UCHWAŁA NR XI/188/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r.



Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR XXXIV/717/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/892/14. RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/999/14. RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/787/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 18 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia poniedziałek, 19 listopada 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/564/2018 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 16 października 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/771/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/671/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018

UCHWAŁA NR XLIV/901/14. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

Szczecin, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/125/16 RADY GMINY STARGARD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

UCHWAŁA NR XI/66/2011 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 446/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Kraków, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/110/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XXXV/319/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

UCHWAŁA NR 539/XXXVIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR /XXXII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

UCHWAŁA NR XVII/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

UCHWAŁA NR 641/XLII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu na 2017 rok

UCHWAŁA NR 572/XL/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

UCHWAŁA NR XV/140/2011 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

UCHWAŁA NR LXV/293/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

Rada Miasta Rybnika uchwala:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXI/628/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 maja 2013 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

UCHWAŁA NR XX/189/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR X/161/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 czerwca 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

UCHWAŁA NR XXXIII/ 403 /04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 28 października 2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku.

UCHWAŁA NR 654/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Transkrypt:

UCHWAŁA NR XI/188/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 1) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami 2) ) i art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 2 i 3, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 223, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami 3) ), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 1. W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr IV/43/15 z 21-01-2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015, zmienionym uchwałami Rady Miasta 4) i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni 5), wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1) Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 1.305.307.293 zł, w tym: - dochody bieżące 1.155.680.741 zł, - dochody majątkowe 149.626.552 zł. 2) Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 1.330.028.221 zł, w tym: - wydatki bieżące 1.086.262.734 zł, - wydatki majątkowe 243.765.487 zł.. 2. w 12 tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie: 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 5.153.000 zł. 3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 147.000 zł.. 3. zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4. zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5. zmienia się załącznik nr 6 - Plany finansowe dzielnic na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 1) Uchwała Rady Miasta Gdyni nr IV/43/15 z 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532. 4) Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta nr VIII/108/15 i X/161/15. 5) Zmiany wprowadzono zarządzeniami nr 722/15/VII/K, 820/15/VII/K, 958/15/VII/K, 1015/15/VII/K, 1033/15/VII/K, 1171/15/VII/K, 1428/15/VII/K, 1447/15/VII/K, 1547/15/VII/K, 1721/15/VII/K, 1731/15/VII/K, 1869/15/VII/K, 2008/15/VII/K, 2023/15/VII/K, 2128/15/VII/K, 2335/15/VII/K,2502/15/VII/K, 2509/15/VII/K, 2603/15/VII/K, 2743/15/VII/K, 2825/15/VII/K, 2894/15/VII/K. Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 1

6. zmienia się załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. 2. Przewodniczący Rady Miasta Gdyni Zygmunt Zmuda - Trzebiatowski Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 2

UZASADNIENIE I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały - Plan dochodów wprowadza się zmiany: Klasyfikacja Zadania własne Zadania własne - porozumienia Zadania zlecone gminy Zadania zlecone powiatu Razem 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma -60 583 0 0 0-60 583 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -184 701-184 701 124 118 124 118 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma -2 755 990 0 0 0-2 755 990 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 149 158 149 158 0830 wpływy z usług 16 646 16 646 0970 wpływy z różnych dochodów 5 073 5 073 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -2 568 216-2 568 216-358 651-358 651 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma 12 000 0 0 0 12 000 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 12 000 12 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma 20 000 0 0 0 20 000 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000 20 000 852 POMOC SPOŁECZNA Suma 9 066 99 110 0 0 108 176 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienężnej 2 800 2 800 0970 wpływy z różnych dochodów 6 266 6 266 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. -532 932-532 932 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 632 042 632 042 Ogółem zmiany -2 775 507 99 110 0 0-2 676 397 II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały - Plan wydatków wprowadza się zmiany: Klasyfikacja Zadania własne Zadania własne - porozumienia Zadania własne gminy - rady dzielnic Zadania zlecone gminy Zadania zlecone powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma 1 250 000 0 5 000 0 0 1 255 000 60004 Lokalny transport zbiorowy Suma 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma Razem 1 000 000 1 000 000 500 000 0 0 0 0 500 000 Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 3

500 000 500 000 60016 Drogi publiczne gminne Suma -310 000 0 0 0 0-310 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) 340 000 340 000-650 000-650 000 60017 Drogi wewnętrzne Suma 60 000 0 5 000 0 0 65 000 60 000 5 000 65 000 60095 Pozostała działalność Suma 0 0 0 0 0 0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp -114 560-114 560-526 671-526 671 392 995 392 995 248 236 248 236 630 TURYSTYKA Suma 5 000 0 0 0 0 5 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma 10 000 0 0 0 0 10 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma -140 000 0 0 0 0-140 000-140 000-140 000 70095 Pozostała działalność Suma 150 000 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma -4 855 004 0 0 0 0-4 855 004 71095 Pozostała działalność Suma -4 855 004 0 0 0 0-4 855 004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 750 10 750 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 269 768 269 768 29 582 29 582-5 165 104-5 165 104 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma 466 058 0 0 0 0 466 058 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma 396 000 0 0 0 0 396 000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -10 300-10 300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000 36 000 230 300 230 300 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) 140 000 140 000 75095 Pozostała działalność Suma 70 058 0 0 0 0 70 058 Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 4

