ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012"

Transkrypt

1 załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,60 zł ,28 zł 85,49% izby rolnicze 3 600,00 zł 2 148,37 zł 59,68% -wydatki bieżące 3 600,00 zł 2 148,37 zł 59,68% 3 600,00 zł 2 148,37 zł 59,68% 3 600,00 zł 2 148,37 zł 59,68% pozostała działalność ,60 zł ,91 zł 85,63% -wydatki bieżące ,60 zł ,91 zł 85,63% ,60 zł ,91 zł 85,63% ,60 zł ,91 zł 85,63% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,87 zł ,95 zł 98,63% drogi publiczne wojewódzkie ,00 zł ,34 zł 97,82% wydatki majątkowe ,00 zł ,34 zł 97,82% ,00 zł ,34 zł 97,82% drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,00 zł 100,00% wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 100,00% ,00 zł ,00 zł 100,00% drogi publiczne gminne ,00 zł ,46 zł 90,40% -wydatki bieżące ,00 zł ,64 zł 82,30% ,00 zł ,64 zł 82,30% -wydatki majątkowe ,00 zł ,64 zł 82,30% ,00 zł ,82 zł 97,91% ,00 zł ,82 zł 97,91% drogi wewnętrzne ,00 zł ,52 zł 99,62% -wydatki bieżące ,00 zł ,52 zł 99,62% ,00 zł ,52 zł 99,62% Strona 1

2 ,00 zł ,52 zł 99,62% usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,87 zł ,63 zł 99,65% -wydatki bieżące -wydatki majątkowe ,87 zł ,18 zł 99,96% ,87 zł ,18 zł 99,96% ,87 zł ,18 zł 99,96% ,00 zł ,45 zł 99,51% ,00 zł ,45 zł 99,51% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł ,26 zł 97,46% gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,62 zł 97,53% -wydatki bieżące ,00 zł ,15 zł 90,12% ,00 zł ,08 zł 90,26% -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki majątkowe ,00 zł ,17 zł 98,63% ,00 zł ,91 zł 86,73% 1 900,00 zł 912,07 zł 48,00% ,00 zł ,47 zł 99,10% ,00 zł ,47 zł 99,10% pozostała działalność ,00 zł ,64 zł 88,95% -wydatki majątkowe ,00 zł ,64 zł 88,95% ,00 zł ,64 zł 88,95% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł ,14 zł 18,79% plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł ,14 zł 18,79% -wydatki bieżące ,00 zł ,14 zł 18,79% ,00 zł ,14 zł 18,79% ,00 zł ,14 zł 18,79% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,77 zł ,32 zł 89,75% urzędy wojewódzkie ,97 zł ,27 zł 84,45% -wydatki bieżące ,97 zł ,27 zł 84,45% ,97 zł ,27 zł 84,76% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,38 zł 86,94% ,97 zł ,89 zł 63,60% 1 000,00 zł 0,00 zł 0,00% rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł ,19 zł 89,85% -wydatki bieżące ,00 zł ,19 zł 89,85% 4 000,00 zł 2 241,19 zł 56,03% Strona 2

3 4 000,00 zł 2 241,19 zł 56,03% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,00 zł 91,87% urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,80 zł ,07 zł 89,98% -wydatki bieżące ,80 zł ,07 zł 89,98% ,80 zł ,24 zł 90,06% ,09 zł ,52 zł 92,90% ,71 zł ,72 zł 82,70% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00 zł 1 908,83 zł 34,71% promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,93 zł 92,73% -wydatki bieżące ,00 zł ,55 zł 91,74% ,00 zł ,89 zł 88,70% 8 000,00 zł 7 880,95 zł 98,51% ,00 zł ,94 zł 88,27% wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 500,00 zł 1 964,21 zł 78,57% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł ,45 zł 97,51% wydatki majątkowe ,00 zł ,38 zł 99,43% inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,38 zł 99,43% pozostała działalność ,00 zł ,86 zł 86,57% -wydatki bieżące ,00 zł ,86 zł 86,57% ,00 zł ,86 zł 83,35% 2 000,00 zł 269,00 zł 13,45% ,00 zł ,86 zł 84,99% URZĘDY NACZELNYCH wydatki na ORGANÓW świadczenia WŁADZY na rzecz osób PAŃSTWOWEJ,KONTROLI fizycznych I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 zł ,00 zł 93,60% 751 SĄDOWNICTWA 2 820,00 zł 2 820,00 zł 100,00% urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 820,00 zł 2 820,00 zł 100,00% -wydatki bieżące 2 820,00 zł 2 820,00 zł 100,00% 2 820,00 zł 2 820,00 zł 100,00% 1 701,00 zł 1 701,00 zł 100,00% 1 119,00 zł 1 119,00 zł 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,40 zł ,05 zł 91,03% ochotnicze straże pożarne ,40 zł ,05 zł 93,74% -wydatki bieżące ,00 zł ,65 zł 92,92% ,00 zł ,65 zł 92,92% Strona 3

