SŁUPSK BUDŻET 2017 SPRAWDŹ, ILE KOSZTUJE NASZE MIASTO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁUPSK BUDŻET 2017 SPRAWDŹ, ILE KOSZTUJE NASZE MIASTO"

Transkrypt

1 SPRAWDŹ, ILE KOSZTUJE NASZE MIASTO

2 Droga Mieszkanko, Drogi Mieszkańcu, Już po raz drugi w Wasze ręce trafia broszura, która w czytelny sposób obrazuje dochody i wydatki naszego miasta. Możecie dowiedzieć się z niej, ile kosztuje utrzymanie szkół i zieleni miejskiej, ile ochrona środowiska, kultura, pomoc społeczna i komunikacja publiczna, ale też jakie środki przeznaczymy w tym roku na dokończenie parku wodnego, budowę hali sportowo-widowiskowej, remont dróg i chodników czy rewitalizację. To ważne, abyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, jak funkcjonuje miasto i jak wydawane są publiczne, czyli Nasze pieniądze. Cieszę się, że dziś mogę przekazać Wam lepsze wiadomości niż w ubiegłym roku. Przede wszystkim budżet Słupska się zwiększył, a zaciskanie pasa przyniosło wymierne efekty. Spłaciliśmy już ponad 30 mln długu, co znacząco poprawiło sytuację finansową miasta i pozwoliło na przekazanie większych środków na działania instytucji kultury, czy remonty mieszkań. Wszystko po to, aby Słupsk nie stracił rozpędu, jaki mu nadaliśmy. Dziękuję Wam za zrozumienie dla wszystkich zmian, które były konieczne, bo dzięki nim nasze miasto wychodzi na prostą. Wiem, że gdyby nie Wasze wsparcie nie byłoby to możliwe i za to jestem niezwykle wdzięczny. Jestem przekonany, że kolejny rok otworzy przed nami wiele szans na rozwój naszego cudownego Słupska. Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE W NASZYM BUDŻECIE? 24,62% subwencje z budżetu państwa 16,01% podatki i opłaty lokalne zł zł w 2016 r. subwencje z budżetu państwa, w tym dofinansowanie szkół zł zł zł w 2016 r. podatek PIT i CIT 21,38% podatek PIT i CIT łączne dochody miasta zł w 2016 r. 13,17% inne 18,07% dotacje z budżetu państwa 6,75% mienie komunalne zł zł w 2016 r. dotacje z budżetu państwa, w tym pomoc społeczna zł zł w 2016 r. podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłaty skarbowe zł zł w 2016 r. mienie komunalne, w tym opłaty z najmu, dzierżawy, za użytkowanie wieczyste gruntów 3

3 CO NAS NAJWIĘCEJ KOSZTUJE? 32,79% edukacja 20,20% pomoc społeczna 10,29% gospodarka mieszkaniowa 9,20% transport zł łączne wydatki miasta zł w 2016 r. 5,33% administracja 7,43% inne zł administracja publiczna funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, realizacja zadań zleconych ( zł w 2016 r.) zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opieka nad zwierzętami, bieżące utrzymanie stawów, monitoring ujęć wód ( zł w 2016 r.) 4,13% gospodarka komunalna 2,94% kultura zł edukacja i wychowanie bieżące utrzymanie, remonty w szkołach ( zł w 2016 r.) zł gospodarka mieszkaniowa działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, gospodarka gruntami i nieruchomościami ( zł w 2016 r.) 2,71% opieka wychowawcza 2,53% bezpieczeństwo 2,46% sport zł rodzina i pomoc społeczna działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, program 500+ ( zł w 2016 r. bez programu 500+) zł transport i łączność komunikacja miejska, modernizacja i budowa dróg ( zł w 2016 r.) zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego działalność instytucji kultury (teatrów, filharmonii, biblioteki, ośrodków kultury) ( zł w 2016 r.) zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa działalność Straży Pożarnej i Straży Miejskiej ( zł w 2016 r.) zł sport utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, wsparcie dla stowarzyszeń sportowych ( zł w 2016 r.) zł opieka wychowawcza utrzymanie świetlic szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego, pomoc materialna dla uczniów, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli ( zł w 2016 r.) 4 5

4 JEŚLI ZARABIASZ 4000 ZŁ BRUTTO TYLKO 108,75 ZŁ TRAFIA DO BUDŻETU MIASTA NA: 35,66 zł edukacja i wychowanie 5,80 zł administracja publiczna 2,75 zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,67 zł różne rozliczenia m.in. rezerwy miejskie na wypadek klęsk żywiołowych 21,97 zł rodzina i pomoc społeczna 4,49 zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,68 zł sport 1,27 zł działalność usługowa m.in. opłaty pobierane przez zarząd cmentarzy 11,19 zł gospodarka mieszkaniowa 10,00 zł transport i łączność 3,20 zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,95 zł opieka wychowawcza m.in. utrzymanie świetlic szkolnych 2,35 zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej m.in. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, utrzymanie żłobków 1,89 zł obsługa długu publicznego m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,75 zł ochrona zdrowia po 0,05 zł wymiar sprawiedliwości i turystyka 0,01 zł przetwórstwo 0,04 zł leśnictwo 6 7

5 PLANOWANE INWESTYCJE zł ŁĄCZNE PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE I PROJEKTY W TYM ZŁ Z UNII EUROPEJSKIEJ zł budowa nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Sportowej zł budowa chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Bohaterów Westerplatte zł Pomorskie Trasy Rowerowe powstanie ścieżki rowerowej przez al. 3 Maja zł termomodernizacja budynków miejskich (m.in. szkoły, przedszkola, Teatr Rondo) zł budowa ul. Wczasowej zł przebudowa Starego Rynku zł remont i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Zł Słupskie Kliny Zieleni nowe parki przy ul. Zaborowskiej i ul. Aluchny-Emelianow oraz skwery i kilkanaście zieleńców zł Pomorskie Szlaki Kajakowe rzeką Słupią zł budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Braci Staniuków zł oświetlenie przy ul. Chłapowskiego zł remont ul. Szafranka i Aluchny-Emelianow zł remont ul. Zaborowskiej 8 9

6 HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA W LICZBACH PARK WODNY TRZY FALE W LICZBACH zł całkowity koszt budowy hali ( zł w 2017 r.) liczba miejsc siedzących: miejsc stałych 904 miejsc składanych Hala sportowowidowiskowa będzie łączyła wiele ważnych funkcji, które poszerzą m.in. ofertę sportową, kulturalną i wystawową. Ważne rozgrywki sportowe, koncerty, spektakle, wystawy, targi to wszystko będzie można zorganizować w nowej hali. ok zł koszt dokończenia budowy Parku Wodnego ( zł w 2017 r.) Łączny koszt budowy parku wodnego to ok zł 7 ilość basenów, w tym: 3 rekreacyjne, 2 dziecięce, 1 zewnętrzny, 1 sportowy Park wodny będzie integrował trzy pokolenia dysponując wachlarzem usług, które będą trafiać nie tylko do dzieci, osób dorosłych, seniorów i seniorek, ale także osób z niepełnosprawnościami. Różnorodność i wielofunkcyjność mają wyróżniać nasz obiekt kompleksowym przygotowaniem strefy rekreacyjnej, rehabilitacyjnej, fitness, wellbeing i saunarium, a także przyjaznych stref sprzyjających integracji mieszkańców. Hala powstanie obok aquaparku przy ul. Grunwaldzkiej. 100 liczba miejsc parkingowych I kwartał 2020 r. planowane zakończenie budowy hali IV kwartał 2018 r. planowane zakończenie budowy parku wodnego ok m 2 powierzchnia użytkowa parku wodnego 10 11

7 I BUDŻET PARTYCYPACYJNY ZGŁASZAJ, WYBIERAJ, KORZYSTAJ! To mieszkańcy i mieszkanki dysponując częścią miejskiego budżetu zgłaszają projekty, a następnie decydują w głosowaniu, na jakie zadania zostaną przeznaczone pieniądze zł budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr zł remont boiska przy Szkole Podstawowej nr zł remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr zł budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej zł budowa parku rekreacyjnosportowego im. Witkacego między ul. 11 Listopada i Frąckowskiego w Słupsku; między innymi budowa boiska do gry w piłkę nożną zł budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Szafranka zł pumptrack Słupsk miastem dla rowerów 12 13