70 058 70 058 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma 13 000 0 0 0 0 13 000 75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma 13 000 0 0 0 0 13 000 13 000 13 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma -1 000 000 0 4 000 0 0-996 000 80101 Szkoły podstawowe Suma 0 0 4 000 0 0 4 000 4 000 4 000 80120 Licea ogólnokształcące Suma -1 000 000 0 0 0 0-1 000 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) -1 000 000-1 000 000 851 OCHRONA ZDROWIA Suma 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii Suma -25 501 0 0 0 0-25 501 Dotacje na zadania bieżące -25 501-25 501 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma 25 501 0 0 0 0 25 501 25 501 25 501 852 POMOC SPOŁECZNA Suma -1 029 934 1 031 500 0 0 0 1 566 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma -351 700 351 700 0 0 0 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych -140 932-140 932-351 700 492 632 140 932 85204 Rodziny zastępcze Suma -679 800 679 800 0 0 0 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych -392 000-392 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Suma -679 800 1 071 800 392 000-7 500 0 0 0 0-7 500 Świadczenia na rzecz osób fizycznych -7 500-7 500 85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma 9 066 0 0 0 0 9 066 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma 9 066 9 066 7 500 0 0 0 0 7 500-225 0 0 0 0-225 -225-225 85395 Pozostała działalność Suma 7 725 0 0 0 0 7 725 Dotacje na zadania bieżące 7 725 7 725 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Suma 0 0-4 000 0 0-4 000 0 0-4 000 0 0-4 000-4 000-4 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma 750 000 0 0 0 0 750 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) 1 500 000 1 500 000 Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 5

90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma -900 000 0 0 0 0-900 000-900 000-900 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma 150 000 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 90013 Schroniska dla zwierząt Suma 0 0 0 0 0 0 Dotacje na zadania bieżące 26 000 26 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma -26 000-26 000-571 724 0-13 757 0 0-585 481 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma 268 000 0-8 757 0 0 259 243 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 500 36 500 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma 231 500-8 757 222 743 0 0-5 000 0 0-5 000 Dotacje na zadania bieżące -5 000-5 000 92195 Pozostała działalność Suma -839 724 0 0 0 0-839 724-839 724-839 724 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma 1 247 207 0 8 757 0 0 1 255 964 92601 Obiekty sportowe Suma 1 144 544 0 0 0 0 1 144 544 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 060 27 060 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma 1 117 484 1 117 484 102 663 0 8 757 0 0 111 420 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 663 45 663 57 000 8 757 65 757 OGÓŁEM ZMIANY -3 707 897 1 031 500 0 0 0-2 676 397 III. ZMIANY W DOCHODACH Zmniejsza się o 2.676.397 zł dochody budżetu Miasta w wyniku: - zwiększenia dochodów o 311.053 zł, w tym: - Wpływy z najmu i refakturowania opłat za media w przebudowanym 165 804 zł i zmodernizowanym budynku na terenie dawnej Stoczni Gdynia - Park konstruktorów - Wpływy z opłat uczestników festiwalu Gdynia Open Festiwal (PPNT) 5 073 zł - Wpływy z opłat jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych 99 110 zł - Dochody placówek oświatowych 20 000 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej 12 000 zł - Odszkodowanie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za uszkodzone okno połaciowe w budynku przy ul. Grabowo 2 - Darowizna dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadania Zespołu Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 6 266 zł 2 800 zł Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 6

- zmniejszenia dochodów o 2.987.450 zł, w tym: - Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: CIVITAS DYN@MO w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 i 4 na podstawie nowego harmonogramu finansowania projektu 2 987 450 zł 60 583 zł 2 926 867 zł IV. ZMIANY W WYDATKACH Zmniejsza się o 2.676.397 zł wydatki budżetu Miasta w wyniku: - zwiększenia wydatków o 3.298.849 zł, w tym na zadania: - Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych i bieżące utrzymanie Gdyńskiego Centrum Sportu (w tym Hali Gdynia Arena) - Zwiększenie oferty przewozowej Zarządu Komunikacji Miejskiej obowiązującej do 1.04.2015r. 1 252 207 zł 1 000 000 zł ` - Działalność PPNT w budynku na terenie dawnej Stoczni Gdynia - Park konstruktorów 245 445 zł - Uzupełnienie środków PPNT na realizację zadania Partycypacja 30 000 zł - Organizacja festiwalu Gdynia Open Festiwal (PPNT) 5 073 zł - Uzupełnienie środków na remonty budynków i zakup wyposażenia Urzędu Miasta - Składka członkowska za 2015 rok do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot 100 000 zł 70 058 zł - Miejski Kalendarz Imprez 237 500 zł - Mecenat Kulturalny - nagrody Prezydenta Miasta (m.in. z okazji Dnia Bibliotekarza, Festiwalu Filmów Fabularnych itp.) - Koszty wykonania tablic i dowodów rejestracyjnych, druków prawa jazdy, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych itp.. - Wypłaty odszkodowań z tytułu niewywiązania się miasta z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego 36 500 zł 150 000 zł 150 000 zł - Nagrody dla nalepszych funkcjonariuszy gdyńskiej Policji 13 000 zł - Naprawa uszkodzonego okna połaciowego w budynku przy ul. Grabowo 2 - środki z odszkodowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Zadania Zespołu Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - środki z darowizny 6 266 zł 2 800 zł - zmniejszenia wydatków o 5.975.246 zł, w tym: - Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych: Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 i 4 na podstawie nowego harmonogramu finansowania projektu - Podatek VAT od wydatków inwestycyjnych na Gdyńską Szkołę Filmową 5 135 522 zł 5 135 522 zł 839 724 zł Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 7

V. Dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej: a) przenosi się między paragrafami dochodów planowane wpływy z opłat jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z ich terenu umieszczane w gdyńskich placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych; b) ze środków ujętych w dz. 700 na ubezpieczenia mienia miasta, przenosi się do dz. 750 środki w kwocie 140.000 zł, na zakup systemu kolejkowego (100.000 zł) i zakup samochodu (40.000 zł); c) w rozdz. 60095 przenosi się między podziałkami klasyfikacji budżetowej 860.584 zł zaplanowane na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej CIVITAS DYN@MO, w związku z doprecyzowaniem rozwiązań technicznych w zakresie realizacji zadania; d) w rozdz. 90013 ze środków ujętych na przebudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt, przeznacza się 26.000 zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania schroniska; e) ze środków ujętych w rozdz. 85153 przenosi się 25.501 zł do rozdz. 85154 na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi; f) ze środków ujętych w dz. 852 na wypłaty zasiłków, przenosi się 7.500 zł do dz. 853, w celu uzupełnienia środków na prowadzenie banku żywności; g) ze środków ujętych w rozdz. 85321 na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przenosi się 225 zł do rozdz. 85395 w celu uzupełnienia środków na realizacje przedsięwzięcia Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni); h) ze środków ujętych w dz. 900 na zimowe oczyszczanie miasta przenosi się 900.000 zł do dz. 600 na wykonanie koniecznych prac remontowych zapewniających przejezdność układu drogowego oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu; i) ze środków ujętych w dz. 921 na zakup nagród w konkursie fotograficznym Gdynia kwitnie, przenosi się 6.000 zł do dz. 750 na funkcjonowanie i udźwiękowienie gdyńskiej strony internetowej; j) ze środków ujętych w dz. 926 na wykonanie robót budowlanych na hali gier przeznacza się 26.761 zł na modernizację i budowę obiektów sportowych - przyszkolnych boisk sportowych; k) ze środków ujętych w dz. 926 na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych przenosi się 5.000 zł do dz. 630 na prowadzenie punktów informacji turystycznej przez GCS; l) środki w kwocie 1.000.000 zł ujęte w dz. 801 na budowę i przebudowę szkół (po przeprowadzeniu przetargu na budowę Sali gimnastycznej przy VI LO) i 650.000 zł ujęte w dz. 600 na modernizację dróg gminnych (konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej budowy pętli trolejbusowej na osiedlu Fikakowo), przenosi się do dz. 900 z przeznaczeniem na regulacje cieków i kanalizacje burzowe - 1.500.000 zł (zwiększenie kwoty planu w związku z możliwością większego zakresu prac na zadaniu pn. "Rozbudowa ul. Św. Mikołaja wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą") oraz na zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej przy ul. Kartuskiej - 150.000 zł; m) w planie wydatków RD Pustki Cisowskie - Demptowo: - ze środków ujętych w dz. 854 na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, przenosi się 4.000 zł do dz. 801 na remont posadzki w sali gimnastycznej SP 16; - ze środków ujętych w dz. 921 na organizację imprezy kulturalnej w dzielnicy, przenosi się 8.757 zł do dz. 926 na remont posadzki w sali gimnastycznej SP 16; n) w planie wydatków RD Orłowo 5.000 zł ujęte w dz. 921 na dofinansowanie przyszłych prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego kościoła w Orłowie, przenosi się do dz. 600 na remont schodów na przedłużeniu ul. Króla Jana III prowadzących do Promenady Królowej Marysieńki; Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 8

VI. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie: - dochodów 1.305.307.293 zł - wydatków 1.330.028.221 zł - przychodów 78.729.287 zł - rozchodów 54.008.359 zł Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 9

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 1

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 2

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 3

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 4

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 5

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 6

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 7

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 8

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 9

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 10

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 11

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 12

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 13

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 14

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 15

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 16

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 17

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 18

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 19

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 20

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 21

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 22

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 23

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 24

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 25

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 26

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 27

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 28

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 29

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 30

Id: CB29E2C5-76A1-4B19-8A34-8FA78050D40B. Podpisany Strona 31