Wykonanie budżetu 2017
|
|
- Marta Kaźmierczak
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1
2 Wykonanie budżetu 2017 PLAN PO ZMIANACH NA 2017 ROK WYKONANIE NA ROK WYKONANIE W % DOCHODY: ,51 zł WYDATKI: ,99 zł DOCHODY: ,34 zł WYDATKI: ,16 zł DOCHODY: 95,20 % WYDATKI: 91,60 %
3 Dochody ,34 zł Wydatki ,16 zł Deficyt ,82 zł
4 Nazwa Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Kwota ,24 zł 2 078,37 zł ,04 zł ,74 zł ,67 zł ,33 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 591,80 zł Obrona narodowa 400,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż ,26 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,77 zł Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina ,27 zł ,88 zł 3 649,16 zł ,90 zł ,73 zł ,91 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,37 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,79 zł Kultura fizyczna Ogółem ,11 zł ,34 zł
5 Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa Kultura fizyczna Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna narodowego Transport i łączność Leśnictwo Obrona narodowa Rolnictwo i łowiectwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Działalność usługowa Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
6 Nazwa Oświata i wychowanie Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Administracja publiczna Transport i łączność Pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Gospodarka mieszkaniowa Edukacyjna opieka wychowawcza Rolnictwo i łowiectwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż Obsługa długu publicznego Ochrona zdrowia Działalność usługowa Turystyka Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Różne rozliczenia OGÓŁEM Kwota ,10 zł ,13 zł ,38 zł ,95 zł ,95 zł ,74 zł ,94 zł ,16 zł ,04 zł ,60 zł ,08 zł ,74 zł ,65 zł ,34 zł ,97 zł ,59 zł 4 591,80 zł 400,00 zł 0,00 zł ,16 zł
7 Gospodarka mieszkaniowa Turystyka Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura fizyczna Obsługa długu publicznego Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Obrona narodowa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pomoc społeczna Różne rozliczenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Transport i łączność Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rodzina
8 Dochody budżetu miasta i gminy w 2017 r. DOCHODY Udziały w podatku dochodowym Podatek od nieruchomości Inne opłaty lokalne Podatek rolny ,20 zł ,07 zł ,28 zł ,53 zł
9 Dochody budżetu miasta i gminy w 2017 r. DOCHODY Subwencja ogólna subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza subwencja równoważąca Dochody z majątku gminy zł zł zł zł ,19 zł
10 Dochody budżetu miasta i gminy w 2017 r. Sprzedaż majątku gminy Lokale mieszalne 9 Lokal użytkowy 1 Działki budowlane 18 pod zabudowę mieszkaniową 11 pod budowę garaży 4 pod inną zabudowę usługową 3 Poszerzenie posesji 14 Działki rolne 8 Przekształcenie prawa użytkowania 8 wieczystego w prawo własności
11 DOCHODY WŁASNE GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
12 ZADŁUŻENIE r. 25,53 % r. 24,81 % Łączne zadłużenie Gminy Ząbkowice Śląskie na koniec 2017r ,39 zł
13 Wydatki budżetu miasta i gminy w 2017 r. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,04 zł W tym m.in.: Roboty remontowo-budowlane Zarząd nieruchomościami, fundusz remontowy ,75 zł ,61 zł
14 Wydatki budżetu miasta i gminy w 2017 r. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ ,80 zł W tym m.in.: Utrzymanie OSP Utrzymanie Straży Miejskiej Pozostała działalność ,16 zł ,52 zł ,12 zł
15 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 szkół podstawowych ,36 zł 2 gimnazja ,22 zł Przedszkola i oddziały przedszkolne ,39 zł
16 OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE NP Kubuś Puchatek NP Skaczące Nutki NP Domino NP Wesołe Safari ,46 zł ,02 zł ,58 zł ,94 zł ,92 zł
17 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowóz uczniów do szkół Stołówki szkolne i przedszkolne Specjalna organizacja nauki i metod pracy ,92 zł ,51 zł ,90 zł
18 OŚWIATA I WYCHOWANIE Ilość uczniów : Szkoły Podstawowe 1151 Gimnazja 597 Przedszkola 665 (w tym OP przy SP)
19 OŚWIATA I WYCHOWANIE REALIZOWANE PROJEKTY: Ząbkowicki Uniwersytet Dziecięcy Umiem Pływać Bezpieczna+ Sprawny Dolnoślązaczek
20 OŚWIATA I WYCHOWANIE Największe wydatki w budżecie Gminy Ząbkowice Śląskie ale najważniejsze! Atuty Ząbkowickiej Oświaty: Profesjonalna i zaangażowana kadra pedagogiczna Świetnie wyposażone gabinety Jedne z najtańszych posiłków dla dzieci w regionie Coroczne realizowanie wielu dodatkowych projektów Świetlice w każdej szkole
21 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Utrzymanie świetlic szkolnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia motywacyjne Wypoczynek dzieci i młodzieży ,14 zł ,15 zł zł ,31 zł
22 INWESTYCJE 2017 Wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Dotacje na ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy ,92 zł ,81 zł ,53 zł ,51 zł
23 INWESTYCJE 2017 Przebudowa ul. Kamienieckiej
24 INWESTYCJE 2017 Przebudowa dróg wewnętrznych w Sulisławicach
25 INWESTYCJE 2017 Przebudowa dróg wewnętrznych w Zwróconej
26 INWESTYCJE 2017 Przebudowa chodników na ternie miasta: Os. XX-lecia Ul. 1 Maja Ul. Melioracyjna/Waryńskiego
27 INWESTYCJE 2017 Przebudowa dróg wewnętrznych w Kozińcu
28 INWESTYCJE 2017 Przebudowa podwórek przy ul. Głowackiego i przy ul. Daszyńskiego
29 INWESTYCJE 2017 Budowa siłowni zewnętrznych w Braszowicach i Jaworku
30 INWESTYCJE 2017 Budowa siłowni zewnętrznych przy SP nr 2 i SP nr 3
31 INWESTYCJE 2017 Nowe place zabaw przy PP nr 4 i PP nr 5
32 INWESTYCJE 2017 Remont oświetlenia Rynku
33 INWESTYCJE 2017 Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Ziębickiej
34 INWESTYCJE 2017 Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej
35 INWESTYCJE 2017 Rewitalizacja murów miejskich III etap
36 INWESTYCJE 2017 Rozpoczęcie budowy krytego basenu
37 INWESTYCJE 2017 Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Powstańców W-wy Utwardzenie drogi w Jaworku Uzbrojenie Osiedla Owocowego Wymiana pieca C.O. w Przedszkolu Publicznym w Szklarach Dokumentacja remontu świetlicy w Olbrachcicach Wielkich Zakup sprzętu dla OSP Budowa oświetlenia solarowego przy przejściu dla pieszych przy ul. Ziębickiej
38 POMOC SPOŁECZNA Na zadania w tym zakresie wydaliśmy ,75 zł Odpłatność za pobyt osób starszych w DPS ,20 zł Utrzymanie OPS ,63 zł
39 RODZINA Na zadania w tym zakresie wydaliśmy ,13 zł Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,62 zł ,62 zł ,85 zł ,65 zł
40 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł ,34 zł
41 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na zadania w tym zakresie wydaliśmy ,69 zł Gospodarka odpadami W tym: Wywóz i gosp. odpadami komunalnymi Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni Oświetlenie placów i dróg ,10 zł ,83 zł ,81 zł ,20 zł ,75 zł
42 Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej Dotacje na obiekty zabytkowe ,72 zł ,13 zł zł UMOWY PODPISANE Z 30 RÓŻNYMI STOWARZYSZENIAMI, FUNDACJAMI I ZWIĄZKAMI
43 Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury Wydatki na Ośrodek Sportu i Rekreacji Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy zł ,57 zł zł
44 Wartość udziałów w spółkach: PWiK DELFIN zł Zakład Gospodarki Komunalnej zł Towarzystwo Budownictwa Społecznego zł
45 FUNDUSZ SOŁECKI ,88 zł
46 POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE ROZLICZONE I ZAKOŃCZONE PROJEKTY: ,55 zł PROJEKT POZYSKANE W TRAKCIE REALIZACJI: ,00 zł
47
LOGO GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE BUDŻET 2014
LOGO GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE BUDŻET 2014 Projekt budżetu 2014 69 015 176 71 406 422 MAJĄTKOWE 10 371 172 MAJĄTKOWE 13 755 700 BIEŻACE 58 644 004 BIEŻACE 57 650 722 DOCHODY WYDATKI Dochody budżetu miasta
Bardziej szczegółowoOBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61
Bardziej szczegółowozal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące
zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki
Bardziej szczegółowoANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012
załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % wykonania 010
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
Bardziej szczegółowoDOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
Bardziej szczegółowoWydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
Bardziej szczegółowozal_2_wydatki_2017_zmiana
zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0
Bardziej szczegółowoWYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.
Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność
Bardziej szczegółowoInfrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4
Bardziej szczegółowoPlan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok
Dział Rozdział Nazwa Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo
Bardziej szczegółowoPlan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok
Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące
Bardziej szczegółowoPlan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok
Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2017 r. Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
Bardziej szczegółowo01008 Melioracje wodne
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup
Bardziej szczegółowoPlan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Bardziej szczegółowoWydatki na zadania gminne
Tab Nr 7.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 512 042 693 189 773 344,22 37,06 Wydatki bieżące 361 893 913 165 160 902,48 45,64 wynagrodzenia i pochodne 177 496 225 88 553 054,17 49,89 dotacje 21
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu gminy na 2008 r.
Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne
Bardziej szczegółowoPlan wydatków na rok 2007
Plan wydatków na rok 2007 Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2006r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 649 530,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00
Bardziej szczegółowoPlanowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,
Bardziej szczegółowoWykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000
Bardziej szczegółowo010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010
Bardziej szczegółowoWydatki budżetowe na 2017 rok
Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00
Bardziej szczegółowoZał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK
Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11
Bardziej szczegółowo4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii
WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na
Bardziej szczegółowoDOCHODY 31 123 409,00 WYDATKI 30 279 269,00 WYNIK BUDŻETOWY + 844 140,00
2015 rok DOCHODY 31 123 409,00 WYDATKI 30 279 269,00 WYNIK BUDŻETOWY + 844 140,00 WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT 2015 Udziały w PIT 4 012 147,00 Udziały w CIT 120 000,00 Podatek od nieruchomości 5 127 620,00
Bardziej szczegółowoPlan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
Bardziej szczegółowoWykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796
Bardziej szczegółowo6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup
Bardziej szczegółowoWykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji
Bardziej szczegółowoWykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu na 2018 rok
Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu na 2013 rok Z tego:
Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z
Bardziej szczegółowoW Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA R O K
WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2015 r. W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA 2 015 R O K Dział Rozdział 1. 010 01008 01030
Bardziej szczegółowo1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE PLAN I WYKONANIE ZA 2008 ROK w/y ŹRÓDEŁ. Wykonanie 2008r ,00 110,9 fizycznych
Zgodnie z art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami Burmistrz Miasta Pieszyce podaje do wiadomości podstawowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo
Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI w zł Dział Rozdział
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura
Bardziej szczegółowoBUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.
budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY
2018-11-15 11:29:42 Strona 1 Razem: 010 01095 6630 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 153 700 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu na 2019 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu na 2018 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:
Bardziej szczegółowoWykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2013 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku Plan po zmianach na Wykonanie na 31.12.1012
Bardziej szczegółowoz tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Bardziej szczegółowoWYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
Bardziej szczegółowoSprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
Bardziej szczegółowo2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.
Bardziej szczegółowoDOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Bardziej szczegółowoDOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK
DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Sląskich z dnia 12.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000
Bardziej szczegółowoWydatki na zadania gminne
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK
1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł
Bardziej szczegółowoWYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Bardziej szczegółowoWykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1
Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,
Bardziej szczegółowoz tego: Wydatki na programy finansowane z
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016 WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 150,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Bardziej szczegółowoTabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział
Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75
Bardziej szczegółowo01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.
1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i
Bardziej szczegółowoWYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
Bardziej szczegółowoWydatki na zadania gminne
Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61
Bardziej szczegółowoWYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK
1 Załącznik nr 4a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
Bardziej szczegółowoWykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017
Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.
1 Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r. WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:
Bardziej szczegółowoPlan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie
Bardziej szczegółowoInformacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2013 roku
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2013 roku Dochody budżetu gminy na dzień 31.03.2013 rok zostały wykonane w wysokości 25.893.208,66 zł, tj. 28,55% planu, dochody bieżące 25.332.047,31
Bardziej szczegółowoZał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu na 2017 rok
Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00
Bardziej szczegółowoZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze
Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010
Bardziej szczegółowoBudżet Gminy Czernikowo na 2017 r
Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie
Bardziej szczegółowoREALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40
Bardziej szczegółowoBudżet Gminy Czernikowo na 2013 r
Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000
Bardziej szczegółowoPlanowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00
Bardziej szczegółowoPlanowane wydatki budżetu na 2010 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
Bardziej szczegółowoWykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016
Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje
Bardziej szczegółowoŹródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych
Bardziej szczegółowoPlan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.
Załącznik Nr 7 do informacji opisowej Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 367 632,33 231 377,45 62,94 01010 Infrastruktura wodociągowa
Bardziej szczegółowoW Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008
Bardziej szczegółowo