WEB ORDER AND INVOICE TRAINING MATERIAL

Podobne dokumenty
esupplier A User Guide for 3M s Vendors

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu

Instrukcja obsługi aplikacji Bidding Engine eprzetargi

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

Przesyłanie planowanych odbiorów dostawcy do monitora prognozy zlecenia PL

Instrukcja Obsługi Portalu Dostawców

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

CELAB. System Informatyczny. Pracownie krok po kroku LTC 1

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności

OPPassessment Przewodnik Praktyka

Użyj tego działania portalu dostawcy do utworzenia i opublikowania awiza dostawy (ASN).

24/7 Zamawiaj przez Internet

Jak zarejestrować zawodnika w klubie nieligowym

CEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1

Jak zarejestrować zawodnika w klubie nieligowym

Obsługa. Portalu Dostawcy

Koniński Dom Kultury (KDK) Instrukcja dla użytkowników IRKA

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku

1 Podstawowe informacje o programie

Wykonaj tę czynność, jeśli masz co najmniej trzy awiza dostawy do przetworzenia.

Witamy w TAPPISAFE SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE STRONA 2 TWORZENIE KONTA STRONA 2 UDZIAŁ W SZKOLENIU ONLINE STRONA 3

Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL

RMA Zwroty/Reklamacje

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część V Badania buhaja INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: Badania buhaja

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTÓW

INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD

Import pliku MPW do systemu plusbank24

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych

Tak działa portal KiTa Dortmund W 3 krokach do miejsca opieki nad dziećmi

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

APLIKACJA E-IMPULS DO OBSŁUGI PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. Maj 2017

Archiwum Prac Dyplomowych.

Proces wydawania identyfikatorów na portalu KomornikID

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

Archiwum Prac Dyplomowych

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ.

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Laboratorium - Narzędzie linii uruchamiania w systemie Windows Vista

SKŁADANIE WNIOSKÓW NA SZKOLENIA W SYSTEMIE SMK INSTRUKCJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚIPIP

Jak utworzyć fakturę lub notę uznaniową. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Archiwum Prac Dyplomowych

Logowanie do portalu:

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja obsługi portalu Demos24Plus wersja 2012

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Zarządzanie LOT-ami składników podczas potwierdzania zamówienia PL

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTÓW

Archiwum Prac Dyplomowych

4. PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELA

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Certyfikat kwalifikowany

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Spedycyjna 22, Warszawa telefon: faks: /14

CitiManager: Krótki przewodnik migracji dla posiadaczy kart

Archiwum Prac Dyplomowych.

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część I Konto użytkownika

Korporacja Kurierska

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatnop. atność. w Generatorze wniosków płatniczych

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

MODUŁ PRAKTYK W ISAPS 3.0 INFORMACJA DLA STUDENTA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

CEMEX Go. Katalog zamówień i produktów. Wersja 2.1

Użyj tego działania portalu dostawcy w celu wyświetlenia wszystkich szczegółowych informacji w nowym zamówieniu.

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

1. Logowanie do systemu

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows 7

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Podręcznik rejestracji wykonawcy OnePlace

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

Przewodnik Szybki start

Moduł Delegacje Instrukcja

RMA Zwroty/Reklamacje

P.O. N 01 Rev /09/2011 Pag. 1 a 11

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Transkrypt:

WEB ORDER AND INVOICE TRAINING MATERIAL JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO APLIKACJI WOI...2 ZAMÓWIENIA WYSZUKIWANIE I SORTOWANIE...6 Wyszukaj na liście wybór kryteriów wyszukiwania...8 Szukaj wprowadzanie konkretnych parametrów wyszukiwania...9 Nagłówki kolumn podstawowe informacje o zamówieniach...10 Sortowanie zamówień w kolejności rosnącej lub malejącej z użyciem różnych kryteriów...11 Przeglądanie wszystkich stron zamówień...12 FUNKCJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ...13 Jak wydrukować zamówienie...14 Jak rozpocząć tworzenie faktury na podstawie zaakceptowanego zamówienia...15 Jak sprawdzić status zamówienia...16 Jak wydrukować zamówienie...17 Jak otworzyć zamówienie...18 Szczegółowe informacje o zamówieniu...20 Jak otworzyć zamówienie...23 Przewiń stronę do samej góry...27 ZMIANY ZAMÓWIEŃ...28 Jak zaakceptować zmienione zamówienie...30 Utwórz potwierdzenie zamówienia na podstawie zamówienia...36 FAKTURY I KREDYTY...43 PROFIL DOSTAWCY...51

