Informacja o realizacji budŝetu Miasta Krakowa za I półrocze 2006 roku DOCHODY I PRZYCHODY. Załącznik Nr 1.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o realizacji budŝetu Miasta Krakowa za I półrocze 2006 roku DOCHODY I PRZYCHODY. Załącznik Nr 1.2"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1.2 Informacja o realizacji budŝetu Miasta Krakowa za I półrocze 2006 roku DOCHODY I PRZYCHODY W I półroczu 2005 r. dochody budŝetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 48,1% planu rocznego wynoszącego zł. Na ogólny wskaźnik wykonania wpłynęło w znacznym stopniu wprowadzenie do planu uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXIII/1151 z 28 czerwca 2006 r. kwoty zł z tytułu sprzedaŝy biletów komunikacji miejskiej. Pozyskiwanie tych środków rozpoczyna się w sierpniu br. PoniŜej opisane zostały źródła powstawania wpływów, przy głównych tytułach dochodowych podano stopień ich wykonania oraz ich wagę w poszczególnych grupach dochodów. A.I. Podatki i opłaty lokalne 1. Podatek od nieruchomości (stanowi 88% dochodów z podatków i opłat lokalnych) Zrealizowano 53,8% przyjętego planu rocznego. Na wyŝszą realizację wpływów złoŝyła się zarówno skuteczna windykacja zaległości jak i pełniejsza realizacja zasady powszechności opodatkowania. 2. Podatek rolny i leśny (stanowi 0,6% dochodów z podatków i opłat lokalnych) Wykonano 66,4% załoŝonych dochodów. Większe wpływy w I półroczu związane są z wpłacaniem przez część podatników naleŝnych za cały rok świadczeń w momencie uiszczania pierwszej raty.

2 3. Podatek od środków transportowych (stanowi 4,8% dochodów z podatków i opłat lokalnych) Uzyskano 61,4% planu. Podobnie jak przy podatku rolnym i leśnym wyŝsze dochody są następstwem regulowania całości zobowiązań w pierwszym terminie płatności. 4. Opłata targowa (stanowi 1,1% dochodów z podatków i opłat lokalnych) Zrealizowano 36,6% przyjętej sumy. Wpływy z tego tytułu związane są z okresowym (uzaleŝnionym od pory roku) nasilaniem się działalności handlowej ulicznej i na targowiskach objętej opłatą targową. Ze względu na fakt, iŝ w styczniu, lutym i marcu handel jest znacznie ograniczony, stąd dochody budŝetu miasta z tytułu opłaty targowej są równieŝ stosunkowo niskie. W II półroczu (w okresie letnim oraz przed świętami Wszystkich Świętych i BoŜego Narodzenia) handel się nasila, a co za tym idzie zwiększają się wpływy budŝetowe. Na poziom dochodów miało takŝe wpływ zmniejszenie się ilości stoisk handlowych na placach targowych. 5. Podatek od posiadania psów (stanowi niecałe 0,1% dochodów z podatków i opłat lokalnych) Uzyskano 69% planu rocznego. Termin płatności świadczenia upłynął 31 maja. Ze względu na zaległości wpłaty będą wnoszone takŝe w II półroczu. Inkasentem podatku jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. 6. Opłata skarbowa (stanowi 5,5% dochodów z podatków i opłat lokalnych) Otrzymano 54,7% zakładanych środków. Wykazane wpływy związane są ze zwiększeniem się ilości wydawanych zaświadczeń dotyczących uŝywanych samochodów pochodzących z zagranicy (które sprowadzane są w ostatnim czasie w duŝych ilościach) oraz ilością wniosków o wymianę praw jazdy (w związku z nowymi wzorami). A.II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 77,3% dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe) Plan został wykonany na poziomie 58,9%. Wskaźnik realizacji jest bardzo wysoki (większa część środków z tego tytułu wpływa z reguły w II półroczu). Decydujące znaczenie dla kształtowania się wpływów budŝetowych ma sytuacja na rynku nieruchomości. Od dłuŝszego

