód dotacje a) wydatki maj¹tkowe 15 86, 15 86, 15 86, 15 86, 4, 4, 4, 921 9219 92116 9212 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby dotacje Biblioteki dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki maj¹tkowe 98 2, 22, 22, 22, 16 2, 16 2, 16 2, 6, 6,,,,, O g ó³ e m zmiany w planie wydatków 876 922, 622, 254 922, Ogó³em plan wydatków po zmianach wynosi 11 941 75,7 z³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo Wydatki maj¹tkowe bud etu Miasta w 28 roku Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr XVII/152/28 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 lipca 28 r. Nazwa zadania Kwota w z³ 4 42 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê Dostarczanie wody Rozbudowa wodoci¹gu przy ul. Gen. Maczka w kierunku ul. Sosnowej 12 12 12 81 811 811 Oœwiata i wychowanie Szko³y podstawowe Wymiana dachu, nadbudowa i adaptacja na cele zaplecza sali gimnastycznej oraz przebudowa istniej¹cej sali gimnastycznej Gimnazja Wymiana dachu nad sal¹ gimnastyczn¹, wymiana pod³ogi szkolnej hali sportowej 2 2 2 2 9 91 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Gospodarka œciekowa i ochrona wód Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ramach KPOŒK I etap 4 4 4 921 9212 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont otoczenia budynku Ratusza (granit) 6 6 6 Ogó³em wydatki maj¹tkowe: 22 Wydatki maj¹tkowe po zmianach: 1.693.78, Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo
26126 Poz. 4543 Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y Nr XVII/152/28 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 lipca 28 r. Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 28 rok Lp. Plan Zmniejszenie 1. 2. Miejski Oœrodek Kultury w Jordanowie (rozdz. 9219) Miejska Biblioteka w Jordanowie (rozdz. 92116) 13 1 22 16 2 152 116 2 R a z e m: 23 38 2 268 2 Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo Za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y Nr XVII/152/28 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 lipca 28 r. Dotacje na sfinansowanie zadañ zlecanych podmiotom nie nale ¹cym do sektora finansów publicznych organizacjom pozarz¹dowym oraz organizacjom prowadz¹cym dzia³alnoœæ po ytku publicznego na 28 rok Lp. Plan Zmniejszenie 1. Ochrona zdrowia Przeciwdzia³anie alkoholizmowi realizacja zadañ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych (rozdz. 85154) 63 2 65 2. Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacja i prowadzenie zajêæ sportowych (rozdz. 9265) 1 1 R a z e m: 73 2 75 Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo Dotacje przedmiotowe dla zak³adu bud etowego w 28 roku Za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y Nr XVII/152/28 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 lipca 28 r. Lp. Plan Zmniejszenie 1. Dostarczanie wody (dop³ata do 1 m 3 dostarczanej wody) (rozdz. 42) 3 71 3 71 2. Gospodarka œciekowa (dop³ata do 1 m 3 odprowadanych œcieków) (rozdz. 91) 5 15 86 2 86 R a z e m: 5 19 57 24 57 Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo
26127 Poz. 4543 Za³¹cznik Nr 7 do uchwa³y Nr XVII/152/28 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 lipca 28 r. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii w 28 roku DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Kwota w z³ 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu 116 2, 116 2, 116 2, O g ó ³ e m dochody: 116 2, WYDATKI Dz. Rozdz. Nazwa Kwota w z³ 851 85153 85154 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 1. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdzia³ania narkomanii 2. Organizowanie czasu wolnego dla m³odzie y 3. Materia³y szkoleniowe, broszury, nagrody, inne publikacje, materia³y biurowe Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 1. dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzale nionych od alkoholu 2. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe pomocy psychospo ³ecznej i prawnej, a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie (Punkt Konsultacyjny) 3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych, w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych, a tak e dzia³añ na rzecz do ywiania dzieci uczestnicz¹cych w pozalekcyjnych programach opiekuñczowychowawczych i socjoterapeutycznych 4. Wspomaganie dzia³alnoœci instytucji i osób fizycznych s³u ¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych 5. Koszty zatrudnienia pe³nomocnika oraz cz³onków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 124 741,56 1, 1 5, 6 5, 2, 114 741,56 2, 1, 76 791,56 5 75, 2 2, O g ó ³ e m wydatki: 124 741,56 Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo
L.p. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. DOCHODY BUD ETU OGÓ EM (1+2+3) Dochody w³asne udzia³y w podatku dochodowym podatki i op³aty dochody z mienia pozosta³e Subwencje Dotacja w tym na: zadania zlecone i powierzone zadania w³asne PRZYCHODY BUD ETU OGÓ EM (1+2+3+4+5) nadwy ka bud etowa po yczki kredyty papiery wartoœciowe wyemitowane przez gminê inne Wykonanie bud etu 27 9 796 75 5 641 814 1 988 394 2 425 359 691 192 536 869 2 576 776 1 578 115 1 282 118 295 997 427 926 427 926 Prognoza d³ugu publicznego Miasta Jordanowa na lata 28218 (w z³) Plan bud etu po zmianach 28 9 795 776 5 387 272 1 99 587 2 416 85 556 889 53 946 2 732 728 1 675 776 1 247 833 427 943 2 384 242 1 682 7 71 542 29 9 38 5 25 2 2 4 5 35 2 78 1 35 1 25 1 21 9 69 5 4 2 1 2 45 55 3 2 89 1 4 1 2 2 211 9 84 5 55 2 2 2 5 6 25 2 99 1 3 1 15 15 212 1 125 5 725 2 3 2 55 675 2 3 1 1 3 1 2 1 213 1 36 5 87 2 4 2 6 72 15 3 24 1 25 1 1 15 Prognoza 214 1 7 6 5 2 5 2 7 75 1 3 4 1 25 1 15 1 215 11 4 6 24 2 6 2 8 79 5 3 55 1 25 1 1 15 Za³¹cznik Nr 8 do uchwa³y Nr XVII/152/28 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 lipca 28 r. 216 11 51 6 51 2 7 2 9 81 1 3 7 1 3 1 2 1 217 11 93 6 65 2 8 3 85 3 88 1 4 1 25 15 218 12 24 6 89 29 31 89 45 1 3 12 1 26128 OGÓ EM (POZ. I + II) 1 224 631 12 18 18 9 38 9 69 9 84 1 125 1 36 1 7 11 4 11 51 11 93 12 24 III. 1. 2. WYDATKI BUD ETU OGÓ EM (1 + 2) Wydatki bie ¹ce a) wynagrodzenia b) odsetki od zaci¹gniêtych kredytów po yczek i potencjalnych sp³at udzielonych porêczeñ Wydatki maj¹tkowe inwestycyjne 8 926 814 8 435 221 4 55 678 15 529 491 593 435 586 11 941 75 1 248 42 5 115 915 146 45 1 693 78 1 656 1 8 873 463 8 373 463 5 32 24 5 5 9 183 563 8 783 563 5 58 22 4 4 9 245 63 8 795 63 5 8 2 45 45 9 546 73 8 946 73 5 95 17 6 6 9 754 573 9 254 573 6 2 14 5 5 1 231 73 9 681 73 6 5 11 55 55 1 571 73 9 971 73 6 79 8 6 6 11 341 73 1 341 73 7 1 6 1 1 11 761 73 1 961 73 7 45 4 8 8 12 71 73 11 471 73 7 8 2 6 6 IV. 1. 2. ROZCHODY BUD ETU OGÓ EM (1 + 2 + 3) Sp³ata kredytów, po yczek i obligacji dotychczas zaci¹gniêtych Sp³ata obligacji OGÓ EM (POZ.III + IV) 39 175 39 175 9 235 989 238 267 238 267 12 18 17 56 537 46 537 1 9 38 56 437 46 437 1 9 69 594 937 394 937 2 9 84 578 27 378 27 2 1 125 65 427 35 427 3 1 36 468 27 168 27 3 1 7 468 27 168 27 3 11 4 168 27 168 27 11 51 168 27 168 27 11 93 168 27 168 27 12 24 Poz. 4543
26129 Poz. 4543, 4544 Prognoza 213 214 215 216 217 218 1 441 35 973 8 54 81 336 54 168 27 841 35 673 8 54 81 336 54 168 27 6 3 745 427 578 27 548 27 228 27 28 27 188 27 7,2% 5,4% 4,97% 1,98% 1,75% 1,54% 13,91% 9,9% 4,57% 2,92% 1,41%,% Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo 4544 Uchwa³a Nr XXIV/131/8 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 czerwca 28 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy Laskowa na 28 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 57 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123, z 25 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 26 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214, Nr 169, poz. 142, z 26 r. Nr 45, poz. 319, Nr 14, poz. 78, Nr 17, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 27 r. Nr 82, poz. 56, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 14, poz. 984) Rada Gminy Laskowa uchwala, co nastêpuje: 1 212 211 21 29 Plan bud etu po zmianach 28 4 232 958 3 726 421 3 219 984 2 625 47 2 46 777 2 732 958 2 326 421 1 919 984 1 525 47 1 146 777 1 5 1 4 1 3 1 1 9 384 672 746 537 726 437 794 937 748 27 3,93% 7,96% 7,5% 8,8% 7,39% 43,21% 39,73% 33,23% 26,68% 2,22% 1. Zwiêksza siê dochody bud etu Gminy Laskowa na 28 r. o kwotê 98.363, z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y. Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi 18.588.773,88 z³. 2. Zwiêksza siê wydatki bud etu Gminy Laskowa na 28 rok o kwotê 148.363, z³ oraz dokonuje siê zmian w planie wydatków zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y. Po wprowadzonej zmianie plan wydatków bud etu Gminy wynosi 19.494.878,88 z³. 3. Wskutek zmian okreœlonych w 1 ust. 1 i 2 zwiêksza siê planowany deficyt bud etu Gminy Laskowa na 28 r. o kwotê 5., z³, który zostanie pokryty œrodkami pochodz¹cymi z wolnych œrodków, jako nadwy ki œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu wynikaj¹cych z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieg³ych. 4. Dokonuje siê zmian w planie przychodów bud etu Gminy, polegaj¹cych na zwiêkszeniu przychodów o kwotê 5., z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2 Wykonanie bud etu 27 2 788 525 1 288 525 1 5 414 74 4,23% 28,46% Dokonuje siê zmian w wydatkach maj¹tkowych inwestycyjnych bud etu Gminy zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4. 3 Stan zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po yczek na koniec roku Stan zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gnietych kredytów i po yczek Stan zobowi¹zañ z tytu³u wyemitowanych obligacji Sp³ata rat po yczek, kredytów i obligacji wraz z odsetkami WskaŸniki zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych WskaŸniki zgodnie z art. 17 ustawy o finansach publicznych Zwiêksza siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹ zadañ realizowanych na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego o kwotê 3., z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa³y. 4 Zwiêksza siê plan dotacji dla gminnej instytucji kultury o kwotê 3., z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 5 L.p. V. 1. 2. VI. VII. VIII. Dokonuje siê zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, po
2613 Poz. 4544 legaj¹cej na zwiêkszeniu przychodów o kwotê 1.2, z³ oraz zwiêkszeniu wydatków o kwotê 1.2, z³ zgodnie z za ³¹cznikiem Nr 7 do niniejszej uchwa³y. 6 Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Laskowa. 7 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Stach Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXIV/131/8 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 czerwca 28 r. ZMIANY W DOCHODACH BUD ETU GMINY na 28 r. ZWIÊKSZENIE DOCHODÓW 7 75 81 852 921 926 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym dochody bie ¹ce: wp³ywy z ró nych dochodów 97 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym dochody bie ¹ce: wp³ywy z us³ug 83 wp³ywy z ró nych dochodów 97 Nazwa dzia³u klasyfikacji bud etowej OŒWIATA I WYCHOWANIE w tym dochody bie ¹ce: dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 wp³ywy z us³ug 83 wp³ywy z ró nych dochodów 97 POMOC SPO ECZNA w tym dochody bie ¹ce: pozosta³e odsetki 92 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê nej 96 wp³ywy z ró nych dochodów 97 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 21 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym dochody bie ¹ce: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 232 KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym dochody bie ¹ce: wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie ¹cych 271 O g ó ³ e m: dochody bie ¹ce dochodów 1.287, 1.287, 11.12, 7.882, 3.13, 32.314, 4.9, 14., 13.414, 39.55, 2.3, 2.75, 15., 19.5, 3., 3., 11.2, 11.2, 98.363, 98.363,
26131 Poz. 4544 O b j a œ n i e n i a: 1) W dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa zwiêkszenie dochodów dotyczy zwrotu wydatków z roku ubieg³ego. 2) W dziale 75 Administracja publiczna zwiêksza siê dochody z tytu³u: wp³ywu z us³ug: umieszczenie na stronie internetowej Gminy Laskowa baneru reklamowego: 7.882, z³, zwrotu wydatków z roku ubieg³ego: 3.13, z³. 3) W dziele 81 Oœwiata i wychowanie zwiêkszenie dochodów dotyczy: wynajmu pomieszczeñ w Zespole Szkó³ w Laskowej: 4.9, z³, odp³atnoœci za wy ywienie dzieci w sto³ówce szkolnej Zespó³ Szkó³ w Ujanowicach: 14., z³, zwrot wydatków z roku ubieg³ego: 13.414, z³. 4) W dziale 852 Pomoc spo³eczna zwiêkszenie dochodów dotyczy: odsetek od nienale nie pobranych œwiadczeñ rodzinnych: 2.3, z³, otrzymana darowizna pieniê na na rzecz Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach: 2.75, z³, zwrot nienale nie pobranych œwiadczeñ rodzinnych, dotycz¹cych lat ubieg³ych: 15., z³, dotacji celowej z bud etu pañstwa z przeznaczeniem na: wyp³atê zasi³ków sta³ych z pomocy spo³ecznej: 15., z³, oraz finansowanie zwiêkszonych potrzeb w zakresie œwiadczenia specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na wzrost liczby osób korzystaj¹cych z ww. us³ug: 4.5, z³. (zawiadomienie z Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie: pismo Nr FB.I.3118288 z dnia 11.6.28 r.). 5) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiêksza siê dochody o kwotê 3., z³., z tytu³u przyznanej dotacji z powiatu limanowskiego, z przeznaczeniem na nagrody w zakresie organizacji imprezy X Regionalny Przegl¹d Orkiestr Dêtych. 6) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiêksza siê dochody z tytu³u udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Ma³opolskie w kwocie 11.2, z³ na realizacjê projektów z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i m³odzie y poprzez organizacjê zajêæ rekreacyjno sportowych w formie nauki p³ywania w 28 r. pod nazw¹ Nemo (umowa Nr I/617/ES/1276/8 z dnia 14 maja 28 r.). Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Stach Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXIV/131/8 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 czerwca 28 r. ZMIANY W WYDATKACH BUD ETU GMINY na 28 r. ZWIÊKSZENIE WYDATKÓW Treœæ Wydatki w z³otych Zmniejszenie 1 11 ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne (przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodnoœciekowej) 51.24, 51.24, 51.24, 51.24, 6 614 TRANSPORT I CZNOŒÆ Drogi publiczne powiatowe b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne (dotacja celowa na pomoc finansow¹ dla powiatu limanowskiego na dofinansowanie budowy chodników na terenie Gminy Laskowa) 3., 132.35, 75., 75., 75.,
26132 Poz. 4544 Treœæ Wydatki w z³otych Zmniejszenie 617 Drogi wewnêtrzne b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi do Szpiecha w Ujanowicach) 3., 3., 57.35, 29.35, 28., 28., 71 714 7195 DZIA ALNOŒÆ US UGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Pozosta³a dzia³alnoœæ 129.76, 12., 12., 9.76, 9.76, 75 7575 7595 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego Pozosta³a dzia³alnoœæ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 6., 6., 6., 1.5, 5, 5, 5, 81 811 813 814 8114 8148 OŒWIATA I WYCHOWANIE Szko³y podstawowe Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Przedszkola wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Zespo³y obs³ugi ekonomicznoadministracyjnej szkó³ Sto³ówki szkolne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 27.178, 7.479, 7.479, 1.159, 1.159, 548, 1.247, 1.247, 494, 575, 575, 16.718, 16.718, 2.718, 852 8523 85212 POMOC SPO ECZNA Oœrodki wsparcia wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego 44.445, 7.645, 7.645, 72, 17.3, 17.3,
26133 Poz. 4544 Treœæ Wydatki w z³otych Zmniejszenie 85214 85228 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 15., 15., 4.5, 4.5, 4.5, 9 915 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA Oœwietlenie ulic, placów i dróg b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne (wykonanie nowych punktów oœwietlenia ulicznego) 6., 6., 6., 6., 921 9219 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby dotacje 3., 3., 3., 3., 926 9265 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 22.41, 22.41, 22.41, 6.66, O g ó ³ e m: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ dotacje b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne 138.76, 138.76, 1.5, 287.123, 126.883, 15.64, 3., 16.24, 16.24, Objaœnienia: 1) W dziale 1 Rolnictwo i ³owiectwo zwiêksza sie wydatki inwestycyjne o kwotê 51.24, z³, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej z zakresu gospodarki wodnoœciekowej: wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Rozbudowa oczyszczalni œcieków w Ujanowicach wraz z budow¹ kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa oraz wykonanie analizy wariantowoœci przedsiêwziêcia wraz z analiz¹ finansowoekonomiczn¹ efektywnoœci wariantów. 2) W dziale 6 Transport i ³¹cznoœæ zmniejsza siê wydatki na bie ¹ce utrzymanie dróg osiedlowych w Kamionce Ma³ej o kwotê 3., z³., z przeznaczeniem na zwiêkszenie œrodków w zakresie: wykonania tablicy informacyjnej nt. zabytków w m.kamionka Ma³a oraz mapy turystycznej (dzia³ 75, rozdzia³ 7575): o kwotê 5, z³, wydatki bie ¹ce Szko³y Podstawowej w Kamionce Ma³ej (dzia³ 81, rozdzia³ 811): 2.5, z³. 3) W dziale 6, rozdzia³ 614 Drogi publiczne powiatowe zwiêksza siê wydatki o kwotê 75., z³, z przeznaczeniem na pomoc finansow¹ w formie dotacji celowej dla powiatu limanowskiego, na dofinansowanie budowy chodników na terenie Gminy Laskowa, w zakresie: budowa chodnika przy drodze powiatowej M³ynneUjanowice w Laskowej, wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej M³ynneUjanowice w Krosnej.
26134 Poz. 4544 4) W dziale 6, rozdzia³ 617 Drogi wewnêtrzne zwiêksza siê wydatki o kwotê 57.35, z³, z przeznaczeniem na: przebudowê drogi do Szpiecha w Ujanowicach: 28., z³, remont drogi Korcówki w Strzeszycach: 29.35, z³. 5) W dziale 71 alnoœæ us³ugowa zmniejsza siê wydatki w zakresie: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa: 12., z³, wykonanie programów funkcjonalnou ytkowych do MRPO (przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadañ, wykonanie studium wykonalnoœci): 9.76, z³. 6) W dziale 75 Administracja publiczna, rozdzia³ 7595 zmniejsza siê wydatki w zakresie uroczystego wrêczenia medali za D³ugoletnie Po ycie Ma³ eñskie o kwotê 6., z³. 7) W dziale 81 Oœwiata i wychowanie zwiêkszenie wydatków wynika ze zwiêkszonych dochodów w³asnych. 8) W dziale 852 Pomoc spo³eczna : zwiêksza sie wydatki w zakresie dzia³alnoœci Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach o kwotê 7.645, z³, zwiêkszenie œrodków w rozdziale 85212 Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego o kwotê 17.3, z³ dotyczy odzyskanych, nienale nie wyp³aconych ze œrodków bud etu pañstwa zasi³ków i œwiadczeñ rodzinnych, podlegaj¹cych odprowadzeniu na rachunek dochodów bud etu Wojewody, w rozdziale 85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiêksza siê wydatki o 15., z³., z przeznaczeniem na wyp³atê zasi³ków sta³ych z pomocy spo³ecznej (ze œrodków dotacji celowej), w rozdziale 85228 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze zwiêksza siê wydatki o 4.5, z³, z przeznaczeniem na finansowanie zwiêkszonych potrzeb w zakresie œwiadczenia specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na wzrost liczby osób korzystaj¹cych z ww. us³ug (ze œrodków dotacji celowej). 