Rady Gminy w Niebylcu z dnia 29 kwietnia 2008r. postanawia:

Podobne dokumenty
Uchwala Nr XIXl127/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 kwietnia 2008r. uchwala co nastepuje:

Uchwala Nr XLlII/297/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 kwietnia 2010r

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

uchwala co nastepuje:

Uchwala Nr VII/42/2011 Rady Gminy Niebylec z dnia 21 czerwca 2011 r

Realizacja Wydatków Budzetowych

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Układ wykonawczy dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

z dnia 29 stycznia 200Br

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Uchwala Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2012r

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr

z dnia 21 marca 2002roku

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2014r

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r.

Wg stanu na r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów).

u c " wal a Nr XVIIII 09108

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

L 1. Zmniejsza sie prognozowane dochody biezace gminy o kwote ,-zl; w tym:

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok

uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r.

Objasnienia do tabeli Nr 1

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

Uch wala NrXX/132/08 Rady Gminy Niebylec

Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice. z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

u c h wal a Nr L/336/10

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Sprawozdanie roczne z wykonania

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

WOJT GMINY LANCUT Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r ,72 66, , ,

/1 UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

ZARZADZENIE NR BP BURMISTRZA WARKI

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

Uchwala NrXXVII/166/2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

WYDATKI BUDZETU GMINY LANCUT NA 2014 ROK

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok

UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU-

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Transkrypt:

UCHWALA NR XIX/129/08 Rady Gminy w Niebylcu z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budzetu za 2007 rok iudzielenie absolutorium. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jedno Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 191 z pózno zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pózno zm.) Rada Gminy w Niebylcu po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Niebylcu dotyczacego udzielenia absolutorium Wójtowi, oraz po zapoznaniu sie z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedlozonym przez Wójta Gminy Nieby1ec sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy za 2007 rok oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Niebylcu o udzielenie absolutorium postanawia: 1 l. Przyjac sprawozdanie Wójta Gminy Niebylec z wykonania budzetu Gminy za 2007 rok stanowiace zalacznik do niniejszej uchwaly. 2. Udzielic Wójtowi Gminy Niebylec absolutorium z wykonania budzetu Gminy za 2007 rok. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 2 PRZHVODNJCZACA RADY GMINY mgr D~~ecznar

Z a r Z a d z e n i e Nr 34/08 WÓjta Gminy Niebylec z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia!lljrawozdania rocznego Z wykonania budzetu za 2007 rok. I '--- Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (. Dz.U. z 2005 r Nr 249. poz. 2104 z pózniejszymi zmianami) i ~ 95 ust.2 Statutu Gminy Niebylcc p o s t a n a w i a m: ].Przedstawic Radzie Gminy Niebylec sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy Niebylec za 20071'. stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia. 2.Sprawozdanie wyzej wymienione przeslac do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. S J S - Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zalacznik do zarzadzenia Nr 34/08 WÓjta Gminy Niebylcc z dnia 20 marca 2008 r. Sprawozdanie z wvkollania budzetu Gmin}! Niebvlec za 2007 rok. DocllOdv: Zes/(/wienie wg dziu/ów gosjjodurki nurodowej: Dzial Nazwa dzialu Plan ------- - %-~------I real. ------~I ---~ Wykonanie 010 Rolnictwo i lowiectwo 18837.83 18 836.98 100 600 Transport i lacznosc 687 020.- 687 020.05 100 700 Gospodarka mieszkaniowa 191708,- 197 656.55 103.10 750 Administracja pub liczna ] 96 927,- 207 970.33 ] 05.61 75\ Urzedy naczelnych organów wladzy pat1stw.. kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 25 42 L- 25 421.- ]00 756 Dochody od osób prawnych. od osób lizycz.i od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej oraz wyd. zwiazane z ich poborem 3 603 061.- 3 628 978.52 98.4 87,10 100.72 ]00 99.91 7 758 RÓzne rozliczenia 114276379.65 11339 227 339 139665,- 315.26 221.05 665.- 801 Oswiata i wychowanie 159 833.- Pomoc spoleczna 4 280 410.- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 230841.- 900 Gospodarka srodowiska komunalna ochrona 156 198.- 165 572.18 106 Razcm : 20 889 921.83 209] 4036.57 100.12

Docll(){(~' wg zródel ich pochodzenia: Dzial 010- Rolnictwo i lowiectwo \v tym: - dotacja celowa na zadania zlecone (zwrot pod. akcyzowego rolnikom) Plan 18837,83 18837,83 Wykonanie: 18 836,98 18 836,98 Dzial 600- Transport i hlcznosc 687020.- - wplywy z róznych dochodów 5] 5 895.- (srodki z ZPORR-449842,35 zl. pozost. sr.na wyd. niewyg.-66052.70zl) - dotacja celowa na zad. wlasne (usuwanie skutków powodzi) ] 7] ] 25,- 687 020.05 5 l 5 895.05 17] ] 25,- Dzial 700-Gospodarka mieszkaniowa -oplata za wieczyste uzytkowanie -czynsze z lokali uzytkowych i mieszkalnych oraz z dzierzaw -wplywy ze sprzedazy nieruchomosci -odsetki za zwlokt; i koszty upomnieó - wplywy z róznych dochodów (zwrot wyd. z lat ubieglych-2085,58 zl. pozost. Sr. wyd. niewyg.-3357,50 zl. odszkodowania - 5080,66 zl) Dzial 750- Administracja publiczna - dotacja celowa na zadania zlecone (z Podkarpackiego UW) - doch.uzyskane w zwiazku z realizacja zadaó zleconych (5% opl.za dow. osobiste) - czynsz za obwody lowickie - odsetki od lokat srodków pienieznych - wplywy z róznych dochodów (zwrot wyd. z lat ubieglych-580].23 zl. pozost. Sr. wyd. nicwyg.-35064.87zl. za zlom - ] 690,50zl) 191 708.- 991, ] 47 897, 32 000. 300, 10 520,- ] 96927.- ] 03 818,- 3 650, 3 ] 30, 50 000, 36 329.- 197 656,55 991,04 ]49081,39 36974. 86.38 ] O 523,74 207970.33 ] 03 8] 8.- 4 621, ] 8 ] 626,58 55 347.97 42 556.60 Dzial 751- Urzedy naczelnych organów wladzy panstw., kontroli i ochrony prawa oraz s~!dow. 25 42].- 25 421,- - dotacja celowa na zadania zlecone (z Woj. Biura Wyborczego) : a) rejestry wyborców b) wybory do Sejmu i Senatu 25 421,- ] 65], 23 770-,- 25421.- ] 651, 23 770,- Dzial 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od in. jedn. nie posiadajacej osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 3 603 06].- 3 628 978.52

