Budzet Gminy Daszyna na 2014 rok Uzasadnienie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budzet Gminy Daszyna na 2014 rok Uzasadnienie"

Transkrypt

1 Budzet Gminy Daszyna na 2014 rok Uzasadnienie D OC H O D Y Dzial Lesnictwo Niewielkle dochody z dzierzawy terenow lowieckich zaplanowano na poziomie wykonania roku Dzial Gornictwo i kopalnictwo Dochody w tym dziale to przewidywane wplywy z oplaty eksploatacyjnej i koncesyjnej, ktore zaplanowano w wysokosci zl. Dzial 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektrycznq, gaz i wod Dochody biez^ce pochodza_ z ushig dostarczania wody z wodoci^gow wiejskich. Wplywy z tego tytuhi ksztattuja^ si na poziomie 96,09 % wykonania roku bazowego. Ponadto zaplanowano dochody za eksploatacj gazoci^gu zl (nitka gtowna zl, przylacza zl) oraz ze sprzedazy gazu ~ w kwocie zl. Dochody majatkowe to dotacja w ramach RPO na zadanie inwestycyjne pn.,,budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego" w kwocie ,13 zl(umowanruda-rpld /l 1-00 z dnia r. wraz z aneksami). Ponadto wprowadzono do budzetu dochody majatkowe ztytutu wplat mieszkancow na powyzsz^ inwestycj^ w kwocie zl (na nitk$ glown^ zl i na przylacza zl). Na zadanie Inteligentne sieci energetyczne" przewiduje si^ dotacje- z WFOSiGW w kwocie zl (proniesa) i dotacj^ z Funduszu Niemieckiego w kwocie zl (umowa z dnia r.). Ogolem dochody majatkowe w dziale 400 wynosz^ ,13 zl Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody biez^ce w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i uzytkowe, ktore wraz z oplatami za wod^, scieki i wywoz smieci stanowi^. kwot^ ,96 zl. (stanowi to 96,33 % wykonania roku Z tytulu uzytkowania wieczystego planuje si^ wprywy w kwocie zl, co stanowi poziom zblizony do roku Dochody majatkowe ze sprzedazy nieruchomosci gruntowych to kwota zl. Jest to dochod ze sprzedazy dzialki nr 103 o powierzchni 7,77 ha w Walewie ( zl) i dzialki nr 43 o powierzchni 1,74 ha w Daszynie ( zl). Planowane jest przeznaczenie tych terenow na ofert^ inwestycyjna_ dla lokalizacji obiektow produkcyjno-ushigowych.

2 - 2 - F Planuje si$ dotacj^ z WFOSiGW w kwocie zl na zadanie,,remont i przebudowa kotlowni centralnego ogrzewania wraz z remontem budynku raieszkalnego w miejscowosci Koryta Osada" (umowa z dnia r.). Dzial 750 Administracja publiczna Dotacj w rozdziale Urz dy wojewodzkie zaplanowano zgodnie z pismem Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego z dnia r. (zwiekszenie dochodow w stosunku do roku ubieglego o zl) W rarnach kwoty zl wyodr^bniono 170 zl na akcje; kurierska^ oraz 562 zl na koszty transportu dowodow osobistych). Podobnie, jak w roku minionym zaplanowano niewielkie wplywy z uslug ksero wykonywanych przez Urzad Grainy. Ogolem dochody blezq.ce dzialu 750 to kwota ,55 zl, co stanowi poziom zblizony do roku Dzial 751 Urz^dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s^downictwa Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia r. wprowadzono do planu budzetu gminy dotacj na prowadzenie i aktualizacj^ stalego rejestru wyborcow w kwocie 639 zl (kwota taka sama jak w roku poprzednim). Dzial Bezpieczenstwo publiczne Wprowadzono do budzetu gminy dotacje^ z przeznaczeniem na biezaj.ce zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie zl (kwota identyczna, jak w roku 2013) - zgodnie z pismem Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego z dnia r. Dochody maj^tkowe w kwocie ,24 zl todotacjez: -WFOSiGW ,24 zl (umowa nr 339/OA/D/2011 z dnia r. oraz umowa 671/OA/PD/2012 z dnia r.), - NPOSiGW zl (umowa nr 441/2013/WN-05/OA-TR-ZI/D z dnia r. przeznaczone na zadanie,,termomodernizacja OSP..." Dzial 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj^cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi^zane z ich poborem Ogolem dochody w tym dziale wynoszq zl i s^ planowane w wysokosci 123,53 % wykonania roku minionego. Wplywy z podatku rolnego lesnego i od srodkow transportu planuje si^ na poziomie roku poprzedniego. Podatek od czynnosci c>?wilnoprawnych oraz wplywy z oplaty skarbowej zaplanowano na poziomie zblizonym do roku bazowego. Zaklada si$ wzrost podatku od nieruchomosci 0 kwot$ zl z tytuhi zaleglego podatku z lat od kopalni kruszywa naturalnego polozonego na terenie gminy. Kwota planowanych udzialow w podatku dochodowym od osob fizycznych wynosi zl (zgodnie z pismem Ministra Finansow z dnia r.), 1 jest mniejsza o zl w stosunku do wykonania roku Poza tym planuje

