UCHWAŁA NR XXXVII/145/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm./ oraz art. 211, 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm./,rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 161.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 161.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. W uchwale Nr XXXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Załącznik Nr 11 Dotacje celowe w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 4. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy Aleksandra Klubińska Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1
DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/145/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 marca 2017 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 848 783,54 161 350,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13 380,00 161 350,00 Po zmianie 1 010 133,54 174 730,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,00 157 350,00 157 350,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,00 4 000,00 4 000,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 36 288 023,89 161 350,00 36 449 373,89 Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1
WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/145/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 marca 2017 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 860 746,68 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 60 000,00 0,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 31 125,00 31 125,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00-31 125,00 18 875,00 801 Oświata i wychowanie 8 116 094,89 161 350,00 80101 Szkoły podstawowe 3 379 647,00-31 075,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 055 185,00-34 295,00 2 020 890,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 900,00 3 220,00 161 120,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 162 590,00 260 975,00 1 860 746,68 60 000,00 8 277 444,89 3 348 572,00 423 565,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4 120,00 11 120,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 000,00 44 100,00 82 100,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 78 798,00 78 798,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00 4 500,00 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 250,00 10 700,00 19 950,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 18 726,00 18 726,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 789,00 789,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 250,00 2 750,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 2 671,00 2 671,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 112,00 112,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 955,00 5 955,00 Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 15 716,00 15 716,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 2 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 19 100,00 19 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 12 158,00 12 158,00 4227 Zakup środków żywności 0,00 16 000,00 16 000,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 10 100,00 10 100,00 4267 Zakup energii 0,00 4 000,00 4 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 2 000,00 2 000,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 2 300,00 2 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 2 880,00 5 880,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 000,00 4 000,00 80104 Przedszkola 948 490,00-68 550,00 80150 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 320,00-4 120,00 28 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 528 200,00-44 100,00 484 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 500,00-6 500,00 40 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 520,00-10 700,00 72 820,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 250,00-1 250,00 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 1 000,00 17 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 880,00-2 880,00 38 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 392 447,00 0,00 392 447,00 oraz szkołach artystycznych 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 1,00 1,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 000,00-121,00 177 879,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 500,00 120,00 21 620,00 852 Pomoc społeczna 1 147 748,70 0,00 879 940,00 1 147 748,70 85202 Domy pomocy społecznej 23 750,00 17 000,00 40 750,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 23 750,00 17 000,00 40 750,00 samorządu terytorialnego 85219 Ośrodki pomocy społecznej 302 103,00-17 000,00 285 103,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194 353,00-17 000,00 177 353,00 Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 2
855 Rodzina 7 758 577,00 2 000,00 7 760 577,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 471 496,00 2 000,00 4 473 496,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 2 000,00 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 590 517,09-2 000,00 588 517,09 90095 Pozostała działalność 110 270,09-2 000,00 108 270,09 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00-2 000,00 21 000,00 Razem: 41 270 747,30 161 350,00 41 432 097,30 Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/145/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. w złotych Nazwa zadania Dział Rozdział wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki na obsługę długu (odsetki) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dochody ogółem Wydatki ogółem 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wyda tki z tytułu poręcz eń i gwara ncji Wydatki majątkowe z tego: zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km 28+ 460) do skrzyżowania Sandomierską Koprzywnicy 600 60013 44280,00 44280,00 44280,00 Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1
Remont drogi powiatowej Nr 0805 Koprzywnica - Łążek w msc. Krzcin od km 6+845, EtapI 600 60014 31125,00 31125 31125 Odbudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Koprzywnica Ogółem 600 60014 18875,00 18875,00 18875,00 94280,00 31125 31125 63155,00 63155,00 Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/145/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Dotacje celowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 801 80101 Gmina Tarnobrzeg Udział w kosztach funkcjonowania punktu katechetycznego kościoła Zielonoświątkowego 1848 2. 600 60014 Powiat Sandomierski Remont drogi powiatowej Nr 0805 Koprzywnica - Łążek w msc. Krzcin od km 6+ 845, Etap I 31125 3. 600 60014 Powiat Sandomierski II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie rozwoju wsi "Sami 1. 801 80101 swoi" - Gnieszowice 2. 851 85154 Wyłoniona w drodze konkursu 3. 852 85203 Fundacja La Zebra Odbudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Koprzywnica 18875 Zakup wyposażenia do świetlicy 1 500 Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie 42 000 383 235 4. 926 92605 KS Koprzywianka Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. "Zdrowo i sportowo" 47 000 5. 926 92605 LKS "Zryw" Zbigniewice "Łączy nas piłka" 43 000 6. 926 92605 UKS "Arka" w Koprzywnicy "Sport z Arką" 10 000 7. 926 92605 UKS "Junior" W Niedźwicach 8. 926 92605 UKS "Sokół" w Koprzywnicy 9. 921 92120 Parafia pw. MBR w Koprzywnicy 10. 921 92120 Parafia św. Floriana w Koprzywnicy Ogółem Popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Koprzywnica Cykl rozgrywek o Super Puchar Prezesa UKS "Sokół" Roboty budowlane w otoczeniu zabytku polegające na zabezpieczeniu budynku - odwodnienie Konserwacja ołtarza "Opłakiwanie przez Cystersów" 10 000 10 000 40 000 20 000 658 583 Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/145/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki majątkowe źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2017 1. 2. Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020 2016-2017 UMiG 754 75478 Wartość zadania: 811246,50 806265,00 Oś priorytetowa:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe - środki z budżetu j.s.t. 207885,38 202903,88 Działanie:Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków Projekt: Zakup samochodu gasniczego dla OSP Ciszyca w Gminie Koprzywnica - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020 - środki z budżetu krajowego zagranicznych 603361,12 603361,12 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2016-2019 UMiG 0 10 0 1010 Wartość zadania: 34398303,00 13076550,00 Oś priorytetowa:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe - środki z budżetu j.s.t. 12314037,00 4598901,00 Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1
Działanie; Gospodarka wodnościekowa - środki z budżetu krajowego Projekt:Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica zagranicznych 22084266,00 8477649,00 3. 4. Program:program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2017 UMiG 0 10 0 1010 Wartość zadania: 2449347,00 2449347,00 Podziałanie:Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. - środki z budżetu j.s.t. 1182206,00 1182206,00 Typ operacji: Gospodarka wodnościekowa Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Beszyce, Postronna, kamieniec, Gnieszowice Kolonia, Zbigniewice Kolonia-Kępie w gminie Koprzywnica oraz zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społ zagranicznych 1267141,00 1267141,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2016-2018 GZEAS 801 80195 Wartość zadania: 20800,00 20800,00 Oś priorytetowa:rpsw.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - środki z budżetu j.s.t. Działanie: RPSW.08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. - środki z budżetu krajowego 1154,47 1154,47 Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 2
5. Poddziałanie:RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych Projekt:Kompetencje kluczowe - Budujemy od najmłodszych lat Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społ 2017-2018 zagranicznych 19645,53 19645,53 SP Niedżwice 801 80103 Wartość zadania: 4000,00 4000,00 1. Działanie: RPSW.08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. Poddziałanie:RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej Projekt:"Słoneczne przedszkolaki" Wydatki bieżące Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społ - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych 4000,00 4000,00 2016-2018 GZEAS 801 80195 Wartość zadania: 517272,00 504743,89 Oś priorytetowa:rpsw.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - środki z budżetu j.s.t. 64633,35 64633,35 Działanie: RPSW.08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. - środki z budżetu krajowego 73283,26 73283,26 Poddziałanie:RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych Projekt:Kompetencje kluczowe - Budujemy od najmłodszych lat zagranicznych 379355,39 366827,28 Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 3
2. Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społ 2017-2018 SP Niedźwice 801 80103 Wartość zadania: 218187,50 188425,00 Działanie: RPSW.08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. - środki z budżetu j.s.t. 33328,12 31075,00 Poddziałanie:RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej - środki z budżetu krajowego Projekt:"Słoneczne przedszkolaki" zagranicznych 184859,38 157350,00 Wydatki majątkowe: 37679696,50 16356962,00 - środki z budżetu j.s.t. 13704128,38 5984010,88 - środki z budżetu krajowego 1154,47 1154,47 zagranicznych 23978413,65 10371796,65 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki bieżące: 735459,50 693168,89 - środki z budżetu j.s.t. 97961,47 95708,35 - środki z budżetu krajowego 73283,26 73283,26 zagranicznych 564214,77 524177,28 Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/145/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WYDATKI MAJĄTKOWE 1. 0 10 0 1010 2. 600 60013 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica 34398303,00 13076550,00 98901,00 4500000,00 8477649,00 UMiG Razem dz. 010 34398303,00 13076550,00 98901,00 4500000,00 8477649,00 Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km 28+460) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w Koprzywnicy 44280,00 44280,00 44280,00 Razem dz. 600 44280,00 44280,00 44280,00 UMiG Urząd Marszałkowski Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1
3. 754 75478 Zakup samochodu gasniczego dla OSP Ciszyca w Gminie Koprzywnica - 811246,50 806265,00 202903,88 603361,12 UMiG Przeciwdziałanie skutkom klęśk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Razem dz. 754 811246,50 806265,00 202903,88 603361,12 4. 801 80103 "Słoneczne Przedszkolaki" 4000,00 4000,00 4000,00 "Kompetencje kluczowe - 5. 801 80195 budujemy od najmłodszych lat" 20800,00 20800,00 A.1154,47 19645,53 GZEAS Razem dz. 801 24800,00 24800,00 1154,47 23645,53 WYDATKI BIEŻĄCE "Razem w sieci"- 1. 853 85395 utrzymanie trwałości projektu 139872,00 27750,00 27750,00 UMiG Razem dz. 853 139872,00 27750,00 27750,00 0 2. 801 80103 "Słoneczne Przedszkolaki" 218187,50 188425,00 31075,00 157350,00 SP Niedźwice 3. 801 80195 "Kompetencje kluczowe - budujemy od najmłodszych 517272,00 504743,89 64633,35 A.73283,26 366827,28 GZEAS lat" Razem dz. 801 735459,50 693168,89 95708,35 73283,26 524177,28 4. 630 63095 Ogółem : "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"- trwałość projektu na lata 2016-2020 61273,39 13000,00 13000,00 UMiG Razem dz. 630 61273,39 13000,00 13000,00 36215234,39 14685813,89 482543,23 4500000 74437,73 9628832,93 x w tym: wydatki bieżące 936604,89 733918,89 136458,35 73283,26 524177,28 wydatki majątkowe 35278629,50 13951895,00 346084,88 4500000 1154,47 9104655,65 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: 387396D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 2