w tym: w tym: na programy wydatki finansowane Ogółem (3+5) bieżące ( z realizacją środków, i zakupy +11) ich o których

Podobne dokumenty
w tym: w tym: na programy wydatki finansowane majątkowe związane Ogółem (3+5) z udziałem z realizacją środków, i zakupy ( ich o których

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

Wydatki razem ,31

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Wydatki na zadania gminne

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r.

Plan wydatków na 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Wydatki budżetu w 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

z tego: Wydatki na programy finansowane z

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Wydatki budżetu na 2011 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

Wydatki budżetu na 2017 rok

Projekt budżetu na rok 2019

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Wydatki budżetu na 2019 rok

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

Projekt budżetu na rok 2016 WYDATKI

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Wydatki na zadania gminne

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Plan wydatków na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Wydatki pozostałych jednostek

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Tabela Nr 2. PLANOWANIE WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA LĘDZINY NA 2015 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Plan wydatków budżetu Gminy

Transkrypt:

Załącznik Nr. 00 - ROLNICTO I ŁOIECTO 0030 - Izby rolnicze 0095 - ozostała działalność 2. 600 - TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 67 588,24 0,00 0,00 67 588,24 0,00 67 588,24 0,00 0,00 0,00 66 456,84 0,00 0,00 66 456,84 0,00 66 456,84 0,00 0,00 0,00 99 99 99 62 588,24 0,00 0,00 62 588,24 0,00 62 588,24 0,00 0,00 0,00 62 588,24 0,00 0,00 62 588,24 0,00 62 588,24 0,00 0,00 0,00 00 00 00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3 868,60 0,00 0,00 3 868,60 0,00 3 868,60 0,00 0,00 0,00 77 77 77 62 588,24 0,00 0,00 62 588,24 0,00 62 588,24 0,00 0,00 0,00 62 588,24 0,00 0,00 62 588,24 0,00 62 588,24 0,00 0,00 0,00 00 00 00 62 588,24 0,00 0,00 62 588,24 0,00 62 588,24 0,00 0,00 0,00 62 588,24 0,00 0,00 62 588,24 0,00 62 588,24 0,00 0,00 0,00 00 00 00 754 74,00 435 800,00 239 492,50 38 94,00 2 00,00 36 84,00 0,00 0,00 0,00 597 40,54 342 823,2 239 492,50 254 578,42 500,00 253 078,42 0,00 0,00 0,00 79 79 00 80 7 80 Strona

6004 - Drogi publiczne powiatowe 6007 - Drogi wewnętrzne 3. 700 - GOSODARKA MIESZKANIOA 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4. 70 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOA 7004 - lany zagospodarowania przestrzennego na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 29 800,00 29 800,00 239 492,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 546,50 25 546,50 239 492,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 86 00 462 94,00 44 000,00 0,00 38 94,00 2 00,00 36 84,00 0,00 0,00 0,00 345 855,04 9 276,62 0,00 254 578,42 500,00 253 078,42 0,00 0,00 0,00 75 63 80 7 80 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 4 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 54 750,72 0,00 0,00 54 750,72 3 943,00 50 807,72 0,00 0,00 0,00 00 00 99 00 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 4 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 54 750,72 0,00 0,00 54 750,72 3 943,00 50 807,72 0,00 0,00 0,00 00 00 99 00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 3 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 6 387,70 0,00 0,00 6 387,70 0,00 6 387,70 0,00 0,00 0,00 32 32 0 9 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 3 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 6 387,70 0,00 0,00 6 387,70 0,00 6 387,70 0,00 0,00 0,00 32 32 0 9 Strona 2

5. 750 - ADMINISTRACJA UBLICZNA 750 - Urzędy wojewódzkie na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 48 35,97 0,00 0,00 2 48 35,97 333 568,00 729 553,97 0,00 85 230,00 0,00 2 04 262,40 0,00 0,00 2 04 262,40 205 859,70 725 735,26 0,00 82 667,44 0,00 94 94 90 99 97 42 768,00 0,00 0,00 42 768,00 42 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 768,00 0,00 0,00 42 768,00 42 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 42 768,00 0,00 0,00 42 768,00 42 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 768,00 0,00 0,00 42 768,00 42 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 42 768,00 0,00 0,00 42 768,00 42 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 768,00 0,00 0,00 42 768,00 42 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 75022 - Rady gmin 75023 - Urzędy gmin 75075 - romocja jednostek samorządu terytorialnego 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 2 000,00 0,00 70 000,00 0,00 69 023,46 0,00 0,00 69 023,46 0,00 483,47 0,00 67 539,99 0,00 96 96 74 96 955 03,97 0,00 0,00 955 03,97 290 800,00 662 303,97 0,00 2 000,00 0,00 824 774,5 0,00 0,00 824 774,5 63 09,70 659 785,00 0,00 897,45 0,00 93 93 90 00 95 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 29 89,99 0,00 0,00 29 89,99 0,00 29 89,99 0,00 0,00 0,00 99 99 99 Strona 3