3 -3- dochody z tytulu odbioru odpadow od mieszkancow gminy w kwocie zl. Szacowana kwota wplywow stanowi 205,57 % planu roku poprzedniego, kiedy to zadanie bylo realizowane od II polrocza. Dzial 758 Rozne rozliczenia Subwencje zostaly zaplanowane w wysokosci zgodnej z pismem MInistra Finansow z dnia r. Ogolem subwencje w kwocie zl, co stanowi spadek w stosunku do roku mijajacego o zl. Cz^sc oswiatowa subwencji wzrosla o zl, cz^sc wyrownawcza spadla o zl, czesc rownowazapa subwencji ogolnej dla gmin spadla o zl. Dzial 801 Oswiata i wychowanie Zaplanowano niewielkie dochody z ushig przewozowych swiadczonych autobusem szkolnym (podobnie, jak w latach ubieglych). Wprowadzono do budzetu dotacje^ celowq. z budzetu pahstwa na dofinansowanie zadari w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie zl (iloczyn kwoty rocznej dotacji na dziecko w 2014 roku i ilosci dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat korzystaj^cych z wychowania przedszkolnego w gminie wedlug stanu na dzien r., tj zl x 90 = zl). Wprowadzono do budzetu dotacj z Ministerstwa Sportu w kwocie ,63 zl (umowanr 505/09/318 z dnia r. wraz z aneksami). Dzial 851 Ochrona zdrowia Dochody w tym dziale to oplaty za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych. Planuje si^ je w kwocie zl, tj. na poziomie 93,85 % wykonania roku minionego (zgodnie z tabela^ nr 4). Dzial 852 Pomoc spoleczna Dotacje na zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia zdrowotne, swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego, a takze na utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej zaplanowano w wysokosci zgodnej z wielkosciami okreslonymi w pismie Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego z dnia r. oraz w pismie z dnia r. Ogolem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota zl, ktora stanowi 93,36 % w stosunku do roku Dotacje na zadania wlasne wynosz^ zl, ktora stanowi 55,81 % wykonania roku poprzedniego. Zaplanowano rowniez wprywy z ushig za ushigi opiekuhcze w kwocie i dochody zwiazane z realizacjq. zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami - w kwocie 2.100zl. Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Dochody z uslug w zakresie gospodarki sciekowej i ochrony wod zaplanowano w kwocie zl. Sato dochody pochodzace z wplat zakladow pracy i jednostek

4 -4- budzetowych za odprowadzanie sciekow do kanalizacji w Daszynie i z oplat za scieki z mieszkan w blokach wyposazonych w liczniki ( zl) oraz wplaty mieszkaiicow za eksploatacj przydomowych oczyszczalni sciekow ( zl). Zaplanowano rowniez niewielkie dochody z oplat z zakresu ochrony srodowiska (zgodnie z tabel^ nr 5). Oprocz dochodow biezacych zaplanowano rowniez dobrowolne wplaty od mieszkahcow na budow przydomowych oczyszczalni sciekow ( zl) Ponadto wprowadzono do budzetu dotacj$ na inwestycje w kwocie ,06 zl, z WFOSiGW w Lodzi (umowa nr 207/OW/PD/2012 z dnia r.). Dochody majatkowe w tym dziale planowane s^ w wysokosci ,06 zl. Ogolem dochody budzetu gminy na 2014 roku wynosza, 32, ,57 zl, co stanowi 188,22 % w stosunku do wykonania roku Dochody biezqce planowane 53 na poziomie zblizonym do roku minionego (wzrastaja_ wplywy z optaty eksploatacyjnej, dochody z podatku od nieruchomosci, wplywy z oplat za smieci; zmniejszaja^ si dochody z subwencji, udziatow w podatku dochodowym od osob fizycznych oraz dotacji na zadania bieza^ce, ktore zazwyczaj zwi^kszaj^ si w ci^gu roku). Dochody maj^tkowe zdecydowanie wzrastaj^, co glownie spowodowane jest dotacjami na zadanie Jnteligentne sieci energetyczne" (z Funduszu Niemieckiego i WFOSiGW). Oprocz dochodow planuje si przychody w wysokosci ,41 z\: - wolne srodki z roku ubiegfego ,00 zl, - kredyt dlugoterminowy - w kwocie ,00 zl, - pozyczki z WFOSiGW - w kwocie ,41 zl, - pozyczka z NFOSiGW - w kwocie ,00 zl - pozyczki z BGK na wyprzedzaj^ce finansowanie zadari realizowanych z udzialem srodkow unijnych - w kwocie ,00 zl, Ogolem planowane dochody i przychody stanowi^ kwote; ,98 zl.