8 BUDŻET PARTYCYPACYJNY W LICZBACH GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł ŁĄCZNE WYDATKI NA BUDŻET PARTYCYPACYJNY W TYM: zł inwestycje zł zadania społeczne ,81 zł łączna wartość wszystkich złożonych wniosków oddane głosy na formularzach papierowych w formie elektronicznej (9 164 głosy w 2016 r.) 85 zgłoszonych zadań 69 zadań poddanych pod głosowanie 16 zadań wybranych do realizacji zł ŁĄCZNE WYDATKI NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ ( zł w 2016 roku) zł remont mieszkań komunalnych lokali komunalnych w mieście 541 lokali socjalnych w mieście 45 pustostanów do remontu 36,08 zł czynsz w lokalu socjalnym (38,8 m 2 ) 44,23 zł czynsz w lokalu socjalnym (38,8 m 2 ) od kwietnia 2017 roku zł przykładowy koszt wykupu od miasta mieszkania komunalnego z 90% bonifikatą przy założeniu, że średnia cena 1m² lokalu w centrum miasta wynosi zł (zatem lokal o powierzchni 50m² zostałby wyceniony na zł) 151 lokali socjalnych wyremontowanych w 2015 i 2016 r

9 EDUKACJA zł ŁĄCZNE WYDATKI NA EDUKACJĘ ( zł w 2016 roku) dzieci i młodzieży w publicznych przedszkolach i szkołach w tym: w przedszkolach 120 w zerówkach w szkołach podstawowych w gimnazjach w liceach ogólnokształcących w szkołach zawodowych 246 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dzieci i młodzieży w niepublicznych przedszkolach i szkołach dzieci i młodzieży z sąsiednich gmin w publicznych szkołach w Słupsku nauczycieli zł dopłata miasta do edukacji, w tym: zł przedszkola, które są zadaniem własnym miasta zł termomodernizacja: Przedszkola nr 7 Przedszkola nr 10 Przedszkola nr 12 Szkoły Podstawowej nr 10 V Liceum Ogólnokształcącego I Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego zł szacunkowe koszty reformy edukacji zł remont podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego 926,69 zł miesięczne utrzymanie dziecka w przedszkolu 869,42 zł miesięczne utrzymanie ucznia/ uczennicy szkoły zawodowej 738,74 zł miesięczne utrzymanie ucznia/ uczennicy gimnazjum 724,28 zł miesięczne utrzymanie ucznia/uczennicy szkoły podstawowej 629,60 zł miesięczne utrzymanie ucznia/ uczennicy liceum ogólnokształcącego 16 17

10 POMOC SPOŁECZNA I ZDROWIE zł ŁĄCZNE WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ Z PROGRAMEM 500+ ( zł w 2016 roku) osób korzystających z pomocy społecznej zł kwota przeznaczona na świadczenia społeczne ( zł w 2016 roku) zł roczne utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zł kwota przeznaczona na program ,46 zł przewidywany miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku w tym: 629,45 zł koszt ponoszony przez miasto 403,01 zł koszt ponoszony przez rodziców ,52 zł łączne wydatki miasta na profilaktykę zdrowotną pacjentów w miejskich przychodniach w tym: dzieci dorosłych 5 miejskich przychodni 66 lekarzy w miejskich przychodniach 17 lekarzy pierwszego kontaktu w przychodniach: przy ul. 11 Listopada, Tuwima, Westerplatte i Łokietka 11 chirurgów w przychodni przy ul. Tuwima 10 pediatrów w przychodniach: przy ul. Wojska Polskiego, 11 Listopada, Westerplatte i Łokietka 8 stomatologów w przychodniach: przy ul. 11 Listopada i Tuwima 7 ginekologów w przychodniach: przy ul. Wojska Polskiego, 11 Listopada i Łokietka 7 radiologów w przychodni przy ul. Tuwima 6 lekarzy medycyny pracy w przychodniach: przy ul. Wojska Polskiego i 11 Listopada 18 19

11 DROGI I OŚWIETLENIE ZIELEŃ MIEJSKA I CMENTARZE zł wydatki na budowę nowych dróg zł wydatki na utrzymanie czystości zł wydatki na oświetlenie ulic liczba nowych energooszczędnych lamp (z projektu unijnego) zł średni koszt lampy energooszczędnej 500 zł koszt lampy ulicznej tradycyjnej 239 zł roczna oszczędność oświetlenia jednej lampy energooszczędnej zł ŁĄCZNY WYDATEK NA ZIELEŃ MIEJSKĄ ( zł w 2016 roku) zł średni koszt budowy placu zabaw zł roczny koszt sprzątania liści zł średni koszt wycięcia jednego drzewa (w zależności od średnicy pnia, wysokości drzewa i stopnia trudności waha się od 32,40 zł do zł) 250 zł koszt ustawienia 1 ławki z oparciem + koszt zakupu ławki (w zależności od rodzaju od 600 zł do zł) zł wydatki na pielęgnację miasta (zieleni przydrożnej) zł wydatki na remont dróg zł flagowanie ulic z okazji Święta Niepodległości ,69 zł koszt iluminacji świątecznej zł koszt obsadzenia kwietników w sezonie letnim zł roczne utrzymanie fontanny na Starym Rynku zł łączny wydatek na utrzymanie cmentarzy komunalnych 20 21

12 KOMUNIKACJA MIEJSKA OCHRONA ŚRODOWISKA zł ŁĄCZNE WYDATKI NA KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ ( zł w 2016 roku) 372 zł średni roczny wydatek na prąd dla tablicy informacji pasażerskiej zł ŁĄCZNE WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ ( zł w 2016 roku) zł koszt powstania cmentarza dla zwierząt w Bierkowie pasażerów w 2016 roku zł wpływy do budżetu z zakupu biletów komunikacji miejskiej 218 zł średni roczny wydatek na remont jednego przystanku 57 autobusów zł koszt odbioru i unieszkodliwiania odpadów zł dofinansowanie do wymiany piecyków węglowych zł zakup nowego, ekologicznego autobusu 10 zł miesięczna opłata za wywóz śmieci dla osób segregujących zł dopłata gmin do linii zamiejskich 850 zł średni roczny wydatek na utrzymanie czystości przystanku 17 linii autobusowych w 2016 roku 2 nowe linie autobusowe planowane do uruchomienia w 2017 roku (nr 7 i 14) 16 zł miesięczna opłata za wywóz śmieci dla osób niesegregujących 400 zł miesięczne utrzymanie psa w schronisku 22 23

13 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE KULTURA ,76 zł ŁĄCZNE WYDATKI NA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ( zł w 2016 roku) zł wspieranie i upowszechnianie sportu ,76 zł współpraca z organizacjami oraz społecznością lokalną, w tym ,76 na punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z Ministerstwa Sprawiedliwości zł ŁĄCZNE WYDATKI NA KULTURĘ ( zł w 2016 roku) zł dotacja miasta dla miejskiej biblioteki zł koszt powstania czterech murali (pokryty przez sponsora) 6 nowych murali w mieście zł pomoc społeczna, pomoc osobom bezdomnym, pomoc żywnościowa zł ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa kulturowego zł kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zł przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie zł turystyka i krajoznawstwo zł inne, w tym: działania na rzecz seniorów; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i na świecie; promocja i organizacja wolontariatu; ratownictwo i ochrona ludności; porządek i bezpieczeństwo publiczne; działania wspomagające demokrację; działalność wspierająca rozwój gospodarczy zł dotacja miasta dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica zł dotacja miasta dla teatrów (Nowy Teatr, Państwowy Teatr Lalki Tęcza) zł dotacja miasta dla ośrodków kultury (SOK i MCK) zł koszt imprezy sylwestrowej zł organizacja spektaklu Bóg mordu w Nowym Teatrze 15 zł cena biletu normalnego w kinie Rejs 12 zł cena biletu normalnego z kartą Biblioteka do kultury oraz biletu ulgowego w kinie Rejs 24 25

14 ADMINISTRACJA DANE MIEJSKIE 341 OSÓB ZATRUDNIONCYH W URZĘDZIE MIEJSKIM (351 osób w 2016 roku) zł wynagrodzenie (średnie) brutto dyrektora/dyrektorki szkoły mieszkańców i mieszkanekw 2016 roku, w tym: zameldowanych na pobyt stały zł wynagrodzenie brutto Prezydenta Miasta Słupska zł wynagrodzenie (średnie) brutto prezesa/prezeski spółki miejskiej zł wynagrodzenie (średnie) brutto dyrektora/dyrektorki miejskiej jednostki budżetowej zł wynagrodzenie (średnie) brutto dyrektora/dyrektorki wydziału UM zł wynagrodzenie (średnie) brutto kierownika/kierowniczki referatu w UM zł wynagrodzenie (średnie) brutto inspektora/inspektorki w UM zł wynagrodzenie (średnie) brutto podinspektora/podinspektorki w UM 500 zł wynagrodzenie (średnie) brutto członka/członkini rady nadzorczej spółki miejskiej zameldowanych na pobyt czasowy 757 zameldowanych, urodzonych w 2016 roku dzieci (719 w 2015 roku) zarejestrowanych pojazdów w 2016 roku (6 177 w 2015 roku) 690 zarejestrowanych firm w 2016 roku (694 w 2015 roku) 26 27

15 W 2017 ROKU ROZPOCZYNAMY REWITALIZACJĘ MIASTA ZMIENIAMY OBLICZE MIASTA zł ŁĄCZNA WARTOŚĆ PLANOWANYCH ZADAŃ REWITALIZACYJNYCH IV kwartał 2017 r. planowane rozpoczęcie rewitalizacji IV kwartał 2021 r. planowane zakończenie rewitalizacji zł wnioskowane dofinansowanie zł wkład własny miasta 3 dzielnice miasta objęte rewitalizacją (Śródmieście, Stare Miasto, Podgrodzie), w tym: ul. Mostnika, ul. Dominikańska, ul. Armii Krajowej, ul. Partyzantów, ul. Kowalska, ul. Szarych Szeregów, ul. Długa, ul. Ogrodowa, ul. Płowiecka, ul. Polna, ul. Sygietyńskiego, ul. Świętopełka, ul. Tuwima, ul. Lutosławskiego, ul. Zamkowa Bulwary nad rzeką Słupią Okolice rzeki Słupi całkowicie zmienią swoje oblicze: staną się miejscem do odpoczynku i rekreacji wśród zieleni, nowych skwerów oraz placów. Będzie można zasmakować kultury, historii miasta m.in. przy odtworzonej ulicy Krętej, która kiedyś znajdowała się przy dzisiejszej miejskiej bibliotece. Bulwary będą przyjazne dla rowerzystów (powstanie ścieżka rowerowa od ul. Zamkowej do ul. Szarych Szeregów). Łatwo będzie można przedostać się kładkami przez rzekę do powstających po drugiej stronie nowych muzealnych spichlerzy. Remont podwórek w okolicy ul. Długiej Nowe place zabaw, miejsca do odpoczynku i rekreacji powstaną w okolicy ul. Długiej. Dzięki temu mieszkańcy i mieszkanki będą mogli nieopodal swojego domu spędzić czas na powietrzu w przyjaznym otoczeniu. Nowa zieleń miejska Plac Powstańców Warszawskich, Aleja Sienkiewicza i Park Waldorfa będą pełne nowej zieleni roślin, krzewów, drzew, miejsc do odpoczynku. Zlikwidowane zostaną wysokie krawężniki. Mieszkańcy i mieszkanki zmienią miasto Chętni mieszkańcy i mieszkanki otrzymają farby do pomalowania ławek, sadzonki do ogrodów i placów. Powstanie także punkt konsultacyjny, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł dowiedzieć się co zmieniło się w ramach rewitalizacji