3 juŝ czasu mamy do czynienia z nasilającym się wzrostem cen mieszkań. Tendencja ta ma charakter ogólnokrajowy, jednak właśnie w Krakowie dynamika wzrostu cen jest najwyŝsza. 2. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 4,9% dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe) Uzyskano 45,1% planu. Realizacja jest zgodna z przewidywaniami w zakresie kształtowania się wydajności podatkowej tego źródła dochodów budŝetu. Obecny poziom wykonania oraz zrealizowanie planu przyjętego na rok 2005 świadczą o tym, iŝ występująca w latach poprzednich tendencja spadku dochodów z tego tytułu została zahamowana. 3. Podatek od spadków i darowizn (stanowi 17,8% dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe) Wykonanie na poziomie 58,5% oznacza, Ŝe przyjęty plan zostanie najprawdopodobniej przekroczony. Podobnie jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych decydujące znaczenie ma tutaj wzrost wartości nieruchomości będącej przedmiotem obciąŝeń podatników na rzecz budŝetu miasta. A.III. Dochody z mienia 1. Dochody ze sprzedaŝy (stanowią 21,4% dochodów z mienia) Osiągnięto 48,8% planu. Jest to zdecydowanie najwyŝszy wskaźnik realizacji planu dochodów z tego tytułu w ciągu ostatnich lat. Dodać naleŝy, iŝ wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego byłyby jeszcze wyŝsze, ale z uwagi na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzający niewaŝność części przepisów uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie sprzedaŝy lokali uŝytkowych sprzedaŝ ta została wstrzyma w lutym br. 2. Dochody z dzierŝawy (stanowią 51,4% dochodów z mienia) 2.1. Dochody z tytułu dzierŝawy gruntów komunalnych Plan wynosi zł, wykonano zł, tj. 77,8%. Wskutek większego niŝ przewidywano zainteresowania korzystaniem z gruntów komunalnych zawarto więcej umów dzierŝawy.

4 2.2. Wpływy z tytułu dzierŝawy targowisk miejskich Z załoŝonych w planie zł uzyskano zł, czyli 68,7%. Realizacja przebiega zgodnie z planowanym harmonogramem wpływów Czynsze za lokale uŝytkowe i mieszkalne Z przyjętych zł wpłynęło zł (48,8%). Poziom wykonania planu rocznego jest zatem prawidłowy i nie odbiega od załoŝonych wielkości Inne dochody Kwota zł pochodzi z opłat za korzystanie z mienia gminy wynajętego na podstawie umów leasingu oraz z tytułu dzierŝawy sprzętu medycznego. 3. Dochody z uŝytkowania (stanowią 27,2% dochodów z mienia) Roczny plan został przekroczony o 4,9%. Suma otrzymanych z tego tytułu środków nie powiększy się juŝ w istotnym stopniu w II półroczu. Zdecydowana większość naleŝności uiszczana jest w pierwszych miesiącach roku. Później wnoszone są opłaty od nowych podmiotów (pierwsza opłata za uŝytkowanie), a takŝe regulowane są zaległości. Ponadplanowe dochody są przede wszystkim efektem korzystnych rozstrzygnięć sądowych dotyczących zniesienia współwłasności. A.IV. Opłata za zezwolenia na handel alkoholem Plan zrealizowano na poziomie 74,5%. Wpływy pozyskiwane w I półroczu są zawsze wyŝsze ze względu na terminy płatności. A.V. Pozostałe dochody 1. Gmina W grupie tej znajdują się: opłaty za media od lokali komunalnych: zł (55,4% planu w kwocie zł); opłata za zajęcie pasa drogowego: zł (43,8% planu w kwocie zł). Większa część naleŝności wpływa w okresie letnim; opłaty za Ŝywienie uczniów w placówkach oświatowych: zł (50,6% planu w kwocie zł); wpłaty za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i uŝytkowych oraz z gruntów: zł (60,2% planu w kwocie zł). Rozwiązano więcej niŝ planowano

5 umów najmu z osobami zalegającymi w płatnościach. W konsekwencji ściągnięto naleŝności w tym tytule. Charakter tych opłat wiąŝe się z duŝymi trudnościami w szacowaniu moŝliwych do pozyskania środków; odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: zł (41,6% planu w kwocie zł); opłaty z tytułu ustanowienia słuŝebności, udzielania zezwoleń na budowę w granicy, czasowego zajęcia terenu oraz wyraŝenia zgody na przeprowadzenie mediów: zł (183,8% planu w kwocie zł). Tak wysokie wykonanie wiąŝe się ze wzrostem cen nieruchomości w Krakowie podnoszącym jednocześnie wysokość wszystkich ustanawianych słuŝebności; środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień podatkowych: zł; odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych: zł (59,7% planu w kwocie zł); mandaty nakładane przez StraŜ Miejską Miasta Krakowa: zł (58,4% planu w kwocie zł); czynsze za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych: zł (61,3% planu w kwocie zł); odsetki za zwłokę od naleŝności związanych z uŝytkowaniem mienia gminy: zł (45 % planu w kwocie zł); opłata administracyjna za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie: zł (55,5% planu w kwocie zł). Nieco więcej niŝ zakładano przedsiębiorców dokonywało zmian we wpisie w I półroczu br.; opłata miejscowa za pobyt w Krakowie: zł (25,7% planu w kwocie zł). Najwięcej środków z tego tyłu wpływa w miesiącach wakacyjnych, stąd naleŝy oczekiwać pełnego wykonania tego tytułu dochodowego; dochody z wynajmu lokali w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta Krakowa, czynsze za wynajem lokali w których Miasto posiada współudział, wpłaty za wycenę lokali mieszkalnych, zwroty za operaty szacunkowe, renta planistyczna, opłata za dzierŝawę nośników energii, opłata administracyjna za czynności urzędowe, opłata produktowa, opłata eksploatacyjna, opłata za zezwolenie na przewóz taksówkami, opłata za znaki towarowe herb i nazwę Miasta Krakowa, opłaty za korzystanie z szaletów

6 publicznych, odpłatność za przedszkola wnoszona za dzieci z poza terenu gminy, odpłatność za świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, odpłatność za posiłki wydawane dla pensjonariuszy w dziennych domach pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób starszych, spłaty zasiłków zwrotnych i poŝyczek na usamodzielnienie, wpływy ze sprzedaŝy piwniczek grobowcowych, dochody uzyskane ze sprzedaŝy publikacji urzędowych, środki na inwestycje realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (udział finansowy inicjatorów), środki z Funduszu Promocji Kultury na budowę pawilonu wystawienniczo-informacyjnego WYSPIAŃSKI 2000, środki z Polskiego Związku Kajakowego i Polskiego Związku Pływackiego dla ZSO Mistrzostwa Sportowego, wparcie finansowe z Funduszu Dopłat na remont internatu na os. Kościuszkowskim, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych (5% środków odprowadzanych do budŝetu państwa), kary, wpływy z egzekucji, wpłaty wynikające ze zwrotu kosztów zastępstwa sądowego, naleŝności z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych i inne łącznie zł. 2. Powiat Mieszczą się tutaj wpływy stanowiące: dochody z majątku uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych prowizja w wysokości 25% pobierana od dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa: zł (102,8% planu w kwocie zł). Wysoki stopień realizacji jest następstwem terminowych wpłat uŝytkowników wieczystych z tytułu tzw. opłaty rocznej; opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej: zł (52,7% planu w kwocie zł); opłaty za wydawanie druków komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i kart pojazdów): zł (42,5% planu w kwocie zł). Wykonanie jest niŝsze z powodu obniŝenia opłaty za wydanie karty pojazdu z 500 na 75 zł. Zmiana ceny jest następstwem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności wysokości opłat z Konstytucją RP. Wypada dodać, iŝ opłata ta jako dochód własny powiatu jest jednakowa na terenie całego kraju i jest ustalana przez Ministra Infrastruktury;

7 opłaty za wydawanie uprawnień prawa jazdy krajowego i międzynarodowego, świadectw kwalifikacji oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju: zł (47,2% planu w kwocie zł); opłaty za zajęcie pasa drogowego: zł (70,9% planu w kwocie zł). Wydano więcej decyzji dla tej kategorii dróg; opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych dla pojazdów: zł (52,1% planu w kwocie zł); środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację programów edukacyjnych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych: zł (31,9% planu w kwocie zł). Wykonanie jest zgodne z harmonogramem przekazywania środków, który jest związany z terminami realizacji zadań; opłaty za Ŝywienie uczniów i pobyt w internacie w placówkach oświatowych i opiekuńczo wychowawczych: zł (48,1% planu w kwocie zł); wpłata firmy TST Polska 1 Sp. z o.o. przeznaczona zgodnie z umową na budowę układu komunikacyjnego na terenie Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego: zł (8,5% planu w kwocie zł). W związku z opóźnieniem budowy ulicy Nowa Pawia kwota zł wpłynie w roku 2007; czynsze za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, opiekuńczowychowawczych i pomocy społecznej: zł (46,8% planu w kwocie zł); odpłatność za dzieci przebywające w niepublicznych placówkach opiekuńczowychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (w tym porozumienia zawierane z innymi powiatami): zł (14,8% planu w kwocie zł). Wykonanie przebiega zgodnie z planem. Ze względu na terminy płatności naleŝności są wnoszone w II półroczu; opłaty za egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, opłaty za licencje na krajowy transport drogowy rzeczy, opłaty za zaświadczenia przewozowe, opłaty za kartę parkingową dla niepełnosprawnych i legitymacje inwalidzkie, opłaty za zezłomowanie tablic rejestracyjnych, odpłatność za kopie dokumentów z zasobu geodezyjnokartograficznego, odpłatność za pobyt w domach dziecka, zespołach placówek opiekuńczo wychowawczych i w Pogotowiu Opiekuńczym, odpłatność za noclegi w szkolnym schronisku młodzieŝowym, odpłatność za szkoły podstawowe specjalne pobierana za uczniów z poza terenu gminy, środki otrzymywane na podstawie porozumień dotyczących szkoleń uczniów zawieranych przez Centrum Kształcenia

