W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok proponuje się następujące zmiany:

Podobne dokumenty
W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok proponuje się następujące zmiany:

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Uchwała Nr 341/XIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

0690 Wpływy z różnych opłat

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

UZASADNIENIE. Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR 224/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 grudnia 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Wydatki budżetu na 2019 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Wydatki budżetu na 2018 rok

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Strona 18. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy Wojewódzkie

UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r.

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

WYDATKI OGÓŁEM

UCHWAŁA NR XXXIII/671/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 329/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 listopada 2018 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdz Starostwa powiatowe 0970 Wpływy z różnych dochodów zł

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Zarządzenie nr 273/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 lutego 2018r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

UCHWAŁA NR XXX/171/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XVII / 90 /2016 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 11 sierpnia 2016 r. Rada Gminy. uchwala, co następuje

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56, , , , , ,00 0,00

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

UCHWAŁA NR LXVI/512/18 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 541/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014.

DOCHODY BIEŻĄCE ,85 zł

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wydatki budżetu w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

UCHWAŁA NR XXXIV/ /2017 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2017 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR XXXV/319/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dochody

w sprawie określenia szczegółowego planu wydatków.

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

Powiat Obornicki Budżet na rok 2016

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

Transkrypt:

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok proponuje się następujące zmiany: Dochody Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 46.947.808 zł, w wyniku zmian polegających na: 1) zwiększeniu dochodów własnych bieżących o kwotę 9.027 zł, z tego: dochody gminy o kwotę 3.947 zł z tytułu odszkodowań otrzymanych przez Rodzinny Dom Dziecka za zalanie mieszkania w kwocie 3.122 zł i przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny za rozbite szyby w drzwiach placówki w kwocie 325 zł (rozdz. 70005) oraz z tytułu darowizny na organizację festynu Powitanie jesieni przez Filię nr 4 MOPR w kwocie 500 zł (rozdz. 85219), dochody powiatu o kwotę 5.080 zł z tytułu darowizn otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny w kwocie 2.480 zł (rozdz. 85201) i Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina w kwocie 2.600 zł (rozdz. 85203); 2) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 476.277 zł w wyniku: zmniejszenia o kwotę 939.605 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii Krajowej w Lublinie" (rozdz. 60015, dochody bieżące powiatu) w związku z brakiem otrzymania dofinansowania zadania z programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój ; zwiększenia o kwotę 272.113 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L ulica Zemborzycka w Lublinie" (rozdz. 60015, dochody bieżące powiatu); wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektów: - Z królową nauk przez całe życie w kwocie 5.093 zł (rozdz. 80101, dochody bieżące gminy), - Kuźnia talentów w kwocie 8.637 zł (rozdz. 80120, dochody bieżące powiatu), - Szkoła przedsiębiorczości w kwocie 1.930 zł (rozdz. 80120, dochody bieżące powiatu), - Lubelskie mamy wracają do pracy! w kwocie 8.097 zł (rozdz. 85305, dochody bieżące gminy); zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu Edukacja naszą szansą o kwotę 811 zł (rozdz. 80101, dochody bieżące gminy) w wyniku ostatecznych uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim; 1

zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu Szkoła pozytywnych wrażeń o kwotę 369 zł (rozdz. 80101, dochody bieżące gminy) w związku ze zmianą struktury finansowania projektu i zmniejszeniem o ww. kwotę środków europejskich; wprowadzenia środków w kwocie 167.900 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie: - budowy wind w szkołach przy ul. Radości 150.000 zł (rozdz. 80101, dochody majątkowe gminy), - likwidacji barier architektonicznych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 17.900 zł (rozdz. 85212, dochody majątkowe gminy); 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 47.426.118 zł w wyniku: wprowadzenia środków w kwocie 471.861 zł na realizację nowych projektów realizowanych w ramach: Programu Sektorowego Comenius Uczenie się przez całe życie w kwocie 67.360 zł (rozdz. 80140, dochody bieżące powiatu) z przeznaczeniem na Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie, Programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" w kwocie 74.553 zł (rozdz. 80130, dochody bieżące powiatu) z przeznaczeniem na projekt Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj.: - Z królową nauk przez całe życie w kwocie 106.371 zł (rozdz. 80101, dochody bieżące gminy), - Spoglądam w przyszłość w kwocie 22.761 zł (rozdz. 80101, dochody bieżące gminy), - Kuźnia talentów w kwocie 180.026 zł (rozdz. 80120, dochody bieżące powiatu), - Szkoła przedsiębiorczości w kwocie 20.790 zł (rozdz. 80120, dochody bieżące powiatu); zwiększenia o kwotę 47.818.556 zł środków na realizację projektów: Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 o kwotę 47.786.000 zł (rozdz. 60015, dochody majątkowe powiatu) w związku z większym zaawansowaniem prac w 2013 roku, Lubelskie mamy wracają do pracy! w kwocie 32.556 zł (rozdz. 85305, dochody bieżące gminy); zmniejszenia o kwotę 864.299 zł środków na realizację projektów: Lubelska Biblioteka Wirtualna o kwotę 859.083 zł (rozdz. 72095, dochody gminy, z tego: 59.528 zł dochody bieżące, 799.555 zł dochody majątkowe) w związku z podpisanym aneksem o dofinansowanie projektu zmieniającym harmonogram i wydłużającym lata realizacji projektu do 2015 roku, Edukacja naszą szansą o kwotę 4.847 zł (rozdz. 80101, dochody bieżące gminy) w wyniku ostatecznych uzgodnień harmonogramu projektu z Urzędem Marszałkowskim, Szkoła pozytywnych wrażeń o kwotę 369 zł (rozdz. 80101, dochody bieżące gminy) w związku z przeniesieniem środków do grupy dochodów - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych; 2

4) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 11.060 zł obejmującą środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozdz. 72095, dochody gminy, z tego: 854 zł dochody bieżące, 10.206 zł dochody majątkowe) w związku podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającym harmonogram i wydłużającym lata realizacji projektu do 2015 roku. Wydatki Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 46.947.808 zł, z tego: wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zwiększenie o kwotę 4.950.818 zł; Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą: 1) dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej odprowadzane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (rozdz. 01030) w związku z wyższymi wpływami dochodów z tytułu tego podatku; 2) dz. 600 Transport i łączność proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.610.395 zł w wyniku: zmniejszenia planowanych wydatków na wykup gruntów w ramach zadania drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północnej (rozdz. 60015) o kwotę 4.250.000 zł w związku z przesunięciem wypłaty części odszkodowań na rok 2014. zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych na wykup gruntów o 11.100.000 zł, w ramach: - dróg powiatowych (rozdz. 60015) 350.000 zł, - dróg gminnych (rozdz. 60016) 1.850.000 zł, - przygotowania inwestycji (rozdz. 60095) 8.900.000 zł w związku z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe, zmniejszenia planowanych wydatków na wykup gruntów w ramach zadania budowa ul. Zelwerowicza (rozdz. 60016) o kwotę 3.300.000 zł w związku z przesunięciem wypłaty odszkodowań na rok 2014 spowodowanej opóźnieniami w uzyskaniu decyzji ZRiD. zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych: - przebudowa Al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego (rozdz. 60015) 439.605 zł, - przebudowa ul. Wallenroda (rozdz. 60016) 500.000 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu prac w roku bieżącym i przesunięciem na 2014 rok; 3

Ponadto w związku z wyższym dofinansowaniem z budżetu państwa zadania Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L, ulica Zemborzycka w Lublinie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój proponuje się zmniejszenie zaplanowanych na realizację powyższego zadania środków własnych budżetu miasta w kwocie 272.113 zł. Ponadto proponuje się zwiększenie o 10.000 zł (na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego) łącznych kosztów finansowych zadania przebudowa estakad w al. Smorawińskiego do wysokości 10.010.000 zł. 3) dz. 710 Działalność usługowa proponuje się zwiększenie o kwotę 16.830 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Chopina 5 (roboty malarskie, wymiana parapetów, montaż opraw oświetleniowych). 4) dz. 758 Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 20.000 zł (rozdz. 75818) rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wykonanie projektu i ogrodzenia placu zabaw przy ul. Skrzynickiej (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek); 5) dz. 801 Oświata i wychowanie proponuje się zwiększenie o kwotę 1.298.126 zł z tego na: dotacje dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.290.126 zł, z tego dla: szkół podstawowych (rozdz. 80101) 850.373 zł, gimnazjów (rozdz. 80110) 439.753 zł, realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta 8.000 zł (Rada Dzielnicy Stare Miasto) z przeznaczeniem na wykonanie strojów dla chóru szkolnego Zespołu Szkół nr 1 (rozdz. 80120). Powyższe zwiększenie wynika z przeniesienia środków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta przeznaczonych na zakup i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną na błoniach pod Zamkiem (rozdz. 92601), Ponadto w związku z uzyskaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę wind dla osób niepełnosprawnych proponuje się w ramach zadania modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28 (rozdz. 80101) zmianę źródeł finansowania poprzez wprowadzenie środków z PFRON w kwocie 150.000 zł i zmniejszeniu środków własnych budżetu o powyższą kwotę. 6) dz. 852 Pomoc społeczna proponuje się zwiększenie o kwotę 26.927 zł, z tego na: wydatki związane z utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez miasto 5.927 zł (rozdz. 85201) z przeznaczeniem na remont mieszkania zajmowanego przez Rodzinny Dom Dziecka (3.122 zł) oraz na zakup odzieży dla wychowanków i naprawę drzwi w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg Zarembiny (2.805 zł), wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 2.600 zł (rozdz.85203) z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów z umiejętności ludowych, organizację 4

wycieczki do Muzeum Wsi Lubelskiej oraz występ zespołu ludowego dla osób przebywających w środowiskowym domu w związku z otrzymaną darowizną, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 500 zł (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na organizację festynu Powitanie jesieni przez Filię nr 4 MOPR w związku z otrzymaną darowizną, inwestycje obejmującą zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Zemborzyckiej 17.900 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 7) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 1.002.040 zł z tego na: dotacje dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 49.000 zł, z tego dla poradni psychologiczno - pedagogicznych (rozdz. 85406) 26.000 zł i internatów i burs (rozdz. 85410) 23.000 zł, utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych - 953.040 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (rozdz. 85403); 8) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 20.000 zł zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta z przeznaczeniem na wykonanie projektu i ogrodzenia placu zabaw przy ul. Skrzynickiej (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek, rozdz. 90095); 9) dz. 926 Kultura fizyczna proponuje się zmniejszenie o kwotę 8.000 zł środków zaplanowanych w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta na zakup i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną na błoniach pod Zamkiem (rozdz. 92601) i przeznaczenie powyższej kwoty na stroje dla chóru szkolnego Zespołu Szkół nr 1 (rozdz. 80120), zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Stare Miasto. wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich proponuje się zwiększenie o kwotę 41.996.990 zł; Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą: 1) dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe zwiększenie o kwotę 23.000 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) środków na realizację projektu Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie (rozdz. 15011) z przeznaczeniem na koszty delegacji oraz druk folderów promujących przedsiębiorczość; 2) dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 44.236.000 zł w wyniku: zmniejszenia planowanych wydatków na wykup gruntów w ramach projektu Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie (rozdz. 60004) o kwotę 2.750.000 zł w związku z zakończeniem procesu nabywania nieruchomości. Ponadto dokonuje się zmniejszenia o powyższą kwotę łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 528.196.496 zł; zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 (rozdz. 60015) w związku z większym zaawansowaniem prac w roku bieżącym o kwotę 46.986.000 zł, z tego: środków europejskich o kwotę 39.745.150 zł 5

i środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 7.240.850 zł (obejmującą zwiększenie o kwotę 8.040.850 zł środków na realizację robót i zmniejszenie o kwotę 800.000 zł środków na wykup gruntów w związku z przesunięciem wypłat odszkodowań na 2014 rok). 3) dz. 720 Informatyka zmniejszenie o kwotę 2.819.874 zł planowanych wydatków na realizację projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna (rozdz. 72095), z tego: środki europejskie o kwotę 2.397.207 zł, w tym wydatki majątkowe 2.030.091 zł oraz środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie o kwotę 422.667 zł, w tym wydatki majątkowe 358.251 zł w związku ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem lat realizacji projektu do 2015 roku. W wyniku proponowanej zmiany dokonuje się w ramach projektu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 66.899 zł, wydatków majątkowych o kwotę 2.388.342 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 302.007 zł oraz pozostałych wydatków bieżących o kwotę 62.626 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 335.748 zł oraz projektu do wysokości 394.567 zł, a także zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 3.442.044 zł (o 178.635 zł) oraz projektu do wysokości 4.133.360 zł (o 266.699 zł); 4) dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 7.000 zł - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie (rozdz. 75095) na realizację projektów: Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji osób realizujących projekt; Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dodatek stażowy koordynatora projektu; Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych w ramach projektu. 5) dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 301.719 zł w wyniku: a) wprowadzenia środków w kwocie 265.098 zł na realizację projektów: - Spoglądam w przyszłość (rozdz. 80101) 22.761 zł (środki europejskie), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.751 zł; Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły. Całkowita wartość projektu 117.237 zł, z tego: środki europejskie 117.077 zł, środki z budżetu państwa - 160 zł, lata realizacji: 2013-2014; - Kuźnia talentów (rozdz. 80120) 188.663 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98.083 zł; Planowane wydatki obejmują środki europejskie w kwocie 180.026 zł oraz środki z budżetu państwa 8.637 zł. 6

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów Zespołu Szkół nr 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Całkowita wartość projektu 351.943 zł, z tego: środki europejskie 335.831 zł, środki z budżetu państwa - 16.112 zł, lata realizacji: 2013 2014; - Szkoła Przedsiębiorczości (rozdz. 80120) 22.720 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń); Planowane wydatki obejmują środki europejskie w kwocie 20.790 zł oraz środki z budżetu państwa 1.930 zł. Celem projektu realizowanego przez VIII Liceum Ogólnokształcące jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów rynku. Całkowita wartość projektu 50.030 zł, z tego: środki europejskie 45.781 zł, środki z budżetu państwa 4.249 zł, lata realizacji: 2013-2014; realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie (rozdz. 80140) 14.314 zł (pozostałe wydatki bieżące); Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej jest obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni. Całkowita wartość projektu 84.200 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2013-2015. - w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką" (rozdz. 80130) 16.640 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.580 zł; Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych jest zdobycie wiedzy i doświadczenia przez kadrę zarządzającą, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, metod zarządzania szkołą zawodową oraz współpracy szkół z pracodawcami. Całkowita wartość projektu 93.296 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2013-2014. b) zwiększenia o kwotę 42.279 zł planowanych wydatków na realizację projektów: - Z królową nauk przez całe życie" (rozdz. 80101) 40.464 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.336 zł; zwiększenie obejmuje środki europejskie 38.837 zł, środki z budżetu państwa 1.627 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. Całkowita wartość projektu 216.348 zł, z tego: środki europejskie 206.463 zł, środki z budżetu państwa - 9.885 zł, lata realizacji: 2013 2014; 7

- Już czas na staż (rozdz. 80130) 1.815 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (dodatek stażowy) osoby zatrudnionej na zastępstwo. c) zmniejszenia o kwotę 5.658 zł planowanych wydatków na realizację projektu Edukacja naszą szansą" (rozdz. 80101), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 719 zł; Planowane zmniejszenie obejmuje środki europejskie 4.847 zł, środki z budżetu państwa 811 zł. Ponadto proponuje się zmniejszenie całkowitej wartości projektu do wysokości 442.604 zł (o 6.977 zł) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Ponadto w ramach projektu: - Szkoła pozytywnych wrażeń (rozdz. 80101) dokonuje się zmiany struktury finansowania polegającej na zwiększeniu środków z budżetu państwa o kwotę 369 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków europejskich; - Kreatywnie w przedsiębiorczość (rozdz. 80120) proponuje się przeniesienie środków w kwocie 17.100 zł z wynagrodzeń bezosobowych na dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; 6) dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 162.855 zł (środki własne budżetu miasta) wydatków zaplanowanych na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" (rozdz. 85295) w związku z podpisanym aneksem do umowy zmieniającym strukturę finansowania projektu na środki europejskie i budżet państwa bez wymaganego wkładu własnego miasta Lublin. 7) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej proponuje się w ramach projektu Lubelskie mamy wracają do pracy! (rozdz. 85305) zmianę w źródłach finansowania projektu polegającą na zmniejszeniu kwoty 8.097 zł środków europejskich i zwiększeniu o tę kwotę środków budżetu państwa. 8) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 2.000 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) wydatków na realizację projektu Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin (rozdz. 90095) z przeznaczeniem na zakup usług. 9) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 410.000 zł, wydatków na realizację projektu Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie (rozdz. 92120) z przeznaczeniem na modernizację elementów małej architektury, przebudowę stawu górnego, nasadzenia roślin wodnych w stawach. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu polegającej na zwiększeniu środków europejskich o kwotę 320.000 zł i środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 472.960 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 382.960 zł środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 12.978.464 zł (o 410.000 zł) oraz projektu do wysokości 12.722.812 zł (o 792.960 zł). 8

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 107.900 zł i dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000 zł. Zwiększenie dochodów wynika głównie z wpływów z najmu, usług oraz otrzymanych darowizn. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek oświatowych dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług.. 9