4 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,00 zł 94,83% ,00 zł ,65 zł 92,71% wydatki majątkowe ,40 zł ,40 zł 95,85% inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,40 zł 95,85% obrona cywilna 2 800,00 zł 2 700,00 zł 96,43% -wydatki bieżące 2 800,00 zł 2 700,00 zł 96,43% 2 800,00 zł 2 700,00 zł 96,43% 2 800,00 zł 2 700,00 zł 96,43% zarządzanie kryzysowe ,00 zł 0,00 zł 0,00% -wydatki bieżące ,00 zł 0,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00 zł 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PULICZNEGO ,00 zł ,30 zł 81,10% obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,30 zł 81,10% -wydatki bieżące ,00 zł ,30 zł 81,10% wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł ,30 zł 91,21% poręczenia i gwarancje ,00 zł 0,00 zł 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł 0,00 zł 0,00% rezerwy ogólne i celowe ,00 zł 0,00 zł 0,00% -wydatki bieżące ,00 zł 0,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00 zł 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,74 zł ,23 zł 96,56% szkoły podstawowe ,00 zł ,18 zł 96,02% -wydatki bieżące ,00 zł ,64 zł 97,31% ,00 zł ,02 zł 97,18% ,00 zł ,80 zł 96,91% ,00 zł ,22 zł 98,39% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,62 zł 99,57% -wydatki majątkowe ,00 zł ,54 zł 87,55% ,00 zł ,54 zł 87,55% oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł ,60 zł 98,03% Strona 4

5 -wydatki bieżące ,00 zł ,60 zł 98,03% ,00 zł ,26 zł 98,08% ,00 zł ,26 zł 98,00% ,00 zł ,00 zł 100,00% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,34 zł 97,47% przedszkola ,00 zł ,71 zł 98,70% -wydatki bieżące ,00 zł ,71 zł 98,70% ,00 zł ,08 zł 98,68% ,00 zł ,43 zł 99,24% ,00 zł ,65 zł 95,55% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,63 zł 98,96% gimnazja ,00 zł ,67 zł 99,16% -wydatki bieżące ,00 zł ,67 zł 99,16% ,00 zł ,63 zł 99,14% ,00 zł ,63 zł 99,10% ,00 zł ,00 zł 100,00% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,04 zł 99,49% dowożenie uczniów do szkół ,74 zł ,51 zł 93,01% -wydatki bieżące ,74 zł ,51 zł 93,01% ,74 zł ,51 zł 92,28% ,00 zł ,28 zł 93,87% ,74 zł ,23 zł 91,97% dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 100,00% zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 zł ,71 zł 97,53% -wydatki bieżące ,00 zł ,71 zł 97,53% ,00 zł ,71 zł 97,57% ,00 zł ,78 zł 97,61% ,00 zł ,93 zł 97,13% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 617,00 zł 374,00 zł 60,62% dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł ,88 zł 61,41% Strona 5