8 Ustawicznego, środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy, środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych i inne łącznie zł. B.I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (stanowią 10,8% dochodów z udziałów) Wykonano 47,8% załoŝonych środków dla gminy i powiatu. Z uwagi na fakt, iŝ w II półroczu wpływa z reguły więcej naleŝności stopień realizacji naleŝy uznać za zadowalający. 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 89,2% dochodów z udziałów) Łączne dochody gminy i powiatu ukształtowały się na poziomie 42,3% planu. Podobnie jak w przypadku CIT więcej środków wpływa w II półroczu. Osiągnięty wskaźnik realizacji oraz dynamika wpływów nie budzą większych obaw o wykonanie planu. NaleŜy przy tym podkreślić, iŝ w planie przyjęto bardzo wysoki wzrost środków załoŝony przez Ministra Finansów. Oznacza to, Ŝe odnotowana w 2004 poprawa ściągalności podatku dochodowego i późniejsza dalsza tendencja wzrostowa są zjawiskami trwałymi. Pozwala to przyjmować załoŝenia kolejnych, umiarkowanych jednak wzrostów, a przynajmniej utrzymania obecnych wartości w przyszłości. B.II. Subwencje i dotacje Plan subwencji i dotacji zawiera wyłącznie środki przyznane na podstawie stosownych decyzji. Podstawą do jego opracowania i wielokrotnych zmian w ciągu okresu sprawozdawczego były: zawiadomienia Wojewody Małopolskiego o środkach przewidzianych dla Miasta Krakowa w projekcie i w ustawie budŝetowej, informacje Ministra Finansów, Zarządzenia Wojewody Małopolskiego, zawiadomienia Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krakowie, porozumienie z Województwem Małopolskim oraz porozumienie z Gminą Skawina. RóŜny stopień wykonania dotacji i subwencji w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji

9 budŝetowej wynika z harmonogramu przekazywania środków. Do końca roku dotacje i subwencje powinny być przekazane w pełnej, zaplanowanej wysokości. C. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi W I półroczu pozyskano ze źródeł zagranicznych zł. Kwota ta stanowi dochody Miasta, natomiast ogólną sumę wpływów z tego tytułu w roku 2006 powiększają środki niewykorzystane w roku 2005 wprowadzane do budŝetu jako przychody, tzw. wolne środki. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych przez Unię Europejską przedstawiono w załączniku Stopień realizacji planu dochodów ze źródeł zagranicznych jest związany z harmonogramem przekazywania środków. Przychody Realizacja przychodów budŝetu Miasta Krakowa wyniosła zł, tj. 5,7% planu rocznego wynoszącego zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco: w zł Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na r r. Wsk. % Kredyt ,4 Spłaty poŝyczek udzielonych ,4 Wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bankowym Wolne środki jako nadwyŝka środków funduszy pomocowych ,4 Ogółem ,7% Miasto Kraków pozyskuje takŝe dochody, które odprowadzane są do budŝetu centralnego. Wpływy te związane są z realizacją zadań zleconych na które przekazywane są dotacje z budŝetu państwa. Uzyskane przy realizacji tych zadań dochody stanowią naleŝności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje prowizja od pozyskanych środków. W I półroczu uzyskano zł., z czego prowizja wyniosła zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa ( zł). Wykaz wszystkich dochodów Skarbu Państwa wraz z naleŝną prowizją przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