- podatek dach. placony w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomosci: od osób prawnych od osób fizycznych - podarek rolny od osób prawnych od osób fizycznych - podatek lesny od osób prawnych od osób fizycznych - podatek od srodków transport. od osób prawnych od osób fizycznych - podatck spadków i darowizn - oplata targowa - oplata eksploatacyjna - podatek od czynnosci cywilno-prawnych - koszt upomniell -odsetki za zwloke - oplata skarbowa - oplaty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych -oplata za wpis do ewidencj i dzial. gospodarczej 8 000.-37 2813,70 519433.- 459320-16 42827.70 114441.50 354443.56 15 122212.07 92]9,22 5738617,90 l 400.- 105.17 168.78 590,- 980,- 227 45457.- 328.11 4] 4276379.65 535.70 13658,- 139 39463.60 4234.- 557.- 790.- 924,- 846 252 821.42 339665.- 048.34 092.- 221.05 294.- 621.- 12400,- 41 65 ] l358 16 50 13 ] 21 104 252 227 43 904 115 37 274.- 700,- 169,- l 2 658.- 5000.- 600,- 200.- 590,- 000,- 500,- 621,- 092,- 571.- ] 00.- l 974468,- 4400.- 11 4 159 797 280 339665,- 640846 833,- 700.- 15 410.- 622 290.- ]00,- 400.- 294.- 200.- [)zial 758- Rózne rozliczenia - czesc oswiatowa subwencji ogólnej - czesc wyrównawcza subwencji ogólnej - czesc równowazaca subw"encji ogólnej - uzupelnienie subwencji ogólnej [)zial801- Oswiata i wychowanic - czynsze i in. oplaty z lokali - dotacja na zadania wlasne dotyczace róznej dzialalnosci - dotacja celowa na zadania wlasne dotyczace szkól podst. - wplywy z róznych dochodów ( zwrot wyd.z lat ubieglych) - oplata za Przedszkole [)zial 852- Pomoc spoleczna - dotacja celowa na zadania zlecone na: swiadczenia rodzinne skladki na ubezpieczenia zdrowotne zasilki i pomoc w naturze uslugi opiekui1cze usuwanie skutków klesk zywiolowych - dotacja celowa na zadania wlasne na: zasilki i pomoc w naturze 3 777000, 6 600, 78 120. 21 840, 4 500.- 90000.- 3 776487.24 5 821,84 78 120. 18 541,13 4 500.- 90000.-

osrodki pomocy spolecznej pozostala dzialalnosc - odplatnosc za uslugi opiekul1cze -zwrot zasilków z lat ubieglych -odsetki od zwrotu dotacji -dochody zwiazane z realizacja zadai1 zleconych - srodki PFRON 32 1330 l17410.- 3l 845,- 000.- 30243.- 4800.- 757 000,- 200.- 500.- 000.- 000,- 230841.- 156 57000,- 841.- 198.- 200.- 185 350,- 44 185 75 30 13854.- 133.50 l4514.90 317409.99 32 52 165572.18 000.- 227 932.4 523.] 589,- 800.- 242.70 349.97 000.- 131.99 315.26 O7 Dzial 854-Eduliacyjna opieka wychowawcza - datacja celowa na zadania wlasne (stypendia) Dzial 900- Gospodarka komunalna - oplata za scieki - wplaty ludnosci na kanalizacje(darowizna) - wplywy z róznych dochodów (pozostalosc srodków z wyd. niewygasajacych) - odsetki za zwloke i koszty upomniei1 - zwrot pod. VAT - kary umowne - srodki Powiatowego Fund. Ochrony Srodowiska Razem: 20889921,8320914036.57

Wvdatki: Zestawienie,~:vdatkÓwwg dzialów gospodarki narodowej: -.--' osób Nazwa Rolnictwo 0.13 % udzialu dzialu 98,68 irealiz lowiectwo Wykonanie Plan --- innych prawnych, Transport Gospodarka Dzialalnosc Administracja Dochody Obsluga Oswiata Ochrona Urzed Bezpicczct1stwo Rózne 0.22 naczelnych 0.12 46.35 9.34 jednostek odod 7.00 j0.0335.51 0.04 0.51 wladzy 17.78 j" mc yrozliczenia organów 99.71 100 idlugu 97.96 zdrowia 83.51 98.77 194 wychowanie i98.94 100 l45 462490,57 105 25 798.31 lacznosc 927372,8] i44.4 uslugowa mieszkaniowa 936 448 102 608 421.- -I80,64 930.12 ochrony publiczna 288.55 publicznego 5781.83 894.30 308,34 prawa oraz 9711 l 970 472 448 105 196 27737,83 66 20 55250.- 350 090.- 600.- 000.- 082.- 421.- 954.- ]31.- 942460.- 50 13 65 000,- 570 % twa oraz i z wydatki. wydatki, ochrona uplywemzwiazane które przeciwpozarowa roku nie budzetowego z wygasly ich poborem z 851 J

854 Kultura Gospodarka Pomoc Edukacyjna spoleczna 88.62 fizyczna i99.]6 98.4 ochrona 94.69 99,62 4543 612487.65 98.33 73 14]1294.21 227 20 opieka komunalna 7 026,87 729 3] i25426 dziedzictwa sport 6.08 wychowawcza 193.68 i 2] 4560610.- l 08] 230 490481.- 6] 827247.83 841.- 400,- 700.- wydatki, wydatki. narodowego ochrona uplywem 8-7 Razem: srodowiska, które roku nie budzetowego wygasly z ]5]8780.- 4]5750.- 32 000.- 21,91 1.] O 2.95 0.35 100

Zestawiellie wydatków wg. dzialów i rozdzialów: Dzial Rozdzial Nazwa dzialu, rozdzialu Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i lowiectwo 27737,83 27372.81 0]030 Izby rolnicze 7900 7 900,- 7 549,33 7 549,33 01095 Pozostala al wydatki dzialalnosc biezace 19837,83 ]9837,83 19 823.48 ] 9 823.48 600 Transport i h!cznosc l 448 954.- l 448 894,30 60014 Drogi publiczne powiatowe - dotacje 200 000.- 200 000,- 200000,- 200000.- 200 000.- 200 ()()O.- 60016 Drogi publiczne gminne : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. l 027 353.- I 027 353.- 18 270,- l 027 315.48 l 027 3] 5.48 18 255,88 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych al wydatki biez'lce 213 925 213925.- 213 907,37 213907,37 60095 Pozostala al wydatki dzialalnosc biezace 7676 7 676,- 767 L45 7 67 L45 700 Gospodarka mieszkaniowa 472 131,- 462490.57 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. bl wydatki majatkowe 472 ] 3 L- 340 613 6 980. 131 518.- 462490,57 337 039.44 6 980. 125451.13