6 -wydatki bieżące ,00 zł ,88 zł 61,41% ,00 zł ,88 zł 61,41% ,00 zł ,88 zł 61,41% stołówki szkolne ,00 zł ,82 zł 95,11% -wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł 94,21% ,00 zł ,00 zł 94,21% ,00 zł ,96 zł 98,55% ,00 zł ,04 zł 90,33% wydatki majątkowe ,00 zł ,82 zł 98,15% inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,82 zł 98,15% pozostała działalność ,00 zł ,15 zł 87,58% -wydatki bieżące ,00 zł ,15 zł 87,58% ,00 zł ,00 zł 98,95% -wydatki na wynagrodzenia i składki od naliczane 2 036,00 zł 1 098,00 zł 53,93% ,00 zł ,00 zł 100,00% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł ,15 zł 85,38% 851 OCHRONA ZDROWIA ,08 zł ,82 zł 95,37% zwalczanie narkomani 5 000,00 zł 0,00 zł 0,00% -wydatki bieżące 5 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 5 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 5 000,00 zł 0,00 zł 0,00% przeciwdziałanie alkoholizmowi ,08 zł ,82 zł 96,22% -wydatki bieżące ,00 zł ,74 zł 74,26% ,00 zł ,74 zł 74,26% ,00 zł ,31 zł 83,51% ,00 zł ,43 zł 68,92% -wydatki majątkowe ,08 zł ,08 zł 100,00% ,08 zł ,08 zł 100,00% Strona 6

7 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł ,52 zł 97,33% placówki opiekuńczo wychowawcze 1 500,00 zł 0,00 zł -wydatki bieżące 1 500,00 zł 0,00 zł -wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 1 500,00 zł 0,00 zł domy pomocy społecznej ,00 zł 0,00 zł 0,00% -wydatki bieżące ,00 zł 0,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00 zł 0,00% ośrodki wsparcia ,00 zł ,11 zł 98,71% -wydatki bieżące ,00 zł ,11 zł 98,71% ,00 zł ,79 zł 85,88% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 zł ,79 zł 85,88% dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,32 zł 100,00% rodziny zastępcze 3 000,00 zł 2 453,34 zł 81,78% -wydatki bieżące 3 000,00 zł 2 453,34 zł 81,78% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł 2 453,34 zł 81,78% wspieranie rodziny ,00 zł 8 255,95 zł 30,12% -wydatki bieżące ,00 zł 8 255,95 zł 30,12% ,00 zł 8 255,95 zł 31,87% ,00 zł 4 090,95 zł 19,48% 4 906,00 zł 4 165,00 zł 84,90% wydatki świadczenia na świadczenia rodzinne, świadczenia na rzecz osób z funduszu fizycznych alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 500,00 zł 0,00 zł 0,00% rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł ,05 zł 98,86% -wydatki bieżące ,00 zł ,05 zł 98,86% ,00 zł ,72 zł 94,95% ,00 zł ,55 zł 99,77% ,00 zł ,17 zł 82,38% wydatki składki na na ubezpieczenie świadczenia na zdrowotne rzecz osób opłacane fizycznych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy ,00 zł ,33 zł 99,12% społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji ,00 zł ,57 zł 88,48% Strona 7

8 -wydatki bieżące ,00 zł ,57 zł 88,48% ,00 zł ,57 zł 88,48% ,00 zł ,57 zł 88,48% zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł ,03 zł 93,24% -wydatki bieżące ,00 zł ,03 zł 93,24% 600,00 zł 521,18 zł 86,86% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 600,00 zł 521,18 zł 86,86% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,85 zł 93,30% dodatki mieszkaniowe 500,00 zł 0,00 zł 0,00% -wydatki bieżące 500,00 zł 0,00 zł 0,00% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł 0,00 zł 0,00% zasiłki stałe ,00 zł ,63 zł 92,31% -wydatki bieżące ,00 zł ,63 zł 92,31% 2 500,00 zł 2 050,59 zł 82,02% 2 500,00 zł 2 050,59 zł 82,02% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,04 zł 92,81% ośrodki pomocy społecznej ,00 zł ,34 zł 95,21% -wydatki bieżące ,00 zł ,34 zł 95,21% ,00 zł ,07 zł 95,21% ,00 zł ,86 zł 95,18% ,00 zł ,21 zł 95,57% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 393,00 zł 392,27 zł 99,81% usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł 0,00 zł 0,00% -wydatki bieżące ,00 zł 0,00 zł 0,00% ,00 zł 0,00 zł 0,00% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 zł 0,00 zł 0,00% pozostała działalność ,00 zł ,50 zł 94,67% -wydatki bieżące ,00 zł ,50 zł 94,67% ,00 zł ,00 zł 100,00% Strona 8

