ZARZĄDZENIE NR 07.FIN.2015 BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016 BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 27.FIN,2015 BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Redy na 2015r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

ZARZĄDZENIE NR 3/18 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR FN BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 270/17. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018.

ZARZĄDZENIE NR 255/17 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 406/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Zarządzenie Nr 166/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 1 grudnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 330/2012/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia r. Dochody

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Budżet - wydatki na 2015 rok

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2012 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 31 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY STARA BIAŁA. z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

ZARZĄDZENIE NR 309/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

UCHWAŁA NR IV/21/19 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 31 sierpnia 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje

Zarządzenie Nr 45/SG/19 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2019 roku

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 21 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/156/16

ZARZĄDZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 maja 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 28 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA MARKI. z dnia 23 października 2018 r.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2017r.

Zarządzenie Nr 249/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 15 listopada 2016 roku

Olsztyn, dnia 29 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/61/15 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 138/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14 lipca 2017 roku

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016.

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/132/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Transkrypt:

ZARZĄDZENIE NR 0.FIN.01 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia lutego 01 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 01 rok Na podstawie art. w związku z art. 9 ust 1, pkt i ustawy z dnia sierpnia 009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 01r., poz. z późn. zm.) oraz 9 ust 1 Uchwały nr III//01 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 1 grudnia 01 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje: 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 00 zł i ustala się ich stan w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1) dochody w wysokości 1 zł, ) dochody w wysokości 1 1 zł.. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 00 zł i ustala się ich stan w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr, 1) wydatki w wysokości 0 99 zł, ) wydatki w wysokości 1 0 zł.. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 9 zł zgodnie z załącznikiem nr.. Dokonuje się zmian w Zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 00 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 0 90 zł, zgodnie z załącznikiem nr, 1.1 dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 1 zł, 1. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 0 001 zł, 1. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 1 1 9 zł.. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. z up. BURMISTRZA MIASTA Zastępca Burmistrza Teresa Kania Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0.FIN.01 Burmistrza Miasta Redy z dnia.0.01r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (++) 1 Pomoc społeczna,00-0 00 1 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. ust. 1 pkt i Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. ust. 1 pkt i - 0 00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0 00-0 00 00 00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 1 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. ust. 1 pkt i 1 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 00 1 00 00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 00 1 00 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 1 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 1,00 emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. ust. 1 pkt i 9,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 0 00 00 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Strona 1 z Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona

910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,00 9,00 1 Zasiłki stałe 0 00 1 0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. ust. 1 pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 00 00 0 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 Pozostała działalność 1 00 1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. ust. 1 pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. ust. 1 pkt i razem: 0 9,00-0 00 1 0 1,00 1,00 1,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. ust. 1 pkt i razem: 1 1,00 1 1,00 Ogółem:,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. ust. 1 pkt i 1,00-0 00 1 0 1,00 (* kol do wykorzystania fakultatywnego) Strona z Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona

Załącznik nr do Zarządzenia nr 0.FIN.01 Burmistrza Miasta Redy z dnia.0.01r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 00 0001 009 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła 010 Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 00 Zakup usług pozostałych 00 Transport i łączność 001 Drogi publiczne powiatowe 0 Zakup usług remontowych 00 Zakup usług pozostałych Różne rozliczenia 1 Rezerwy ogólne i celowe 1,00 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt i 1 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt i, 1 1 1 1 1 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9 19,00 1 1 1 1 1 1 1 10 9 19,00 0 1,00 0,00 11 00 9,00 1 9 9,00 9,00 9,00-9 - 9-9 - 9 9 9,00 9 0 1,00 9 0,00 11 00 9 9,00 1 9 9,00 1 1 1 1 1 1 9,00 9,00 9,00 9,00 00 91,00 00 00 00 00 9,00 9,00 9,00 00 91,00-9 9-9 9-9 9-9 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 9 9 9,00 9 9,00 9 9 9,00 9 9 9,00,00,00,00,00-9 1 9 9,00-9 9,00 9,00-9 9,00-9 9,00 1 9 1 1 1 1 1 1 1 00 00 00 00-9,00-9 0,00-9 0,00-9 0,00 1 9 1-9,00 1 19 1,00 1 19 1,00 1 19 1,00 1 1 1 1 1 1 00 00 00 00-9 0,00-9 0,00 1 9 9,00 1 19 1,00 1 19 1,00 1 19 1,00-9 0,00 00 00-9 - 9 00 00-9 - 9 1 1 1 1 1 1 Strona 1 z Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 10 Rezerwy 01 Oświata i wychowanie 0101 0110 00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły podstawowe 10 Zakup materiałów i wyposażenia 0 Zakup usług remontowych 00 Zakup usług pozostałych Gimnazja 10 Zakup materiałów i wyposażenia 0 Zakup usług remontowych 00 Zakup usług pozostałych 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt i 1 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt i, 1 1 1 1 1 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 1 1 1 1 1 1 1-9 0,00-9 0,00 1 19 1,00 1 19 1,00-9 0,00 1 19 1,00-9 0,00 1 19 1,00 00 00 00 00 00 00-91,00 9 9 1,00 9 1,00 19 0,00 1,00 0 9 91 1,00 19,00 0 0-1 00-1 00-1 00-1 00 0 11,00 11 91 0,00 199,00 11,00 1 1,00 19 9,00 1,00 1 1,00 9 0,00 1 0 99 1,00 19,00 11 1,00 10 9 09,00 9 9,00 1 0,00 11,00 0 0 1 0 11 1 0 11 01 1,00 9 9,00 1,00,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00,00,00,00,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10 10 1 1,00 1 1,00 10 1 1,00 10 1 1,00 11 1,00 11 1,00 11 1,00 11 1,00 0,00 119 1,00 119 1,00 9 9,00 0,00 0,00 119 1,00 0,00 119 1,00 9 9,00 9 9 1,00 99,00 1 0,00 0 9,00,00 9 19 9 1,00 99 9,00 1 0,00 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 0 9 90 90 9 9 90 9 90 9 10 10 10 10 10 10 10 10 00 00 10 10 00 10 00 10 1,00 1,00 1,00 1,00 0 0,00,00 0,00 0,00-9 10 10 0-9 10 10 0 Strona z Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 01 019 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 Zakup materiałów i wyposażenia 00 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 10 0 1 Ochrona zdrowia 1 19 realizacji fundacjom realizacji stowarzyszeniom Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 Wynagrodzenia bezosobowe 00 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,00-1 00 1 00 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt i 1 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt i, 1 1 1 1 1 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.,00,00,00 0-1 00 1 00-1 00 1 00,00,00,00,00 0-1 00 1 00 9 9,00 9 9,00 9 9,00 9 9,00 1 00 1 00 10 9,00 10 9,00 1 00 10 9,00 1 00 10 9,00 10 00 10 00 10 00 10 00-1 00-1 00 9 00 9 00 1-1 00 9 00-1 00 9 00 1 1 1 9 9 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 00 00 00 00 00 00 1 0 0,00 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0,00 0,00 0,00 1 1,00 1 19,00 11,00-0 - 0-0 - 0 0 1 00 0 0,00 0 0,00 0 11 1,00 19 019,00 00 11,00 1 00,00 1 9,00 111 9,00 11,00 1 00 1 00,00 10 99,00 10,00 11,00-0 0-0 0-0 0 0-0,00,00,00,00 0 0,00,00 0,00 0,00 1 1 1 1-0 1 11 1 11 0,00-0 - 0 1 11-0 1 11 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Strona z Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Pomoc społeczna 1 1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 110 Świadczenia społeczne 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 Zakup materiałów i wyposażenia 00 Zakup usług pozostałych 0 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 1 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9,00 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt i 1 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt i, 1 1 1 1 1 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 9 99 9,00 9 0 1,00 1 9,00 9 1,00 9,00 9 9-1,00-9 9,00-0 10,00-1,00 -,00-090,00 11 1,00 99 0,00-0 00 9,00 11 1,00 01,00 10 9,00 11,00 9,00 1 9 1 00 9,00 0 1,00 99 0,00,00 9 1,00 9,00 1 0-0 00 9,00-19 0 9,00-1,00 9,00-1 0,00-0 0 0 09,00 0 09,00 09,00,00 0,00 19 00 0 00 0 00 0 00-0 0-0 0 1 0 1 0-0 0 1 0 1,00 1,00 1,00 1,00-9,00 9,00-9,00 9,00 1,00 