710 Dzialalnosc uslugowa 20 000 7 102.- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000.- 10000.- 6 000.- 6 000.- 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne w tym : 10 000.- 10 000.- 102.- 102.- 750 Administracja publiczna I 970 090.- I 936 781.83 75011 Urzc;dy Wojewódzkie wynagrodzenie i pochodne od wynagr. 244 560.- 244 560.- 227410.- 243 129.35 243 129.35 227 215.08 75022 Rady Gmin al wydatki biezace 78 400.- 78 400.- 74 759.20 74 759.20 75023 Urz~dy Gmin wynagrodzenia bl wydatki majatkowe i pochodne I 563 610.- I 528 610.- 182 033, 35 000,- I 557215.55 1522215.55 177 138.18 35 000,- 75075 Promocja jednostek samorzadu terytoria!. al wydatki biez ace 21 520.- 21 520.- 20043.78 20043.78 75095 Pozostala dzialalnosc -wynagrodzenia i pochodne 62 000.- 62 000,- 10 000.- 41 633.95 41 633.95 1 200.- 751 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~!downictwa 25 421.- 25421.- 75101 Urzedy naczelnych organów wladzy paóstwo\vej. kontroli i ochrony prawa - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. I 651.- I 651.- 720.- 1 651.- ] 651.- 720.- 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 23 770.- 23 770.-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 23 770.- 8 984,77 23 770.- 8 984.77 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochr'ona przeciwpozar 196600.- ] 94 180.64 75403 Jednostki terenowe Policji 5 500.- 5 500,- 5 425.54 5 425.54 75411 Komendy powiatowe Pa1'1stwowej Strazy Pozarnej W tym: - dotacja 2 000.- 2 000.- 2 000,- 2 000.- 2 000.- 2 000.- 75412 Ochotnicze straze pozarne w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. bl wydatki majatkowe 185 600.- l 22 600 21 350. 63 000.- 185 198,54 122 198.54 21 271.5 I 63 000.- 75495 Pozostala w tym; al wydatki dzialalnosc biezace 3 500.- 3 500.- l 556.56 l 556,56 756 Dochody od osób pr'awnych, od osób fizycz.i od innych jednostek nic posiadajacych osobo pr'awnej oraz wyd. zwiazane z ich poborem 55 000,- 45 930.12 75647 Pobór podatków w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 55 000.- 55 000.- 29 890.- 45 930.12 45 930.12 25 688.50 757 75705 Obsluga dlugu publicznego Obsluga krajowych pozyczek i kredytów 250, 250, 250.- 44.45 44,45 44.45 758 75818 Rózne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 66350. 66350.- 66 350.- 801 Oswiata i wychowanic 9711 082.- 9 608 308.34 80101 Szkoly podstawowe 67]8155.- 6 650 920.40

a/ wydatki biezace - wynagrodzenie i pochodne b/ wydatki majatkowe ] 42590 750.- 780.- I 3403 451 729 264 157200.- ] I167 33 908 I 451 729 167 532 308.- 598.- 850 350.- 280.- 110.- 406.- 598.- 850.- 110.- 300.- 5127375.- 1531897.16 148 l33336.7x 5262 42 151 444 3% l 729 060 590775.72 886 749.72 444.49 023.84 687.8] ] 070.46 028.44 172.94 ]44.68 742.84 80103 80104 80110 80113 80114 80146 80195 Oddzialy przedszkolne w szkolach POdSL w tym a/ wydatki biez'lce wynagrodzenia i pochodne od wynagr. Przedszkola w tym a/ wydatki biezace - wynagrodzenia i pochodne - dotacje Gimnazja w tym a/ wydatki biezace - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. Dowozenie uczniów do szkól w tym a/ wydatki biezace Zespoly obslugi ekonomiczno- administracyjnej szkól a/ wydatki biez'lce - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 210 210229.- 213700.- 1255 12229 660.- 040.- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym a/ wydatki biezace Pozostala dzialalnosc a/ wydatki biezace - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 264 280.- ] 209 54 262687.81 212]19.83 2 634.20 260.99 396.22 851 Ochrona zdrowia 105 600.- 105 288.55 185153 Zwalczanie narkomanii 5 000.- 49]6.57

54 000,- 543 254.26 I 4100371.98 II916.57 044.80 85154 Przeciwdzialanie a]koholizmowi 4 560 100 100600.- II 610,- 080,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 852 Pomoc spoleczna 85212 Swiadczenia rodzinne, zasilki aliment. oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe. z ubezpieczenia spolecznego 3 783 200.- 3 781 567.04 - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 3 783 200,- 108455,- 3 781 567.04 ]08IJ9.67 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne wtym al wydatki biezace 6 600,- 6 521.84 6 521.84 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 328 798.- 328 798,- 320208.48 320208.48 85215 Dodatki al wydatki mieszkaniowe biezace 5 500.- 5 500.- 3401.24 3 401.24 85219 Osrodki pomocy spolecznej - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 242 250,- 242 250,- 206 804.- 241 292,53 241 292.53 206 803.- 85228 Uslugi opiekui1cze i specjalistyczne uslugi opiekul1cze - wynagrodzenia i pochodne od \vynagr. 47762,- 47762,- 20 040.- 43763.13 43763.13 16 841. I3 85278 Usuwanie skutków klesk zywiolowych 4 500.- 4 500.-

227 259009.68 230 853 241 168477,07 116 104 172 2] 212518.42 866 162301.47Kultura 181 27 22 53231.96 82 33 76 34 28 22 :2316.08 841,- 472.08 062.07 919,07 079.52 no,30 062,07 890,- 990,- 5] 030,- 88 980 500,- 180,- I 8.42 L- Gospodarka Oczyszczanie Oswietlenie Pozostala Edukacyjna Utrzymanie Domy Pomoc Iwydatki Il I materialna 227 142 4 500.- biezace C)QO,- 000.- 316.08 opiekadlawychowawcza uczniów I 53231.96 684995.01 I10 dzialalnosc 154 411 000.- 000,82 odpadami komunalna miast 294.21i gmin i ochrona srodowiska 230 1424 500,- 841.- I zieleni w miastach i gminach I 10l 685 490 ulic, 930,16 placów i dróg 1556000,- 481,- I i osrodki iiochrona I2487.65 90 600kultury, dziedzictwa swietlice narodowego i kluby I 617 190 600,- 700,- I I - al wynagrodzenia wynagrodzenie wydatki biezace I i ii pochodne od wynagr. I I 142 271 000,- 500 I - 1

