UCHWALA NR XXVOt/139/2005 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 3 marca 2005 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALA NR XXVOt/139/2005 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 3 marca 2005 roku"

Transkrypt

1 RADA w UCHWALA NR XXVOt/139/2005 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy Daszyna na 2005 rok Net podslcfwie art. IS list. 2 pkt lit. d, pkt 10, art. 51 list. I i 2 Usta\vy z dnia r. o samorzqc/zie gimrmym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 203) oraz art. 109, 110, 112 ust. 1 i 2, pkt 2, art. 116, 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1, art. 135 i 136 Ustavvy z dnia 26 Ustopada 1998 rokit ofinansachpitblicznych (Dz. U. sz 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) ' Rada Gminy w Daszynie uchwala, co nast?puje: 1. Ustala si? dochody budzetu'gminy na 2005 rok w wysokosci zl, zgodnie z zala^cznkiem Nr Ust'ala si? wydatki budzetu gminy na 2005 rok w wysokosci zh, zgodnie z zafa^cznikiem Nr Okresla si? deficyt budzetu gminy na2005 rokw wysokosci zl. 4. Ustala si? przychody ogotem budzetu Gminy na 2005 rok jv wysokosci zt, zgodnie z zalacznikiem Nr Ustala si? rozchody ogofem budzetu Gminy na 2005 rok w wysokosci zl,. zgodnie z zala^cznikiem Nr Tworzy si? rezerw? ogolna^ w wysokosci zl. 7. Dochody ustalone w 1 obejmujg. dochody zwia^zane z realizacjq. zadan z zakresu administracji rzajiowej i innych zadan zleconych gminie ustawami w wysokosci zi, zgodnie z zala^cznikiem Nr Wydatki ustalone w 2 obejmuj3_ wydatki zwi^zane 2 realizacja^zadaii z zakresu administracjl rza^dowej i innych zadan zleconych gminie ustawami w wysokosci zi, zgodnie z zala_cznikiem Nr Okresla si? wykaz zadan inwestycyjnych realizowanych w roku budzetowym oraz vvysokosc naldadow na inwestycje wieloletnie zgodnie z zala^cznikiem Nr Okresla si? dochody z tytuhi wydawania zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych w w>7sokosci zl i wydatki na realizacj? zadan okreslonych w programie profilaktyki i rozwiaz>'wania problemow alkoholow>'ch w wysokosci zl, zgodnie z zaia_cznikiem Nr Okresla si? plan przychodow i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za^cznikiem Nr Przyjmuje si? informacj? w zakresie prognozy dlugu publicznego zgodnie z zala^cznikiem Nr Okresla si? plan dochodow budzetu pahstwa zwiazanych z realizacja^ zadan zleconych jednostkom samorzg.du terytorialnego wg zala^cznikanr 8.

2 Zaci^ga si? dtugoterminowy kredyt w wysokosci zl (slownie zl: jeden milion szescset szescdziesiat cztery tysia.ce) z przeznaczeniem na sfmansowanie wydatkow nie znajduja^cych pokrycia w planowanych dochodach budzetu 2005 roku. 2. Upowaznia si? Wojta Gminy do czynnosci fonnalnoprawnych zwiajzanych z zaci^gni? ciem kredytu, ktorego zabezpieczeniem be,dzie weksel in bianco. 3, Ustala si?, ze zrodlem spiat kredytu b?da^ wpfywy budzetowe z tytuha podatku od nieruchomosci oraz udziaty w podatku dochodowym od osob fizycznych. 15. Upowaznia si? Wojta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatkow z wyt^czeniem przeniesien w^'datkow mi^dz)' dzialami. 16. Upowatnia si? Wojta Gminy do zaci^gania pozyczek i kredytow krotkoterminowych do wysokosci zl na pokryci6 w^'st^puja^cego w ci^gu roku niedoboru budzetu w wybranych przez siebie bankach. 17. Upowaznia si? Wojta Gminy do samodzielnego zaci^gania zobowiazan w granicach kwot wydatkow uchwalonych w budzecie oraz do splaty zobowiajzan i zadluzen. 18. Upowaznia si? Wojta Gminy do lokowania wolnych srodkow na lokatach terminow^'ch w wybranych przez siebie bankach. ' Zobowia^uje si? Wojta Gminy do przedlozenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z przebiegu wykonania budzetu gminy za I polrocze 2005 r. w terminie do dnia 31 sierpnia w zakresie vvykonania planu dochodow wedhig wazniejszych zrodel., zestawienia wydatkow wedlug dzialow, rozdzialow i wazniejszych rodzajow wydatkow oraz cz?sci opisowej. 2. Zobowiazuje si? Wojta Gminy do przedlozenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy, zawieraja^cego wykonanie planu dochodow i wydatkow, nadwyzke_ lub deficyt, zestawienie dochodow i wydatkow wynikaja^ce z zamkni?6 rachunkow budzetu jednostki sporza^dzone w ukladzie szczegolowosci uchwaiy budzetowej i omowienie wykonania budzetu z uw2gl?dnienieni roznic mi?dzy budzetem uchwalonym a wykonanym w terminie do dnia 31 marca nast?pnego roku. 20. Wykonanie Uchwary powierza si? Wojtowi Gminy. 21. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj?cia, z moca^ obowiazuja^ca^ od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

3 Budzet Gminy Daszyna na 2005 rok Cz^sc opisowa D OC H O D Y Dzial 020 Lesnictwo Dochody z dzierzawy terenow lowieckich zaplanowano w wysokosci zblizonej do roku Dzial 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi^ elektryczn^, gaz i wod Dochody w tyin dziale pochodza, z ushig dostarczania wody z wodoci^gow wiejskich (w tym: na rzecz gminy Grabow). Dochody z tego tytuhi stanowiq. 92,43 % wykonania roku 2004 (zmniejszenie z powodu zalozenia licznikow przez odbiorcow rozliczanych dotychczas z ankiety). Dzial 600 Transport i l^cznosc Dochody pochodza^z przeniesienia oplat za zaje^cie pasa drogowego, ktore w latach poprzednich byly na odr^bnym rachimku jako srodek specjalny. Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa Planovvane dochody w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i uzytkowe, ktore wraz z optatami za wod ; scieki i wywoz smieci stanowiq. kwot? zl (spadek o 37,84 % z powodu zmniejszenia bazy lokalowej w Mazewie oraz z powodu zamontowania licznikow na wodej w blokach w Daszynie), czynsz dzierzawny za grimty uzytkowane rolniczo (1.200 zl), czynsz dzierzawny za grunty pozostaie ( zl). W stosunku do roku ubieglego przewiduje si wzrost stavvek czynszu ogolem w lokalach mieszkalnych i uzytkowych o 3 %. Wpfywy ze sprzedazy gruntow to kwota zl; a za uzytkowanie wieczyste zl (plan identyczny jak w roku bazowym). Ogolem planowane dochody dzialu 700 stanowiq. 88,38 % wykonania rokubazowego. Dzial 750 Administracja publiczna Dotacj^ w rozdziale Urze^dy wojewodzkie zaplanowano zgodnie z pismem Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego z dnia r. (wzrost dotacji na wydatki bieza.ce o 2,97 %, w tym na wynagrodzenia o 3 %) W ramach kwoty zl wyodr^bniono 100 zl na akcj kurierska^ oraz 499 zl na koszty transportu dowodow osobistych. Zaplanowano rowniez dochody zwiazane z realizacja^ zadan z zakresu admirdstracji rza^dowej (5% planu dochodow z tytuhi wydawania dowodow osobistych i udost^pm'ania danych osobowych). Wprywy z roznych oplat i ushig Urz^du Gminy (uslugi ksero, uslugi adim'nistracyjne, oplaty za dniki specyfikacji) zaplanowano analogicznie do roku minionego. Ogolem dochody dziahi 750 to kwota zl (94,35 % wykonania roku 2004 w zakresie zadan bieza^cych.

