Uchwała Nr 442/2010 dnia 19 listopada 201 Or. w sprawie miany ostatecnych kwot dochodów i wydatków ora innych mian do planów finansowych jednostek realiujących budżet Powiatu Gdańskiego na 2010 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy dnia 5 cerwca 1998 r. o samorądie powiatowym ( tekst jednolity: D. U. 2001r. Nr 142, po. 1592 późno m.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicnych ( D. U. Nr 157, po. 1240 późno m. ) ora w wiąku uchwałą Nr 441/2010 dnia 19 listopada 2010r. w sprawie miany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2010r. Zarąd Powiatu uchwala, co następuje: 1 1. W wiąku podjęciem uchwały w sprawie miany budżetu na 2010r. dokonuje się miany ostatecnych kwot dochodów i wydatków dla jednostek budżetowych realiujących budżet powiatu. 2. Ustala się miany ostatecnych kwot dochodów w wielkości godnej kwotami wynikającymi następujących ałącników do niniejsej uchwały: 1) ałącnik nr 1 miany do planu finansowego Starostwa Powiatowego, jako jednostki budżetowej i organu. 3. Ustala się miany ostatecnych kwot wydatków w wielkości godnej kwotami wynikającymi następujących ałącników do niniejsej uchwały: 1) ałącnik nr 2 miany do planu finansowego Starostwa Powiatowego, jako jednostki budżetowej i organu, 2) ałącnik nr 3 miany do planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruscu Gdańskim, 3) ałącnik nr 4 miany do planu finansowego Zespołu Skół Ogrodnicych i Ogólnokstałcących w Pruscu Gdańskim, 4) ałącnik nr 5 miany do planu finansowego Domu Pomocy Społecnej "Leśny" w Zaskocynie, 5) ałącnik nr 6 miany do planu finansowego Powiatowego nspektoratu Nadoru Budowlanego w Pruscu Gdańskim, 6) ałącnik nr 7 miany do planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodinie w Pruscu Gdańskim, 7) ałącnik nr 8 miany do planu finansowego Zespołu Skół Rolnicych CKP w Rusocinie.
2 2 Zatwierda się miany do planu finansowego wydatków w wielkościach godnych kwotami wynikającymi następujących ałącników do niniejsej uchwały: 1) ałącnika nr 9 ustalającego miany do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Pruscu Gdańskim. 3 Zobowiąuje się kierowników jednostek budżetowych, o których mowa w paragrafach 1 i 2 niniejsej uchwały w terminie do dnia 23 listopada 2010r., do dostosowania swoich planów finansowych do wielkości atwierdonych mian i prekaania wrotnej informacji Zarądowi w terminie 2 dni od dokonania mian. 4 Uchwała wchodi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoseniu. Zarąd Powiatu Gdańskiego: A 1. Ceary Bienias-KrYWie~....*--y 2. Marian Cichon 3.Andrej Pastusek.7..~.
DOCHODY NA ROK 2010 (ZMANY) Starostwo Powiatowe w Pruscu Gdańskim 07.08 Załącnik nr l do uchwały Strona l DZ. NAZWA PLAN PRZED ZMNEJSZENA ZWĘKSZENA PLAN NA DZEŃ ZMAN~ (- ) (+) 19.11.2010r. PLAN PRZED ZMAN~ 66 743 68 010 ROLNCTWO ŁOWECTWO 22 00 30 262,001 52 262,00 Dochody bieżące 22 00 30 262,001 52 262,00 Dotacje celowe otrymane budżetu 22 00 30 262,001 52 262,00 państwa na adania bieżące akresu administracji rądowej ora inne adanial lecone ustawami realiowane pre powiat 750 ADMNSTRACJA PUBLCZNA 542 382,00 l 871,00 1 540 511,00 Dochody bieżące 542 382,00 l 871,00 1 540 511,00 Dotacje celowe otrymane budżetu 228 04 403,00 1 227 637,00 państwa na adania bieżące akresu administracji rądowej ora inne adania lecone ustawami realiowane pre powiat - Dotacje celowe otrymane budżetu 12 56 l 468,00 1 11 092,00 państwa na adania bieżące realiowane pre powiat na podstawie poroumień organami administracji rądowej 754 BEZPECZEŃSTWO PUBLCZNE OCHRONA 4 078 446,00 l 257,00 4 079 703,00 PRZECWPOŻAROWA Dochody bieżące 438 446,00 l 257,00 3 439 703,00 Dotacje celowe otrymane budżetu 428 281,00 l 257,00 429 538,00 państwa na adania bieżące akresu administracji rądowej ora inne adania lecone ustawami realiowane pre powiat 801 OŚWATA WYCHOWANE 924,001 924,00 Dochody bieżące 924,001 924,00 - Dotacje celowe otrymane budżetu 924,001 924,00 państwa na realiację bieżących adań własnych powiatu 852 POMOC SPOLECZNA 2 850 39 4 447,001 2 854 837,00 Dochody bieżące 215 39 4 447,00 219 837,00 Dotacje celowe otrymane powiatu na 469 794,00 4 447,00 474 241,00 adania bieżące realiowane na podstawie poroumień (umów) międy jednostkami samorądu terytorialnego PLAN PO ZMANE 66 743 68 l 871,00 36 89 66 778 699,00
WYDATK NA 2010 ROK (ZMANY) Starostwo 07.08 Powiatowe w Pruscu Gdańskim Załącnik nr 2 do uchwały Strona 1 DZ. ROZDZ NAZWA PLAN PRZED ZMNEJSZENA ZWĘKSZENA PLAN NA DZEŃ ZMAN~ (- ) (+) 19.11.2010r. PLAN PRZED ZMAN~ 56 756 247,00 010 ROLNCTWO LOWECTWO 333 996,00 30 262,001 364 258,00 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZ~ZENOWE NA POTRZEBY ROLNCTWA 333 996,00 30 262,001 364 258,00 Wydatki Bieżące 22 00 30 262,001 52 262,00 Wydatki jednostek budżetowych 22 00 30 262,001 52 262,00 Wydatki wiąane realiacją ich 22 000.00 30 262,001 52 262,00 statutowych adań 600 TRANSPORT ~CZNOŚĆ 31 409 114,00 50 00 50 00 31 409 114,00 60014 DROG PUBLCZNE POWATOWE 31 250 114,00 50 00 50 00 31 250 114,00 Wydatki Majątkowe 27 893 857,00 50 00 50 00 27 893 857,00 nwestycje i akupy inwestycyjne 27 893 857,00 50 00 50 00 27 893 857,00 700 GOSPODARKA MESZKANOWA 423 38 199,00 199,00 423 38 70005 GOSPODARKA GRUNTAM NERUCHOMOŚCAM 423 38 199,00 199,001 423 38 Wydatki Bieżące 363 38 199,00 199,001 363 38 Wydatki jednostek budżetowych Wydatki wiąane realiacją ich statutowych adań - Świadcenia na rec osób fiycnych 362 78 316 464,00 60 199,00 199,00 1 1 199,001 362 581,00 316 265,00 799,00 750 ADMNSTRACJA PUBLCZNA 8 406 046,00 2 698,00 827,001 8 404 175,00 75020 STAROSTWA POWATOWE 5 876 456,00 827,00 826,001 5 876 455,00 Wydatki Bieżące 5 864 456,00 827,00 826,00 5 864 455,00 - Wydatki jednostek budżetowych 5 833 456,00 827,00 5 832 629,00 Wydatki wiąane realiacją ich 2 442 839,00 827,00 2 442 012,00 statutowych adań Świadcenia na rec osób fiycnych 31 00 826,00 31 826,00 75045 KWALFKACJA WOJSKOWA 29 60 l 871,00 1,00 27 73 -- -1- -1- _-1-_ - patr na następną stronę _-1- _
WYDATK NA 2010 ROK (ZMANY) Starostwo 07.08 Powiatowe w Pruscu Gdańskim Załącnik nr 2 do uchwały Strona 2 DZ. ROZDZ NAZWA PLAN PRZED ZMNEJSZENA ZWĘKSZENA PLAN NA DZEŃ ZMANĄ. (- ) (+) 19.11. 2010r. PLAN PRZED ZMANĄ. 56 756 247,00 Wydatki Bieżące 29 60 1 871,00 1,001 27 73 tego: - Wydatki jednostek budżetowych 29 60 1 871,00 1,001 27 73 tego: Wynagrodenia i składki od nich 20 232,00 251,00 1 19 981,00 nalicane Wydatki wiąane realiacją ich 9 368,00 1 62 1,001 7 749,00 statutowych adań 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 23 338,00 4 367,00 4 367,001 23 338,00 PAŃSTWOWEJ, KONTROL OCHRONY PRAWA ORAZ SĄ.DOWNCTWA 75109 WYBORY DO RAD GMN, RAD POWATÓW 23 338,00 4 367,00 4 367,001 23 338,00 SEJMKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMSTRZÓW PREZYDENTÓW MAST ORAZ REFERENDA GMNNE, POWATOWE WOJEWÓDZKE Wydatki Bieżące 23 338,00 4 367,00 4 367,001 23 338,00 tego: - Wydatki jednostek budżetowych 21 468,00 4 367,00 3 567,001 20 668,00 tego: Wynagrodenia i składki od nich 5 85 3 367,001 9 217,00 nalicane Wydatki wiąane realiacją ich 15 618,00 4 367,00 201 11 451,00 statutowych adań Świadcenia na rec osób fiycnych l 87 801 2 67 758 RÓŻNE ROZLCZENA 376 839,00 42 00 1 334 839,00 75818 REZERWY OGÓLNE CELOWE 376 839,00 42 00 1 334 839,00 Wydatki Bieżące 376 839,00 42 00 1 334 839,00 tego: Wydatki jednostek budżetowych 376 839,00 42 00 1 334 839,00 tego: Wydatki wiąane realiacją ich 376 839,00 42 00 1 334 839,00 statutowych adań 801 OŚWATA WYCHOWANE 1 693 135,00 924,001 1 694 059,00 80195 POZOSTALA DZALALNOŚĆ 924,001 924,00 Wydatki Bieżące 924,001 924,00 tego:..l..l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _..L_ - patr na następną stronę _..L_ - - - - ---:> -
WYDATK NA 2010 ROK (ZMANY) Starostwo 07.08 Powiatowe w Pruscu Gdańskim Załącnik nr 2 do uchwały Strona DZ. ROZDZ NAZWA PLAN PRZED ZMNEJSZENA ZWĘKSZENA PLAN NA DZEŃ ZMAN1\. (- ) (+) 19.11. 2010r. PLAN PRZED ZMAN1\. 56 756 247,00 Wydatki jednostek budżetowych 924,001 924,00 tego: Wynagrodenia i składki od nich nalicane 924,001 924,00 PLAN PO ZMANE 56 756 247,00 99 264,00 86 579,001 56 743 562,00
WYDATK NA 2010 ROK (ZMANY) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruscu Gdańskim Załącnik nr 3 do uchwały Strona 1 DZ. ROZDZ NAZWA PLAN PRZED ZMNEJSZENA ZWĘKSZENA PLAN NA DZEŃ ZMANĄ. (- ) (+) 19.11.2010r. PLAN PRZED ZMANĄ. 4 088 281,00 754 BEZPECZEŃSTWO PUBLCZNE OCHRONA 4 078 281,00 1 257,001 4 079 538,00 PRZECWPOŻAROWA 75411 KOMENDY POWATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY 4 074 20 1 257,001 4 075 457,00 POŻARNEJ Wydatki Bieżące 3 434 20 1 257,001 3 435 457,00 Wydatki jednostek budżetowych 3 252 714,00 1 257,001 3 253 971,00 Wydatki wiąane realiacją ich 506 73 1 257,001 507 987,00 statutowych adań PLAN PO ZMANE 4 088 281, 00 1 257,001 4 089 538,00
WYDATK NA 2010 ROK (ZMANY) Zespół Skół Ogrodnicych i Ogó1nokstał w Pruscu Gdańskim Załącnik nr 4 do uchwały Strona 1 DZ. ROZDZ NAZWA PLAN PRZED ZMNEJSZENA ZWĘKSZENA PLAN NA DZEŃ ZMAN!> (- ) (+) 19.11.2010r. PLAN PRZED ZMAN!> 971 214,00 801 OŚWATA WYCHOWANE 3 963 185,00 32 901 3 996 085,00 80120 LCEA OGÓLNOKSZTALC!>CE 1 197 72 10 701 1 208 42 Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodenia i składki od nich nalicane 1 197 72 10 701 l 208 42 l 194 388,00 10 701 l 205 088,00 1 089 316,00 10 701 1 100 016,00 80130 SZKOLY ZAWODOWE 2 710 45 22 201 2 732 65 Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodenia i składki od nich nalicane 2 643 69 22 201 2 665 89 2 637 992,00 22 201 2 660 192,00 2 027 559,00 22 201 2 049 759,00 PLAN PO ZMANE 3 971 214,00 32 901 4 004 114,00
WYDATK NA 2010 ROK (ZMANY) Dom Pomocy Społecnej w Zaskocynie Załqcnik nr 5 do uchwały Strona l DZ. ROZDZ NAZWA PLAN PRZED ZMNEJSZENA ZWĘKSZENA PLAN NA DZEŃ ZMANĄ. (- ) (+) 19.11. 2010r. PLAN PRZED ZMANĄ. 5 035 576,00 852 POMOC SPOLECZNA 4 980 576,00 3 00 3 001 4 980 576,00 85202 DOMY POMOCY SPOLECZNEJ 4 975 576,00 3 00 3 001 4 975 576,00 Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych Wydatki wiąane realiacją ich statutowych adań Świadcenia na rec osób fiycnych 3 263 576,00 3 00 3 001 3 263 576,00 3 258 151,00 3 00 1 3 255 151,00 l 398 801,00 3 00 1 l 395 801,00 5 425,00 3 001 8 425,00 PLAN PO ZMANE 5 035 576,00 3 00 3 001 5 035 576,00
WYDATK NA 2010 ROK (ZMANY) Powiatowy nspektorat Nadoru Budowlaneg w Pruscu Gdańskim Załącnik nr 6 do uchwały Strona 1 DZ. ROZDZ NAZWA PLAN PRZED ZMNEJSZENA ZWĘKSZENA PLAN NA DZEŃ ZMAN~ (- ) (+) 19.11. 2010r. PLAN PRZED ZMAN~ 469 20 710 DZALALNOŚĆ USLUGOWA 469 20 1 00 1 001 469 20 71015 NADZÓR BUDOWLANY 469 20 1 00 1 001 469 20 Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodenia i składki od nich nalicane Wydatki wiąane realiacją ich statutowych adań Świadcenia na rec osób fiycnych 469 20 1 00 1 001 469 20 467 70 1 00 501 467 20 391 802,00 1 00 1 390 802,00 75 898,00 501 76 398,00 l 50 501 2 00 PLAN PO ZMANE 469 20 1 00 1 001 469 20
WYDATK NA 2010 ROK (ZMANY) Załącnik nr 7 do uchwały Powiatowe Centrum Pomocy Rodinie w Pruscu Gdańskim Strona l DZ. ROZDZ NAZWA PLAN PRZED ZMNEJSZENA ZWĘKSZENA PLAN NA DZEŃ ZMAN~ (- ) (+) 19.11.2010r. PLAN PRZED ZMAN~ 2 838 434,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 720 686,00 4 447,001 2 725 133,00 85204 RODZNY ZASTĘPCZE 2 217 977,00 4 447,001 2 222 424,00 Wydatki Bieżące - Świadcenia na rec osób fiycnych 2 217 977,00 4 447,001 2 222 424,00 l 920 487,00 4 447,001 l 924 934,00 PLAN PO ZMANE 2 838 434,00 4 447,001 2 842 881,00
WYDATK NA 2010 ROK (ZMANY) Zespół Skół Rolnicych w Rusocinie Załącnik nr 8 do uchwały Strona 1 DZ. ROZDZ NAZWA PLAN PRZED ZMNEJSZENA ZWĘKSZENA PLAN NA DZEŃ ZMAN~ (- ) (+) 19.11.2010r. PLAN PRZED ZMAN~ 4 686 273,00 801 OŚWATA WYCHOWANE 3 980 36 9 101 3 989 46 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 3 931 843,00 9 10/ 3 940 943,00 Wydatki Bieżące tego: - Świadcenia na rec osób fiycnych 3 885 343,00 9 101 3 894 443,00 214 582,00 9 101 223 682,00 PLAN PO ZMANE 4 686 273,00 9 101 4 695 373,00
Zmiany do planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Pruscu Gd. 07.08 Załącnik nr 9 do uchwały Strona 1 DZ-ROZDZ-PAR. NAZWA ZMNEJSZENA (- ) ZWĘKSZENA (+) 1700 GOSPODARKA MESZKANOWA 2 50 2 50 70005 4210 4260 4270 4300 4390 GOSPODARKA GRUNTAM NERUCHOMOŚCAM Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii akup usług remontowych akup usług poostałych Zakup usług obejmujących wykonanie eksperty, anali i lopinii 2 50 2 50 2 00 00 1 00 50 50 1750 ADMNSTRACJA PUBLCZNA 12 80 12 80 175019 4210 4300 RADY POWATÓW akup materiałów i wyposażenia akup usług poostałych 1 50 1 50 50 l 50 175020 STAROSTWA POWATOWE 11 30 11 30 4210 akup materiałów i wyposażenia 30 4260 akup energii 10 00 4270 Zakup usług remontowych 50 4300 akup usług poostałych l 50 4370 Opłaty tytułu akupu usług telekominikacyjnych 5 00 lświadconych w stacjonarnej publicnej sieci telefonic nej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie eksperty, anali i 50 lopinii 4430 Różne opłaty i składki 30 4740 Zakup materiałów papiernicych do sprętu drukarskiego 50 lurądeń kserograficnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji l 00 1754 BEZPECZEŃSTWO PUBLCZNE OCHRONA PRZECWPOŻAROWA 1 537,00 1 537,00 75414 4210 4300 OBRONA CYWLNA Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług poostałych 1 50 1 50 l 50 1 50 9211 175421 1 4210 4430 ZARZ~DZANE KRYZYSOWE Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki KULTURA OCHRONA DZEDZCTWA NARODOWEGO 37,00 37,00 37,00 37,00 30 30 1 192105 4210 4300 pozostale ZADANA W ZAKRESE KULTURY Zakup materiałów i wyposażenia akup usług poostałych 30 30 30 30 RAZEM 17 137,00 17 137,00