Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób:



Podobne dokumenty
Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r.

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zarządzenie Nr 431/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

Zarządzenie Nr 184/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 21 grudnia 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na r.

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r.

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Zarządzenie Nr 247/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zadania zlecone W dziale 852-Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia 2.002

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

UCHWAŁA Nr 1558/3/10

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

Wydatki budżetu na 2018 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lutego 2018 r.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 listopada 2016

Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 31 sierpnia 2009r.

UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 lutego 2018 r.

Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Zarządzenie nr 591/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 grudnia 2007r.

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

Wydatki budżetu na 2019 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Zarządzenie Nr 342/ 2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 15 listopada 2011 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 317/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 21 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 222/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2012 r.

j.w j.w j.w j.w j.w j.

Planowane wydatki na rok 2016

Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 02 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lipca 2012 roku

o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA I PÓŁROCZE 20ł6r.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 23 listopada 2018 r.

Zrządzenie Nr 71 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 19 października 2007 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R.

ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 31 lipca 2012 r.

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr 120/2015 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO. z dnia 16 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 109/2017 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r.

Transkrypt:

Uzasadnienie do zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. Wydatki bieżące Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 122.400 zł /Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej! w następujący sposób: 40 10 wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie wydatków o kwotę 87.400 zł na poczet premii lub nagród dla pracowników ZGN 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie wydatków o kwotę 55.000 zł wynika z faktycznego wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok. 4170 wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie o kwotę 32.400 zł - w 2007 r. nie przewiduje się zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło 4480 podatek od nieruchomości - zmniejszenie wydatków o kwotę 35.000 zł wynika z powstałych oszczędności w okresie I-X 2007 r. 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zwiększenie wydatków o kwotę 35.000 zł związane jest z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych szkoleń pracowników jednostki w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dział 801 Oświata iwychowanie Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób: 80101 4010,4110,4 Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z 80101 4210,4240, W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy 4260,4270, paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z 4300,4390 przeznaczeniem na: zakup wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług 4410,4750 remontowych, pozostałych usług, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, a także na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. 80103 4010,4110, Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z 4,4260 W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z przeznaczeniem na zakup energu. 80104 4010,4110,4 Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z 80104 4210,4240, W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy 4270,4300, paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z 4750 przeznaczeniem na: zakup wyposażenia, pomocy naukowych oraz pozostałych usług. 80105 4010,4110, Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z 4,4210, aneksu do organizacji roku szkolnego 2007/2008. W grupie wydatków rzeczowych 4240,4270, proponuje się przenieść wydatki pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora 4300,4750 placówki. Zwiększa SIę plany wydatków z przeznaczemem na: zakup wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, pozostałych usług oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

80110 4010,4110,4 Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z 80110 4210,4240, W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy 4260,4270 paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia, pomocy naukowych, energii oraz usług remontowych. 80114 4010,4210, Proponuje się zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie 4300,4390, zakupu materiałów i wyposażenia, pozostałych usług, na pokrycie kosztów szkoleń 4700,4750 pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów I licencji. Zmniejszenie wydatków w grupie wynagrodzeń wynika z niższej liczby wypłaconych odpraw emerytalnych niż pierwotnie planowano. Plan po zmianach zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń dla pracowników DBFO do końca 2007 roku. 80 4010,4110,4 Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z 80 4210,4240, W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy 4140,4270, paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z 4280,4300, przeznaczeniem na: wpłaty na PFRON, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, 4410,4750 usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług. 80123 4010,4110, Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z 80123 4260 W grupie wydatków rzeczowych Liceum Profilowanego Nr 5 w Zespole Szkół Nr 36, ul. Kasprzaka 19/21 zmniejsza się plan wydatków w 4260, a proponuje się przenieść na wynagrodzenia I pochodne w Technikum Elektronicznym Nr 1 w Zespole Szkół Nr 36. 80130 4010,4110,4 Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z 80130 4210,4240, W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy 4260,4270, paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z 4280,4300, przeznaczeruem na: zakup wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług 4430,4750 remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług, różnych opłat i składek, a także na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. 4010,411 80140 Zmiany w planie wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z aneksu do organizacji roku szkolnego 2007/2008. 80146 4410,4740,4 Zmian w planach wydatków dokonuje się na wnioski doradców metodycznych w 750 Przedszkolu Nr 47, Przedszkolu Nr 273, Gimnazjum Nr 51. 80195 4210 Srodki finansowe w kwocie 10.000 zł. Proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolach. Wnosi się o przeniesienie kwoty 100.497 zł z poziomu Urzędu Dzielnicy Wola na poziom Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty 1 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycielii na dofinansowanie nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2006/2007. Wnosi się o przeniesienie kwoty 139.429 zł z poziomu Urzędu Dzielnicy Wola na poziom Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty 1 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycielii z przeznaczeniem na organizację wszelkich form doskonalenia, w tym w szczególności szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, a ponadto na dofinansowanie opłat za kursy ~e oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