75095 - ozostała działalność na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 48 480,00 0,00 0,00 48 480,00 0,00 35 250,00 0,00 3 230,00 0,00 47 876,80 0,00 0,00 47 876,80 0,00 34 646,80 0,00 3 230,00 0,00 99 99 98 00 6. 75 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓ ŁADZA AŃSTOEJ, KONTROLI I OCHRONY RAA ORAZ SĄDONICTA 772,00 0,00 0,00 772,00 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,00 0,00 0,00 772,00 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 750 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 772,00 0,00 0,00 772,00 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,00 0,00 0,00 772,00 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 772,00 0,00 0,00 772,00 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,00 0,00 0,00 772,00 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 772,00 0,00 0,00 772,00 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,00 0,00 0,00 772,00 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 Strona 4

na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 7. 752 - OBRONA NARODOA 500,00 0,00 0,00 500,00 300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 499,80 0,00 0,00 499,80 300,00 99,80 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 500,00 0,00 0,00 500,00 300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 499,80 0,00 0,00 499,80 300,00 99,80 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 7522 - ozostałe obronne 500,00 0,00 0,00 500,00 300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 499,80 0,00 0,00 499,80 300,00 99,80 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 500,00 0,00 0,00 500,00 300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 499,80 0,00 0,00 499,80 300,00 99,80 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 8. 754 - BEZIECZEŃSTO UBLICZNE I OCHRONA RZECIOŻAROA 37 222,00 5 000,00 0,00 32 222,00 32 322,00 270 200,00 3 700,00 6 000,00 0,00 279 543,42 5 000,00 0,00 274 543,42 25 877,46 240 204,25 3 700,00 4 76,7 0,00 88 00 88 80 89 00 79 6 222,00 0,00 0,00 6 222,00 6 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 222,00 0,00 0,00 6 222,00 6 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 75405 - Komendy powiatowe olicji 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 Strona 5

na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 754 - Komendy powiatowe aństwowej Straży ożarnej 3 700,00 0,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 00 00 00 7542 - Ochotnicze Straże ożarne 293 300,00 0,00 0,00 293 300,00 26 00,00 26 200,00 0,00 6 000,00 0,00 259 26,94 0,00 0,00 259 26,94 9 655,46 234 799,77 0,00 4 76,7 0,00 88 88 75 90 79 7544 - Obrona cywilna 6 222,00 0,00 0,00 6 222,00 6 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 222,00 0,00 0,00 6 222,00 6 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 6 222,00 0,00 0,00 6 222,00 6 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 222,00 0,00 0,00 6 222,00 6 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 7542 - Zarządzanie kryzysowe 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 5 404,48 0,00 0,00 5 404,48 0,00 5 404,48 0,00 0,00 0,00 60 60 60 Strona 6

na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9. 757 - OBSŁUGA DŁUGU UBLICZNEGO 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 56 883,86 0,00 0,00 56 883,86 0,00 0,00 0,00 0,00 56 883,86 95 95 95 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 56 883,86 0,00 0,00 56 883,86 0,00 0,00 0,00 0,00 56 883,86 95 95 95 0. 758-RÓŻNE ROZLICZENIA 02 000,00 0,00 0,00 02 000,00 0,00 02 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 7588 - Rezerwy ogólne i celowe 02 000,00 0,00 0,00 02 000,00 0,00 02 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0. 80 - OŚIATA I YCHOANIE 4 90,75 36 75,00 0,00 4 075 95,75 3 2 605,08 788 557,97 4 200,00 60 832,70 0,00 4 069 03,7 36 538,80 0,00 4 032 474,37 3 0 846,23 756 776,7 4 200,00 60 65,43 0,00 99 00 99 00 96 00 3 43,59 0,00 0,00 3 43,59 0,00 3 43,59 0,00 0,00 0,00 30 73,87 0,00 0,00 30 73,87 0,00 30 73,87 0,00 0,00 0,00 96 96 96 Strona 7