4 2 Dzial 751 Urz^dy naczelnych organow wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sa_d<jvvnictwa Wprowadzono do planu budzetu gminy dotacje na prowadzenie i aktualizacje_ stalego rejestru wyborcow w kwocie 713 zl zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia r. (zmniejszenie dotacji w stosunku do roku mijaja^cego o 1,66 %), Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne Wprowadzono do budzetu gminy dotacje_ z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 350 zl zgodnie z pismem Lodzkiego Urze_du Wojewodzkiego z dnia r. (poziom roku bazowego). Dzial 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj^cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Ogolem dochody w tym dziale wynosza_ zl i sa_planowane w wysokosci 104,51 % w stosunku do roku minionego. Za wyjxtkiem stawki podatku rolnego (ktora pozostaje bez zmian) planowany jest wzrost stawek podatkow o 3 % w porownaniu z rokiem bazowym. Wplyw>' z oplaty skarbowej zaplanowano w wysokosci % wykonania roku Kwota planowanych udzialow w podatku dochodowym od osob fizycznych wynosi zl (zgodnie z pismem Ministra Finansow z dnia r.) to jest 101,75 % planu roku bazowego. Dziat 758 Rozne rozliczenia Subwencje zostaly zaplanowane w wysokosci zgodnej z pismem Ministra Finansow z dnia r. Ogolem subwencje stanowia_9s,16 % w stosunku do roku ubieglego, a liczone bez subwencji z tytulu ulg i zwolniefi ustawowych w podatku rolnym i lesnym (II rata za rok 2003 wplyne_la w roku 2004) stanowia_ 103,37 %. Cz^sc oswiatowa subwencji spadla o 4,46 % w stosunku do roku 2004, a cze_sc wyrownawcza wzrosia o 17,62 %. Dzial 801 Oswiata i wychowanie Zaplanovvano niewielkie dochody z uslug przewozow^^ch swiadczonych autobusem szkolnym vv wysokosci zblizonej do wykonania roku bazowego. Dzial 851 Ochrona zdrowia Dochody w tym dziale to oplaty za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych. Planuje si^ je w wysokosci zblizonej do roku poprzedniego. Dzial 852 Pomoc spoleczna Dotacje na zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoieczne i zdrowotne, zasilki rodzinne, piele_gnacyjne i wychowawcze oraz na utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej zaplanowano w wysokosci zgodnej z wielkosciami okreslonymi w pismie Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego

5 3 z dnia r. Ogolem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota zl, ktora stanowi 104,75 % w stosunku do wykonania roku 2004 (zmiana zakresu zadan zwiaszcza zwie_kszenie dotacji na swiadczenia rodzinne, ktore weszly do realizacji od maja roku 2004, zmniejszenie dotacji na zasilki i pomoc w naturze; dotacj na utrzymanie GOPS zwie_kszono o 2,24 %). Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Dochody z uslug w zakresie gospodarki sciekowej i ochrony wod planowano w wysokosci zl (81,74 % w stosunku do roku ubieglego). 83. to dochody pochodzajse z wplat zakladow pracy i jednostek budzetowych za odprowadzanie sciekow do kanalizacji w Daszynie. W porownaniu z poprzednimi latami brak jest dotacji na oswietlenie drog. to' dla ktorych gmina nie jest zarzajdca_. Ogotem dochody budzetu gminy w 2005 roku wynios^ zl, co stanowi 100,80 % w stosunku do wykonania roku Planuje si$ ponadto przychody w postaci kredytu diugoterminowego w kwocie zt. Ogoiem planowane dochody i przychody stanowi^ zl.

6 4 W Y DA T K I Podczas planowania wydatkow brano pod uwage; I/ wykonanie budzetu Gminy Daszyna w poszczegolnych rodzajach wydatkow roku 2004, 2/ informacjq IVlinistra Finansow o wskaznikach przyjqtych do projektu ustawy budzetowej na rok 2004 (wzrost cen, towarow i uslug konsumpcyjnych o 3 %, wzrost wynagrodzen w sferze budzetowej o 3%), 3/ obowi^zuj^ce przepisy w zakresie wynagrodzen, pochodnych od wynagrodzen, funduszu socjalnego oraz innych swiadczen pracowniczych (w tym: funduszu nagrod, funduszu zdrowotnego i dodatkow socjalnych dla nauczycieli), 4/ zaktadane zmiany w strukturze wydatkow na rok 2005, 5/ koniecznosc ograniczania wydatkow ze wzglqdu na zobowi^zania w zakresie spiaty zaci^gni^tego kredytu. W roku 2005 planuje si podwyzki plac dla nauczycieli w wysokosci 3 %. Pochodne od piac, nagrody z zakladowego funduszu nagrod, fundusz zdrowotny oraz fundusz socjalny obliczono proporcjonalnie do wynagrodzen lub liczby pracownikow (zgodnie z obowia^zuja^cymi przepisami). Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo Wydatki biez^ce \ tym dziale dotycza^ wplat naleznycli Izbom Rolniczym (2 % dochodovv z podatku rolnego) oraz ushig w zakresie utylizacji martwych Dzial 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi^ elektryczn^, gaz i Wydatki zwi^zane s% z utrzymaniem i obshiga^ hydroforni w Mazewie i w Korytach. S^to: wynagrodzenia dla dwoch pracownikow (1 i!/2 etatu), fundusz socjalny, ryczalt samochodowy, delegacje, badania lekarskie, srodki czystosci, oplaty za energie_ elektryczna^ analiz^ wody, wywoz nieczystosci, oplaty za korzystanie ze srodowiska i pobor wody, zakup materialow do remontow, usuwanie awarii wodocia^gu itp. Ogolem wydatki planuje sie_ na poziomie 90,22 % wykonania roku Dzial 600 Transport i l^cznosc Planuje si? zatrudnienie czterecli pracownikow robot publicznych Qctorych place b^da^ cz^sciowo refundowane) na okres szesciu miesi^cy. Wydatki na biezace utrzymanie drog gminnych planuje si w wysokosci zl. W ramach tej kwoty planuje si mi^dzy innyini: polozenie dywanika o grubosci 2 cm na drodze Nr 3 1 Nowy Slawoszew (na odcinkn od drogi krajowej Nr 1 do skrzyzowania) oraz na drodze dojazdowej Kr^zelewice Kor^'ta PGR planuje si zwirowanie na calym odcinkn. Ogolem w^'datki w tym dziale 33. mniejsze od roku poprzedniego, ktory charakteryzowal si^ duzymi nakladami na remonty i budow? drog gminnych. Wydatki maj^tkowe okresla zal^cznik nr 4.

7 5 Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa Planuje sie_ zatrudnienie czterech pracownikow robot publicznycli (ktorych place b dct cze_sciowo refundowane) na okres szescin miesi^cy. Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczy glownie niezb^dnych remontow mieszkaii oraz utrzymania ich wlasciwego fankcjonowania (np. \vywoz smieci, oproznianie szamba ze sciekow, zakup zarowek na klatki schodowe, ubezpieczenie budynkow, zakup opalu, srodkow czystosci, oplaty za energi elektrycz 11% oplaty za korzystanie ze srodowiska i pobor wod). Biezape wydatki rzeczowe planuje sie_ na poziomie 69,12 % roku bazowego. Dzial 710 Dzialalnosc ushigowa W dziale tym przeznaczono srodki na sporzadzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz na oplaty zwiazane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudovvy i dec3'zji celu publicznego (w zwiazkii z tym, ze nie uchwalono Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Daszyna). Dzial 750 Administracja publiczna Place wraz z pocliodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rza^dowej (3 etaty) zaplanowano analogicznie do rokn mijajxcego uwzgl^dniajac planowane srodki na ten eel w postaci dotacji (dotacja dotyczy takze wydatkow rzeczowych na akcj knrierska^ 100 zl i wydatkow na transport dowodow osobistych 499 zl) oraz srodki gminne, tj zl na wydatki rzeczowe (m.in. materialy biurowe, kursy szkoleniowe, publikacj^ prawne, telefony, energie elektryczna^ opal, delegacje, fundusz socjalny). Wydatki o golem stanowiq. 98;86 % wydatkow rokn 2004, a wydatki biez^ce 106,12 %. Wydatki. w rozdziale dotycza_ diet radnych i soltysow zapraszanych na obrady sesji oraz koszt herbaty, siodyczy, materiaiow zuzywanych na posiedzeniach (m.in. tasmy do dyktafonu). Planuje sie_ tez w^^datki na podroze sluzbowe i szkolenia. 0golem wydatki w tym rozdziale stanowi^. 98,07 % wydatkow roku poprzedniego. W rozdziale wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe vfr>'nagrodzenie roczne i 2 nagrody jubileuszowe), fundusz socjalny pracownikow, podroze sluzbowe, kursy i szkolenia, badania lekarskie, oplaty za wywoz nieczystosci, energi^ elektryczna^ telefony, ubezpieczenie komputerow, ich serwis, naprawy kserokopiarki, zakup srodkow czystosci, opali;, materiaiow biurowych, publikacji prawniczych, obsluga prawna, obsluga bankowa, oclirona mienia. Planowane wydatki tego rozdzialn stanowig. 92,75 % w stosimku do wykonania roku 2004 (w tym wydatki rzeczowe 68,94 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 100,72 % a wydatki maj^tkowe 49,69 %). Wydatki maj^tkowe okresla zal^cznik nr 4. W rozdziale zapewniono srodki na oplacenie skladek na Zwigzek Gmin Wiejskich i ewentualnie innych skladek zwi^zkowych. Ich wysokosc jest taka sama, jak w planie roku Ponadto zaplanowano wydatki na promocj^ Gminy (wydanie ksi^zkowe) w kwocie zl. O golem wydatki w dziale 750 stanowia^ 93,90 % wydatkow rokn bazowego.

8 6 Dzial 751 Urz^dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s^downictwa Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizacje_ stalego rejestru wyborcow w kvvocie zgodnej z dotacj% tj. 713 zl. Spadaja_one o 1,66 % w stosunku do roku bazowego. Wie_kszosc wydatkow stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi vv ramach umowyzlecenia. Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Planuje sie_ wydatki rzeczowe w kwocie zl dlarewira Dzielnicowego w Daszynie z przeznaczeniem na wyposazenie pomieszczen Komisariatu, zakup paliwa, olejn opatowego, materialow biurowych (poziom roku 2004). W ramach rozdziahi przeznacza si^ srodki na umowyzlecenia dla trzech kierowcow i Komendanta Ochrony Przeciwpozarowej. Inne wydatki zwiazane sa^z doposazeniem jednostek, remontami straznic oraz ubezpieczeniem strazakow i wozow bojo\\ych. Wydatki plamije si^ na poziomie 79,21 % wykonania roku ktory charakteryzowal si duzymi nakladami w zakresie remontow. Pozostale wydatki tego dziahi wynikaja^z dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej (poziom roku bazowego). Dzial 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednosteknie posiadaj^cych osobowosci prawnej orazavydatki zwiazane z ich poborem W rozdziale planuje si$ wynagrodzenia dla soltysow za inkaso naleznosci od podatnikow oraz niewielkie wydatki zwiazane z kosztami egzekucyjnymi oraz zakupern materialow biurowych dla soltysow. Wydatki na wynagrodzenia stanowiq. 116,48 % wykonania roku poprzedniego. Dzial 757 Obshiga dlugu publicznego W dziale tym zabezpiecza si^ srodki na odsetki od zaci^gni^tego w 2004 roku kredytu dhigotemiinowego w kwocie zl oraz od planowanego do zaci^gni^cia kredytu inwestycyjnego w kvvocie zl. Plan splat rat obydwu kredytow w latach oraz kwoty wydatkow na obsluge_ dlugu okresla zala^cznik nr 8. Dzial 758. Rome rozliczenia Rezerw^ na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie zl, co stanowi 0,66 % wydatkow ogolem.

9 7 Dzial 801 Oswiata i wychowanie Szkory podstawowe (wraz z klasami zerowymi): Wie^kszosc wydatkow stanowig. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracownikow obslugi (place, fundusz nagrod w wysokosci 1 % funduszu ptac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe i 1 urlop zdrowotny). Pozostale wydatki biezace to; fundusz socjalny (wzrost w zwiazku ze zmiana_przepisow zawartych w Karcie Nauczyciela), fundusz zdrowotny (0,3% funduszu plac), dodatki socjalne tj. dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy, oplaty za badania lekarskie, delegacje, udzial w szkoleniach, ubezpieczenie pracowm komputerowych, zakup wyposazenia i pomocy naukowych, opatu, czasopism i publikacji prawniczych, oplaty za energi^, wod^, uslugi ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, dozywianie dzieci, telefony, internet, wywoz nieczystosci oraz remonty. W Szkole Podstawowej w Daszynie planuje sie_ malowanie izb lekcyjnych i elewacji zewn^trznych oraz wymian? okien. W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje sie_ zakup programu Office, sprzetu audiowideo, napraw^ kserokopiarki. Ogolem w^'datki biezg.ce w tym rozdziale wzrastaja^ o 7,28 % w stosunku do roku poprzedniego (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen o 11,21 % w stosunku do wykonania roku minionego. Wydatki inwestycyjne okresla zal^cznik nr 4 do uchwaly budzetowej. Gimnazja: Wydatki bieza^ce og61em_stanowiq. 111,53 % wykonania roku 2004 (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 121,05 %). Planowany jest zakup mebloscianek do Idas, wyposazenia do gabinetu pomocy przedmedycznej, brakuj^cych pomocy naukow^'ch do pracowni przedrniotowych oraz ksiazek do biblioteki. Pozostale wydatki 53. analogiczne do wydatkow szkol podstawowych. Dowozenie uczniow do szkol: Wydatki dotycz^ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, dwoch osob sprawuj^cych nadzor nad dziecmi dowozonymi oraz osoby przeprowadzajajsej dzieci przez drog krajowa_ oraz ich funduszu socjahiego. Pozostale wydatki rzeczowe to: paliwo, cz^sci zarnienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przegla^dy itp. Ponadto kontynuowana b^dzie umowazlecenie na wynajem using przewozowych drugim srodkiem transportu oraz umowazlecenie dla osoby sprawujajsej nadzor nad dziecmi na niewielkim odcinku w godzinach porannych. Wydatki w tym rozdziale stanowia^ 108,22 % wykonania roku bazowego. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: Zaplanowano srodki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (1% od wynagrodzen). Wzrastaj^. one o 16,13 %. Ogolem wydatki dziahi 801 wzrastaja^o 63,88 % w stosunku do wykonania roku 2004 (budowa sali gjmnastycznej), w t^an wydatki biezg.ce o 8,42 %.

10 Dzial 851 Ochrona zdrowia Wydatki na przeciwdzialanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie zl (poziom zblizony do roku minion.ego). Dotycza_one udziaki w kursach, szkoleniach, zakupu publikacji i imprez o tematyce przeciwalkoholowej, pomocy rodzinom, u ktorych wystepuj. problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci, dozywianie), wynagrodzenia dla czlonkow Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow AJkoholowych. Dzial: 852 Pomoc spoleczna 1. Wydatki z zakresu zadan zleconych zaplanowano zgodnie z informacjq. o planowanych dotacjach w tym zakresie ( zl). Obejmuja_ one: swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego, skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajq.ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne (cz sciowo); 2. Wydatki z zakresu zadan wlasnych to; odplatiosc za pobyt w Domu Pomocy Spolecznej dla jednego podopieczne go (srodki gmirme w kwocie zl)? zasilki celowe i okresowe (srodki gminne zl i dofinansowanie zuw7.342zt), dodatki mieszkaniowe (srodki gminne zt), utrzymanie GOPS (srodki gminne zl i dofinansowanie z UW zl), ushigi opiekuncze (srodki gminne zl), dozywiarrie dzieci (srodki gminne zl, w tym: zl na doposazenie punktow zywienia) 0golem wydatki ze srodkow gmirmych w tym dziale planuje si^ w wysokosci zl, co oznacza poziom roku 2004 (wzrost zaledwie o 0,52 %) pomimo koniecznosci oplacania pobytu podopiec22aego w Domu Pomocy Spolecznej. Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska W ramacli rozdzialu: Gospodarka sciekowa i ochrona wod planuje si wydatki bieza^ce na poziomie roku minionego, tj zl. Dotycza_ one utrzymania oczyszczakii sciekow (energia elektryczna, niezb^dne naprawy, paliwo do kosiarki wycinaja_cej traw^; narz^dzia itp.). W ramach rozdziahi: Oczyszczanie miast i wsi planuje si zwi^kszenie wydatkow na uslugi wywozu nieczystosci z terenu gminy do kwoty zl. W ramach rozdzialu: Oswietlenie idle, placow i drog planuje si? wydatki biez3.ce w kwocie zl, tj. 96,33 % wykonania roku bazowego. W ramach rozdzialu: Pozostala dziaialnosc planuje sie_ wydatki w kwocie zl. Sa_to wynagrodzenia i pochodne dla robotnika gospodarczego, jego

11 9 fundusz socjalny, wydatki zwiqzane z zakupem narze_dzi, srodkow czystosci, ubrarda roboczego, delegacji, kursow szkoleniowych itp. Planowane 33. rowniez niewielkie wydatki na oplaty za pobyt bezpanskich psow w schronisku. W tym rozdziale planowany jest spadek wydatkow o 24,07 % w stosunku do roku kiedy to wyplacano nagrode_ jubileuszowa_ i zatrudniano pracownikow robot publicznych. Wydatki inwestycyjne okresla zal^cznik nr 4. Ogoiem wydatki dzialu 900 to kwota zl, co oznacza spadek w stosunku do wykonaoia roku 2004 o 28;36 %, w tym wydatki biez^ce spadek o 1,08 %. Dziat 921 Kultura i ochrona dziedzict\va narodowego Na organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy (m.in. dozynek) oraz wydatki zwi^zane z umow^zleceniem dla dyrygenta Orkiestry De_tej przy OSP AV Mazewie i na zakup instrumentow muzycznych planuje si k\vot zl tj. poziom roku poprzedniego. Wydatki bibliotek planuje si? na poziomie 96,05 % w stosunku do roku 2004, kiedy to wydatki byiy wie_ksze (remontowano pomieszczenia i uruchamiano dost^p do intemetu). Wydatki rzeczowe obejmuj^fundusz socjalny dwoch bibliotekarek i jednej emerytki, badaoia okresowe, zakup ksi^zek, czasopism, drobnycli nagrod w konkursach czytelniczych, oplacenie kosztow podrozy slirzbowyd1, energii elektrycznej, telefonu, abonamentu radiowego. Wramach wynagrodzen zaplanowano jednq. nagrod^ jubileuszowa_. Ogoiem wydatki budzetowe na rok 2005 wynosza zi i stanowia_. 113,93 % wydatkow roku Wydatki te zostaja^ powiqkszone o rozcho dy w.wysokosci zi ( zi z tytuiu spiaty czterech rat kredytu i zi z tytuiu jednej raty pozyczki zaciqgni^tych w roku 2004). Ogoiem wydatki 1 rozchody stanowiq kwot<? 7.344,400 zi. Dasz3'na, dnia 3 marca 2005 roku

12 DOCHODY BUDZETU GMINY DASZYNA NA 2005 ROK Zat. Nr J Dzial Rozdzial Paragraf T r e s c (nazwa dziahi, rozdzialu, paragrafu) Kwota w zl Dochod)? z najmu i dzierzawy skiadnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednosteksamorzqd.it teiytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do seklom finansow1 publicznych oraz innych iimow o podobnym charakterze Gospodarka lesna LESNICTWO Wpfywy z using Dostarczanie wody WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANEE W ENERGI^ ELEKTRYCZNA, GAZ I WOD^ Wpfywy z rdznych dochodow Drogi publiczne gminne TRANSPORT I L4CZNOSC Wpfywy z oplat za zarzqd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci Dochody z najmu i dzierza\vy skladnikow majqtkowych Skarbu Pahsbva, jednostek samorzc(du tejyto rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow pub licznych oraz innych irmow o podobnym charakterze Wpfy\vy ze sprzedazy wyrobow i skiadnikow' majatkowych Gospodarka gruntami i nieruchomosciami J GOSPODARKA MEESZKANIOWA Dotacje celowe przekazane z budzetu panshva na realizacje_ zadan biezqcych z zaki'esu administracji. rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminom faviqzkom gmin) Dochody j.s.t. zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych Urz^dy wojewodzkie

13 Wpfywy z roznych oplat Wplywy z uslug 1, Urze_dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dolacje celowe przekazane z budzetu panshva na realizac/% zadan biezqcych zzakresu admlnistracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminom (zwiqzkom gmin) Urze^dy naczelnych organow wladzy pahstwowej, kontroli i ochrony prawa URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WLA DZY PANSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacje_ zadan biezqcych zzakresu admlnistracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminom (zwiqzkom gmin) usta\vami Obrona cywilna BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE Podatek od dzialalnosci gospodarczej osobfizycznych oplacany wfonnie karty podatkowej Wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych Podatek od nieruchomosci Podatek rolny Podatek lesny Podatek od srodkow trctnsportowych Podatek od czynnosci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wplat z tytulupod. i oplat Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i oplat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych

14 Podalek od nieruchomosci Podatek rolny Podalek lesny 954 Podatek odsrodkow transportowych Podatek od spadkow i darowizn Podalek od czynnosci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpfat z tytulu podatkow i oplat Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplat lokalnych od osob fizycznych Wpfywy z oplaty skarbowej Wpiywy z innych oplat stanowiajsych dochody jednostek samorzajdu terytorialnego na podstawie ustaw Podalek dochodowy od osob fizycznych Udzialy gmin w podatkach stanowia^cych dochod budzetu panstwa DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ4CYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI4ZANE Z ICH POBOREM Subwencje ogolne z budzetu panstwa Cz sc oswiatowasubwencji ogolnej dlajednostek samorzajdu terytorialnego Siibwencje ogolne z budzetu panstwa Cze^sc wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin ROZNE ROZLICZENIA Dotacje otrzymane zfunduszy celowych najlnansowanie lub dofmansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnychjednostek sektora finanso w publicznych Szkoly podstawowe Wpfywy z using Dowozenie uczniow OSWIATA I WYCHOWANIE

15 Wpfy\vy z optat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu Przeciwdziaianie alkoholizmowi 851 OCHRONA ZDROWIA Dolacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminom (zwiqzkom gmin) ustawami Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacjq. zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminom (zwiqzkom gmin) ustawami Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektore swiadczenia rodzinne Dolacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminom (zwiqzkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacjq wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzkow gmin) Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacje_ wlasnych zadan biezqcych gmin foviqzkow gmin) Osrodki pornocy spolecznej POMOC SPOLECZNA

16 Wpfywy z itstug Gospodarka sciekowa i ochrona wod 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA RAZEM DOCHODY PRZYCHOD YZZACI4 GNIETYCH POZYCZEK IKREDYWWNA RYNKU KRAJOWYM RAZEM 0OCHODY I PRZYCHODY Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku

17 Zal. la PLAN DOCHODOW BUDZETU GMINY DASZYNA NA 2005 ROK Lp. Zrodla dochodow Kwota w zl I. II. III. IV. V. Dochody z podatkow i opfat ogofem 2 tego: 1. Lesnictwo 2. Zaopatrywanie w wod? 3. Oplaty za zaj^cie pasa drogowego 4. Administracja samorza_dowa 5. Oswiata i wychowanie. 6. Dochody od osob fizycznych, od osob prawnych i od innych jednostek nie posiadaja_cych osobowosci prawnej w tym: Udziafy w podatkach stanowia_cych dochod budzetu panstwa zl Subwencje Dotacje celowe ogolem : I/ na zadania wlasne 11 na zadania zlecone ustawami Dochody z maj^tku gminy Pozostate dochody wplaty za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych zl, wpfywy z uslug w zakresie gospodarki sciekowej zl, 2 tytulu realizacji zadan z zakresu administracjl rza_dowej 456 zl, dofmansowanie ze srodkow z dopiat zadania inwestycyjnego okreslonego postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zl DOCHODY OGO 3b<E>ryI : ' ;. ; '\ ':. ' Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku

18 Zat. Nr 2 WYDATKI BUDZETU GMINY DASZYNA NA 2005 ROK Dzial Rozdziaf Gr. wyd. T r e s c (nazwa dziahi, rozdziahi, paragrafu) Kwota w zf 010 ROLNICTWO I LOWDECTWO Izby rolnicze Wydatkl biezg.ce: wydatki rzeczowe Pozostafa dzialalnosc Wydatki biezace wydatki rzeczowe AJ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANEE W ENERGI^ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE Dostarczanie wody Wydatki bieza_ce: wynagrodzenia / pochodne od wynagrodzen Mydatki rzeczowe B/ TRANSPORT I L^CZNOSC Drogi publiczne gminne Wydatki bieza^ce: wynagrodzenia /pochodne od wynagrodzen wydatki rzeczowe Wydatki majatkowe GOSPODARKA MEESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wydatki biez^ce: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen ~ wydatki rzeczowe DZIAIALNOSC USLUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biezg.ee: wydatki rzeczowe

19 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzedy wojewodzkie Wydatki bieza_ce: wynagi'odzenia I pochodne od wynagrodzen wydatki rzeczowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biez^ce: wydatki rzeczowe B/ Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieza^ce: wynagi'odzenm i pochodne odwynagiodzen wydatki rzeczowe Wydatki majaj:kowe Pozostala dzialamosc Wydatki bieza^ce: wydatki rzeczowe A; URZ^DY NACZELNYCH ORGANOW WLABZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S4DOWNICTWA Urz^dy naczelnych organow wiadzy panst\vowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieza^ce: wynagrodzenia 1 pochodne od wynagrodzeti wydatki rzeczowe BEZPDECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA Jednostki terenowe Policji Wydatki bieza.ce: wydatki rzeczowe Ochotnicze straze pozarne Wydatki bieza^ce: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen ~ wydatki rzeczowe Obrona cywilna Wydatki bieza.ce wydatki rzeczowe

20 i A7 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ4CYCH OSOBOWOSCI PRAW NEJ ORAZ WYDATKI ZWI4ZANE Z ICH POBOREM Pobor podatkow, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych Wydatki biez^ce: wynagrodzenia i pochodne odwynagrodzen wydatki rzeczowe OBStUGA DLUGU PUBLICZNEGO Obsiuga papierow wartoscio\v5'ch, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego Wydatki biezq.ce: wydatki na obshig^ dhigu ROZNE ROZLICZENIA Rezenvy ogolne i celoave Rezenvy OSWIATA IWYCHOWANIE 3.S B/ Szkoly podstawowe Wydatki bieza^ce: wynagl'odzenia i pochodne od w>ynag7*odzen wydatki rzeczowe Wydatki maj^tkowe e Gimnazja Wydatki biezq.ce: wynagrodzenia i pochodne odwynagrodzen wydatki rzeczowe ( Dowozenie uczniow do szkol Wydatki bieza^ce: wynagi'odzenia i pochodne od wynagrodzen wydatki rzeczowe Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieza_ce: wydatki rzeczowe OCHRONA ZDROWIA Przedwdzialanie alkoholizmowi Wydatki biezq,ce: wynagi'odzenfa i pochodne odwynagi'odzen wydatki rzeczowe

21 == 852 POMOC SPOLECZNA Domy pomocy spolecznej Wydatki biezg.ce swiadczenia Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoleczne Wydatki biezg.ce wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen wydatki rzeczowe s\viadczenia e Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajijce niektore Swiadczenia z pomocy spolecznej Wydatki bieza_ce: Swiadczenia Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne Wydatki biez3.ce: swiadczenia Dodatki mieszkaniowe Wydatki biezg.ce: swiadczenia Osrodki pomocy spolecznej Wydatki biezg.ce: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen wydatki rzeczowe Uslugi opiekuncze i specjalistyczne ushigi opiekuncze Wydatki biez^ce: wynagrodzenia i pochodne od wynagi'odzen A7 Pozostala dzialalnosc Wydatki bieza_ce (srodki wlasne na dozywianie): Swiadczenia wydatki rzeczowe

22 900 GOSPODARKA KOiVfUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA B/ Gospodarka sciekowa i ochrona wod Wydatki biez3.ce: wydalki rzeczowe Wydatki majatkowe Oczyszczaaie miast i wsi Wydatki bieza^ce: wydatki rzeczowe OsAvietlenie ulic, placow i drog Wydatki bieza^ce: wydatki rzeczowe PozostaJa dzialalnosc Wydatki biezaee: wynagi'odzenia i pochodne odwynagrodzen wydatki rzeczowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTVVA NARODOWEGO A7 Pozostale zadania w zakresie kultury: Wydatki biezaee: wynagrodzenia i pochodne od wynagi'odzen wydatki rzeczowe Biblioteki Wydatki biezaee; wynagi'odzenia i pochodne odwynagiodzen wydatki rzeczowe RAZEM WY D ATKI PP2 SPiATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTdW OGOLEM WYDATKI I ROZCHODY Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku MareY Enwialkowski

23 Zal Nr 2a PLAN WYDATKOW BUDZETU GMINY DASZYNA NA 2005 ROK Dziai Nazwa dzialu Wydatki ogotem (w zt) \ tym: inwestycyjne biezace e Rolnictwo i iowiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie; elektryczna^ gaz i wod$ Transport i la^cznosc Gospodarka mieszkaniowa Dziaialnosc ushigowa Administracja publiczna Urz^dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sa/iownictwa Bezpieczenstwo publiczne i ochrona Przeciwpozarowa Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nie posiadaja^cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiajzane z ich poborem Obsluga dlugu publicznego Rozne rozliczenia Oswiata i wychowanie Ochrona zdrovvia Pomoc spoleczna Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ~ , Razem dziaty Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku PRZEWO R Marek

24 Zal. Nr 3 ZESTA WIENIE ZADAN ZLECONYCH W BTJDZECIE GMJNY DASZYNA NA 2005 ROK Dzial Rozdzial dochodow lub grupa wydatkow Dochody w zl Wydatki w zl Wydatki biez3.ce: \\rynagrodzenia i pochodne od wynagr. wydatki pozostale Razem dzial Wydatki biezg.ce: wynagrodzenia i pochodne odwynagi: wydatki pozostale Razem dzial A7 Wydatki bieza^ce: wydatki pozostale Wydatki bieza^ce: wynagl'odzenia i pochodne odwynagi. wydatki rzeczowe wydatki pozostale (swiadczenia spol.) AJ Wydatki biezq.ce: wyd.at.ki pozostale (swiadczenia spoi.) Wydatki bieza^ce: wydatki pozostale (swiadczenia spot.) Razem dzial RAZEM Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku MareicCmvialKowski

25 Zala^cznik Nr 4 WYKAZ ZADANINWESTYCYJNYCH NA ROK 2005 ORAZ NAKXADY NA INWETYCJE WIELOLETNIE /. ZAKRES RZECZOWOFINANSOWY ZADAN INWESTYCYJNYCH NA ROK DZIAL 600 TRANSPORT IL4CZNOSC W zakresie przebudowy drog w roku 2005 przewiduje sie_ wykonac dokumentacje_ projektowokosztorysowa_ na zadanie pn.^przebudowa drogi MazewLipowka o dlugosci ok.1530 mb" za kwot? zl. Powyzszq, drog$ traktuje si$ jako rezerwowa_ do realizacji w br, w przypadku pojawienia si dodatkowych mozliwosci jej finansowania i budowy. DZIAL 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W biezapym roku ze srodkow budzetu gminy przewiduje si^ rozbudow.^ sieci informatycznej w Urz^dzie Gminy w Daszyme za kwot zl. DZIAt 801 OSWIATAIWYCHOWANIE W zakresie ;,Oswiaty i Wychowania" w 2005 roku przewiduje sie_ kontynuacje budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Mazewie zawartosc zl.. ' Zrodla finansowania: srodki budzetu gminy zl. przewidywane dotacje zt. DZIAL 900 GOSPODARKA KOMUNALNAI OCBDRONA SRODOWISKA e W zakresie,,gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska" w 2005 roku przewiduje sie_: I/wykonac ze srodkow budzetu gminy dokurnentacj^ projektowokosztorysowa_na zadanie pn.,,budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przylajozarni w miejscowosci Daszyna" (strona zachodnia) za kwot^ zl. 2/wykonac ze srodkow budzetu gminy dokumentacje_ projektovvokosztorysowa^na zadanie pn.,,budovva 20 sztuk przydomowych oczyszczami sciekow na terenie grniny Daszyna" za kwot^ zi.

26 2 Zrodla pokrycia wydatkow w roku 2005 Dzial Nazwa zadania Budzet Gminy Przewidywana dotacja Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej zadania pn.,,przebudowa drogi MazewLipowka o dhigosci ok mb" Rozbudpwa sieci informatycznej w Urz^dzie Gminy w Daszynie. Kontynuacja budow}^ sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Mazewie Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej zadania pn.3:,biidowa sieci kanalizacyjnej wraz z przylajszami w miejscowosci Daszyna". Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej zadania pn.,,budowa 20 sztuk przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie gminy Daszyna'' Razem:

27 3 //. PLAN INWESTYCYJI WIELOLETNICH DZIAL 801 OSWIATA I WYCHOWANIE. W zakresie,,oswiaty i Wychowania" przewiduje si kontynuacje_ budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Mazewie o wartosci ogolnej zadania zl, realizowanej w latach Planowana kubatura budynku 6658,3 m3. Plan na rok zl. Zrodla finansowania: srodkl budzetu gminy zl., przewldywana dotacja zl (przyj^ta umowa^nr 317/04/386 z dnia 16 listopada 2004r z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu). Plan na rok 2005 ~ zl. Zrodfa finansowania: srodki budzetu gminy zl., przewidywane dotacje zl, (wtym zl przyjete umowa_nr 317/04/386 z dnia 16 listopada 2004r z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu). W 2005 roku planuje sie_ wykonac nastejmja_ce roboty: I/ roboty budowlane takie jak: konstrukcje i elementy zelbetowe, roboty murowe, konstrukcja stalowa dachu, obudowa dachu, stropodach, okna i drzwi, podloza pod posadzki, posadzka sportowa, sufity podwieszane, _tynki i malowanie, elewacja3plyty i schody wej 'sciowe, roboty nawierzchniowe oraz wyposazenie sali. 21 roboty instalacyjne takie jak: instalacja wodkan + przylacza, instalacja wenrylacji i c.o. kotlownia olejowa oraz wyposazenie dla niepelnosprawnych. 3/ roboty elektryczne takie jak: rozdzielnice i wlz, instalacje: swiatla, wentylacji i kotlowni, odgromowa, rozglaszania przewodowego i tablic wynikow oraz okablowanie instalacji alarmu wlamaniowego. Dzial Naz\va zadania Budzet Gminy Zrodla pokrycia \iydatkow w roku 2005 Przewidywana dotacja 801 Kontynuacja budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Mazewie Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku PRZEWO laikowslti

28 Zal Nr 5 Plan na 2005 rok DOCB.ODY Z TYTTOU WYDAWANIA ZEZAYOLEN NA SPRZEDAZ NAPOJOW ALKOHOEOWYCH T WYDATKI NA REALIZACJ^ ZABAN OKRESLONYCH W PROGRAMME PROFECAKTYKl I ROZWI^ZYWANJA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH Dzial Rozdziai Tresc Kwota wzl OCHRONA ZBROWIA Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wply\\y z oplai za zezwolenia na sprzedaz alkohoht Razem dochody e Rozrie wydatki na rzecz osob fizycznyclt Zafatp materialow i wyposazenia Zakup pomocy naitkowych, dydaktycznych i ksiqzek Wynagrodzenia bezosobowe Zakup using pozostalych Podroze sluzbowe kinjowe Razem wydatki Daszyna, dnia3 marca2005 roku PRZEWO PADY

29 ZaL Nr 6 PLAN PRZYCHODOW I WYDATKOW GMINNEGO FTJNDTJSZU OCHRONY SRODOWISKA I GOSPOBARKI WODNEJ NA 2005 ROK Dziai RozdziaJ T r e s c Kwota w zl Stan funduszu na poczatek roku PRZYCHODY Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Fundusz Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej Wplywy z roznych opiat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni^znej ,000 R a z e m WYDATKI Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Zakup materialow i wyposazenia Zakup ustug pozostatych Stan funduszu na koniec roku 782 Termin realizacji Od maja do wrzesnia II i III kwartaj Miesia_ce IV ~ X II kwartal Nagwa zadania Edukacja i popularyzacja zadan proekologicznych, Organizacja 3>Dnia ZiemT i akcji,,sprzajtanie Swiata" Likwidacja dzikich wysypisk'smieci, zakup koszy XJrza^dzanie zieleni, zadrzewianie Remont pojemnikow do zbiorki odpadow komunalnych Kwota R a z e m : Daszyna, 3 marca 2005 roku

30 Zal Nr 7 RAC INFORMACJA W ZAKRESIE PROGNOZY DLUGU PUBLICZNEGO GMINY DASZYNA NA LATA wzi e Wyszczegolnienie I. Prognozowane dochody j wydatki: 1. Planowane dochody budzetu gminy w tym: dochody wlasne (bez dotacji na zad. zlecone) Rok Rok Rok Rok ^ Planowane wydatki budzetu gminy Piano wany deficyt Zrodla pokrycia deficytu: nadwyzka budzetowa wolne srodki jako nadwyzka wynikaja_ca z rozliczeh kredytow i pozyczek z lat ubieglych kredyt pozyczka II. Planowane przychody kredyt III. Planowane rozchody: na splaty kred)^6w na splaty pozyczek z tyt. wykupu papierow wartosciowych IV. Planowane wydatki na splaty odsetek: od kredytow dhigoterminowych od pozyczek od kredytow krotkoterminowych

31 V. Przewidywany stan zadluzenia gminy na31.xil z tytulu: 17 zacia^niejych kredytow, 27 zaci^gni^tych pozyczek, 37 pozostalych do wykupu wyemitowanych papierow wartosciowych (obligacji komunalnych), 47 prz}'j tych depozytow, 57 wymagalnych zobowiazan jednostek budzetowych, 67 udzielonych por^czen i gwarancji obejmuja_ cych naleznosc glowna_oraznaleznosci uboczne w ramach realizacji umowlub gwarancji, 77 wynikaja_ce z ustaw i orzeczen sajiu, 87 innych zobowiazan VI. Wartosc niewymagalnych zobowiazan z tytulu poreczen i gwarancji Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku PRZEWOD; RAD, Marek

32 Zal. nr 8 Informacja o dochodach budzetu panstwa zwiajzanych z realizacjq. zadan z zakresu administracji rzajiowej oraz innych zadan zleconych ustawami ( 2350) ustalonych dla Gminy Daszyna na 2005 rok Dzial 750 Administracja publiczna, rozdzial Urzedy wojewodzkie: oplaty za wydawane nowe dowody osobiste zlp oplaty za udost^priianie danych osobowych 120 zt. Razem: zl * Zgodnie z pismem FN.I30112/G/05 Wojewody Lodzkiego z dnia r. Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY 2017-01-02 14:40:40 Razem: 010 01095 6280 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 122 313 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY 2015-01-28 12:57:55 Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 6300 710 71035 750 75011 75023 99 500 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 marca 2002roku

z dnia 21 marca 2002roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2002 rok Uchwala Nr XXVD/131102 Rady Gminy Regnów z dnia 21 marca 2002roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkta i 9 lit.d i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 010 01095 6280 020 02001 0840 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 103 200 000,00 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 700 70005 0470 0760 710 71035 750 75011 75023 751 119 300 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 020 02001 0840 600 60004 2310 6207 6209 60013 2330 60016 6207 60078 Strona 1 z 10 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY Razem: 020 02001 600 60004 60013 2330 60016 6330 60095 6297 6300 630 63003 6298 700 70005 0470 0550 0760 0770 6298 710 71035 2020 750 75011 Strona 1 z 5 137 740 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI 2010-11-15 10:10:46 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 133 199 768,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 6610 020 02001 0870 600 60004 2310 60013 2330 60016 6207 6330 60078 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku RADA GMNY Fredropol Uchwala Nr V/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 rok Na podstawie art.18 us1.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag UZASADNIENIE PRZYJETYCH WARTOSCI DOCHODÓW NA 2016 ROK Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 3.500,00 zl Rozdzial 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 500,00 zl 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI 2016-01-07 11:47:08 Strona 1 Razem: 010 01030 01095 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 60095 630 63003 700 70005 100 200 000,00 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budzet Gminy Daszyna na 2014 rok Uzasadnienie

Budzet Gminy Daszyna na 2014 rok Uzasadnienie Budzet Gminy Daszyna na 2014 rok Uzasadnienie D OC H O D Y Dzial 020 - Lesnictwo Niewielkle dochody z dzierzawy terenow lowieckich zaplanowano na poziomie wykonania roku 2013. Dzial 100 - Gornictwo i kopalnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI 2011-03-03 10:04:10 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 131 974 835,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11

Bardziej szczegółowo

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl Zarzadzenia Nr 42/2007 Wójta Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2007 r. Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:43 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 630 63003 na programy finansowane ze środków z art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2014-11-14 14:01:03 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 630 63003 700 70005 710 71004 71035 750 Strona 1 z 7 100 400 000,00 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok Plan dochodow budzetowych na 2015 rok o i ~ i j Dziat Rozdziat Paragraf 010 Rolnictwo i towiectwo 710 750 01095 60016 70004 70005 71035 75011 75075 0960 6660 0470 0770 2020 2360 Pozostala dziatalnosc Dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 5/-/JJ Waganiec Plan dochodow budzetowych na 2015 rok Dziat Rozdziat Paragraf 400 01095... 40002 0750 Rolnictwo i towiectwo Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI 2011-11-15 14:04:54 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 na programy finansowane ze środków z art. 5 119 375 317,00 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15%

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 364/2013 Burmistrza Prudnika z 20 grudnia dnia 2013 r.

ZARZADZENIE Nr 364/2013 Burmistrza Prudnika z 20 grudnia dnia 2013 r. BURMISTRZ PRUDNIKA ZARZADZENIE Nr 364/2013 z 20 grudnia dnia 2013 r. w sprawie planu finansowego budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajlzie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok ZARZADZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok RADA GMIN^ WAGANTFP Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 400 600 700 01095 40002 60016 70004 70005 0750 0960 6660 0750 0470 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow maja.tkowych

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY LANCUT Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r ,72 66, , ,

WOJT GMINY LANCUT Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r ,72 66, , , WOJT GMINY LANCUT 37-100 Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a Zall\.cznik Nr 2 do Informacji z wykonania budzetu Gminy Lancut za I p6trocze 2011 r. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r. Lp Dzial, Nazwa dzialu, rozdzialu

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok.

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok. Pozostata dziatalnosc

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok. Pozostata dziatalnosc 87-73 J Waganiec Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 01095 Pozostata dziatalnosc 400 600 700 40002 60016 70004 70005 0750 0830 6660 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY WAGANIEC

WOJT GMINY WAGANIEC WOJT GMINY 87-731 WAGANIEC Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 400 600 700 01095 Pozostata dziatalnosc 40002 60016 70004 70005 0750 6660 0750 0470 0750 0770 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Uchwala Nr DRUVMR ^ Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Projekt Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok Uchwala nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 i 9 lit. h ustawy o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok dotacje

Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok dotacje Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok 2005 - dotacje Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 861/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 stycznia 2005r, 71014 (nieinwestycyjne) Opracowania

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY WAGANIEC

WOJT GMINY WAGANIEC WOJT GMINY 87-731 WAGANIEC Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 400 600 700 01095 40002 60016 70004 70005 S 0750 0750 0470 0750 0770 Pozostata dziatalnosc Dochody z najmu i dzierzawy

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr VII/41/03 Rady Gminy Regnów z dnia 26 czerwca 2003 roku

Uchwala Nr VII/41/03 Rady Gminy Regnów z dnia 26 czerwca 2003 roku Uchwala Nr VII/41/03 Rady Gminy Regnów z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmian wielkosci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy na 2003 rok Na podstawie art.18.ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 270/2013 Bin-mistr/.;i Prudnika z dnia 26 wrzesnia 2013 r.

ZARZADZENIE Nr 270/2013 Bin-mistr/.;i Prudnika z dnia 26 wrzesnia 2013 r. PRUDNIKA ZARZADZENIE Nr 270/2013 Bin-mistr/.;i Prudnika z dnia 26 wrzesnia 2013 r. w sprawie planu finansowego budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

u c " wal a Nr XVIIII 09108

u c  wal a Nr XVIIII 09108 u c " wal a Nr XVIIII 09108 Rady G/niny Niebylec z dnia 4 /narca 2008 r. w sprawie wprowadzenia z/nian w budzecie G/niny Niebylec na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust. l i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok -... _...... _u._ -.... ZARZADZENIE NR 0050.130.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok ZARZADZENIE NR 0500.64.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU Tabela Nr 1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU I DZIAL IIROZDZIA1 010 ROLNICTWO l LOWI ECWO 450 466 230 46,94 51,g 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 25 000 25

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

\ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich 1.146,4421. 22,93 1.116.1421. 22,93 205.019,0021.

\ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich 1.146,4421. 22,93 1.116.1421. 22,93 205.019,0021. 5 \ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich Dzial 600 Transpofilqczno5i 5.000'0021' Rordzial 6001 b Drogi publiczne grninne $ 0690 wplywy z r6znych oplat 5.000,0021

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 69 089,52 68 648,58 Pozostała działalność 69 089,52 68 648,58 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r.

uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r. uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY 2018-11-15 11:29:42 Strona 1 Razem: 010 01095 6630 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 153 700 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku Uchwała Nr XXX/1/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2017 Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 163.984,47 163.984,47 163.984,47 100 Transport i łączność 600 - - - - Gospodarka

Bardziej szczegółowo