5 -5- W Y DA T K I Podczas planowania wydatkow brano pod I/ wykonanie budzetu Gminy Daszyna w poszczegolnych rodzajach wydatkow roku 2013, 2/ informacj IVlinistra Finansow o wskaznikach przyj^tych do projektu ustawy budzetowej na rok 2014 (wzrost cen, towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,4 %), 3/ obowiqzuj^ce przepisy w zakresie wynagrodzen, pochodnych od wynagrodzeri, funduszu socjalnego oraz innych swiadczen pracowniczych (w tym: funduszu nagrod, funduszu zdrowotnego i dodatkow socjalnych dla nauczycieli), 4/ zakladane zmiany w strukturze wydatkow na rok 2014, kontynuacj zadari inwestycyjnych oraz oszcz^dnosc w ramach wydatkow biez^cych. Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo Wydatki w tym dziale dotyczq. wplat naleznych izbom rolniczym (w wysokosci 2 % dochodow z podatku rolnego i dochodow z odsetek od nieterminowych wplat podatku). Nie zaplanowano jeszcze wydatkow z tytuiu zwrotu podatku akcyzowego dla rolnlkow. Dzial 400 Wytwarzanie i zaopatry\vanie w energi^ elektryczna^ gaz i Wydatki biezq.ce zwiqzane sq, z oplatami na rzecz Przedsi^biorstwa Gospodarki Komunalnej za obslug administracyjno- techniczno-prawnq, sieci wodnokanalizacyjnej, oplaty za energi^ elektryczn% analiz? wody, wywoz nieczystosci, oplaty za korzystanie ze srodowiska i pobor wody. Na opiaty z tytuln planowanej gwarancji bankowej (dla dotacji z WFOSiGW w kwocie zl) zaplanowano oplaty w kwocie zl. Wydatki maj^tkowe w rozdziale w kwocie ,50 zl oraz w rozdziale w kwocie ,79 zl dotyczsj, zadan realizowanych w ramach przedsi^wzi^c wieloletnich (zgodnie z tabela^ nr 9). Dzial 600 Transport i hjcznosc Planuje si$ zatrudnienie dziesi^ciu pracownikow robot publicznych na okres szesciu miesi^cy. Wydatki biez^ce to \vynagrodzenia, srodki czystosci, narz^dzia, ushigi remontowe drog, odsniezanie (w tym zatrudnienie kierowcy ci^gnika) itp. Wydatki na uslugi w ramach biezq.cego utrzymania drog zaplanowano w kwocie zl - wzrost o 7,62 % w stosunku do wykonania roku minionego. Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa Zatrudniony jest 1 pracownik gospodarczy (palacz) w kotlowni w Mazewie oraz planuje si^ zatrudnienie dziesi^ciu pracownikow robot publicznych na okres szesciu miesi^cy. W okresach grzewczych zatrudnionych b^dzie dwanascie osob na umowy zlecenia do obstugi kotlowni zbiorczych w Daszynie i Mazewie. Wydatki rzeczowe w tym dziale dotycz^. glownie niezb^dnych remontow mieszkah oraz

6 -6- utrzymania ich wlasciwego funkcjonowania (np. wywoz smieci, oprozniame szamba ze sciekow, zakup zarowek na klatki schodowe, ubezpieczenie budynkow, zakup opahi, srodkow czystosci, oplaty za energie elektryczna^ opiaty za korzystanie ze srodowiska i pobor wod). Wydatki biezq.ce wzrastaj^ o 23,66 %. Wydatki inwestycyjne to kwota ,20 zl przeznaczona na dwa zadania realizowane w ramach przedsiewziec wieloletnich (zgodnie z tabela^ nr 9). Dzial 710 Dzialalnosc uslugowa Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowanlaprzestrzennego dla fragmentow obr^bow Walew i Daszyna przeznacza si kwot zl oraz zl na opracowanie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna. Dzial 750 Administracja publiczna Place wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rzqxlowej zaplanowano analogicznie do roku poprzedniego, uwzgl^dniaj^c srodki na ten eel w postaci dotacji (dotacja dotyczy takze wydatkow rzeczowych na akcje kuriersk^ 170 zl i wydatkow na transport dowodow osobistych zl) oraz srodki gminne w wysokosci ,18 zl na wydatki rzeczowe (m.in. materialy biurowe, kursy szkoleniowe, publikacje prawne, telefony, energi^ elektryczn% delegacje, fundusz socjalny). Wydatki w rozdziale dotyczy diet radnych uczestnicz^cych w obradach sesji i komisji, koszt herbaty, slodyczy, materialow 1 urz^dzen zuzywanych na posiedzeniach. Planuje si^ tez wydatki napodroze sluzbowe i szkolenia. Wydatki dla radnych szacuje sie w wysokosci 101,26 % wykonania roku W rozdziale planuje si$ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), fundusz socjalny pracownikow, podroze shizbowe, kursy i szkolenia, badania lekarskie, oplaty za wywoz nieczystosci, energie^ elektryczn^, telefony, ubezpieczenie komputerow, ich serwis, naprawy urzq.dzen biurowych, zakup srodkow czystosci, materialow biurowych, publikacji prawniczych, aktualizacj^ programu prawniczego ^Lex", obshag^ praavn% obskige bankow^., ochrone mienia. Wydatki biez^ce tego rozdzialu zaplanowano na poziomie 109,45 % roku poprzedniego, co mi^dzy innymi spowodowane jest koniecznosci^ wyplaty ekwiwalentu za urlop i dwoch nagrod jubileuszowych. W rozdziale zapewniono srodki na promocj Gminy w kwocie zl, co stanowi 21,64 % wykonania roku poprzedniego. W rozdziale zaplanowano wydatki na zryczattowane diety dla 20 sortysow oraz na oplacenie skladek na Zwi^zek Gmin Wiejskich, Zwi^zek Gmin Regionu Kutnowskiego i Stowarzyszenie Gmin Centrum. Ponadto wprowadzono wydatki na wynagrodzenia dla soltysow za inkaso naleznosci od podatnikow oraz wydatki zwi^zane z kosztami egzekucyjnymi. Powyzsze wydatki wzrastaj^ o 1,30 % w stosunku do wykonania roku bazowego. Ogolem wydatki w dziale 750 stanowia_ 100,33 % planu roku 2013.

7 -7- Dzial 751 Urz^dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s^downictwa Zgodnie z otrzymana^ dotacja^ na zadania zlecone zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizacje stalego rejestru wyborcow w kwocie 639 zl. S^ to wydatki na serwis programu komputerowego,,selwin". Dzial Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa W ramach rozdzialow i planuje si$ wydatki biez^ce na rzecz Policji w kwocie zl. W ramach rozdziatu przeznacza si srodki na umowy zlecenia dla szesciu konserwatorow i Kornendanta Ochrony Przeciwpozarowej. Inne wydatki zwiqzane sa_ z doposazeniem jednostek, remontami straznic i ubezpieczeniem strazakow i wozow bojowych. Wydatki bieza_ce planuje sie w kwocie zl; wzrost o 28,21 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego. Wydatki z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) to kwota zl. Zaplanowano wydatki z zakresu zarz^dzania kryzysowego w kwocie zl. Wydatki maj^tkowe w dziale 754 to kwota ,48 zl przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsi^wziec wieloletnich (zgodnie z tabela_ nr 9). Dzial 757 Obshiga dlugu publicznego W dziale tym zabezpiecza si srodki na odsetki i prowizje od kredytu zaciagnietego w roku 2009 w kwocie zl ( zl juz splacono), kredytu zaciagnietego w roku 2010 w kwocie zl, kredytu z roku 2011 w kwocie zl, kredytu zaciagnietego w 2012 r. w kwocie ,00 zl (49,000,00 zl splacono), kredytu z roku 2013 w kwocie ,00 zl, pozyczki na wyprzedzaj^ce finansowanie dzialan finansowanych ze srodkowpochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej - do splaty pozostalo ,35 zl, zaci^gni^tych pozyczek z WFOSiGW - do splaty pozostalo ,76 zl, pianowanego do zaci^gniecia w roku 2014 kredytu dlugoterminowego w kwocie ,00 zl, planowanych pozyczek z WFOSiGW w kwocie ,41 zl, planowanej pozyczki z NPOSiGW w kwocie ,00 zl, planowanych pozyczek na wyprzedzaj^ce finansowanie dzialan finansowanych ze srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zl, oraz ewentualnego kredytu w rachunku biez^cym. Wydatki w tym dziale to kwota ,00 zl. Dziat Rozne rozliczenia Rezerwe; na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie zl, co stanowi 0,26 % wydatkow ogolem. Dzial Oswiata i wychowanie - Szkofy pods taw owe oraz oddziafy przedszkolne: Wi^kszosc wydatkow stanowi^ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracownikow obslugi (place, fundusz nagrod w wysokosci 1 % funduszu plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie w ramach umow zleceh dla nauczycieli prowadzq.cych zaj^cia podczas ferii zimowych). Inne wydatki biez^ce to: fundusz socjalny, fundusz zdrowotny (0,3% funduszu plac), dodatki socjalne tj.

8 dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy, oplaty za badania lekarskie, delegacje, udzial w szkoleniach, ubezpieczenie budynkow i pracowni komputerowych, zakup wyposazenia i pomocy naukowych, czasopism i publikacji prawniczych, srodkow czystosci, oplaty za energi, wod, ushigi ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, telefony, ushigi internetowe, wywoz nieczystosci. W Szkole Podstawowej w Daszynie planuje si zakup mebli do pokoju nauczycielskiego, rolet okiennych do izb lekcyjnych, programow komputerowych, a takze wykonanie balustrady i zabezpieczenia na schodach. W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje si$ zakup materialow na naprawe^ kominow, materialu na naprawe; ogrodzenie terenu szkoly. Ogolem wydatki biez^ce w szkolach podstawowych i oddzialach przedszkolnych zaplanowano napoziomie zblizonym do planu roku Przedszkola: Planuje si dotacje dla gmin osciennych w zwi^zku z ucz^szczaniem do ich przedszkoli dzieci z terenu Gniiny Daszyna. Srodkl zostan^ przekazane w terminach i na warunkach okreslonych. w porozumieniu zawartym przez Wqjta Gminy Daszyna. Planuje si$ ponadto dotacje dla stowarzyszen prowadzapych przedszkola niepubliczne w Daszynie i Mazewie. Wydatki w tych rozdzialach to kwota ,36 zl (zgodnie z zalacznikiem nr 7), co stanowi 96,56 % wykonania roku bazowego. - Gimnazja: Wydatki stanowi^ 100,87 % wykonania wydatkow roku Przewiduje si$ wzrost wynagrodzen zwi^zanych z planowanym uzyskaniem awansu zawodowego nauczycieli, koniecznoscia wyplaty jednorazowych dodatkowuzupelniaj^cych. W miar mozliwosci fmansowych planuje si^ zakup szafek dla uczniow na korytarzu, materialow budowlanych do wykonczenia ocieplenia strychu, lawek przed szkoly. Zaplanowano remont kominow, schodow zewn^trznych, zabezpieczenie elementow drewnianych elewacji zewn^trznej oraz instalacji sieci internetowej. Pozostale wydatki sq, analogiczne do wydatkow szkol podstawowych. - Dowozenie uczniow do szkol: Wydatki dotycz^. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwoch kierowcow autobusow szkolnych, trzech osob sprawuj^cychnadzor nad dziecmi dowozonymi oraz osoby przeprowadzajaeej dzieci przez drog krajow^. oraz ich funduszu socjamego. Pozostale Vv'ydatki rzeczowe to m.in.: paliwo, cz^sci zamienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przegl^dy, ushigi transportowe zewnetrzne. Poza tym planuje si^ dotacj dla Powiatu L^czyckiego (zgodnie z zalacznikiem nr 7) na dowozenie dzieci niepelnosprawnych z terenu gminy Daszyna do Zespohi Placowek r f Edukacyjno-Wychowawczych. Srodki wkwocie ,60 zl. Srodki zostan^. przekazane w terminach i na warunkach okreslonych w porozumieniu zawartym przez Wqjta Gminy Daszyna ze Starost^ Powiatu L^czyckiego. Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie 108,80 % wykonania roku 2013.

9 -9- - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: Zaplanowano srodki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie zl tj. 109,70% wykonaniaroku2013. Wydatki biezq.ce dzialu 801 stanowia^ 100,42 % wykonania roku bazowego. Wydatki inwestycyjne tego dziahi to kwota ,32 zl przeznaczona na zadanie realizowane w ramach przedsi^wziec wieloletnich (zgodnie z tabela^ nr 9). W stosunku do roku minionego s^ one wieksze o 93,74 %. Dzial 851 Ochrona zdrowia Wydatki na przeciwdzialanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie zl, tj. 130,76 % w stosunku do wykonania roku minionego. Dotyczq. one zakupu publikacji, imprez o tematyce przeciwalkoholowej, nagrod dla dzieci za udzial w konkursach edukacyjno-profilaktycznych, optat sadowych w zwiazku z kierowaniem na leczenie, zwrotu kosztow leczenia i dojazdu na terapi do Poradni Leczenia Uzaleznien dla osob b^d^cych w trudnej sytuacji materialnej, pomocy rodzinom, u ktorych wyst^puj^ problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci), wynagrodzenia dla osoby prowadzacej punkt konsultacyjny w Gminie, doposazenia punktu konsultacyjnego, rachunkow za telefon, wynagrodzen dla czlonkow Gminnej Komisji RozA\d^zywania Problemow Alkoholowych, podrozy sruzbowych itp. Szczegolowy plan wydatkow okresla tabela nr 4 do uchwaty budzetowej. Dzial Pomoc spoleczna 1. Wydatki z zakresu zadan zleconych zaplanowano zgodnie z informacj^ o planowanych dotacjacli wtym zakresie. Obejmuj^ one: - swiadczenia rodzinne, swiadczenia z runduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego, - skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj^ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej i niektore swiadczenia rodzinne. Do zadan w rozdziale Gmina angazuje rowniez srodki wlasne w kwocie ,86 zl. 2. Wydatki z zakresu zadan wlasnych to: - odplatnosc za pobyt w Domu Pomocy Spolecznej (srodki gminne w kwocie zl), - skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobieraj^ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej i niektore swiadczenia rodzinne, - zasilki celowe i okresowe (w tym: srodki gminne zl, - zasilki stale, - dodatki mieszkaniowe (srodki gminne zl) - utrzymanie GOPS (w tym: srodki gminne ,72 zl), - uslugi opiekuncze (srodki gminne ,64 zl), - dozywianie dzieci (srodki gminne zl, w tym dotacja dla stowarzyszenia zajnrujacego sie dystrybucj^ zywnosci w kwocie zl). - na swiadczenia dla osob przebywajacych w osrodkach adopcyjno-opiekunczych (srodki gminne zl).

10 -10- W roku 2014 kontynuowane b$da^ zadania unijne zgodnie z umowa^ Projektu,,Promyk" w ramach programu Operacyjnego Kapital Ludzki wspolfmansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego, zawart^ dnia r. pomi^dzy Gmin^. Daszyna, w imieniu ktorej dziala Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej a Wojewodzkim Urz^dem Pracy w Lodzi. Na wydatki w poczatkowym okresie roku 2014 zapewniono srodki gminne w kwocie ,63 zl w ramach rozdzialu jako udzial wlasny w realizacji Projektu. Dalsze wydatki b^d^ piano wane po podpisaniu stosownych dokumentow w sprawie dotacji rozwojowej dla Gminy na rok Ogolem wydatki ze srodkow gminnych w dziale 852 planuje sie w kwocie ,63 zl. Dzial Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska W ramach rozdzialu: Gospodarka sciekowa i ochrona wodplanuje si$ wydatki biezsj.ce w kwocie zl. Dotycza^ one utrzymania oczyszczalni sciekow (energia elektryczna, niezb^dne naprawy, paliwo do kosiarki wycinaj^cej traw, narz^dzia itp.). Wydatki inwestycyjne to kwota ,78 zlna zadanie realizowane w ramach przedsi$wzi 6 wieloletnich (zgodnie z tabela^ nr 9). W ramach rozdzialu: Gospodarka odpadami planuje sie wydatki biez^ce na uslugi wywozu nieczystosci z terenu gminy w kwocie zl (zgodnie z tabela^ nr 6). W ramach rozdzialu: Oczyszczanie miast i wsi planuje si wydatki biez^ce w kwocie ,93 zl. S^to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, prace porz^dkowe, atakze wydatki zwi^zane z zakupem narzedzi, srodkow czystosci, ubrania. W ramach rozdzialu: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje si$ niewielkie wydatki na zakup drzew i krzewow (podobnie jak w roku poprzednim). W ramach rozdzialu: Oswietlenie ulic, placow i drog planuje sie wydatki biez^ce w kwocie zl. W ramach rozdzialu: Wptywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska planuje si$ wydatki w kwocie zl, zgodnie ztabel^nr 5. W ramach rozdzialu: Pozostala dziatalnosc planuje si$ wydatki w kwocie ,93 zl. 83. to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki zwiqzane z zakupem narz^dzi, srodkow czystosci, ubrania roboczego, oplaty za wylapywanie i pobyt bezpanskich psow w schronisku. Razem wydatki dziahi 900 wynoszq ,64 zl, z czego wydatki biezace to kwota ,86 zl. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w tym dziale to oplacenie usrug d3^ygenta Orkiestry D^tej przy OSP w Mazewie i zakup instrumentow muzycznych, a takze na wydatki zwiqzane z nauk^ spiewu Zespolu Wokalnego,,Daszynianki" oraz organizacj^ dozynek gminnych. W rozdziale planuje si? wydatki inwestycyjne w kwocie ,99 zl realizowane w ramach przedsi wzi 6 wieloletnich (zgodnie z tabel^ nr 9).