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO APLIKACJI WOI https://www-01.ibm.com/procurement/esi/

ZAMÓWIENIA WYSZUKIWANIE I SORTOWANIE

Wyszukaj na liście wybór kryteriów wyszukiwania

Szukaj wprowadzanie konkretnych parametrów wyszukiwania

Nagłówki kolumn podstawowe informacje o zamówieniach

Sortowanie zamówień w kolejności rosnącej lub malejącej z użyciem różnych kryteriów

Przeglądanie wszystkich stron zamówień

FUNKCJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ Strona dokonująca zakupu (IBM) będzie przesyłać dostawcy zamówienia z wykorzystaniem aplikacji WOI. Dostawca może za pomocą aplikacji WOI zaakceptować lub odrzucić te zamówienia oraz wystawić za nie fakturę. Dostępność przycisków i funkcji zależy od poziomu dostępu danego użytkownika. Więcej informacji dotyczących ról związanych z dostępem można znaleźć w module pomocy do aplikacji Portalu dostaw.

Jak wydrukować zamówienie

Jak rozpocząć tworzenie faktury na podstawie zaakceptowanego zamówienia

Jak sprawdzić status zamówienia

Jak wydrukować zamówienie

Jak otworzyć zamówienie

Szczegółowe informacje o zamówieniu

Jak otworzyć zamówienie

Przewiń stronę do samej góry

ZMIANY ZAMÓWIEŃ Jeśli strona dokonująca zakupu zmienia zamówienie, użytkownik otrzyma zmienione zamówienie za pośrednictwem aplikacji WOI. Jeśli zamówienie zostanie zmienione, użytkownik musi zaakceptować takie zamówienie przez wystawieniem do niego faktury. Uwaga: wszystkie pozycje zamówienia muszą zostać zaakceptowane nawet wtedy, gdy na fakturze ma się znaleźć tylko jedna pozycja zamówienia. Nowe zamówienia (niezmodyfikowane zamówienia) nie muszą podlegać akceptacji.

Jak zaakceptować zmienione zamówienie

Zmiana zamówienia została zaakceptowana. Przewiń stronę w dół.

Utwórz potwierdzenie zamówienia na podstawie zamówienia Proszę przejść do pozycji menu Zamówienia (Purchase orders) i otworzyć zamówienie, które chcą Państwo zaakceptować. Na kolejnej stronie zatytułowanej Zamówienia, szczegóły (Purchase orders, details) należy przewinąć ekran w dół, aż pojawi się przycisk Utwórz potwierdzenie zamówienia na podstawie zamówienia (Create purchase order acknowledgement from purchase order).

Proszę kliknąć przycisk Utwórz potwierdzenie zamówienia na podstawie zamówienia (Create purchase order acknowledgement from purchase order).

Na następnej stronie należy kliknąć Zaakceptuj wszystko (Accept all), jeśli wszystkie pozycje są poprawne, a następnie kliknąć Kontynuuj (Continue). Na kolejnej stronie można wprowadzić dowolne informacje w polu Tekst potwierdzenia (Acknowledgement text).

Jeśli wszystkie szczegóły są poprawne, należy kliknąć Wyślij (Submit).

Następnie można dokonać końcowego przeglądu potwierdzenia zamówienia. Jeśli jego szczegóły są poprawne, należy kliknąć Zgadzam się (I agree). Nastąpi powrót do strony początkowej ( Zamówienia, szczegóły ).

FAKTURY I KREDYTY Tworzenie nowej faktury lub kredytu musi zawsze zaczynać się od zamówienia.

Faktura została przesłana do IBM, a aplikacja WOI powróciła na główny ekran. Zapisane i/lub wysłane faktury można znaleźć, klikając Faktury i Kredyty.

PROFIL DOSTAWCY Kliknij przycisk Zapisz zmiany w profilu, aby zapisać profil.