21081247.83 365 ]90 190600.- 40 19987.53 45 16487.65 14 7 400,- 000,- 400.- 639.34 000.- Zadania Ochrona Obiekty Biblioteki Pozostala Kultura aj I wydatki I I I I 20 biezace I sportowe wfizyczna 45 73 zabytków 19987.53 dzialalnosc 729 16487.65 zakresie 7026.87 400.- 639.34 193.68 ikultury isport opieka fizycznej nad zabytkamii I i sportu I 40 45 21 23 21 82 14 000 45 400.- 700.- 700,- 000.- 400.- I Pozostala dzialalnosc I - al dotacje Razem: wydatki e biezace

Fundusz Ochrony Srodowiska - 20()? rok. Stan funduszu na p. 1'. - 875.11 zl - srodków pieniezne- 875.11 zl Przychody - 3 456.72 zl \v tym: - wplywy z Urzedu Marsza!kowskiego z tyt.oplat za gosp. korzystanie ze srodowiska ( cmisja pyllnv i gazu do powictrza. odprowadzani c scieków do gruntu) - 3456.72 zl Rozchody - 1 384.35 zl - nagrody w konkursach -- 307.35 zl - prenumcrata czasopisma.. EKOswiat" - 462.- zl - badanie gleby - 495.- zl - oplata bankowa - 120.-7.1 Stan funduszu na k. 1'. - 2947.48 zl - srodki pieniezne - 2 947.48 zl

Objasnienia do sprawozdan z wvkonania budzetu gminv za 2007 rok Budzet Gminy Niebylec na 2007 rok uchwalony zostal w nastepujacych kwotach: - dochody - 20 057 937,-zl - wydatki - rozchody - - 20 042 877.-zl 15 060,- zl W ciagu roku w planach dochodów,wydatków i przychodów dokonywano stosowanych zmian. w tym celu zostaly Rady Gminy podjela 10 uchwal. a Wójt Gminy wydal 23 zarzadzenia w tej sprawie. Na dzid! 31.12.2007 r. plan budzetu Gminy Nicbylec oraz jego realizacja przedstawialy SIe nastepuj aco: Plan Wykonanie (Yoreal. Dochody 20 889 921.83 zl 20 914 036,57 zl 100.12 Wydatki - wydatki biezace - wydatki majatkowe 21081247,83 zl 18414949,83 2 666 298,- 20 729 193,68 zl I8 069 041,66 2 660 152.- 98,33 98,12 99,77 Przychody - kredyt - nadwyzka z lat ubieglych 206386,- 54 772, 151 614.- 151 614.- 151 614,- 100 Rozchody (splata pozyczki) 15 060,- 15 060.- 100 Nadwyzka budzetu w 2007 r.( dochody minus wydatki) wynosi 184 842,89 zl. Ogólem dochody budzetu Gminy w 2007 roku przedstawialy sie nastc;pujaco: "-.-------, Dochody Subwencja: Dotacje Wyszczególnienie celowe: wlasne: 4668 835 4866841.76 31039 Plan o Wykonanie r6 411628 846 252 339665,- 295,57 l551.29 978,52 529,813 546.1 294.- 621.-11 4616361 9858 1013300 894 603 036 252 339665.- 846 759,- 895.83 061.- 136.83 294,- 621.- o -czesc oswiatowa ealizacji OLl3 99.43 23.27 100 54,22 ------~---._J

Srodki pochodzace 100 0.19 O 20914036.57 7100.12 32 227092.- 39 13000.- 658,- 000.- 000,- z 20 227 39 32 889 13 7 000.- 092.- 658.- 921.83 I ---- I I -- Zadluzcnia Gmina Niebylec na 31.12.2007 r. nie posiada. Zaleglosci z tyt. nie wplaconych naleznosci na koniec roku 2007 wynosily kwote 114337.07 zl. z tyl. czynszów - 79038.17 zl z tyt. zobowiazai'1 podatkowych - 30 160.49 zl z tyt. odplatnosci za scieki - 5138.41 zl Nadplaty naleznosci wynosila kwote -6 596.31 zl.. z tyt. zobowiazajl podatkowych - 6 596.31 zl Skutki obnizenia górnych stawek podatków wynosily - 405 760.11 zl. Skutki udzielonych przez Gmine ulg. odroczcll i zwolnicll (bez ulg ustawowych) wynosily kwote 249 862.78zl. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy ( umorzenie zaleglosci podatkowych) - 6 447.40 zl. Zobowiazania (niewymagalne) na 31.12.200 7 r. wnosily ogólem - 625 30 I, II zl, Sa to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2007 r. wraz z pochodnymi. W ramach budzetu realizowane sa zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej, które przedstawialy sie nastepujaco: I. Dotacje \V tym: - z Podkarpackiego Urzedu WojewÓdzkiego - Delegatury Krajowego Biura W yborc7.ego Plan 4 036 136.83 zl 4010715.83 25421.- Wykonanie 4 03 I 546.19 zl 4006 125.19 25 421.-

2. Wydatki - dz. Ol O - Rolnictwo i lowiectwo - dz. 750- Administracja publiczna - dz. 751 -Urzedy naczelnych organów wladzy paóstwowej. kontroli - dz. 862- Pomoc spoleczna 4 036 136.83.-zl 18837.83 103 818.- 25 421. 3 888 060.- 4 03 l 546.19 7.l 18 836,98 103 818.- 25 42 L 3 883470.21 Dochody z tyt. realizacji zadaó 7.zakresu administracji rzadowej wynosily kw. 89 704,94 zl, sa to: - oplaty za dowody osobiste w kwocie 87 840,-zL - zwrot zasilków alimentacyjnych 1864,94 zl. W 2007 roku jednostki budzetowe nie posiadaly dochodów wlasnych. Niebylec.2008-03-20

Sprawozdanie z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Niebylcu za 2007 r. W roku 2007 z pomocy spolecznej skorzystalo ogólem 3 19 rodzin (63 l osobom przyznano decyzja swiadczenie bez wzgledu na ich rodzaj. forme. liczbe oraz zródlo finansowania), w tym: z zadaó zleconych - 30 rodzin. z zadaj1 wlasnych - 615 rodzin. Wydano 720 decyzji admistracyjnych poprzedzonych przeprowadzeniem wywiadów srodowiskowych. ZADANIA ZLECONE: 1wX Liczba 176 4,5001 rodzinach 206 267 100 578 60 1 X 3421 Liczba swiadczeri Kwota 17 osób 28 187 120 461 1841 X Liczba decyzja wzl Liczba osób, 21 28 X 1 którym ekoloqiczna Skladki Specjalistyczne przyznano ubezpieczenia uslugi opiekuricze zdrowotnedla osób I '- Zasilek staly jest swiadczeniami obligatoryjnymi dla osób z orzeczeniem o niepelnosprawnosci w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób w wieku emerytalnym nie majacych swoich swiadczeó z innych zródel. Oprócz pomocy finansowej oplacano równiez ubezpieczenia zdrowotne dla tych podopiecznych. W pierwszym pólroczu 2007 r. z powodu huraganu otrzymala pomoc l rodzina. Zatrudniono specjalistyczna opiekunke. która swiadczy uslugi logopedyczne dla dziecka autystycznego. ZADANIA WLASNE: 244 1 w X Liczba 37 994 470 1 rodzinach 59009 36 X294 457 969 1 X347 033 9436110 39092 Liczba swiadczeri 25 Kwota 91 1 106 187 osób 228 1X 318 242 668 000 8X 922 792 668 a- 935 000 Liczba srodki wlasne decyzja wzl X Liczba osób, 615 482 417 112 89 1 którym przyznano Uslugi opiekuricze

Sprawienie pogrzebu 46032 X85 77 18040 2210 571 7318 45 21 6438 3873 89 254 X5608 141 558 27357 X 147 18 28 PomocOdplatnosc w zalatwianiugminy spraw za pobyt w domu 40 10 Z zasilków okresowych skorzystalo 112 rodzin. Srednia wysokosc zasilku wynosila 195 zl. przaz okres 5 miesiecy. Nowym zadaniem, które wynikelo w 2007 r. bylo zapewnienie "schronienia" dla osoby bezdomnej. Petenta umieszczono w "Schronisku Sw. Brata Alberta" w Sanoku. Realizacja Rzadowego Programu "Pomoc pai'1stwa w zakresie dozywiania" skierowana szczególnie dla dzieci uczeszczajacych do szkól w formie cieplego posilku (zupy) oraz dla calych rodzin w formie zasilków celowych na zakup zywnosci. Program byl realizowany na zasadzie wspóludzialu srodków wlasnych Gminy (40%) jak równiez dotacj i z budzetu Wojewody (60%). Srodki te odpowiednio wynosily 35 000 zl. z srodków gminnych oraz 75 000 zl. z dotacji wojewódzkiej. Calosc jest realizowana jako zadanie wlasne gminy. Uslugi opiekui'1cze sa pomoca dla osób samotnych (8 osób), które wymagaja pomocy i opieki pielegnacyjnej, kontaktu z lekarzem, utrzymania ladu i porzadku w domu, czesto jest jedynym kontaktem ze srodowiskiem dla pieciu osób. W przypadku pozaru domu, padniecia krowy czy konia. sprawa jest traktowana jako zdarzenie losowe i udzielana jest pomoc w wysokosci srednio 500 zl. Dla rodzin. gdzie wystepowal problem z alkoholem lub niezaradnosc w prowadzeniu gospodarki finansowej, udzielano pomocy w formie talonu na zywnosc w sklepie (10 rodzin). Za posrednictwem PCK w Strzyzowie. przywieziono i rozdano z Banku Zywnosci ponad 30 ton artykulów spozywczych: mleko - 9360 litrów. platki kukurydziane - 1120 kg., maka - 7920 kg., makaron - 5040 kg.. cukier - 2920 kg.. kasza - 3960 kg.. ser zólty - 840 szt. GOPS wspólpracuje z róznymi instytucjami Szkoly, Sady. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowy Zespól d/s Orzekanie o Niepelnosprawnosci. Policja. KRUS. celem zapewnienia kompleksowej opieki petentom tut. Osrodka. Zglasza sie bardzo duzo osób. które zadaja informacji o sposobie kompletowania dokumentów celem ubiegania sie o np. rente. alimenty, stypendia. Pytaja o rózne instytucje pozarzadowe, w których moglyby uzyskac pomoc itp. Od stycznia 2007 r. skierowano do DPS-u 3 osoby. Przebywalo 8 osób w tym 2 zmarlo. Za pobyt tych ludzi zaplacono lacznie 85 560 zl. W kolejce do umieszczenia w domach pomocy czekaja dwie osoby. Przy wspólpracy z Kuratorium Oswiaty w Rzeszowie wyslano 3 dzieci oraz za posrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie wyslano 3 dzieci na kolonie letnie. Wszczeto postepowanie przeciwko sprawcy przemocy w rodzinie i umieszczenie rodziny w mieszkaniu chronionym. Pracownicy Osrodka uczestniczyli w rozprawie sadowej jako swiadkowie.

POWODY PRZYZNANIA POMOCY 241 237 298 36 182 155 12 Liczba 39 22 1O 96 903 osób w Liczba rodzin 23 216 60 61 80 rodzinach 33 14 12 10 2 O9 1 rodziny zakladu ogólem wielodzietne karnego Powód trudnej Kleska zywiolowa lub ekologiczna SWIADCZENIA RODZINNE: kwote W 2007 zostaly wyplacone zasilki rodzinne z dodatkami dla 1 O19 rodzin na laczna 3 776 487 zl. swiadczenia rodzinne Wvszczególnienie Wydatki w zl. 3 776 120 l147 190 99 23 09 833 000 487 611 360 048 800 51 1499 W Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej jest zatrudnionych 9 osób: kierownik, 3 pracowników socjalnych, 2 osoby do swiadczei1 rodzinnych, 1,5 etatu w ksiegowosci, opiekunka specjalistyczna.