9 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 zł ,00 zł 100,00% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,50 zł 93,59% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,22 zł ,06 zł 98,23% wydatki bieżące ,22 zł ,06 zł 98,23% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,22 zł ,06 zł 98,23% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł ,00 zł 100,00% pomoc materialna dla uczniów ,00 zł ,00 zł 100,00% -wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł 100,00% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,00 zł 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA ,19 zł ,19 zł 85,59% gospodarka ściekowa i ochrona wód ,50 zł ,02 zł 85,38% -wydatki bieżące ,00 zł ,72 zł 90,58% ,00 zł ,76 zł 90,60% ,00 zł ,24 zł 95,38% ,00 zł ,52 zł 88,44% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 900,00 zł 2 336,96 zł 80,58% -wydatki majątkowe ,50 zł ,30 zł 84,63% ,50 zł ,30 zł 84,63% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł ,74 zł 84,91% gospodarka odpadami ,00 zł ,55 zł 75,78% -wydatki bieżące ,00 zł ,55 zł 75,78% ,00 zł ,54 zł 87,49% ,00 zł ,54 zł 87,49% dotacje na zadania bieżące 6 642,00 zł 1 607,01 zł 24,19% oczyszczanie miast i wsi 300,00 zł 215,00 zł 71,67% -wydatki bieżące 300,00 zł 215,00 zł 71,67% 300,00 zł 215,00 zł 71,67% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 300,00 zł 215,00 zł 71,67% Strona 9

10 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00 zł 760,00 zł 76,00% -wydatki bieżące 1 000,00 zł 760,00 zł 76,00% 1 000,00 zł 760,00 zł 76,00% 1 000,00 zł 760,00 zł 76,00% schroniska dla zwierząt ,00 zł ,94 zł 97,04% -wydatki bieżące ,00 zł ,94 zł 97,04% ,00 zł ,94 zł 97,04% ,00 zł ,94 zł 97,04% oświetlenie lic, placów i dróg ,44 zł ,66 zł 82,87% -wydatki bieżące ,00 zł ,43 zł 77,41% ,00 zł ,43 zł 77,41% ,00 zł ,43 zł 77,41% -wydatki majątkowe ,44 zł ,23 zł 93,51% ,44 zł ,23 zł 93,51% pozostała działalność ,25 zł ,02 zł 91,00% -wydatki bieżące ,25 zł ,02 zł 91,00% ,25 zł ,17 zł 90,95% ,00 zł ,47 zł 98,83% ,25 zł ,70 zł 74,91% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł 4 980,85 zł 99,62% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 zł ,00 zł 99,38% pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 zł ,00 zł 83,00% -wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł 83,00% wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 88,89% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł 1 499,00 zł 29,98% domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł ,00 zł 100,00% -wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł 100,00% wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 100,00% biblioteki ,00 zł ,00 zł 100,00% Strona 10

11 -wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł 100,00% wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 100,00% muzea ,00 zł ,00 zł 98,33% -wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł 98,33% dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 98,33% ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 zł ,00 zł 100,00% wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł 100,00% ,00 zł ,00 zł 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,00 zł 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 zł ,22 zł 82,34% obiekty sportowe ,00 zł ,14 zł 64,78% -wydatki bieżące ,00 zł ,14 zł 89,63% ,00 zł ,14 zł 89,63% ,00 zł ,27 zł 90,82% ,00 zł ,87 zł 87,20% -wydatki majątkowe ,00 zł 9 000,00 zł 20,85% ,00 zł 9 000,00 zł 20,85% zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 zł ,08 zł 95,87% -wydatki bieżące ,00 zł ,08 zł 95,87% ,00 zł ,08 zł 93,88% ,00 zł ,00 zł 95,09% ,00 zł ,08 zł 93,69% wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 97,86% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% ogółem wydatki budżetu gminy na rok ,87 zł ,34 zł 93,50% -wydatki bieżące ,45 zł ,87 zł 94,60% ,23 zł ,70 zł 93,94% ,09 zł ,38 zł 96,90% Strona 11