11 -11- Wydatki bibliotekplanuje si$ napoziornie zblizonyrn do roku Zaplanowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla 1 i 1A etatu. Wydatki rzeczowe obejmuja^ fundusz socjalny dwoch bibliotekarek, zakup regalow bibliotecznych, zakup materialowpapierniczych, ksi^zek, czasopism, drobnych nagrod w konkursach czytelniczych, drakow bibliotecznych, srodkow czystosci, oplacenie kosztow podrozy sluzbowych, energii elektrycznej, telefonu, ushig internetowych, abonamentu radiowego, wywozu nieczystosci, czynszu za najem lokalu w Mazewie. Razem wydatki blez^ce w dziale 921 stanowia 82,50% wydatkowroku poprzedniego. Dzial Kultura fizyczna i sport Wydatki rzeczowe i ushigi na organizowanie imprez gminnych. o charakterze sportowym zaplanowano w kwocie zl. Wydatki rnajatkowe w rozdziale wynosz^ ,44 zl. Plan wydatkow na zadania inwestycyjne okresla tabela nr 9 do uchwaly budzetowej. Ogolem wydatki budzetowe na rok 2014 wynoszq ,57 zl i stanowi^ 177,55 % wydatkow poniesionych w roku poprzednim. Spowodowane jest to wzrostem wydatkow inwesrycyjnych, ktore wynosz^ ,50 zt. W roku 2014 planuje si rozchody w ^vysokosci ,41 zl. S^ to sptaty rat kredytu dlugoterminowego kwocie zl, pozyczki z BGK na wyprzedzaj^ce finansowanie zadan z udzialem srodkow unijnych w kwocie ,49 zl oraz rat w kwocie ,92 zl od pozyczek z WFOSiGW w Lodzi. Ogolem planowane wydatki i rozchody stanowi^ kwot ,98 zl. Daszyna, dnia 31 stycznia 2014 roku. J J

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY 2015-01-28 12:57:55 Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 6300 710 71035 750 75011 75023 99 500 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 010 01095 6280 020 02001 0840 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 103 200 000,00 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 020 02001 0840 600 60004 2310 6207 6209 60013 2330 60016 6207 60078 Strona 1 z 10 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY 2017-01-02 14:40:40 Razem: 010 01095 6280 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 122 313 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 700 70005 0470 0760 710 71035 750 75011 75023 751 119 300 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15%

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 marca 2002roku

z dnia 21 marca 2002roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2002 rok Uchwala Nr XXVD/131102 Rady Gminy Regnów z dnia 21 marca 2002roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkta i 9 lit.d i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI 2010-11-15 10:10:46 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 133 199 768,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY Razem: 020 02001 600 60004 60013 2330 60016 6330 60095 6297 6300 630 63003 6298 700 70005 0470 0550 0760 0770 6298 710 71035 2020 750 75011 Strona 1 z 5 137 740 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag UZASADNIENIE PRZYJETYCH WARTOSCI DOCHODÓW NA 2016 ROK Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 3.500,00 zl Rozdzial 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 500,00 zl 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI 2016-01-07 11:47:08 Strona 1 Razem: 010 01030 01095 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 60095 630 63003 700 70005 100 200 000,00 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 6610 020 02001 0870 600 60004 2310 60013 2330 60016 6207 6330 60078 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na

Bardziej szczegółowo

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl Zarzadzenia Nr 42/2007 Wójta Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2007 r. Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:43 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 630 63003 na programy finansowane ze środków z art.

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok ZARZADZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI 2011-03-03 10:04:10 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 131 974 835,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2014-11-14 14:01:03 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 630 63003 700 70005 710 71004 71035 750 Strona 1 z 7 100 400 000,00 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY LANCUT Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r ,72 66, , ,

WOJT GMINY LANCUT Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r ,72 66, , , WOJT GMINY LANCUT 37-100 Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a Zall\.cznik Nr 2 do Informacji z wykonania budzetu Gminy Lancut za I p6trocze 2011 r. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r. Lp Dzial, Nazwa dzialu, rozdzialu

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280 WAG AN (EC 4400 Podroze stuzbowe Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu i inne optaty 100 118 50 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI 2011-11-15 14:04:54 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 na programy finansowane ze środków z art. 5 119 375 317,00 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku RADA GMNY Fredropol Uchwala Nr V/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 rok Na podstawie art.18 us1.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Uchwala Nr DRUVMR ^ Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Projekt Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 5/-/JJ Waganiec Plan dochodow budzetowych na 2015 rok Dziat Rozdziat Paragraf 400 01095... 40002 0750 Rolnictwo i towiectwo Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA RADA GMINY OPOROW 99-322 Oporow pow, Kutno, woj. lodzkie Zalijcznik nr 4 Do Uchwaly Rady Gminy NrIV/13/2011 OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2011- Uwagi ogolne : W wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 364/2013 Burmistrza Prudnika z 20 grudnia dnia 2013 r.

ZARZADZENIE Nr 364/2013 Burmistrza Prudnika z 20 grudnia dnia 2013 r. BURMISTRZ PRUDNIKA ZARZADZENIE Nr 364/2013 z 20 grudnia dnia 2013 r. w sprawie planu finansowego budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajlzie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok dotacje

Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok dotacje Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok 2005 - dotacje Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 861/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 stycznia 2005r, 71014 (nieinwestycyjne) Opracowania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

I WYDATKI NA ZADANIA WLASNE 6 119 878. Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 6 204

I WYDATKI NA ZADANIA WLASNE 6 119 878. Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 6 204 WYDATKI Wydatki gminy dziela sie na: a) zwiazane z realizacja zadan wlasnych, b) zwiazane z realizacja zadan zleconych. Do zadan wlasnych naleza: Wydatki, które w calosci pokrywane sa z dochodów wlasnych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

won' GMINY LANCUl WYDATKI - I POlROCZE 2012 r Lancut ul!vliclciewicza 2 a Wykonanie Plan Lp Dzial, Rozdzial Nazwa dzialu, rozdzialu

won' GMINY LANCUl WYDATKI - I POlROCZE 2012 r Lancut ul!vliclciewicza 2 a Wykonanie Plan Lp Dzial, Rozdzial Nazwa dzialu, rozdzialu won' GMINY LANCUl 37-100 Lancut ul!vliclciewicza 2 a Zahlcznik Nr 2 do Infonnacji z wykonania budzetu Gminy Lailcut za I p6lrocze 2012 r. WYDATKI - I POlROCZE 2012 r. Lp Dzial, Rozdzial 1. 010 01008 1.

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVOt/139/2005 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 3 marca 2005 roku

UCHWALA NR XXVOt/139/2005 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 3 marca 2005 roku RADA w UCHWALA NR XXVOt/139/2005 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy Daszyna na 2005 rok Net podslcfwie art. IS list. 2 pkt 4 1 9 lit. d, pkt 10, art. 51 list.

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok. Pozostata dziatalnosc

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok. Pozostata dziatalnosc 87-73 J Waganiec Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 01095 Pozostata dziatalnosc 400 600 700 40002 60016 70004 70005 0750 0830 6660 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok RADA GMIN^ WAGANTFP Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 400 600 700 01095 40002 60016 70004 70005 0750 0960 6660 0750 0470 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow maja.tkowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY 2018-11-15 11:29:42 Strona 1 Razem: 010 01095 6630 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 153 700 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok.

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 69 089,52 68 648,58 Pozostała działalność 69 089,52 68 648,58 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie 3 %. Powodem wzrostu jest zwiększenie subwencji dla

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU Tabela Nr 1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU I DZIAL IIROZDZIA1 010 ROLNICTWO l LOWI ECWO 450 466 230 46,94 51,g 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 25 000 25

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

\ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich 1.146,4421. 22,93 1.116.1421. 22,93 205.019,0021.

\ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich 1.146,4421. 22,93 1.116.1421. 22,93 205.019,0021. 5 \ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich Dzial 600 Transpofilqczno5i 5.000'0021' Rordzial 6001 b Drogi publiczne grninne $ 0690 wplywy z r6znych oplat 5.000,0021

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLII/280/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 Dochody bieżące 010 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok -... _...... _u._ -.... ZARZADZENIE NR 0050.130.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku Uchwała Nr XXX/1/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dochody bieżące Strona 1 Tabela Nr 1 Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Dochody bieżące Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2018

Bardziej szczegółowo