16 REWITALIZACJA MIASTA NOWE INWESTYCJE Odbudowa Baszty Obronnej Nieopodal miejskiej biblioteki powstanie nowa, historyczna baszta obronna z przylegającym do niej budynkiem, w którym stworzone zostanie miejsce dla streetworkingu, działań kulturalnych, a także centrum seniora. Nowe oblicze podwórka Mieszkańcy i mieszkanki ulic Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej będą mogli korzystać z nowych chodników, dróg, placu zabaw, siłowni plenerowych, skweru i ogrodu społecznego. Dom sąsiedzki dla wszystkich Między ulicą Długą a Ogrodową powstanie miejsce spotkań, rozmów, nauki, spędzania wolnego czasu. Renowacja i remont kamienic 16 kamienic komunalnych i 46 budynków wspólnot mieszkaniowych ma zmienić swoje oblicze. Te często zabytkowe budynki staną się wizytówką miasta. Remont ulic Nowym blaskiem rozbłysną ulice Mostnika, Dominikańska, Kowalska, Szarych Szeregów, Armii Krajowej. Remont dróg i ulic w tym rejonie ułatwi życie mieszkańcom i mieszkankom okolicy. Opieka i pomoc na telefon Dzięki powstaniu Lokalnego Punktu Koordynującego seniorzy i seniorki będą mogli uzyskać szybką pomoc. Seniorzy i seniorki są dla nas ważni Przy codziennych obowiązkach domowych pomoże seniorom i seniorkom dziesięciu nowych opiekunów/opiekunek. Długa nie do poznania Zniszczone ulice i chodniki przy ulicach Długiej, Ogrodowej, Polnej, Płowieckiej, Sygietyńskiego i Świętopełka przejdą gruntowny remont tak, aby mieszkańcy i mieszkanki mogli sprawniej dojechać i dojść do własnych domów. Remont kamienicy Otto Freundlicha (ul. Tuwima 6) Dom rodzinny słupskiego malarza Otto Freundlicha przejdzie generalny remont tak, aby mogło tu powstań centrum pomocy psychologicznej dla słupszczan i słupszczanek. Remont wozowni przy ul. Lutosławskiego Nowy Teatr otrzyma wyremontowany budynek, w którym powstanie centrum artystyczne i kulturalne. Zyska także słupska Filharmonia Sinfonia Baltica, która zagospodaruje dziedziniec obok budynku, w którym dziś znajdują się obie instytucje

17 Co najważniejszego w 2017 roku? 1. Najwyższy w historii budżet miasta (powyżej zł) 2. Znacząco malejące zadłużenie miasta (w 2016 roku o ponad zł) 3. Pierwszy w Polsce fundusz przeznaczony wyłącznie na remonty chodników ( zł) 4. Więcej pieniędzy na kulturę (ponad zł) 5. Zwiększanie obszaru zieleni miejskiej 6. Rozpoczęcie procesu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne 7. Rozpoczęcie budowy nowego schroniska dla zwierząt 8. Rozpoczęcie procesu budowy hali sportowo-widowiskowej 9. Kontynuacja budowy parku wodnego 10. Start rewitalizacji miasta (m.in. Bulwary nad Słupią, remont ul. Długiej, budowa baszty obronnej) 11. Rozpoczęcie termomodernizacji budynków miejskich (m.in. szkoły, przedszkola, Teatr Rondo) 12. Rozpoczęcie remontu ulic (Wczasowa, Zaborowskiej, Braci Staniuków, Bohaterów Westerplatte, Szafranka, Aluchny-Emelianow) 13. Sprzedaż mieszkań komunalnych nawet z 90% bonifikatą Urząd Miejski w Słupsku plac Zwycięstwa 3, Słupsk tel.: , urzad@um.slupsk.pl Projekt, skład i druk: Szarek Wydawnictwo Reklama

DOWIEDZ SIĘ, ILE KOSZTUJE NASZE MIASTO BUDŻET SŁUPSKA 2016

DOWIEDZ SIĘ, ILE KOSZTUJE NASZE MIASTO BUDŻET SŁUPSKA 2016 DOWIEDZ SIĘ, ILE KOSZTUJE NASZE MIASTO BUDŻET A 2016 Droga Mieszkanko, Drogi Mieszkańcu, Zapewne wielokrotnie zadawaliście sobie pytanie, na co wydawane są pieniądze z budżetu naszego miasta, jakie środki

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

3 Remont Ratusza 2017

3 Remont Ratusza 2017 Słupsk, 28.12.16 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPSKA NA LATA realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) Odnowienie komunalnego 1 zasobu mieszkaniowego 2016-2019 Miasta Słupska Rewitalizacja podwórek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności.

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności. Przychody 4 726 706 397 zł Subwencje i dotacje 1 413 669 303 zł PIT 1 349 884 975 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Podatki

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Świdwin

Urząd Miasta Świdwin 500+ Informator świdwiński 2019r. Wydano na zlecenie Urzędu Miasta Świdwin Urząd Miasta Świdwin Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, tel.: (94) 36520 11 (12, 13, 14), fax: (94) 3652283, email: ratusz@swidwin.pl,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok Dział Rozdział Treść Własne Zlecone Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5 000,00 5 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności.

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności. Przychody 4 726 706 397 zł Subwencje i dotacje PIT Podatki lokalne i opłaty Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej Dochody z mienia 1 413 669 303 zł 1 349 884 975 zł 729 869 000 zł 414 999 588 zł 283 000

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA 2017 ROK Załącznik do Zarządzenia nr 123/DKS/2017 Prezydenta Miasta Słupska z 21 lutego 2017 ROCZNY PLAN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA 2017 ROK TEMAT KONSULTACJI TERMIN (MIESIĄC) ODPOWIEDZIALNY(A) WYDZIAŁ/JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Słupsk, r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPSKA NA LATA ,0% 0 0 0,0% ,0% sp. z o.o.)

Słupsk, r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPSKA NA LATA ,0% 0 0 0,0% ,0% sp. z o.o.) Słupsk, 29.03.17 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPSKA NA LATA realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) Odnowienie komunalnego 1 zasobu mieszkaniowego 2016-2019 Miasta Słupska Rewitalizacja podwórek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIV/980/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2017 r. stanowiący korektę załącznika nr 7 do uchwały Nr XL/691/VII/2016

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności.

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności. Przychody 5 613 241 157 zł PIT Subwencje i dotacje 1 769 510 250 zł 1 509 121 139 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Udział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/680/7 RADY MIASTA TYCHY z dnia 0 listopada 07 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, maj 2014r. 1 z 16 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2013 r. oraz plan budżetu na 2014r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

,28 zł BUDŻET MIASTA AUGUSTOWA W LATACH DŁUG DOCHODY/WYDATKI NADWYŻKA/DEFICYT. Zmniejszenie długu w latach

,28 zł BUDŻET MIASTA AUGUSTOWA W LATACH DŁUG DOCHODY/WYDATKI NADWYŻKA/DEFICYT. Zmniejszenie długu w latach BUDŻET MIASTA AUGUSTOWA W LATACH 2010 2016 mln zł 140 120 100 80 60 40 20 0-20 DOCHODY/WYDATKI 70 837 354,25 zł 79 604 171,45 zł 73 790 316,91 zł 70 681 797,18 zł 75 208 078,97 zł 74 517 452,15 zł NADWYŻKA/DEFICYT

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI w zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu 2017

Wykonanie budżetu 2017 Wykonanie budżetu 2017 PLAN PO ZMIANACH NA 2017 ROK WYKONANIE NA 31.12.2017 ROK WYKONANIE W % DOCHODY: 86 474 000,51 zł WYDATKI: 90 582 176,99 zł DOCHODY: 82 324 509,34 zł WYDATKI: 82 974 215,16 zł DOCHODY:

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

GDYNIA. BUDŻET MIASTA 2018 projekt PLN

GDYNIA. BUDŻET MIASTA 2018 projekt PLN GDYNIA BUDŻET MIASTA 2018 projekt PLN ŹRÓDŁA DOCHODÓW W BUDŻECIE GDYNI 112% dynamika wzrostu dochodu PLN środki z UE 13% 1 644 mln zł subwencja ogólna 15% Przewiduje się, że w 2018 roku Gdynia uzyska dochody

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/645/18 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 31 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr XLVIII/645/18 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 31 stycznia 2018 r. Uchwała Nr XLVIII/645/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki razem ,31

Wydatki razem ,31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. DRUK NR 48/11 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacji Urzędu. 4 System zasilania rezerwowego 2017 Wydział Organizacji Urzędu

Wydział Organizacji Urzędu. 4 System zasilania rezerwowego 2017 Wydział Organizacji Urzędu Słupsk, 23.08.17 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPSKA NA LATA realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Odnowienie komunalnego zasobu 1 2016-2019 mieszkaniowego Miasta Słupska Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacji Urzędu. 4 System zasilania rezerwowego 2017 Wydział Organizacji Urzędu

Wydział Organizacji Urzędu. 4 System zasilania rezerwowego 2017 Wydział Organizacji Urzędu Słupsk, 28.06.17 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPSKA NA LATA realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Odnowienie komunalnego zasobu 1 2016-2019 mieszkaniowego Miasta Słupska Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2%

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2% BUDŻET 2017 DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT 81 604 774 zł 49% z Państwa podatków osobistych zostaje w Sopocie 28,76% 29,9% 16,45% 13,35% 9,34% 2,2% PODATKI I OPŁATY LOKALNE 46 681 650 zł w tym m.in. podatek od

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze

Bardziej szczegółowo