800 - Szkoły podstawowe na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 758 467,79 0,00 0,00 758 467,79 449 37,55 225 350,24 0,00 83 800,00 0,00 752 23,99 0,00 0,00 752 23,99 443 704,48 224 662,43 0,00 83 757,08 0,00 00 00 00 00 00 2 863,89 0,00 0,00 2 863,89 0,00 2 863,89 0,00 0,00 0,00 2 97,66 0,00 0,00 2 97,66 0,00 2 97,66 0,00 0,00 0,00 97 97 97 8004 - rzedszkola 879 49,4 3000,00 0,00 848 49,4 633 295,00 89 854,4 0,00 25 000,00 0,00 869 666,80 30823,80 0,00 838 843,00 633 248,58 80 64,2 0,00 24 980,30 0,00 99 99 99 00 95 00 800- Gimnazja 93 980,59 0,00 0,00 93 980,59 762 485,28 0 595,3 0,00 40 900,00 0,00 909 44,93 0,00 0,00 909 44,93 758 324,53 0 038,26 0,00 40 782,4 0,00 99 99 99 99 0,00 00 8 074,76 0,00 0,00 8 074,76 0,00 8 074,76 0,00 0,00 0,00 7 542,54 0,00 0,00 7 542,54 0,00 7 542,54 0,00 0,00 0,00 93 93 93 803 - Dowożenie uczniów do szkół 2 050,00 0,00 0,00 2 050,00 2 050,00 00 000,00 0,00 0,00 0,00 94 739,54 0,00 0,00 94 739,54 368,54 83 37,00 0,00 0,00 0,00 85 85 94 83 Strona 8

8046 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 957, 0,00 0,00 957, 0,00 7 757, 4 200,00 0,00 0,00 957, 0,00 0,00 957, 0,00 7 757, 4 200,00 0,00 0,00 00 00 00 00 8048 - Stołówki szkolne 50 459,64 0,00 0,00 50 459,64 83 796,88 66 554,26 0,00 08,50 0,00 46 637,55 0,00 0,00 46 637,55 83 543,7 62 985,88 0,00 08,50 0,00 97 97 00 95 8049 - Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 33 743,8 5 75,00 0,00 28 028,8 85 340,53 36 53,28 0,00 6 535,00 0,00 33 722,22 5 75,00 0,00 28 007,22 85 337,09 36 35,92 0,00 6 534,2 0,00 00 00 00 00 00 00 Strona 9

na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 8050 - Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 703,45 0,00 0,00 3 703,45 95 39,84 3 894,4 0,00 4 489,20 0,00 3 66,70 0,00 0,00 3 66,70 95 39,84 3 852,66 0,00 4 489,20 0,00 00 00 00 00 00 474,94 0,00 0,00 474,94 0,00 474,94 0,00 0,00 0,00 433,67 0,00 0,00 433,67 0,00 433,67 0,00 0,00 0,00 97 97 97 8095 - ozostała działalność 38 399,22 0,00 0,00 38 399,22 0,00 38 399,22 0,00 0,00 0,00 37 359,33 0,00 0,00 37 359,33 0,00 37 359,33 0,00 0,00 0,00 97 97 97 2. 803 - SZKOLNICTO YŻSZE 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,6 64,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 33 80395 - ozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,6 64,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 33 Strona 0

na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3. 85 - OCHRONA ZDROIA 38 635,00 0,00 0,00 38 635,00 0 200,00 24 635,00 3 800,00 0,00 0,00 29 327,99 0,00 0,00 29 327,99 9 775,00 5 752,99 3 800,00 0,00 0,00 76 76 96 64 00 335,00 0,00 0,00 335,00 200,00 35,00 0,00 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00 335,00 200,00 35,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 8553 - Zwalczanie narkomanii 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 40 40 40 8554 - rzeciwdziałanie alkoholizmowi 35 800,00 0,00 0,00 35 800,00 0 000,00 22 000,00 3 800,00 0,00 0,00 27 992,99 0,00 0,00 27 992,99 9 575,00 4 67,99 3 800,00 0,00 0,00 78 78 96 66 00 8595 - ozostała działalność 335,00 0,00 0,00 335,00 200,00 35,00 0,00 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00 335,00 200,00 35,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 335,00 0,00 0,00 335,00 200,00 35,00 0,00 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00 335,00 200,00 35,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 Strona

na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 4. 852 - OMOC SOŁECZNA 838 437,70 4 000,00 0,00 834 437,70 242 522,00 60 76,00 5 554,70 46 85,00 0,00 767 764,0 4 000,00 0,00 763 764,0 204 935,37 47 970,48 3 777,00 397 08,25 0,00 92 00 92 85 80 98 95 66 267,00 0,00 0,00 66 267,00 0,00 3 94,00 0,00 62 326,00 0,00 66 72,97 0,00 0,00 66 72,97 0,00 3 847,47 0,00 62 325,50 0,00 00 00 98 00 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 2 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 0,00 6,90 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 20 20 0 6 8523 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne,j niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 44,00 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0 646,88 0,00 0,00 0 646,88 0,00 0 646,88 0,00 0,00 0,00 93 93 93 3 006,00 0,00 0,00 3 006,00 0,00 3 006,00 0,00 0,00 0,00 2 92,47 0,00 0,00 2 92,47 0,00 2 92,47 0,00 0,00 0,00 97 97 97 Strona 2

8524 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 62 736,00 0,00 0,00 62 736,00 0,00 0,00 0,00 62 736,00 0,00 46 6,25 0,00 0,00 46 6,25 0,00 0,00 0,00 46 6,25 0,00 90 90 90 8526 - Zasiłki stałe 90 223,00 0,00 0,00 90 223,00 0,00 0,00 0,00 90 223,00 0,00 87 782,50 0,00 0,00 87 782,50 0,00 0,00 0,00 87 782,50 0,00 97 97 97 8529 - Ośrodki pomocy społecznej 338 553,00 0,00 0,00 338 553,00 227 592,00 47 735,00 0,00 63 226,00 0,00 304 334,57 0,00 0,00 304 334,57 204 935,37 36 7,70 0,00 62 687,50 0,00 90 90 90 77 99 63 26,00 0,00 0,00 63 26,00 0,00 935,00 0,00 62 326,00 0,00 63 260,50 0,00 0,00 63 260,50 0,00 935,00 0,00 62 325,50 0,00 00 00 00 00 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 930,00 0,00 0,00 2 930,00 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 85230 - omoc w zakresie dożywiania 00 000,00 0,00 0,00 00 000,00 0,00 0,00 0,00 00 000,00 0,00 00 000,00 0,00 0,00 00 000,00 0,00 0,00 0,00 00 000,00 0,00 00 00 00 Strona 3

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 00 00 00 85295 - ozostała działalność 4 554,70 4 000,00 0,00 0 554,70 0,00 0,00 0 554,70 0,00 0,00 2 777,00 4 000,00 0,00 08 777,00 0,00 0,00 08 777,00 0,00 0,00 98 98 98 5. 854 - EDUKACYJNA OIEKA YCHOACZA 3 525,4 0,00 0,00 3 525,4 52 868,5 8 623,54 0,00 52 033,36 0,00 06 989,5 0,00 0,00 06 989,5 52 823,62 8 6,5 0,00 45 554,38 0,00 94 94 00 00 88 8540 - Świetlice szkolne 56 256,30 0,00 0,00 56 256,30 48 880,00 2 842,94 0,00 4 533,36 0,00 56 23,33 0,00 0,00 56 23,33 48 837,03 2 842,94 0,00 4 533,36 0,00 00 00 00 00 00 85404 - czesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 769, 0,00 0,00 9 769, 3 988,5 5 780,60 0,00 0,00 0,00 9 754,80 0,00 0,00 9 754,80 3 986,59 5 768,2 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 8545 - omoc materialna dla uczniów 47 500,00 0,00 0,00 47 500,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 0,00 4 02,02 0,00 0,00 4 02,02 0,00 0,00 0,00 4 02,02 0,00 86 86 86 Strona 4

na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6. 855 - RODZINA 2 943 009,63 0,00 0,00 2 943 009,63 6 25,25 40 076,47 0,00 2 786 77,9 0,00 2 923 267,7 0,00 0,00 2 923 267,7 02 057,62 34 496,04 0,00 2 786 73,5 0,00 99 99 88 86 00 2 873 59,46 0,00 0,00 2 873 59,46 74 775,08 2 76,47 0,00 2 786 567,9 0,00 2 873 502,9 0,00 0,00 2 873 502,9 74 773,59 2 6,09 0,00 2 786 567,5 0,00 00 00 00 00 00 8550 - Świadczenie wychowawcze 799 000,00 0,00 0,00 799 000,00 7 568,64 8 248,36 0,00 773 83,00 0,00 798 996,83 0,00 0,00 798 996,83 7 567,5 8 247,08 0,00 773 82,60 0,00 00 00 00 00 00 799 000,00 0,00 0,00 799 000,00 7 568,64 8 248,36 0,00 773 83,00 0,00 798 996,83 0,00 0,00 798 996,83 7 567,5 8 247,08 0,00 773 82,60 0,00 00 00 00 00 00 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 00 800,00 0,00 0,00 00 800,00 80 506,44 6 908,65 0,00 03 384,9 0,00 092 92,50 0,00 0,00 092 92,50 74 384,28 5 52,3 0,00 03 384,9 0,00 99 99 92 75 00 074 500,00 0,00 0,00 074 500,00 57 206,44 3 908,65 0,00 03 384,9 0,00 074 500,00 0,00 0,00 074 500,00 57 206,44 3 908,65 0,00 03 384,9 0,00 00 00 00 00 00 Strona 5

85503 - Karta Dużej Rodziny na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9,46 0,00 0,00 9,46 0,00 9,46 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 5,36 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 28 28 28 9,46 0,00 0,00 9,46 0,00 9,46 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 5,36 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 28 28 28 85504 - spieranie rodziny 2 90,7 0,00 0,00 2 90,7 8 40,7 2 900,00 0,00 50,00 0,00 654,48 0,00 0,00 654,48 0 06,9 402,29 0,00 46,00 0,00 55 55 56 48 97 8550 - Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 9 689,00 0,00 0,00 9 689,00 0,00 9 689,00 0,00 0,00 0,00 89 89 89 7. 900 - GOSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOISKA 504 200,00 827 000,00 0,00 677 200,00 72 800,00 583 400,00 0,00 2 000,00 0,00 075 579,44 463 30,82 0,00 62 268,62 69 857,06 538 9,56 0,00 3 500,00 0,00 72 56 90 96 92 7 9000 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40 500,00 40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 64,46 43 64,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 Strona 6

90002 - Gospodarka odpadami na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 66 200,00 220 000,00 0,00 396 200,00 72 800,00 323 400,00 0,00 0,00 0,00 394 556,08 599,00 0,00 392 957,08 69 857,06 323 00,02 0,00 0,00 0,00 64 99 96 00 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 22 428,5 0,00 0,00 22 428,5 0,00 22 428,5 0,00 0,00 0,00 90004 - Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach 77 77 77 6 50,00 0,00 0,00 6 50,00 0,00 6 50,00 0,00 0,00 0,00 4 36,94 0,00 0,00 4 36,94 0,00 4 36,94 0,00 0,00 0,00 70 70 70 9005 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 224 850,00 0,00 0,00 224 850,00 0,00 224 850,00 0,00 0,00 0,00 89 066,45 0,00 0,00 89 066,45 0,00 89 066,45 0,00 0,00 0,00 84 84 84 9007 - Zakłady gospodarki komunalnej 46 500,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 47,36 46 47,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 9009 - pływy i z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 7 7 7 Strona 7

90095 - ozostała działalność na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 8. 92 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTA NARODOEGO 578 000,00 262 300,00 0,00 35 700,00 5 000,00 60 000,00 250 700,00 0,00 0,00 560 644,3 262 300,00 0,00 298 344,3 5 000,00 44 87,35 249 56,78 0,00 0,00 97 00 95 00 74 99 9209 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 496 95,5 262 300,00 0,00 234 65,5 0,00 3 95,5 202 700,00 0,00 0,00 484 374,90 262 300,00 0,00 222 074,90 0,00 9 573,0 202 50,89 0,00 0,00 97 00 95 6 00 926 - Biblioteki 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 46 654,89 0,00 0,00 46 654,89 0,00 0,00 46 654,89 0,00 0,00 97 97 97 9295 - ozostała działalność 33 048,49 0,00 0,00 33 048,49 5 000,00 28 048,49 0,00 0,00 0,00 29 64,34 0,00 0,00 29 64,34 5 000,00 24 64,34 0,00 0,00 0,00 90 90 00 88 Strona 8

na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SORT 5 600,00 25 000,00 0,00 26 600,00 0,00 0,00 26 600,00 0,00 0,00 5 056,33 24 464,33 0,00 26 592,00 0,00 0,00 26 592,00 0,00 0,00 99 98 00 00 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 600,00 25 000,00 0,00 26 600,00 0,00 0,00 26 600,00 0,00 0,00 5 056,33 24 464,33 0,00 26 592,00 0,00 0,00 26 592,00 0,00 0,00 99 98 00 00 20. RAZEM (-20) 3 90 493,70 600 85,00 239 492,50 2 309 678,70 5 007 272,84 3 309 852,9 404 554,70 3 527 998,97 60 000,00 2 862 240,92 40 078,23 239 492,50 722 62,69 4 793 547,06 2 989 576,27 40 225,78 3 480 929,72 56 883,86 92 7 00 95 96 90 99 99 95 3 84 385,29 0,00 0,00 3 84 385,29 25 037,08 20 454,30 0,00 2 848 893,9 0,00 3 83 034,07 0,00 0,00 3 83 034,07 25 035,59 209 05,47 0,00 2 848 893,0 0,00 00 00 00 99 00 Strona 9