10 WYDATKI I ROZCHODY W pierwszym półroczu 2006 roku wydatki budŝetu Miasta Krakowa wyniosły zł, co stanowi 39,5% planu, który na dzień r. wynosił zł. Plan wydatków budŝetu ogółem na r. wynosił zł i uległ zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o zł tj. o 6,8%, w tym: plan wydatków bieŝących o zł tj. o 7,0%, a majątkowych o zł, tj. o 6,0%. Wzrost planu wydatków bieŝących spowodowany został głównie zmianą sposobu świadczenia, finansowania i rozliczania usług komunikacji zbiorowej w Krakowie. Zmiana ta związana była z konieczną reorganizacją polegającą na innym zdefiniowaniu roli gminy jako organizatora przewozów zbiorowych na terenie Miasta oraz dopuszczeniu innych poza MPK S.A. wyłonionych w trybie przetargowym przewoźników do świadczenia tych usług. Wymaga to równieŝ takiej zmiany przepływów strumieni pienięŝnych by moŝliwe stało się minimalizowanie kosztów finansowych ponoszonych przez Miasto w związku ze świadczeniem tej usługi publicznej na rzecz mieszkańców (głównie obciąŝeń podatkiem VAT). Wzrost planu wydatków majątkowych związany jest przede wszystkim z realizacją zadań ujętych w budŝecie lub rozszerzeniem zakresów tych zadań, w celu sfinansowania i szybkiego zakończenia ich realizacji, a takŝe z wprowadzeniem do realizacji zadań, na które została opracowana dokumentacja. W pierwszym półroczu 2006 roku rozchody budŝetu Miasta Krakowa wyniosły zł (spłata rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań), co stanowi 15,2% planu, który na dzień r. wynosił zł. Plan rozchodów na r. wynosił zł i uległ zmniejszeniu w czasie okresu sprawozdawczego o zł tj. o 2,1%, co było bezpośrednim skutkiem zmniejszenia wielkości planu w zakresie kwot spłaty kredytów. Miało to związek z korzystniejszym niŝ pierwotnie planowano kształtowaniem się kursów walut. Pozycja zaangaŝowanie środków budŝetowych pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z funkcjonowaniem jednostki budŝetowej

11 i wypełnianiem przez nią określonych zadań statutowych. Dopiero po analizie tego wskaźnika moŝliwa jest kompletna i odpowiadająca rzeczywistości diagnoza wydatków Miasta. ZaangaŜowanie środków budŝetowych na r. wyniosło: dla wydatków ogółem 67,1%, dla wydatków bieŝących 69,2%, dla wydatków majątkowych 59,6%. Porównanie planu wydatków na r. z ich wykonaniem na koniec drugiego kwartału, z podziałem na wydatki bieŝące i majątkowe, przedstawia Zestawienie Nr 1 i Wykres Nr 1. Zestawienie Nr 1 Kategorie wydatków plan na wykonanie na w tys. zł Wydatki ogółem ,5 Wydatki bieŝące ,7 Wydatki majątkowe ,4 % Wykres Nr 1 Wykonanie planu wydatków budŝetu Miasta Krakowa w I półroczu 2006 r. w tys. zł ,7 39, , Wydatki ogółem Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 w proc. plan na wykonanie na %

12 Poziom wykonania wydatków ogółem w I półroczu 2006 r., w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych przedstawia Zestawienie Nr 2 i Wykres Nr 2. Zestawienie Nr 2 Kategorie wydatków wykonanie wydatków na wykonanie wydatków na w % wykonanie wydatków na Wydatki ogółem 47,4 41,8 39,5 Wydatki bieŝące 52,3 49,7 43,7 Wydatki majątkowe 31,1 15,8 24,4 Wykres Nr 2 Wykonanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w I półroczu w latach ,0 52,3 49,7 50,0 47,4 41,8 39,5 43,7 40,0 31,1 w proc. 30,0 20,0 15,8 24,4 10,0 0,0 Wydatki ogółem Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe wykonanie wydatków na wykonanie wydatków na wykonanie wydatków na W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan niektórych rezerw. Ogólna rezerwa budŝetowa, której stan na r. wynosił zł, została

13 rozdysponowana w kwocie zł, tj. w 36,6%, natomiast rozdysponowanie rezerw celowych przedstawia się w następujący sposób: konkurs dzielnic (zadania inwestycyjne) kwota zł, tj. 92,3%, budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem zadania wskazane przez Dzielnice (zadania inwestycyjne) kwota zł, tj. 40,3%, lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne) kwota zł, tj. 100%, finansowanie skutków podwyŝek płac dla pracowników samorządowej sfery budŝetowej kwota zł, tj. 27,7%, program poprawy bezpieczeństwa publicznego, w tym piesze patrole Policji w Krakowie kwota zł, tj. 62,2%, zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe kwota zł, tj. 74,1%, zadania oświatowe kwota zł, tj. 85,0%, budowa boisk wielofunkcyjnych (zadania inwestycyjne) kwota zł, tj. 75,6%, budowa basenów krytych (Kurdwanów, Prokocim Nowy, Prądnik Biały/Azory, Nowa Huta) zadania inwestycyjne kwota zł, tj. 99,0%, remonty izb harcerskich zlokalizowanych w budynkach komunalnych kwota zł, tj. 100%. Do r. nie zostały rozdysponowane pozostałe rezerwy celowe przeznaczone na: zabezpieczenie poręczeń oraz wybory do Rad Dzielnic. Analizując stopień rozdysponowania rezerw budŝetowych w pierwszym półroczu 2006 r. (zwłaszcza rezerwy ogólnej), wypada zauwaŝyć, Ŝe Gmina Miejska Kraków we właściwy sposób dokonuje alokacji przewidzianych w budŝecie środków finansowych. Odpowiednie kwotowo zabezpieczenie środków w ramach przewidywanych rezerw oraz równomierne ich rozdysponowywanie w trakcie trwania roku budŝetowego to istotne elementy prawidłowego planowania wydatków budŝetowych. Potrzeby rozwojowe i bieŝące Gminy Miejskiej Kraków są tak duŝe, Ŝe planowane wydatki bieŝące i majątkowe są zazwyczaj wyŝsze od planowanych dochodów i w związku z tym budŝet zamyka się deficytem. Jego wielkość planowana na r. wynosiła zł, a na koniec czerwca 2006 r. wzrosła o zł, tj. o 19,6% do kwoty zł.

14 W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2006 r. największe pozycje stanowią wydatki na: oświatę i wychowanie, transport i łączność, pomoc społeczną oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wykonanie planu wydatków ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawia Zestawienie Nr 3 i Wykres Nr 3. Zestawienie Nr 3 w tys. zł Nazwa Działu plan na wykonanie na % Oświata i wychowanie ,3 Transport i łączność ,3 Pomoc społeczna ,3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,4 Pozostałe ,2 Razem: ,5 Wykres Nr 3 w tys. zł Wykonanie planu wydatków ogółem budŝetu Miasta Krakowa w I półroczu 2006 r. wg waŝniejszych działów klasyfikacji budŝetowej 0 52, Oświata i wychowanie , Transport i łączność , Pomoc społeczna , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostałe 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 w proc. plan na wykonanie na %

15 Wykonanie planu wydatków bieŝących w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawia Zestawienie Nr 4 i Wykres Nr 4. Zestawienie Nr 4 Nazwa Działu plan na wykonanie na % Oświata i wychowanie ,3 Pomoc społeczna ,7 Transport i łączność ,2 Administracja publiczna ,7 Gospodarka mieszkaniowa ,7 Pozostałe ,9 Razem: ,7 w tys. zł Wykres Nr 4 Wykonanie planu wydatków bieŝących budŝetu Miasta Krakowa w I półroczu 2006 r. wg waŝniejszych działów klasyfikacji budŝetowej ,3 45,7 43,7 43, ,9 60,0 50,0 40,0 w tys. zł ,0 w proc , ,0 10,0 0 Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Transport i łączność Administracja publiczna Gospodarka mieszkaniowa Pozostałe 0,0 plan na wykonanie na %

16 W strukturze planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2006 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budŝetowej: transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura fizyczna i sport oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia Zestawienie Nr 5 i Wykres Nr 5. Zestawienie Nr 5 Nazwa Działu plan na wykonanie na % Transport i łączność ,7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,5 Kultura fizyczna i sport ,1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,7 Pozostałe ,4 Razem: ,4 w tys. zł Wykres Nr 5 Wykonanie planu wydatków majątkowych budŝetu Miasta Krakowa w I półroczu 2006 r. wg waŝniejszych działów klasyfikacji budŝetowej , ,7 27,5 30,0 22,7 25,0 w tys. zł , ,4 20,0 15,0 w proc ,0 5,0 0 Transport i łączność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna i sport Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe 0,0 plan na wykonanie na %

17 Jak wynika z przedstawionych danych sprawozdawczych, większość wydatków majątkowych związana jest z głównymi, załoŝonymi kierunkami inwestowania w Gminie Miejskiej Kraków. Prowadzenie polityki inwestycyjnej ukierunkowanej przede wszystkim na transport, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę fizyczną i sport oraz na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ma w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia tempa rozwoju gospodarczego Krakowa i okolic oraz zapewnienia mieszkańcom miasta jak najlepszych warunków Ŝycia. Takie rozłoŝenie akcentów w ramach zadań inwestycyjnych jest zgodne z przyjętymi priorytetami w ramach Strategii Rozwoju Krakowa, opracowanej i przyjętej przez samorząd Gminy Miejskiej Kraków IV kadencji.

Informacja o realizacji budŝetu Miasta Krakowa za I półrocze 2008 roku DOCHODY

Informacja o realizacji budŝetu Miasta Krakowa za I półrocze 2008 roku DOCHODY Załącznik Nr 1.2 Informacja o realizacji budŝetu Miasta Krakowa za I półrocze 2008 roku DOCHODY W I półroczu 2008 r. dochody budŝetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 1 476 281 596 zł, tj. 50,8% planu

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2004 roku

Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2004 roku Załącznik Nr 1.3 Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2004 roku DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I półroczu 2004 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 907.893.069 zł, tj.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Krakowa za 2006 rok

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Krakowa za 2006 rok Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Krakowa za 2006 rok DOCHODY W roku 2006 dochody budŝetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 2.327.230.402 zł, tj. 101,7% planu wynoszącego 2.288.700.058

Bardziej szczegółowo

I. Dochody w roku 2006

I. Dochody w roku 2006 I. Dochody w roku 2006 A. Dochody własne Podatek od nieruchomości Wzrost stawek podatkowych wynika jedynie ze stopy inflacji za 3 kwartały roku 2005, będącej podstawą do uchwalenia przez Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI I ROZCHODY. Wykonanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w latach r. (97,9%) 2006r. (97,3%)

WYDATKI I ROZCHODY. Wykonanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w latach r. (97,9%) 2006r. (97,3%) WYDATKI I ROZCHODY W 2006 roku wydatki ogółem budŝetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 2 458 750 882 zł, co stanowiło 97,3% planu. Wydatki bieŝące zrealizowane zostały w kwocie 1 955 993

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2005 ROK Plan uchwalony. Plan po Wyszczególnienie 4:

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2005 ROK Plan uchwalony. Plan po Wyszczególnienie 4: REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2005 ROK Plan uchwalony Plan po zmianach Wyszczególnienie Wykonanie % wyk. 4:3 1 2 3 4 5 6 Struktura wykon. I. DOCHODY WŁASNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 roku według źródeł powstawania DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie , ,28 43,49

Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 roku według źródeł powstawania DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie , ,28 43,49 Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 u według źródeł powstawania w złotych 2010 u DOCHODY GMINY I. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY 127 920 314,00 63 955 384,13 50,00 Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDśETU W 2010 ROKU

DOCHODY BUDśETU W 2010 ROKU DOCHODY BUDśETU W 2010 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/1184/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 stycznia 2010 r. 010 020 OGÓŁEM DOCHODY: 652 642 15 447 519 756,21 205 122 393,79 w tym: 1)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok 4 Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/26 z dnia 28 grudnia 26r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK 27 Dział Rozdział Plan na 27 rok 1 2 4 11 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna informacja o sprawozdaniu z wykonania budŝetu m.st. Warszawy w 2006 roku

Syntetyczna informacja o sprawozdaniu z wykonania budŝetu m.st. Warszawy w 2006 roku Syntetyczna informacja o sprawozdaniu z wykonania budŝetu m.st. Warszawy w 2006 roku Dobiegają końca prace nad sprawozdaniem z wykonania budŝetu miasta w 2006 roku. Radni miasta oraz Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/2005 z 29 grudnia 2005 roku PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA I. DOCHODY WŁASNE 232 203 230 293 240 051 276 716 300 16 523 751 126,3 33,2 1. Wpływy z podatków 138 872 000 142 076 000 142 076

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/593/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr LVII/593/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budŝetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. A. Dochody własne 2006: 103,8% 2007: 103%

DOCHODY. A. Dochody własne 2006: 103,8% 2007: 103% Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Krakowa za 2007 rok DOCHODY W roku 2007 dochody budŝetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 2 809 318 187 zł, tj. 102% planu rocznego wynoszącego

Bardziej szczegółowo

- os. fizyczne ,00 1,76 - os. prawne ,07 11,09

- os. fizyczne ,00 1,76 - os. prawne ,07 11,09 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA I. DOCHODY WŁASNE 36 24 50 297 726 500 283 586 500 4 40 000 94,8 30,90. Wpływy z podatków 45 84 000 44 770 000 44 770 000-99,28

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków Załącznik nr 1 do uchwały Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia... DOCHODY BUDśETU Poz. Dz. Nazwa Plan na 21 r. w zł DOCHODY OGÓŁEM 2 368 173 823 1 82 788 95 547 384 873 I. Dochody bieŝące ogółem: A. Dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: A.1.

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: A.1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI/954/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2013 r. DOCHODY BUDśETU w zł DOCHODY OGÓŁEM 2 867 623 191 2 234 686 876 632 936 315 I. Dochody bieŝące ogółem: A. Dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 1 335 645,98 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1 do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 563 703,97 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2013 roku

Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2013 roku 600 Transport i łączność 21 018 880 21 018 880 630 000 630 000 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25 000 25 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2011roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57 TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 12 136,00 12 136,00 11 897,84 11 897,84 98,04 O1095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu gminy na 2009 r. według źródeł

Plan dochodów budŝetu gminy na 2009 r. według źródeł Plan dochodów budŝetu gminy na 2009 r. według źródeł projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej na 2009 r. w zł Lp. Źródło dochodów Dział Rozdział Planowane Wykonanie 2008 r. Plan na 2009 r. w tym dochody

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XVII/97/2007 z dnia 28 grudnia 2007roku PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2008 ROK 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 150

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK w złotych Plan na DOCHODY BIEśĄCE 20.039.342 020 LEŚNICTWO 1.200 publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. 1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Krakowa za 2008 rok DOCHODY. A. Dochody własne

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Krakowa za 2008 rok DOCHODY. A. Dochody własne Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Krakowa za 2008 rok DOCHODY W roku 2008 dochody budŝetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 2 990 770 614 zł, tj. 99,2% planu rocznego wynoszącego

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

II. Wydatki w roku 2009

II. Wydatki w roku 2009 II. Wydatki w roku 2009 A. Wydatki ogółem Wydatki ogółem budŝetu Miasta Krakowa na 2009 rok zaplanowano w wysokości 3 458 888 092 zł, co stanowi 115,0% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2008 r. Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU Poz. Dział OGÓŁEM 534 985 965,99 618 521 519,26 319 754 655,32 51,70 359 768 956,77 439 232 556,91 248 344 550,80 56,54 175 217 009,22 179 288 962,35 71 410 104,52 39,83 DOCHODY BIEŻĄCE 428 105 583,17

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela nr 1 Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 000 20 000 Prace

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15

CZĘŚĆ TABELARYCZNA. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15 CZĘŚĆ TABELARYCZNA Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 16 Tabela nr 1 DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK Lp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK

Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK Bydgoszcz marzec 2017 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK A. Część tabelaryczna...1 160 Dane

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) Plan na 2006 rok

Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) Plan na 2006 rok Z a ł ą c z n i k N r 1 d o u c h w a ł y N r X L V / 1 9 9 / 2 0 0 6 R a d y G m i n y S z y d ł ó w z d n i a 2 8 l u t e g o 2 0 0 6 r. Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY BIEśĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załacznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.07.2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498,00 0,00

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y Załącznik nr 1 (zł) Dz. Nazwa Kwota-Plan Wyszczególnienie 2002 r. 1 2 3 4 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. 3 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Zał. Nr 2 do wykonania za I półrocze 2005 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Załącznik Nr 2 Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok.

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. I. Wstęp podstawie: Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. Dochody i wydatki budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na -ustawy o finansach publicznych, -ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008, 2009, 2010 Wykonanie dochodów za 2007 rok

DOCHODY GMINY. Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008, 2009, 2010 Wykonanie dochodów za 2007 rok DOCHODY GMINY W budŝecie Gminy Nowosolna na 2010 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 15.882.643 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa złote sześćset czterdzieści trzy złote

Bardziej szczegółowo

Zal_1_budzet_2014_dochody

Zal_1_budzet_2014_dochody Zal_1_budzet_2014_dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 020 Leśnictwo 2 30 4 02095 Pozostała działalność 2 30 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 197.240,00 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

I. Dochody w roku 2005

I. Dochody w roku 2005 I. Dochody w roku 2005 A. Dochody własne Podatek od nieruchomości Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia w roku 2004 z uwzględnieniem: wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r.

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za rok Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od 01.01. r.do 31.12. r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 056,00 3 054,68 99,96% 01095

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. W 2009 r. uzyskano dochody ogółem w kwocie z tego: - dochody bieŝące ,75 zł, - dochody majątkowe ,63 zł.

D O C H O D Y. W 2009 r. uzyskano dochody ogółem w kwocie z tego: - dochody bieŝące ,75 zł, - dochody majątkowe ,63 zł. C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2009 ROKU W 2009 r. uzyskano dochody ogółem w kwocie 687.216.574,38 zł, z tego: - dochody bieŝące 579.981.846,75 zł, - dochody majątkowe 107.234.727,63 zł. Główne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 559/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - UZASADNIENIE

DOCHODY - UZASADNIENIE Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2009 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2009 r. Plan dochodów został wykonany w 44,18 %. Na plan roczny w kwocie 74.583.057,00 zł uzyskano 32.950.108,90 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Dział Nazwa działu Plan na 01.01.2009 rok DOCHODY Plan na 31.12.2009 rok Wykonanie za 2009

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Załącznik nr 1 I. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo