UCHWAŁA NR LXI/146/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 28 grudnia 2009 roku
|
|
- Stanisław Grzybowski
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 UCHWAŁA NR LXI/146/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok. Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, z 2007 roku Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 roku Nr 92 poz. 753) oraz art. 165, art. 179, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz i Nr 227 poz oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 227 poz. 1505, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 62 poz.504), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 1. W treści uchwały Nr XLVI/159/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok dokonuje się następujących zmian: 1) W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu miasta na 2009 rok dokonuje się następujących zmian: Dzi Roz Parag Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Dochody Dochody ał dz. raf bieżące majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Wpływy z usług
2 0920 Pozostałe odsetki Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 750 Administracja publiczna Wpływy z różnych opłat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 758 Różne rozliczenia Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje rozwojowe , , Pomoc społeczna Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 926 Kultura fizyczna i sport Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
3 gminnych) Ogółem , , ) W załączniku Nr 1a Plan dochodów budżetu powiatu na 2009 rok dokonuje się następujących zmian: Dział Rozdz Paragra Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Dochody Dochody. f bieżące majątkowe Transport i łączność Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa Pozostałe odsetki Administracja publiczna Wpływy z opłaty komunikacyjnej Różne rozliczenia Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych środków obrotowych 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4 0970 Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka , ,44 wychowawcza 0920 Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie , ,44 własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ogółem , ,56 3) W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu miasta na 2009 rok dokonuje się następujących zmian: Dział Rozdz. Paragraf Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze 448 Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe, w tym: Wydatki inwestycyjne Turystyka Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące Wydatki majątkowe, w tym: Wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Administracja publiczna Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) Wydatki majątkowe, w tym: Zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność Wydatki bieżące 4 046
5 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje 349 Wydatki majątkowe, w tym: Wydatki inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: Dotacje Przedszkola Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe, w tym: Zakupy inwestycyjne Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje 2 Wydatki majątkowe, w tym: Wydatki inwestycyjne Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,63 Wydatki bieżące, w tym: ,63 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Stołówki szkolne Wydatki majątkowe, w tym: Zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące
6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki majątkowe, w tym: Wydatki inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki majątkowe, w tym: Wydatki inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, w tym: Dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki majątkowe, w tym: Wydatki inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe, w tym: Wydatki inwestycyjne Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Ogółem , ) W załączniku Nr 2a Plan wydatków budżetu powiatu na 2009 rok dokonuje się następujących zmian: Dział Rozdz. Paragraf Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Transport i łączność
7 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe, w tym: Wydatki inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje Licea profilowane Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe, w tym: Wydatki inwestycyjne Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Stołówki szkolne Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 58 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, w tym:
8 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Edukacyjna opieka wychowawcza , Ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki bieżące Wydatki majątkowe, w tym: ,72 Wydatki inwestycyjne , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze 1 Wydatki bieżące, w tym: 1 Dotacje Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 Ogółem , ) W załączniku Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach dokonuje się następujących zmian: - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Obwodnica wschodnia zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane nakłady inwestycyjne w 2010 roku w wysokości zł, w 2011 roku w wysokości zł, - w dziale 600, rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie podbudowy pod nakładki bitumiczne w ulicach Artyleryjska, Powstańców Warszawy, Szwoleżerów, Ułańska z terminem realizacji zadania lata na , wartość całkowita zadania w wysokości zł. Planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł, w 2010 roku w wysokości zł, - w dziale 600, rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie sięgacza w ul. Skłodowskiej oraz ul. Sułkowskiego i Kombatantów z terminem realizacji zadania na lata Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości zł, - w dziale 600, rozdziale zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Kpt. Hali na Wykonanie rozbudowy ul. Kapitana Hali. Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku wynoszą zł, źródła finansowania: środki własne, w 2011 w wysokości zł, - w dziale 600, rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie podbudowy w ul. Miłej z terminem realizacji zadania na Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości zł,
9 - w dziale 600, rozdziale zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Sucharskiego na Wykonanie rozbudowy ul. Sucharskiego. Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości zł, - w dziale 600, rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Prusa wraz z budową parkingu przed budynkiem nr 8 z terminem realizacji zadania w latach Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości zł, - w dziale 600, rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn Wykonanie podbudowy i nakładki bitumicznej w ul. Kosynierów z terminem realizacji zadania w latach Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości zł, w 2011 roku w wysokości zł, - w dziale 600, rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn Wykonanie podbudowy i nakładki bitumicznej w ul. Jagodowej z terminem realizacji zadania w latach Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości zł, - w dziale 600, rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Nawierzchnia z kostki betonowej przy ul. Domarasiewicza pomiędzy blokami 1a i 6 oraz wzdłuż bloku 2 z terminem realizacji zadania w latach Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości zł, - w dziale 600, rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Cichej (od ul. Szenwalda do budynku SSM) oraz ul. Szenwalda z terminem realizacji zadania w latach Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości zł, - w dziale 600, rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Chodnik w ul. Żeromskiego i zatoka postojowa przy Przedszkolu nr 3 z terminem realizacji zadania w latach Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości zł, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach zmienia się termin realizacji zadania na lata Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości zł, w 2011 roku w wysokości zł, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. I etap obwodnicy zachodniej zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródło finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości zł, w 2011 roku w wysokości zł - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Łódzkiej zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródło finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości zł,
10 - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Chodnik w ul. Wyszyńskiego i ul. Łowickiej (od ul. Hibnera do granic miasta) zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 821 zł, źródło finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania wynosi zł, planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł, źródło finansowania: środki własne, w 2010 roku w wysokości zł, - w dziale 700, rozdział w zadaniu inwestycyjnym pn. Budynek komunalny zmienia się źródła finansowania: środki własne wynoszą ,31 zł, kredyty i pożyczki ,69 zł, - w dziale 801, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Integracyjnych zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne. Planowane wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości zł, w 2011 roku w wysokości zł, -w dziale 921, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa siedziby Urzędu Miasta zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne, zwiększając jednocześnie planowane wydatki inwestycyjne w 2011roku o kwotę zł, -w dziale 921, rozdziale zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. Remont kapitalny Bramy Parkowej na nową nazwę zadania pn. Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską Trakt Dworcowy etap II ul. Sienkiewicza Remont Kapitalny Bramy Parkowej oraz zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne. Jednocześnie zmienia się planowane wydatki w 2010 roku na kwotę zł, w 2011 roku na kwotę zł, Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 6) W załączniku Nr 4 Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku dokonuje się następujących zmian: - w dziale 700, rozdział w zadaniu inwestycyjnym pn. Budynek komunalny zmienia się źródła finansowania: środki własne wynoszą ,31 zł, kredyty i pożyczki ,69 zł, - w dziale 801, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sal gimnastycznych przy obiektach szkolnych w Skierniewicach, zakres rzeczowy zadania pn. Sala gimnastyczna przy SP Nr 7 zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne, - w dziale 801, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynków szkolnych w Skierniewicach zakres rzeczowy Termomodernizacja budynku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konopnickiej zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł. Po dokonanych zmianach źródła finansowania: środki własne wynoszą zł, kredyty i pożyczki wynoszą zł, - w dziale 801, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Integracyjnych zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne, - w dziale 801, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynków szkolnych w Skierniewicach zakres rzeczowy Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szarych Szeregów zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne,
11 - w dziale 900, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego miasta zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne, - w dziale 900, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Pozostałe zadania zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne o kwotę zł, -w dziale 921, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa siedziby Urzędu Miasta zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne, zwiększając jednocześnie planowane wydatki inwestycyjne w 2011roku o kwotę zł, -w dziale 921, rozdziale zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. Remont kapitalny Bramy Parkowej na nową nazwę zadania pn. Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską Trakt Dworcowy etap II ul. Sienkiewicza Remont Kapitalny Bramy Parkowej oraz zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne, - w dziale 926, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Moje boisko Orlik 2012 z zakresem rzeczowym Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie boiska przy SP Nr 2 zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne. Po dokonanych zmianach źródła finansowania: środki własne wynoszą zł, dotacje i inne źródła finansowania wynoszą zł, - w dziale 926, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Moje boisko Orlik 2012 z zakresem rzeczowym Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie boiska przy SP Nr 4 zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne. Po dokonanych zmianach źródła finansowania: środki własne wynoszą zł, dotacje i inne źródła finansowania wynoszą zł, - w dziale 801, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Projekty i koncepcje zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne o kwotę zł, - w dziale 854, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont i modernizacja Sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 100 zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę ,72 zł. Po dokonanych zmianach źródła finansowania: środki własne wynoszą ,72 zł, dotacje i inne źródła finansowania wynoszą ,71 zł, Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 7) W załączniku Nr 4a Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki drogowej w 2009 r. dokonuje się następujących zmian: - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Obwodnica wschodnia zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania w wysokości zł, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie podbudowy pod nakładki bitumiczne w ulicach Artyleryjska, Powstańców Warszawy, Szwoleżerów, Ułańska zmienia się termin realizacji zadania lata na , zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę zł oraz zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie nakładki bitumicznej w ulicy Skrzypka zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 10 zł, źródła finansowania: środki własne.
12 - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie sięgacza w ul. Skłodowskiej oraz ul. Sułkowskiego i Kombatantów zmienia się termin realizacji zadania na lata , a także zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródło finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie parkingu przy ul. Działkowej zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 359 zł, źródło finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Kpt. Hali na Wykonanie rozbudowy ul. Kapitana Hali oraz zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Narbutta Łuczyńskiego zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródło finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie podbudowy i nakładki bitumicznej w ul. Bratkowej zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródło finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie podbudowy w ul. Miłej zmienia się okres realizacji zadania na Wartość całkowita zadania wynosi zł, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł źródło finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa w ul. Tetmajera zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Sucharskiego na Wykonanie rozbudowy ul. Sucharskiego oraz zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Prusa 6 i 8 na Przebudowa ul. Prusa wraz z budową parkingu przed budynkiem nr 8 oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata Wartość całkowita zadania wynosi zł, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródło finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. Podbudowa w ul. Kosynierów na Wykonanie podbudowy i nakładki bitumicznej w ul. Kosynierów oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata Wartość całkowita zadania wynosi zł, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 82 zł, źródło finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. Podbudowa i nawierzchnia w ul. Jagodowej na Wykonanie podbudowy i nakładki bitumicznej w ul. Jagodowej oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata Wartość całkowita zadania wynosi zł, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 326 zł, źródło finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Nawierzchnia z kostki betonowej przy ul. Domarasiewicza pomiędzy blokami 1a i 6 oraz wzdłuż bloku 2 zmienia się termin realizacji zadania na lata oraz zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 422 zł, źródła finansowania: środki własne,
13 - w dziale 600, rozdziale zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Cichej (od ul. Szenwalda do budynku SSM) na Przebudowa ul. Cichej (od ul. Szenwalda do budynku SSM) oraz ul. Szenwalda oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata Wartość całkowita zadania wynosi zł, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródło finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Chodnik w ul. Żeromskiego i zatoka postojowa przy Przedszkolu nr 3 zmienia się termin realizacji zadania na lata Wartość całkowita zadania wynosi zł, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł źródło finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Projekty i koncepcje zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródło finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach zmienia się termin realizacji zadania na lata oraz zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 240 zł, źródło finansowania: środki własne, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. I etap obwodnicy zachodniej zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródło finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania wynosi zł. Po dokonanych zmianach źródła finansowania: środki własne wynoszą zł, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Łódzkiej zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródło finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania wynosi zł, - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Chodnik w ul. Wyszyńskiego i ul. Łowickiej (od ul. Hibnera do granic miasta) zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 821 zł, źródło finansowania: środki własne. Wartość całkowita zadania wynosi zł. - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont/modernizacja drogi krajowej nr 70 wraz z budową ekranów akustycznych zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, Po dokonanych zmianach źródła finansowania: środki własne wynoszą ,53 zł, kredyty i pożyczki ,47 zł, dotacje i inne źródła finansowania zł. - w dziale 600, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Projekty i koncepcje zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę zł, źródło finansowania: środki własne, Załącznik Nr 4a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 8) W załączniku Nr 4b Zadania inwestycyjne w 2009 r. dokonuje się następujących zmian: - w dziale 700, rozdziale skreśla się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ogrodzeń, łączne koszty finansowe zł, źródła finansowania: środki własne jst, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Urząd Miasta, - w dziale 700, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości zmniejsza się łączne koszty finansowe oraz planowane zakupy inwestycyjne o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Urząd Miasta, - w dziale 750, rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup ekspresu wysokociśnieniowego na wyposażenie sekretariatu Urzędu Miasta, łączne koszty finansowe zł, źródła finansowania: środki własne, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Urząd Miasta,
14 - w dziale 750, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zmniejsza się łączne koszty finansowe oraz planowane zakupy inwestycyjne o kwotę zł, źródła finansowania: środki własne, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Urząd Miasta, - w dziale 801, rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup karuzeli na plac zabaw łączne koszty finansowe zł, źródła finansowania: środki własne jst, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr 1, - w dziale 801, rozdziale w zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup zestawów kuchennych ze stali nierdzewnej zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki majątkowe w 2009 roku o kwotę 385 zł, źródła finansowania: środki własne jst, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr 10, - w dziale 801, rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup kotła warzelnego gazowego łączne koszty finansowe zł, źródła finansowania: środki własne jst, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących, Załącznik Nr 4b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 9) W załączniku Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w paragrafie 952 o kwotę ,32 zł. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 10) W załączniku Nr 11 Dotacje podmiotowe w 2009 r. dokonuje się następujących zmian: w części gminnej: -w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego o kwotę 349 zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Oddziału Przedszkolnego w SP im. ks. St. Konarskiego o kwotę zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Przedszkola Społecznego MILENIUM o kwotę zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Przedszkola Małych Odkrywców o kwotę zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Bartek o kwotę zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Akademii Małego Przedszkolaka Plastuś o kwotę zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla przedszkola Moja Ekolandia Ewelina Wisławska o kwotę zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Przedszkola Pod Dębami o kwotę zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Gimnazjum Społecznego MILENIUM o kwotę 1 zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego o kwotę 1 zł, - w dziale 921, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę zł, - w części powiatowej:
15 - w dziale 801, rozdziale zmniejsza się dotację podmiotową dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego MILENIUM o kwotę 714 zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego o kwotę 1 zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (A. Kwaśniewski) o kwotę 483 zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (A. Kwaśniewski) o kwotę zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego (E. Ćwiklewski, R. Kędzierski) o kwotę zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (E. Ćwiklewski, R. Kędzierski) o kwotę zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ŻAK o kwotę 624 zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ŻAK o kwotę 418 zł, - w dziale 801, rozdziale zmniejsza się dotację podmiotową dla Prywatnego Studium Policealnego (E. Ćwiklewski, R. Kędzierski) o kwotę 1 zł, - w dziale 801, rozdziale zmniejsza się dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły Kosmetyki ŻAK o kwotę 107 zł, - w dziale 801, rozdziale zmniejsza się dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły CNiB ŻAK o kwotę 215 zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Warszawskiego Centrum Edukacyjnego Metal Service w Skierniewicach o kwotę 108 zł, - w dziale 801, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Instytutu Kosmetyki Profesjonalnej, Prywatna Szkoła Policealna Lucyny Wiewiórskiej o kwotę zł, - w dziale 854, rozdziale zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego o kwotę 1 zł. Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 11) W załączniku 13 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 12) 3. Po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie: 3.1. Przychody budżetu w wysokości ,16 zł, rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem 5 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu miasta w wysokości ,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków w kwocie: zł, 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: ,16 zł Przypadające w roku 2009 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi: 1) wolnych środków w kwocie: zł.
16 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001
I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1
Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok
Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990
UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.
UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 4482 UCHWAŁA NR LXII/592/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.
Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:
Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO
WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU
Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00
Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:
Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r.
Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2004 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok
Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.
DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok
Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze
ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z
Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo
Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów
Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary
DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie
Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00
Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi
DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00
ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZARZĄDZENIE NR OR.0151-551/2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów
UCHWAŁA NR XVIII/174/16
UCHWAŁA NR XVIII/174/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr 374/XXVII/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013
ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca
Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.
Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015
UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Uchwała Nr XXVI/163/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 grudnia 2004 r.
Uchwała Nr XXVI/163/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2004 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia
ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z
UCHWAŁA NR XIX/157/11 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 22 grudnia 2011 roku
UCHWAŁA NR XIX/157/11 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budŝecie Miasta Skierniewice na 2011 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,
Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach
Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R.
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie Realizacja 010 Rolnictwo i łowiectwo 357 201,97 357 201,97 100,0 w tym dochody bieżące : 357 201,97 357 201,97 Dotacje
UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r.
UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr LII/359/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno
UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE
UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku
Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Dochody budżetu Gminy Świebodzin na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01041 Program
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.
UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w
DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Tabela 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Nazwa działu i rozdziału w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 20 375 921,89 11 661 930,11 57,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po
Uchwała Nr XLVI/624/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała Nr XLVI/624/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia
010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie
BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272
Dochody budżetu na 2013 rok w tym:
Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.
1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18
Szczecin, dnia 17 lipca 2018 r. Poz SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ. z dnia 11 lipca 2018 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 17 lipca 2018 r. Poz. 3409 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ z dnia 11 lipca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2017
UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.
UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy