Protokół Nr CCLIV/2006



Podobne dokumenty
Protokół Nr CCLX /2006

Protokół Nr CCII /2005

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Prezydent Miasta Gliwice

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Lędziny, rok PROTOKÓŁ IV/2006

Pani Anna Joanna Michalczuk Starosta Żagański

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Prezydent Miasta Gliwice

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

Uchwala Nr Rady Gminy Tarnów Opolski Z dnia 23 marca 2015 r.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 228 UCHWAŁA NR XXVI/5/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 stycznia 2017 r.

l i r! T

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

UCHWAŁA NR IV/28/2011 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 stycznia 2011r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, Gdańsk

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ul. Sportowej 10 w Słupsku.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/ Krotoszyce

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku.

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku

Kontrolą objęto 5 % wydatków planowanych na 2006 r. ponoszonych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 31 w Słupsku.

Prezydent Miasta Gliwice

Wystąpienie pokontrolne

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Protokół Kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Protokół Nr XXIX /2003 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w dniu

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZARZĄDZENIE Nr 3^ł/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia ^.U grudnia 2011 r.

Bydgoszcz, lutego 2015 r. WIR.IV Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny Toruń

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pan., r! Wiktor Snela i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

URZĄD MIASTA. Informacja. Lubartów, dnia r. Burmistrz Miasta Lubartów mgr inż. Janusz Bodziacki

inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXV/365/16 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 28 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 31 lipca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 171/XXII/16 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO. z dnia 24 listopada 2016 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

UCHWAŁA NR XXII/202/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 28 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ Nr 17/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ NR IV/2004. Zakres kontroli:

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

Prezydent Miasta Gliwice

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Uchwała Nr XXX/ /2016. Rady Miejskiej w Chojnie. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/43/2015 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

zarządzam co następuje

Uchwała Nr XLII/207/2017 Rada Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZARZĄDZENIE NR 21/2011 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE. z dnia r.

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a Kłodzko

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

Szanowna Pani Hanna Rydjan

UCHWAŁA NR XXXIII/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 28 stycznia 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Transkrypt:

Protokół Nr CCLIV/2006 z dnia 14.09.2006 roku z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu - mgr inż. Jacek Sierka. W trakcie posiedzenia Zarząd złożył wyjaśnienia na zapytanie inspektora RIO w Krakowie. Zapytanie i pisemna odpowiedź w załączeniu do protokołu. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Barbara Lorek Sierka

Olkusz, dnia 12.09.2006 r. Związek Komunalny (Irain K o m u n ik a c jo M ię d z y g m in n e w O LK U S ZU dn 12. WRZ. 2006 L. dz Podpis Pan Jacek Sierka Przew odniczący Z arządu Zw iązku Działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli kompleksowej Związku Komunalnego Kom unikacja M iędzygminna proszę o złożenie wyjaśnienia w sprawie: 1) Dlaczego w zakresie wypłacanycłi Członkowi Zarządu diet nie respektowano zapisu Ucłiwały Nr XXX7107/2003 Zgromadzenia Związku z dnia 26.03.2003 r. w sprawie diety dla członka Zgromadzenia będącego nieetatowym członkiem Zarządu Związku, zgodnie z którym dieta podlega obniżeniu o 20% za każdą nieobecność na posiedzeniu Zarządu Związku, a mianowicie: - za wrzesień i listopad 2004 r. wypłacono diety w pełnej wysokości, tj. w kwocie 800 zł, w sytuacji kiedy listy obecności z posiedzenia Zarządu Związku z dnia 16.09.2004 r. i 16.11.2004 r. dokumentują nieobecność członka Zarządu na posiedzeniach. - za grudzień 2005 r. wypłacono dietę w kwocie 480 zł. Listy obecności z posiedzeń Zarządu Związku dokumentują brak podpisu ww. w dniach 1.12., 15.12., 23.12. i 28.12.2005 r., zatem dieta powinna zostać obniżona o 80%. 2) Dlaczego coroczną kontrolą wewnętrzną (1. 2004, 2005 i 2006 -do dnia kontroli) nie obejmowano gospodarki finansowej Związku, zgodnie z zapisem art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, a w 2006 r. zgodnie z art. 187 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN - KOMILINIKACJA MIĘDZYGMINNA WOLKUSZL Siedziba Związku: ul. Aleja 1000 lecia 2c tel. (032) 641 39 14, (032) 754 75 93 32-300 Olkusz Ldz.ZKG' KM / /06 Olkusz, dnia 14.09.2006r Sz. P. Gabriela Broi - Stanek Inspektor RIO w Krakowie W odpowiedzi na złożone zapytanie w zakresie przeprowadzanej kompleksowej kontroli Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu wyjaśniam: Ad. 1 Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku nr XXX/107/2003 z dnia 26.03.2003r. w sprawie diety dla członka Zgromadzenia będącego nieetatowym członkiem Zarządu Związku Zgromadzenie Z-ku ustaliło dietę za udział w posiedzeniach Zarządu Z-ku w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 800 zł. Kwota diety podlega obniżeniu o 20% za każdą nieobecność na posiedzeniu Zarządu Z-ku. Każdorazowo z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, do którego załączane są: lista obecności i ewentualne uchwały lub inne dokumenty. Z treści uchwały Zgromadzenia wynika, iż podstawą wypłaty ryczałtu miesięcznego w pełnej wysokości jest udział w posiedzeniach. Zatem brak podpisu w liście obecności nie stanowi dowodu nieobecności członka Zarządu na posiedzeniach. Przyjętą praktyką jest, iż w przypadku nieobecności członka Zarządu na posiedzeniu w miejscu udokumentowania jego podpisu stawiana jest pozioma kreska. Brak podpisu należy traktować wyłącznie jako przeoczenie, nie zaś jako dowód na brak udziału w posiedzeniu. Na tę okoliczność załączam oświadczenie Pana Jerzego Preiss, iż w dniach 16.09.2004r, 16.11.2004r, 01.12.2005r, 15.12.2005r, 08.06.2006r. uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Związku. ( Zał. nr 1 ), oraz oświadczenie osoby sporządzającej protokoły i listę potrąceń (zał. nr 2) Dodatkowo informuję, iż w dniach 23.12 i 28.12.2005r. nie odbywały się posiedzenia Zarządu Związku a były w dniach 22.12 i 29.12.2005r.Dowodem tego jest potrącenie diet za nieobecność na posiedzeniach Zarządu w dniach 22.12 i 29.12.2005r. nieetatowemu członkowi Zarządu. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż ta sama osoba obsługuje posiedzenia Zarządu sporządzając protokoły, listy obecności, projekty uchwał i inne oraz przygotowuje listę potrąceń, która jest

następnie akceptowana przeze mnie jako Przewodniczącego Zarządu. Zatem sporządzenie powyższej listy i akceptacja z mojej strony jest następnym dowodem dokumentującym obecność członka Zarządu na posiedzeniu. Powyższe wyjaśnienie dowodzi, iż treść uchwały Zgromadzenia jest w pełni respektowana a braki o których mowa w kierowanych zapytaniach należy traktować wyłącznie w kategoriach przeoczenia, co w przyszłości zostanie wyeliminowane. Ad.2 Informuję, iż w zakresie kontroli wewnętrznej wydałem Zarządzenie 1/B/ 2001 dnia 05.03.200Ir. w sprawie procedur kontroli wydatków ze środków publicznych. Procedury te szczegółowo określają zakres kontroli pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych oraz wskazują osoby upoważnione do przeprowadzenia przedmiotowych kontroli a także dokumentowanie sposobu zgodności z przyjętymi procedurami. Dodatkowo zarządzenie określa sposób postępowania w razie ujawnienia nieprawidłowości przez kontrolujących oraz obowiązki Przewodniczącego Zarządu w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nadużyć gospodarczych. (Zarządzenie stanowi załącznik nr 3). Na uwagę zasługuje okoliczność, iż Związek Komunalny nie posiada podległych jednostek sektora finansów publicznych oraz ich nie nadzoruje (Art. 187 ust. 2 lub Art. 127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych), a także nie jest zobligowany do przeprowadzania audytu wewnętrznego. Budżet Związku po stronie dochodów zawiera dwa działy: - 600 Transport i łączność - 750 Różne rozliczenia Natomiast po stronie wydatków działy: - 600 Transport i łączność - 750 Administracja publiczna - 758 Różne rozliczenia w tym wyłącznie 481 rezerwy Podkreślam, iż charakter wykonywanych przez Związek zadań (lokalny transport zbiorowy) powoduje, że ponad 90% wydatków budżetu Związku stanowią wydatki z zakresu transportu i łączności w szczególności zakup usług pozostałych 430 jako zapłaty za usługi przewozowe. Przyjęte procedury kontrolne przez Zarząd Związku powodują, iż 95% zlecanych usług przewozowych poddane jest stałej systematycznej codziennej całodobowej kontroli poprzez system monitoringu wizyjnego rejestrowanego na kasetach magnetowidowych oraz systemu kontroli liniowej wykonywanej przez pracowników Związku.

Wszelkie nieprawidłowości są odnotowywane w raportach wg wzoru (zał. nr 4) oraz kartach kontroli (zał. nr 5). Na ich podstawie następuje weryfikacja dokumentów przewozowych dostarczanych przez przewoźników drogowych (kart drogowych i raportów). Wyniki przeprowadzanych kontroli skutkują obniżeniem płatności (zobowiązań) z tytułu usług przewozowych, jak również stanowią podstawę do nakładania kar za niezgodne z umową realizowanie usług przewozowych. Powyższe rozliczenia dokonywane są w okresach miesięcznych podobnie jak regulowanie należności za usługi przewozowe. Nadmieniam, iż w wyniku przeprowadzonych kontroli wewnętrznych kwota naliczonych kar odpowiednio wyniosły: w2004r. -13 136 zł w 2005r. - 28 288 zł w 2006r (do m-ca sierpnia) - 53 136 zł Uwzględniając specyfikę budowy budżetu Z-ku szczegółowość opisu w momencie jego uchwalania i układ wykonawczy, celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków jest również badana przez Komisję Rewizyjną Związku i akceptowana przez Zgromadzenie Związku. Natomiast przyjęte procedury kontroli wewnętrznej prowadzą do wniosku, iż nie 5% a ponad 90% wydatków podlega kontroli. Moim zdaniem jak również Zdaniem Zarządu Związku przyjęte procedury kontroli wewnętrznej są wystarczające i zgodne z zapisem Art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych a w 2006r. zgodnie z Art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Dodatkowym potwierdzeniem prawidłowości przyjętych zasad kontroli wewnętrznej jest okoliczność braku zaleceń pokontrolnych w wyniku kompleksowych kontroli przeprowadzonych przez RIO w Krakowie, Izbę Skarbową w Krakowie i PIP w Krakowie. Załączniki: 1- Oświadczenie nieetatowego członka Zarządu Związku 2- Oświadczenie Barbary Lorek 3. Zarządzenie w sprawie procedury kontroli wewnętrznej 4- Wzór Raportu z kontroli punktualności 5. Wzór Karty kontroli Z wyrazami szacunku, Przewodniczący Zarządu Związku Jacek Sierka