134 Dział 851 Ochrona zdrowia Wnosi się o przeniesienie środków w wysokości 41.000 zł /Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ w następujący sposób: 4140 wpłaty na PFRON - zwiększenie o 50 zł - analiza wykonania za 9 miesięcy wykazała niedobór środków. Wysokość składki na PFRON jest uzależniona od zmieniających się parametrów. 4170 wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie o kwotę 37,000 zł wiąże się z rezygnacją z części programów profilaktycznych realizowanych przez osoby fizyczne 4260 zakup energii - zmniejszenie o kwotę 4.000 zł wynika z rozliczenia zużycia co za I pół. 2007 L 4270 zakup usług remontowych - zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy 4300 zakup usług pozostałych - zwiększenie o kwotę 39.950 związane jest z koniecznością zakupu większej ilości, niż pierwotnie planowano programów profilaktycznych. Dział 852 Pomoc społeczna Wnosi się o przeniesienie środków w kwocie 8.550 zł /Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia! w następujący sposób: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan - 12.000 zł. (w tym: zadanie zlecone - 6.000 zł, zadanie własne - 6.000 zł) Zwiększenie - 4.000 zł. (w tym: zadanie zlecone- 810 zł, zadanie własne - 3.190 zł) Plan po zmianie - 16.000 zł. (w tym: zadanie zlecone - 6.810 zł, zadanie własne - 9.190 zł) Wydatki będą dotyczyły wyposażenia i materiałów do terapii. 4220 Zakup środków żywności Plan - 10.000 zł. (w tym: zadanie zlecone -5.000 zł., zadanie własne - 5.000 zł.) Zwiększenie - 4.550 zł. (w tym: zadanie zlecone - Ozł., zadanie własne - 4.550 zł.) Plan po zmianie - 14.550 zł. (w tym: zadanie zlecone - 5.000 zł., zadanie własne - 9.550 zł.) Środki będą wydatkowane na zakup art. spożywczych do terapii kulinarnej. 4260 Zakup energii Plan - 29.500 zł. (w tym: zadanie zlecone - 14.500 zł., zadanie własne - 15.000 zł.) Zmniejszenie - 5.550 zł. (w tym: zadanie zlecone - 150 zł., zadanie własne-5aoo zł) Plan po zmianie - 23.950 zł. (w tym: zadanie zlecone - 14.350 zł., zadanie własne - 9.600 zł.) Z analizy wykonania za 9 miesięcy b.r. wynika, że potrzeby na środki finansowe są niższe od planowanych. Nadwyżka wiąże się z rozliczeniem zużycia CO za I półrocze 2007 L 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan - 1.800 zł. (w tym: zadanie zlecone - 900 zł, zadanie własne -900 zł) Zmniejszenie - 160 zł. (w tym: zadanie zlecone - O, zadanie własne - 160 zł) Plan po zmianie - 1.640 zł. (w tym: zadanie zlecone-900 zł, zadanie własne- 740 zł) 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej Plan - 6.000 zł. (w tym: zadanie zlecone - 3.000 zł, zadanie własne - 3.000 zł) Zmniejszenie - 1.750 zł. (w tym: zadanie zlecone - 500 zł, zadanie własne-1.250 zł) Plan po zmianie - 4.250 zł.(w tym: zadanie zlecone - 2.500 zł, zadanie własne - 1.750 zł) 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Plan - 26.000 zł. (w tym zadanie zlecone - 13.000 zł., zadanie własne - 13.000 zł.) Zmniejszenie - 200 zł. (w tym: zadanie zlecone - O,zadanie własne - 200 zł.) Plan po zmianie - 25.800 zł. (w tym: zadanie zlecone - 13.000 zł., zadanie własne - 12.800 zł.)

4430 Różne opłaty i składki Plan - 1.500 zł. (w tym: zadanie zlecone - 700 zł., zadanie własne - 800 zł.) Zmniejszenie - 600 zł. (w tym: zadanie zlecone - 160 zł., zadanie własne - 440 zł.) Plan po zmianie - 900 zł. (w tym: zadanie zlecone - 540 zł., zadanie własne - 360zł.) 4480 Podatek od nieruchomości Plan - 3.000 zł. (w tym: zadanie zlecone - 1.500 zł., zadanie własne - 1.500 zł.) Zmniejszenie - 290 zł. (w tym: zadanie zlecone - O, zadanie własne - 290 zł.) Plan po zmianie - 2.710 zł. (w tym: zadanie zlecone - 1.500 zł., zadanie własne - 1.210 zł) Wnosi się o przeniesienie środków w kwocie 19.850 zł /Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej! w następujący sposób: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zwiększenie o kwotę 3.000 zł wiąże SIę z koniecznością zatrudnienia osoby do sprzątania pomieszczeń OPS. 4260 Zakup energii Z analizy wykonania za 9 miesięcy b.r. wynika, że potrzeby na środki finansowe są niższe od planowanych. Nadwyżka w kwocie 7.500 zł wiąże się z rozliczeniem zużycia CO za I półrocze 2007 r. 4270 Zakup usług remontowych Potrzeby na środki finansowe w tym paragrafie są niższe od planowanych o kwotę 12.350 zł, co wiąże się ze zmianą terminu przeniesienia siedziby OPS do budynku przy ul. Bema 91 (planowany pierwotnie termin - początek b. r., termin realny - początek 2008 L). W związku z powyższym, remont dotychczasowej siedziby i przystosowanie jej do nowych zadań zostanie przeprowadzony w 2008 L Oszczędności zasilą paragrafy, w których powstał deficyt środków finansowych. ~ 4300 Zakup usług pozostałych Srodki w kwocie 11.000 zł będą wydatkowane na zakup usług pocztowych zakup usługi dotyczącej archiwizacji dokumentów. 4430 Różne opłaty i składki Środki w kwocie 3.000 zł będą przeznaczone na ubezpieczenie mienia. 4480 Podatek od nieruchomości Srodki w kwocie 2.850 zł będą wydatkowane na opłacenie podatku od nieruchomości za budynek przy ul. Bema 91 obecnie remontowany na potrzeby nowej siedziby OPS. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 85401 85406 85406 85407 4010,411 0,4 4010,4110,4 4210,4240, 4270,4300, 4750 128.790 zł w następujący sposób: Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia, pomocy naukowych, usług remontowych, pozostałych usług, a także na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. 4010,4110,4 Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z

1/33 85412 4210,4220,4 Niewykorzystane środki finansowe z akcji "Lato w Mieście" proponuje się 230 przeznaczyć na wydatki w Zespole Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, a także na zakup materiałów l wyposażenia oraz pomocy naukowych l dydaktycznych w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych. Wnosi się o przeniesienie kwoty 211.386 zł z poziomu Urzędu Dzielnicy Wola na poziom Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty /Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów/ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wnosi się o przeniesienie kwoty 2.800 zł z poziomu Urzędu Dzielnicy Wola na poziom Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty /Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ na dofinansowanie nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2006/2007. Wnosi się o przeniesienie kwoty 5.631 zł z poziomu Urzędu Dzielnicy Wola na poziom Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty /Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ z przeznaczeniem na organizację wszelkich form doskonalenia, w tym w szczególności szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, a ponadto na dofinansowanie opłat za kursy udoskonalające oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wnosi się o przeniesienie kwoty 41.500 zł /Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuj z przeznaczeniem na organizację zawodów szkół integracyjnych, zawodów pływackich, na promocję programu "Otwarte obiekty sportowe", na zakup nagród rzeczowych, artykułów promocyjnych i sprzętu sportowego na wymienione wyżej zawody, a także na zamieszczanie ogłoszeń prasowych związanych z rozpoczęciem konkursu na otrzymywanie dotacji dla stowarzyszeń.