UTRZYMANIE OSRODKA. IIwykonanie plan 2 460(460( 143 I 28451 241 143 3447 211 242 16122.., ( O~ 7 495( I+II+IIJ+IV 185 139 3-I56 180 29971. 55 23 29414 2190 I4S0( 3100.., 56 2190.., 4501 10~( 25C 404 35( 90C 320 40C ~ 185 35C OO(C( ( 43L 464 50~ srodków ogólem Wyszczególnienie II 4601 3447 ( 10 Gminy 139 180 Plan 29 II495C 32( 400 972 10~ i C ( wykonanie wydatków z budzetów (w zlotych) I. Wydatki zwiazanc I. ziii. IV. Wydatki tego: Wydatki z 40 pozostale inwcstycyjnc l O i innc dotacji Wojt:wody Inne prace i dokumentacje przygotowywane i wysylane dla innych instytucji z zewnatrz: - wywiady alimentacyjne dla potrzeb innych OPS-ów, - wywiady rodzinne dla PCPR dot. rodzin zastepczych, - informacje o sytuacji materialno-bytowej rodzin dla Policji, KRUS, Sadu Rodzinnego, ZUS - ustalanie kuratoró\v sadowych, - wywiady w sprawach alimentów zasadzanych przez sad, - kompletowanie i uzupelnianie dokumentacj i do D PS. - kierowanie i naliczanie odplatnosci za domy pomocy spolecznej. - zaswiadczenia o pobieraniu swiadczeó z OPS. - zaswiadczenia o wysokosci swiadczeó rodzinnych, - pomoc w kompletowaniu dokumentów dla ZUS. KRUS podopiecznym, którzy ubiegaja sie o renty, renty wyjatkowe, rodzinne i zasilki rodzinne, - kompletowanie dokumentów do Powiatowego Zespolu d/s Orzekania o Niepelnosprawnosci, - opinie dla Agencji Rynku Rolnego o przyznawanie stypendiów, - pomoc w sporzadzaniu pozwów o alimenty. - pomoc w uzyskiwaniu kosztów pogrzebowych osobom nieposiadajacym swoich swiadczeó..1 t(

Niebylec. 14. l11.2007r. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu za 2007r. l. Planowane i wykonane dochody wg zródel ich pochodzenia. Rodzaj dotacj i Plan Wykonanie Zródlo pochodzenia 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu 338.000.00 338.000.00 dotacja z UG 2020 10.000.00 t 0.000.00 Srodki z Biblioteki Narodowej na podstawie Rozporzadzen ia Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego

II. Planowane i wykonane wydatki Rodzaj 236.800.00 42.100.00 37.300.00 34.510.72 ] 13.500.00 2.000.00 0.500.00 5.600.00 7.241.40 1.600.00 Plan Wykonanie 5.594.78 34.411.88 10.256.53 236.758.05 42.023.97 37.253.28 ]3.016.46 1.528.00 7.24] 1.824.30.40 RAZEM: 391.152.12 389.908.65 W 2007r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu wynosily 391.152.12 ; Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi /wynagrodzenie osobowe. skladki ZUS, fundusz pracy/ wynosily 284.376.74 pozostale skladniki zwiazane zzatrudniem /podróze sluzbowe.odpis na ZFS,umowy zlecenia to - 10.593.70 Wydatki biezace wynosily 94.938.2 l prenumerata prasy dla GBP i Filii Bibliotecznych zakup wyposazenia/lampy,stoly.krzesla, wykladzina prowizje bankowe ;oplaty pocztowe zakup energi elekt. dla GBP i Filii:ogrzewanie gazowe telefon.oplata internetowa szkolenia pracowników uslugi informatyczne zakup nowosci wydawniczych ubezpieczenie PZU ;naprawa sprzetu montaz i zakup pieca co dla Fi]ii w Gwoznicy G. zakup i montaz drzwi 2 szt dla Filii w Gwoxnicy G. kom puter;drukarka: o pro gramowan ie 4. l 76.35 13.868.79 1.793.73 10.256.53 4.926.20 913.92 1.21 7.44 34.411.88 505. l 7 3.660.00 3.500.00 4.521.00

srodki czystosci,druki,tolia do oprawy ksiazek, materialy biurowe i inne materialy zwiazane z dzialalnoscia bibliotek ll.l87.20 Srodki,które pozostaly na rachunku bankowym na koniec roku 2007 r. l.243.4 7 lu. Wydatków majatkowych nie bylo. IV. Zobowiazania i naleznosci - zobowiazan i naleznosci na koniec 2007r. nie bylo. KIERG}J'UK Wlodysl Sworst i GMINNEJ ~BU" PUBUCZNEJ

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnym Osrodku Kultury w Niebylcu w 2007 r. I. Planowane i wykonane dochody wg zródel ich pochodzenia naczyn Dotacja i Wykonanie silowni 800,00 191 Zródlo 6278,36 z UG600,00 pochodzenia zlplan zl 1916 600,00 800,00 278,36 zl tytulu finansowej budzetu Rodzajpomocy dotacjii weselnej, wypozyczalni Dochody z wynajmu Sali Stan na rachunku rozliczeniowym na poczatek roku na koniec roku 2007 2007 2 925,65 zl 1 371,07 zl

II. Planowane i wykonane wydatki Rodzaj Wykonanie 94614,00 94426,53 2304,06 16984,05 16983,90 200232,94 10000,00 34 24253,83 4016,06 4827,60 2 94016,56 983,00 361,80 500,00 000,00 300,00 102,33 335,63Plan zl zl zl 201 604,01 zl W I pólroczu 2007 roku wydatki Gminnego Osrodka Kultury wyniosly 200.232,94zl Wynagrodzenia Skladki ZUS i FP Pozostale skladniki zwiazane z zatrudnieniem - podróze sluzbowe Odpisy na ZFS osobowe wyniosly Wynagrodzenie za prace zlecone przez GOK, Prowadzenie kólka plastycznego, naglasnianie, prowadzenie imprez kulturalnych 94426,53 zl 19287,96 zl 4016,06 zl 4 827,60 zl 9 883,00 zl Wydatki zwiazane z utrzymaniem budynku energia elektryczna,gaz 9 102,33 zl Zakup srodków czystosci i materialów biurowych Zakup wyposazenia do biur i aparatury naglo 5 355,56 zl 12241,48 zl

Zakup prasy Druk gazety 221,80 zl 3517,50 zl Uslugi informatyczne Rachunki za telefon i obsluge konta bankowego 978,20 zl 4 706,29 zl Koszty zwiazane z organizacja imprez oplaty ZAIKS, posilki dla zespolów oplaty za wystepy zespolów 25 997,17 zl Nagrody dla uczestników imprez 5671,46 zl Wydatków majatkowych nie bylo Naleznosci nie bylo Zobowiazan nie bylo../} i / / fi /' I. (;/ 1).. /.--/-/ \ ;.. (.( L... \

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec za rok 2007. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych zostal przyjety Uchwala Rady Gminy w Niebylcu Nr IV /14/07 z dnia 14 lutego 2007r. Okresla on zakres i forme realizacji zadan wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. Ma on na celu podjecie dzialan profilaktycznych i naprawczych zmierzajacych do zapobiegania powstawaniu nowych problemów zwiazanych z alkoholem, zmniejszania rozmiaru tych. które aktualnie wystepuja, oraz zwiekszeniu zasobów niezbednych do radzenia sobie z istniejacymi problemami. Na koniec roku 2007 na terenie Gminy Niebylec znajdowalo sie 71 punktów sprzedazy napojów alkoholowych. Struktura sprzedazy alkoholu przedstawiala sie nastepujaco: Detal - 50 zezwolen - - piwo - 33 zezwolenia - wino - 10 zezwoleó - wódka - 7.zezwolen Gastronomia - 21 zezwolen - - piwo - 9 zezwolen - wino - 6 zezwoleó - wódka - 6 zezwolen Gmina Niebylec liczy 10 793 mieszkanców. Na jeden punkt przypada srednio 152 osób. Problem naduzywania alkoholu dotyczy ludzi niezaleznie od plci. wyksztalcenia czy poziomu zycia. Najbardziej niepokojace sa sytuacje. gdy w rodzinie choroba alkoholowa dotyka obydwojga rodziców, badz matke samotnie wychowujaca dzieci. W wielu rodzinach alkoholowych dochodzi do przemocy, nieszczesc i rodzinnych tragedii. Ofiarami czesto padaja dzieci. W roku 2007 policja byla wzywana 69 razy na interwencje z powodu awantur wynikajacych z nadmiernego spozycia alkoholu. W tym 43 razy na interwencje domowe. 13 osób zostalo zatrzymanych w Izbie Wytrzezwien w Rzeszowie a 17 osób w Izbie Policyjnej w Strzyzowie. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w ramach wspólpracy z Komisja udzielil pomocy materialnej 21 rodzinom z problemami alkoholowymi. Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w roku 2007 realizowala Gminna Komisja w skladzie: l. Malgorzata Krupa - przewodniczaca 2. Danuta Lecznar - zastepca przewodniczacego 3. Maria Machos- Luczak - sekretarz 4. Roman Bednarski - czlonek 5. Jacek Kozdras - czlonek 6. Franciszek Stawarz - czlonek

Pelnomocnikiem do spraw Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych jest Maria Machos - Luczak. Na realizacje Programu w 2007 roku zaplanowano kwote 100 600 zl po stronie dochodów i wydatków. Wydatki zrealizowano w kwocie 100371,98 zl. Na realizacje zadan zawartych w Programie wykorzystane zostaly srodki finansowe pochodzace z oplat za korzystanie z zezwole1'1 na sprzedaz napojów alkoholowych. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za rok 2007 przedstawia sie nastepujaco: 1. Zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej uzaleznionych od alkoholu. rehabilitacyjnej dla osób Zgodnie z zalozeniami Programu przez caly rok w kazda pierwsza i trzecia sobote miesiaca od godz. 9 do 1300 dzialal Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie. W tym czasie udzielono ponad 60 konsultacji psychologicznych dla doroslych i dzieci z terenu Gminy Niebylec. Klientami Punktu byly glównie osoby wspóluzaleznione. oraz rodzice z dziecmi borykajacymi sie z problemami szkolnymi i wychowawczymi. W Punkcie udzielane byly informacje o chorobie alkoholowej, mozliwosciach jej leczenia, jak równiez podstawowe porady prawne zwiazane z problemem uzaleznienia i przemocy w rodzinie. Laczny koszt obslugi Punktu przez zatrudnionego psychologa wyniósl 5 280 zl, a pokrycie kosztów bieglego sadowego dla osób skierowanych celem wydania opinii o uzaleznieniu - 387,20 zl. W listopadzie 2007r wznowila dzialalnosc Grupa Samopomocowa dzialajaca przy Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie w Niebylcu. Spotkania terapeutyczne (indywidualne i grupowe) pod kierownictwem specjalisty terapii uzaleznien odbywaly sie w listopadzie i grudniu systematycznie w kazdy czwartek od godz. 1600 do 19. W ramach dzialalnosci Grupy odbylo sie spotkanie oplatkowe i wspólny wyjazd na rekolekcje trzezwosciowe do Przemysla. Koszt obslugi Grupy wyniósl l 440 zl. Komisja wspólpracowala systematycznie z Poradnia Odwykowa w Brzozowie. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzaleznie1'1 w Rzeszowie, Centrum Pomocy Rodzinie, Punktem Konsultacyjnym i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzyzowie. Dzieki temu osoby uzaleznione, jak równiez czlonkowie ich rodzin mogly korzystac na biezaco z terapii indywidualnej i grupowej. Na zwrot kosztów przejazdu i uczestnictwa w spotkaniach grup terapeutycznych oraz w terapii indywidualnej i rodzinnej u specjalistów leczenia uzaleznie1'1 Komisja wydala lacznie 2 141,04 zl (w tym 830 zl to koszt uczestnictwa w rekolekcjach trzezwosciowych). 2. Udzielanie rodzinom, w których wystepuja problemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczególnosci ochrony przed przemoca w rodzinie. 2

Komisja odbyla 16 posiedzei1, w toku których oprócz 9 przesluchai1 osób uzaleznionych analizowano stan problemów alkoholowych i organizowano na biezaco realizacje Programu. Prowadzono równiez rozmowy interwencyjno - motywacyjne. Na podstawie art. 18, ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi / Dz. U. Nr 70, poz. 473 z pózno zmianami / do zadai1 Komisji nalezy równiez opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych. Laczny koszt diet i wydatków rzeczowych zwiazanych z obsluga Komisji wyniósl 9903,61 zl. 3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacy.jnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczególnosci dla dzieci i mlodziezy. Gmina Niebylec kolejny raz uczestniczyla w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzezv.ry Umysl". W ramach tego programu uczniowie szkól podstawowych i gimnazjów uczestniczyli w konkursach klasowych i indywidualnych, zdobywajac liczne nagrody. Koszt pakietu profilaktycznego wyniósl l 220 zl. W listopadzie 2007 roku Gminny Osrodek Kultury w Niebylcu, przy wspólpracy z Komisja zorganizowal III Gminny Konkurs Inscenizacji o Zdrowiu ph. "Zeby zdrowym byc trzeba zdrowo zyc". W imprezie tej wzielo udzial 7 zespolów dzieciecych i mlodziezowych z 4 szkól Gminy Niebylec. Przedstawienia dotyczyly bezposrednio, badz posrednio problemu llzalezniei1 i czynników warunkujacych zdrowie czlowieka. Jury wysoko ocenilo poziom artystyczny wszystkich inscenizacji. W imprezie tej wzielo udzial 95 uczniów. Na sfinansowanie tego Konkursu oraz Jesiennego Konkursu Piosenki Róznej Komisja przeznaczyla kwote l 947,91 zl. Komisja zorganizowala i dofinansowala wypoczynek letni dla 44 uczniów szkól Gminy Niebylec. Byla to siedmiodniowa wycieczka turystyczno - krajoznawcza "Straszyn 2007", ze specjalnym programem profilaktycznym i codziennym pobytem nad morzem. Laczny koszt wakacyjnego wypoczynku dzieci i mlodziezy wyniósl 14097 zl. Komisja przeznaczyla kwote 880 zl na kolonie letnia wychowanków Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku, bedacych mieszkai1cami naszej Gminy. Na zakup srodków dydaktycznych (do wszystkich szkól Gminy Niebylec) koniecznych do prowadzenia zajec pozalekcyjnych z dziecmi i mlodzieza szkolna Komisja wydala 5 914, 40 zl. Dozywianie uczniów w poszczególnych szkolach Komisja wsparla kwota 6 500 zl. Wielkosc srodków dla danej placówki szkolnej ( w obydwu przypadkach) uzalezniona byla od liczby jej uczniów. Komisja zorganizowala i sfinansowala transport dzieci i mlodziezy szkolnej na basen do Strzyzowa. Ponad 300 uczniów szkól podstawowych i gimnazjów wzielo udzial w cyklicznych zajeciach na basenie. Koszt tego przedsiewziecia wyniósl 12 740 zl. Na dofinansowanie gazety lokalnej "Glos Niebylca" przeznaczono l 000 zl.

Prelekcje i pogadanki w szkolach dotyczace trudnych problemów wychowawczych prowadzone byly w ramach wspólpracy Komisji z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyzowie. 4. Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osób fizycznych, sluzacej rozwiazywaniu problemów alkoholowych. Komisja wspierala finansowo dzialania i przedsiewziecia majace wyrazne odniesienie profilaktyczne. Na dofinansowanie lokalnych imprez rozrywkowych i kulturalnych jak równiez szkolnych imprez sportowych wydano kwote 3 920 zl. Ruchy mlodziezowe -KSM- Komisja wsparla kwota 9 958, 44 zl. Ze srodków tych zostaly wyposazone, glównie w sprzet sportowy, przykoscielne swietlice mlodziezowe. Na szkolne kluby sportowe dzialajace na terenie gminy Komisja przeznaczyla 3 970, 16 zl. Na zakup ksiazek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu wydano 2 000 zl. Silownia "Champion" zostala w roku 2007 dofinansowana kwota 1 050 zl. Komisja dofinansowala zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Detej dzialajacej przy GOK w Nieby1cu kwota 5022, 22 zl, oraz zakup instrumentów muzycznych dla Detej Orkiestry Parafialnej w Gwoznicy Górnej kwota 7 500 zl. Na pokrycie kosztu pobytu osób z Gminy Niebylec w Izbie Wytrzezwien w Rzeszowie Komisja przeznaczyla 2 500 zl. Szkoly Promujace Zdrowie na terenie naszej Gminy Komisja wsparla kwota l 000 zl. Realizacja Programu byla mozliwa dzieki scislej wspólpracy Komisji ze szkolami, Gminnym Osrodkiem Kultury, Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej, Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Gminna Biblioteka Publiczna, Policja, Parafiami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz z ludzmi, którym nie jest obojetny los drugiego czlowieka. Komisja wyraza równiez podziekowanie Wójtowi, Radzie Gminy oraz pracownikom Urzedu Gminy w Niebylcu za wspólprace i pomoc w realizacji Programu. G MI N N }~:". ) NI S I Rozv'f:tqzyv, 11L 1 it-:rr-, lilkc L ) \A/',(; W' N:lu.iv!c \' 4

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Niebylec za rok 2007 Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii zostal opracowany w oparciu o ustawe z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179. poz.2485). z której miedzy innymi wynika. ze przeciwdzialanie narkomanii realizuje sie przez odpowiednie ksztaltowanie polityki spolecznej. gospodarczej, oswiatowo - wychowawczej i zdrowotnej. a w szczególnosci poprzez dzialalnosc wychowawcza. edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii zostal uchwalony Uchwala Nr IV/15/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 14 lutego 2007r. Zródlem finansowania zadan zawartych w Programie byly srodki pochodzace z oplat za korzystanie z zezwolen na obrót alkoholem. Na realizacje Programu zaplanowano kwote 5000 zl. Wydatki zrealizowano w kwocie 4 916, 57 zl. Program ten byl spójny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, stad tez wspólrealizatorami Programu Przeciwdzialania Narkomanii byly: - Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, - Pelnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, - Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Niebylcu. - Gminny Osrodek Kultury w Niebylcu. - szkoly podstawowe i zespoly szkól, - Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Niebylcu, - Gmpa Samopomocowa, - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzyzowie. - Powiatowe Centmm Pomocy Rodzinie w Strzyzowie, - Wojewódzki Osrodek Terapii Uzaleznien w Rzeszowie. - inne podmioty, których dzialalnosc statutowa sluzy rozwiazywaniu problemów alkoholowych i przeciwdzialaniu narkomanii. W ramach realizacji programu.,trzezwe spojrzenie" Komisja zorganizowala dla Gimnazjalistów zajecia profilaktyczno - teatralne, majace na celu dostarczenie mlodziezy rzetelnej wiedzy o srodkach uzalezniajacych oraz skutkach ich uzywania. Komisja przeznaczyla na ten cel kwote 1 560 zl. Uczniowie szkól podstawowych mieli mozliwosc aktywnego uczestnictwa w przedstawieniu profilaktycznym pl. "W pogoni za szczesciem". Na realizacje tego przedsiewziecia wydano kwota l 620 zl. Programy te oprócz wiedzy na temat srodków uzalezniajacych. mialy na celu ukazanie uczniom alternatywnych form spedzania wolnego czasu. popularyzacje sportu i zachecanie uczniów do aktywnego udzialu w zajeciach pozalekcyjnych.

Laczny koszt srodków na nagrody i organizacje konkursów profilaktycznych oraz Gminnego Przegladu Audycji Radiowych wyniósl 736, 61 zl. Na zakup literatury, biuletynów i ulotek o tematyce uzaleznien z przeznaczeniem do bibliotek szkolnych i Punktu Konsultacyjnego komisja przeznaczyla 999,96 zl. Za wspólprace i pomoc w realizacji Programu Komisja sklada podziekowanie Wójtowi, Radzie Gminy oraz pracownikom Urzedu Gminy. GM.')" 1 Rol,, i, \ ', f\) '." \'1".\ 2