1,00-9,00 9,00 1,00-9,00 9,00 1,00 10 191,00 10 191,00 10 191,00 10 191,00-9,00-9,00 9,00 9,00-9,00 9,00-9,00 9,00 1 1 1 1-10 00-10 00 1 1-10 00 1-10 00 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00-10,00-10,00 0 0-10,00 0-10,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0-00 - 00 1 0 1 0-00 1 0-00 1 0,00,00,00,00-11,00-11,00,00,00-11,00,00-11,00,00,00,00,00,00-1 1,00 00-1 1,00-1 1,00-1 1,00 00 00 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-0 0-0 0 Strona z Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 1 1 19 10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 1 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 10 Zakup materiałów i wyposażenia 0 Zakup energii 0 Zakup usług remontowych 00 Zakup usług pozostałych 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt i 1 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt i, 1 1 1 1 1 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 -,00 9,00 00 00 00 00 0 00 0 00 -,00 9,00 9,00 -,00 0 0 9,00 9,00 1 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0 00 0 00 0 00 -,00 1 1,00 1 1,00 0 -,00 -,00 1 1,00 0 1 0 1 0 00 1 0 1 0 1 0 1 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 0 00 1 1 11,00 00 00 0 00 91 1,00,00 0 11,00 9 9 1 01 09,00 1 9,00 1,00 0 1 1,00-10,00 0 0-10 0,00 0 0-10 0,00 0 0-10 0,00 0 0 19 19 19 19 0 0 9 9 0 9 0 9 1 0 1 0 1 0 1 0-0,00-0,00 1 09,00 1 09,00-0,00 1 09,00-0,00 1 09,00 1 0 1 0 1 0 1 0 1 00 1 00 1 0 1 0 1 00 1 0 1 00 1 0 1,00 1,00 1,00 1,00-00 - 00 1,00 1,00-00 1,00-00 1,00 9 9 9-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 Strona z Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 9 9 Pozostała działalność 110 Świadczenia społeczne 10 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 10 0 realizacji fundacjom realizacji stowarzyszeniom Edukacyjna opieka wychowawcza 1 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 0 realizacji stowarzyszeniom realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19,00 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt i 1 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt i, 1 1 1 1 1 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 19,00,00,00 9,00 9,00,00,00 0,00,00 0 9,00 9,00 9,00 0 0 9,00 9,00 0 9,00 1 00 1 00 1 00 1 00,00 0,00 1 0 1 0,00 1 0,00 1 0 0 0 0 0 11 00 0 11 00 0 0 0 11 00 11 00 0 0 0 0 0 0 0 11 00 11 00 11 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 019,00 00 00 00 00 00 019,00 019,00 09 019,00 0 01,00 99,00 00 00 00 019,00 09 019,00 0 01,00 99,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 91 0,00 00 00 00 00 00 91 0,00 9 11,00,00 09 1,00 0 1,00 1 9,00 1 9,00 - - - - 9 11,00,00 09 1,00 0 1,00 1 9,00 1 9,00 Strona z Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 9001 9001 9009 Schroniska dla zwierząt 00 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 Zakup materiałów i wyposażenia 00 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 10 Zakup materiałów i wyposażenia 91 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 919 Pozostała działalność 0 10 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji fundacjom realizacji stowarzyszeniom 1 00-1 00 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt i 1 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt i, 1 1 1 1 1 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 00 1 00 1 00-1 00-1 00 10 00 10 00 10 00 10 00-1 00 1 00 1 00 1 00 1 00-1 00-1 00 10 00 10 00 1 9 0,00 - -1 00 10 00-1 00 10 00 1 9 0,00 1 9 0,00 1 9 0,00 - - 1 9 0,00 1 9 0,00 1 9 0,00 1 9 0,00-0 00 0 00 0 00 0 00 - - 1 1-1 - 1 1 9 0,00 1 9 0,00 1 9 0,00 1 9 0,00 1 9,00 1 9,00 9 1,00 1 9,00 1 9,00 9 1,00 9 1,00 9 1,00 11 1,00 11 1,00 11 1,00 11 1,00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 1 1 1 1 00 1 1 1 00 1 1 1 00 1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 00 0 00 0 1 1 0 1 11 00 00 00 9 0 9 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Strona z Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 9 Kultura fizyczna 99 Pozostała działalność 0 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji stowarzyszeniom Wydatki razem: 1 10 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt i 1 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt i, 1 1 1 1 1 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 109 1 0 1 0 9 1,00 9,00 0 00 00 101 00 0 101 00 101 00 1 1 1 0 9 1,00 9,00 101 00 101 00 0 0 0 101 00 109 0 109 0 101 00 0 101 00 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 9 0,00 90 9 0 9,00 1 09,00 1,00 9,00 1,00 91 9 1 19,00 1 19,00 -,00,00-9,00 99,00-9 00 9,00-1,00,00 -,00 9,00,00 0 99,00 0 9 11,00 0 1 1,00 0 9 9 0,00 1,00 00 00-090,00 0 91 9 00-9,00 1 0,00 00-9 1 0 9,00 1 1 Strona z Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona 11

Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona 1

Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona 1

Załącznik nr do Zarządzenia nr 0.FIN.01 Burmistrza Miasta Redy z dnia lutego 01r. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 01 rok. Lp I Wyszczególnienie Kwoty dotacji celowych razem, w tym na realizacje zadań w zakresie: klasyfikacja budżetowa Plan Zarz 0.FIN.01 z dnia.0.01 Plan po zmianie w tym dotacje dla jednostek: sektora finansów publicznych z poza sektora finansów publicznych x 11 00 000 1 0 1 1 Pozostała działalność w oświacie i wychowaniu 019 0 00 00 0 00 Pozostała działaność w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej 9 0 11 000 11 000 0 11 000 Kolonie i obozy 1 0 000 000 0 000 Pozostała działaność w kulturze i sztuce 919 0 00 00 0 00 Pozostała działalność w kulturze fizycznej 99 0 101 000 101 000 0 101 000 II Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym x 0 001 0 0 001 1 1 0 1 III Kwoty dotacji wg porozumień JST razem, x 1 1 9 0 1 1 9 1 1 9 0 x OGÓŁEM x 90 00 000 0 90 9 19 0 0 90 razem dotacje celowe x 11 00 000 1 razem dotacje podmiotowe x 0 001 0 0 001 dotacje wg porozumień z JST x 1 1 9 0 1 1 9 razem 0 90 00 000 0 90 zg z system BeSTi@ Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona 1

PLAN FINANSOWY na 01 rok URZĘDU MIASTA W REDZIE Dział Rozdział Nazwa Zarz BM 0.FIN.01 z dnia.0.01 Stan Załącznik nr do Zarządzenia nr 0.FIN.01 Burmistrza Miasta Redy z dnia lutego 01r. 00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię. 1 1 0001 Dostarczanie ciepła 10 10 Wydatki na wniesienie udziałów do spółek 010 10 10 prawa handlowego 009 Pozostała działalność 1 0 1 0 00 Zakup pozostałych usług 1 0 1 0 00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 10 9 19 001 Drogi publiczne powiatowe 0 9 0 Zakup usług remontowych 90 9 9 00 Zakup pozostałych usług - 90 9 RÓŻNE ROZLICZENIA -9 1 9 9 1 10 Rezerwa -9 0 1 19 1 00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 0 9 0 01 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 00 01 019 Pozostała działalność 1 00 90 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadan 10 zleconych fundacjom 000 000 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadan 0 zleconych stowarzyszeniom 1 00 1 00 1 OCHRONA ZDROWIA 000 1 01 19 Pozostała działalność 000 1 0 Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 1 ustawy na dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 000 000 POMOC SPOŁECZNA -9 0 0 1 10 10 910 Zwrot dotacji oraz płatności 10 10 1 Zasiłki i pomoc w naturze 9 9 910 Zwrot dotacji oraz płatności 9 9 19 MOPS -0 000 90 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -0 000 90 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI 11 000 00 SPOŁECZNEJ 9 Pozostała działalność 11 000 00 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań 10 zleconych do realizacji fundacjom 000 000 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań 0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 000 000 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 000 000 1 Kolonie i obozy 000 000 0 0 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 000 000 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 000 000 1 Internaty i stypendia dla uczniów 0 000 0 Stypendia dla uczniów 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 0 91 0 9001 Schroniska dla zwierząt -1 000 10 000 00 Zakup pozostałych usług -1 000 10 000 9001 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 1 9 0 10 Zakup materiałów i wyposażenia - 0 1 0 00 Zakup pozostałych usług 0 1 9 9009 Pozostała działalność 1 000 11 1 10 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 10 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 91 NARODOWEGO 00 1 1 0 919 Pozostała działalność 00 9 00 0 Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 1 ustawy na dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań 00 00 10 zleconych fundacjom 000 000 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań 0 zleconych stowarzyszeniom 000 000 9 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 101 000 109 00 99 Pozostała działalność 101 000 109 00 0 0 Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 1 ustawy na dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 00 00 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadan zleconych stowarzyszeniom 100 00 100 00 x x x WYDATKI OGÓŁEM - UM -0 11 9 19 9 x x 99 ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów 90 x x x RAZEM WYDATKI I ROZCHODY -0 11 90 09 Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie 1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o ustaleniu dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w 01 w wysokości łącznie niższej o..000 zł z uzasadnieniem, że w przypadku zmniejszenia o.0.000 zł w rozdz. 1 jest ona zabezpieczeniem wydatków na okres miesięcy. Ponadto w tym zawiadomieniu uległy zwiększeniu dotacje w rozdz. 1 w wysokości 1.000 zł i w rozdz. 9 w wysokości 0 zł. Wobec powyższego dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr jest niezbędne;. Zawiadomienie o którym mowa powyżej obejmuje także zmiany dotacji dla miasta Redy na zadania własne w łącznej wysokości 11.000 zł, w rozdz. 1 w wysokości 1.000 zł, w rozdz. 1 w wysokości.000 zł i w rozdz. 1 w wysokości.000 zł. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków jest uzasadnione.. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w SP nr przeznaczonych na opracowanie audytu energetycznego szkoły, na wykonanie aktualizacji założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla m. Redy, na wniesienie uzupełnienia udziałów w MPCK "Koksik" z tytułu różnicy pomiędzy umorzonym wkładem a wartością przekazanych miastu w zamian nieruchomości;. Rozdysponowano część rezerwy celowej na remonty i zakupy w oświacie zwiększając plan wydatków w SP na remont tarasu oraz wymianę drzwi, w SP na wymianę ławek, blatów, remont posadzki i monitoring oraz remont dachu nad wejściem, w SP na zakup krzeseł i stacji uzdatniania wody, w ZSz 1 na remont posadzek w salach, zakup ławek, krzeseł w salach; w ZSz na remont dachu w budynku klasy "O" i remont sal;. Rozdysponowano część rezerwy na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych wg konkursu zg z rozstrzygnięciem wg Zarządzenia BM OK..01;. Rozdysponowano część rezerwy celowej na zadania inwestycyjne zwiększając plan wydatków w ZSz nr 1 z przeznaczeniem na uzupełnienie PT rozbudowy łącznika w łącznej wysokości.90 zł;. Dokonano przesunięć wydatków w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 0110 i w rozdz. 01 w łącznej wysokości.00 zł;. Dokonano przesunięć wydatków w MOPS z rozdz. 1 i rozdz. 19 do rozdz. 1 w łącznej wysokości.9 zł w celu uzupełnienia koniecznych wydatków po zmniejszeniu dotacji z PUW; a także dokonano przesunięć w rozdz. 1 w wysokości.00 zł zgodnie z wnioskiem jednostki; 9. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 001 wysokości.90 zł, w rozdz. 9001 w wysokości.0 zł, z rozdz. 9001 do rozdz. 9001 w wysokości 1.000 zł; 10. Dokonano także przesunięć planu wydatków z Urzędu Miasta do MOPS związanego z wyposażeniem po oddaniu do użytkowaniu rozbudowanej i z modernizowanej siedziby ośrodka w wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie w kwocie 0.000 zł. Sporządziła: J. Dobrzyńska Id: 0ACD0C-FB-B-AEEB-0991. Podpisany Strona 1