9) W dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska zwiêksza siê wydatki o kwotê 6., z³, z przeznaczeniem na wykonanie nowych punktów oœwietlenia ulicznego. 1) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdzia³ 9219 zwiêksza siê dotacjê dla GOKSiT w Laskowej, z przeznaczeniem na nagrody w zakresie organizacji imprezy X Regionalny Przegl¹d Orkiestr Dêtych (œrodki z dotacji powiatu limanowskiego). 11) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiêksza siê wydatki o kwotê 22.41, z³, z przeznaczeniem na realizacjê projektu z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i m³odzie y poprzez organizacjê zajêæ rekreacyjnosportowych w formie nauki p³ywania w 28 r. pod nazw¹ Nemo (ze œrodków pomocy finansowej Województwa Ma³opolskiego 11.2, z³, œrodki w³asne 11.21, z³). Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Stach Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr XXIV/131/8 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 czerwca 28 r. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUD ETU GMINY na 28 r. Plan po zmianach 1. DOCHODY OGÓ EM 2. WYDATKI OGÓ EM 3. NADWY KA/DEFICYT (12) 4. PRZYCHODY BUD ETU: zaci¹gane kredyty 952 inne Ÿród³a (wolne œrodki, jako nadwy ka œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu, wynikaj¹ca z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieg³ych) 955 98.363, 148.363, 5., 5., 5., 18.588.773,88 19.494.878,88 96.15, 1.674.134, 1.29., 384.134, Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Stach
26135 Poz. 4544 Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y Nr XXIV/131/8 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 czerwca 28 r. ZMIANY W WYDATKACH MAJ TKOWYCH INWESTYCYJNYCH na 28 r. Lp. 1. Nazwa zadania Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodnoœciekowej 1 11 Plan (przed zmian¹) 51.24, Plan (po zmianie) 51.24, 2. Dotacja celowa na pomoc finansow¹ dla powiatu limanowskiego na dofinansowanie budowy chodników na terenie Gminy Laskowa 6 614 75., 75., 3. Przebudowa drogi do Szpiecha w Ujanowicach 6 617 28., 28., 3. Wykonanie nowych punktów oœwietlenia ulicznego 9 915 2., 6., 26., O g ó ³ e m: x x x 16.24, x Plan wydatków maj¹tkowych bud etu Gminy ogó³em po wprowadzonych w/w zmianach wynosi 2.54.61, z³. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Stach Za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y Nr XXIV/131/8 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 czerwca 28 r. ZWIÊKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO na 28 r. Nazwa Dochody Wydatki 921 9219 9219 232 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby dotacje 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., O g ó ³ e m: 3., 3., Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Stach
26136 Poz. 4544 Za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y Nr XXIV/131/8 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 czerwca 28 r. ZWIÊKSZENIE DOTACJI DLA GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY na 28 r. Lp. 1. RAZEM: Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej Biblioteka 921 921 9219 92116 Plan przed zmian¹ 328.71, 223.86, 14.94, 3., 3., Plan po zmianie 331.71, 226.86, 14.94, Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Stach ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na 28 r. Za³¹cznik Nr 7 do uchwa³y Nr XXIV/131/8 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 czerwca 28 r. I. Stan œrodków obrotowych na pocz¹tek roku Poz. 1 Plan przed zmian¹ 653,69 Plan po zmianie 653,69 II. PRZYCHODY razem 1) wp³ywy w³asne 2) wp³ywy z ró nych op³at (wp³ywy z Urzêdu Marsza³kowskiego z tytu³u ochrony œrodowiska) dzia³ 9, rozdzia³ 911 69 3) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie ¹cych jednostek sektora finansów publicznych: dzia³ 9, rozdzia³ 91 244 2 3 4 5 2., 2., 1.2, 1.2, 3.2, 2., 1.2, III. ŒRODKI DYSPOZYCYJNE 6 2.653,69 1.2, 3.853,69 IV. WYDATKI ogó³em 1) realizacja przedsiêwziêæ zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami i ochron¹ powierzchni ziemi (dzia³ 9, rozdzia³ 911 43) wywóz o unieszkodliwianie odpadów zawieraj¹cych azbest pochodz¹cych z pokryæ dachowych budynków zlokalizowanych na obszarze Gminy 7 8 2.653,69 2.653,69 1.2, 1.2, 3.853,69 3.853,69 V. Stan œrodków obrotowych na koniec roku (6 7) 9 Objaœnienia: planu przychodów o kwotê 1.2, z³, wynika z zawartej umowy dotacji z powiatem limanowskim, na dofinansowanie zadania polegaj¹cego na wywozie i unieszkodliwieniu odpadów zawieraj¹cych azbest pochodz¹cych z pokryæ dachowych budynków zlokalizowanych na obszarze Gminy Laskowa. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Stach
26137 Poz. 4545 4545 Uchwa³a Nr XXVI/143/8 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 sierpnia 28 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy Laskowa na 28 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 57 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123, z 25 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 26 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214, Nr 169, poz. 142, z 26 r. Nr 45, poz. 319, Nr 14, poz. 78, Nr 17, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 27 r. Nr 82, poz. 56, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 14, poz. 984) Rada Gminy Laskowa uchwala, co nastêpuje: 1 1. Zwiêksza siê dochody bud etu Gminy Laskowa na 28 r. o kwotê 33.11, z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y. Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi 18.891.883,88 z³. 2. Zwiêksza siê wydatki bud etu Gminy Laskowa na 28 rok o kwotê 63.11, z³ oraz dokonuje siê zmian w planie wydatków zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y. Po wprowadzonej zmianie plan wydatków bud etu Gminy wynosi 21.67.988,88 z³. 3. Wskutek zmian okreœlonych w 1 ust.1 i 2 zwiêksza siê planowany deficyt bud etu Gminy Laskowa na 28 r. o kwotê 3., z³, który zostanie pokryty przychodami z zaci¹ganych kredytów i po yczek. 4. Dokonuje siê zmian w planie przychodów bud etu Gminy, polegaj¹cych na zwiêkszeniu przychodów o kwotê 3., z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 3 Dokonuje siê zmian w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5. 4 Dokonuje siê zmian w prognozie d³ugu publicznego Gminy Laskowa, a jej wielkoœci po zmianach przedstawia za³¹cznik Nr 6 do niniejszej uchwa³y. 5 W zwi¹zku ze zmianami dokonanymi niniejsz¹ uchwa³¹ dotychczasowy zapis 8 ust. 1 uchwa³y bud etowej na 28 r. Nr XX/18/8 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 stycznia 28 r. zastêpuje siê nowym zapisem w brzmieniu: "1. Ustala siê roczne limity dla: 1) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹gniêtych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu do kwoty 5., z³, 2) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych po yczek i kredytów do kwoty 44., z³, 3) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.63., z³.". 6 Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Laskowa. 7 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. 2 Dokonuje siê zmian w wydatkach maj¹tkowych inwestycyjnych bud etu Gminy zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Stach Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXVI/143/8 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 sierpnia 28 r. ZMIANY W DOCHODACH BUD ETU GMINY na 28 r. ZWIÊKSZENIE DOCHODÓW 6 Nazwa dzia³u klasyfikacji bud etowej TRANSPORT I CZNOŒÆ w tym dochody maj¹tkowe: dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 626 dochodów 33.11, 53.11,