12 ,14 zł ,32 zł 87,80% wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,54 zł 99,28% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,67 zł 98,65% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,22 zł ,66 zł 90,36% wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 zł 0,00 zł 0,00% wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł ,30 zł 91,21% -wydatki majątkowe , ,47 zł 90,82% , ,47 zł 90,82% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł ,74 84,91% Jabłonka r. Strona 12

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI w zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

WYDATKI - I półrocze 2017 r. WYDATKI - I półrocze 2017 r. Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2017 r. Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan Wykonanie % Rozdział 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 r. WYDATKI Budżet na rok 2013 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Wydział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 135 665 01008 Melioracje wodne 6 200 Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Planowane wydatki za I pół.2016 r. Klasyfikacja DZ. Rozdz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 010 Rolnictwo i łowiectwo 490 866,54 70 788,53 14 67 953,98 255,00 2 579,55 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 165 000,00 10 220,00 6

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. 1 Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r. WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK 1 Załącznik nr 4a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wydatki razem ,31

Wydatki razem ,31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/212 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 212r. WYDATKI BUDŻETOWE 212 ROK - ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK 1 Załącznik Nr 4a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00 Dział Rozdział Grupa Treść Wartość 600 Transport i łączność 575 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 360 000,00 360 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 215 000,00 15 000,00 200 000,00 630 Turystyka

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. Załącznik Nr 7 do informacji opisowej Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 367 632,33 231 377,45 62,94 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2011 r. budżetu gminy na 2011 r. z tego: w tym: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (5+11) bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje na zad. bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tab Nr 7.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 512 042 693 189 773 344,22 37,06 Wydatki bieżące 361 893 913 165 160 902,48 45,64 wynagrodzenia i pochodne 177 496 225 88 553 054,17 49,89 dotacje 21

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok Dział Nazwa Rozdział Przewidywane wykonanie 2017 rok Plan na 2018 rok w tym: bieżące Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2011 rok

Wydatki budżetu na 2011 rok Wydatki budżetu na 211 rok Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym akcje i udziały Dział Rozdział Nazwa Plan na 211 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69% Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu i rozdziału Plan ogółem po zmianach WYDATKI Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 530 191,81 1 525 372,91

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/360/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 maja 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn.29.12.2016 r. Poroz. z JST Dz. Roz. Nazwa Plan jednostek budż. wynagrodze nia i składki od nich dotacje na zadania świadcz. na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2017 r. Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność 1 Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr WSO 0050.1.80.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZ

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93% Tab. Nr 3 Dz./Rozdz. Treść B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 250,00 421 252,35 416 733,21 98,93% 400 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/23/211 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 211r. WYDATKI BUDŻETOWE 211 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 stycznia 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 1 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LIV/236/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 4 marca 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA R O K

W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA R O K WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2015 r. W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA 2 015 R O K Dział Rozdział 1. 010 01008 01030

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/168/211 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 211r. WYDATKI BUDŻETOWE 211 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r. 1 Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: tytułu Wydatki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 49/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2007

Plan wydatków na rok 2007 Plan wydatków na rok 2007 Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2006r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 649 530,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. PLANOWANIE WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA LĘDZINY NA 2015 ROK

Tabela Nr 2. PLANOWANIE WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA LĘDZINY NA 2015 ROK Tabela Nr 2. PLANOWANIE WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA LĘDZINY NA 2015 ROK Wyszczególnienie Kwota w tym:.. Dział Rozdział Wydatki jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 153/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2004 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ 181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 46 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

WYDATKI BUDŻETOWE 2007 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2007 WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2007r. Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2007 rok WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2007r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 163/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2004 rok

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/207/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2008r. WYDATKI BUDŻETOWE 2009 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wynagrodz. Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo