Proponuje się zwiększenie planu dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej:



Podobne dokumenty
Szczecin, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 26 lutego 2015 r.

Projekt budżetu Koszalina na 2017 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU

UZASADNIENIE. Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób :

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 587 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU

UCHWAŁA NR LVIII/.../18 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 lutego 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

UCHWAŁA NR XII/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 8 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/184/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 7 grudnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

ZARZĄDZENIE NR 2286/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 3 października 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

UCHWAŁA NR XLV/298/2014 RADY GMINY MANOWO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/377/18 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/511/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR VI/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 26 marca 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

0690 Wpływy z różnych opłat

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

UCHWAŁA NR XXXIII/ 403 /04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 28 października 2004 roku

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r.

DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K

Szczecin, dnia 22 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/423/17 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE. z dnia 13 września 2017 r.

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia. Zestawienie

Uchwała Nr XLVIII/645/18 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 31 stycznia 2018 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

N R XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r.

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

UCHWAŁA NR XXX/171/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 310/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Plan wydatków na 2018 rok

Uchwała Nr XIV/118/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Plan wydatków na rok 2007

UCHWAŁA NR XV/140/2011 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Kraków, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR XXV/129/16 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Uchwała Nr XXX /213/2014. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 28 marca 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015

UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Dział 758 Różne rozliczenia. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

AUTOPOPRAWKA Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 611 (zmiany w budżecie miasta Konina na 2017 rok)

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2017" - do uchwały budżetowej na rok 201 Nr 188/XXVIII/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

Olsztyn, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 883 UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XLII/471/2018 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 1 lutego 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2019 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Kraków, dnia 9 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/146/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 27 czerwca 2019 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Uchwała Nr I I / 7 /2014. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 04 grudnia 2014 r

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

UCHWAŁA NR XXXVI/266/2017 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na 2017 rok

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Transkrypt:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2015 rok Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 1.444.847 zł. Zmiany planu ujęte są w dwóch załącznikach, z których załącznik nr 1 określa zmiany dotyczące zadań gminy, a załącznik nr 2 zadań powiatu. Załącznik nr 1 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy Propozycja zmian dotyczy zwiększenia planu dochodów o 1.056.283 zł, a planu wydatków o 985.229 zł (zmniejszenie o 2.834.795 zł, zwiększenie o 3.820.024 zł). DOCHODY Proponuje się zwiększenie planu dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Transport i łączność - zwiększenie o 236,4 tys. zł z tytułu: - kar za zajęcie pasa drogowego - 6,0 tys. zł - nienależytego wykonania robót inwestycyjnych - 215,0 tys. zł, - odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku - 15,4 tys. zł. Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o 121.904 zł z tytułu otrzymania subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 505.294 zł Zwiększenie planu dochodów w tym dziale wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu: - najmu pomieszczeń (19,8 tys. zł), sprzedaży złomu (1.525 zł), darowizny (5,8 tys. zł), odszkodowania za zniszczone mienie (18.169 zł) - łącznie 45.294 zł, - wpłat rekompensujących wydatki ponoszone w przedszkolach publicznych za dzieci z innych gmin - 460,0 tys. zł. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 192.685 zł Proponuje się zwiększenie planu dochodów z następujących źródeł: - odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia za zniszczoną fontannę w parku (78.050 zł), zniszczone słupy oświetleniowe (14.300 zł), urządzenia zabawowe na placu zabaw w Misiowej Dolinie (6.000 zł) łącznie 98.350 zł, - opłaty za usunięte nasadzenia (w związku z naprawami sieci wodociągowych i energetycznych) - 80.000 zł, - wpłaty mieszkańców ul. Orlików (8.963 zł) i ul. Zwycięstwa (5.372 zł) na Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne - 14.335 zł.

2 WYDATKI Zwiększenie planu wydatków o 985.229 zł (zmniejszenie planu o 2.834.795 zł, zwiększenie o 3.820.024 zł) proponuje się w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Transport i łączność zwiększenie o 66,3 tys. zł (zmniejszenie o 1.430,0 tys. zł, zwiększenie o 1.496,3 tys. zł). Proponuje się zmniejszenie planu w następujących zadaniach inwestycyjnych: - ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska (80,0 tys. zł), Przebudowa ul. Chopina (150,0 tys. zł) - zlecono wykonanie dokumentacji, realizacja nastąpi w roku przyszłym łącznie 230,0 tys. zł, - Przebudowa ul. Kołłątaja (330,0 tys. zł), Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej (200,0 tys. zł) - zadania zostały zrealizowane za niższe kwoty niż planowano łącznie 530,0 tys. zł, - Dokumentacje pod przyszłe inwestycje - istnieje możliwość zmniejszenia środków, gdyż w br. nie będą zlecane dokumentacje na drogi gminne (35,0 tys. zł) i drogi wewnętrzne (55,0 tys. zł) - łącznie 90,0 tys. zł - Osiedle Bukowe - drogi (150,0 tys. zł) oraz Budowa ulicy Żytniej (150,0 tys. zł) zostały zlecone dokumentacje, których realizacja nastąpi w roku przyszłym - łącznie 300,0 tys. zł, - Łącznik ulic Drezdeńskiej-Przyjaźni-Klonowej inwestycja została zrealizowana za kwotę niższą od planowanej - 250,0 tys. zł, - "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na bieżące na zakup wyposażenia- 30,0 tys. zł; Zwiększenie planu wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: - Osiedle Unii Europejskiej - drogi - zadanie planowane było do realizacji w roku przyszłym, proponuje się zakończenie inwestycji w br. i zwiększenie planu wydatków o 1.430,0 tys. zł, (plan po zmianach w br. wynosił będzie 2.430,0 tys. zł), - Parking przy ul. Kolejowej, plan wydatków na realizację zadania wynosi 400,0 tys. zł zwiększenie środków o 30,0 tys. zł umożliwi zawarcie umowy i rozpoczęcie robót, - modernizacja ciągu komunikacyjnego przy pawilonie handlowym na ul. Śniadeckich - 6,3 tys. zł (wniosek RO Śniadeckich ), środki zostaną przeznaczone na dokumentację, - "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - 30,0 tys. zł, zmiana klasyfikacji budżetowej. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa RO Na Skarpie proponuje zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o 1.645 zł, a zwiększenie planu w dziale 921 z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych. Dział 750 Administracja publiczna Proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących, a zwiększenie planu wydatków majątkowych (131,0 tys. zł) przeznaczonych na zakupy dotyczące informatyki. Środki te będą wykorzystane na zakupy sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego. RO Na Skarpie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o 650 zł, a zwiększenie planu wydatków w dziale 854.

3 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o 15,0 tys. zł Proponuje się przeznaczenie 15,0 tys. zł na fundusz celowy dla Straży Granicznej na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych oraz zmianę klasyfikacji budżetowej zakupu wyposażenia dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie o 802,0 tys. zł Proponuje się zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o 802,0 tys. zł, które są przeznaczone na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji. Możliwość zmniejszenia planu wynika z niskich stóp oprocentowania w br. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 814.065 zł (zmniejszenie o 213.000 zł, zwiększenie o 1.027.065 zł). Zmniejszenie planu wydatków o 213,0 tys. zł dotyczy uruchomienia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na modernizację i remonty w szkołach. Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 1.027.065 zł wynika z potrzeb szkół i przedszkoli, środki te zostaną przeznaczone na: - zakupy na ogólną kwotę 128.835 zł, z tego: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (46.904 zł), wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (75.000 zł), zakup mebli (5.800 zł) i inne zakupy (1.131 zł), - wydatki inwestycyjne 388.648 zł, remont instalacji elektrycznej (18,8 tys. zł), wykonanie audytu energetycznego w ZS Nr 11 (14.798 zł), naprawa placu zabaw przy SP Nr 21 (91,0 tys. zł), remont kuchni wraz zapleczem w Przedszkolu Integracyjnym (200 tys. zł), dopłaty do dwóch zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (64.050 zł) - Od malucha do seniora i Bezpieczne miasteczkobezpieczne dzieci, - remonty w szkołach 18.169 zł z tytułu powstałych szkód (uzyskane środki za ubezpieczenie majątku), - dotacja dla gmin za pobyt dzieci zamieszkałych w Koszalinie w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin - 40,0 tys. zł, - zakup usług 439.489 zł, środki te będą przeznaczone na bieżące potrzeby szkół i przedszkoli między innymi, na naprawy, awarie oraz inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek, - realizację dwóch projektów ze środków zewnętrznych o 11.924 zł w Gimnazjum Nr 6 pod nazwą "Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania" oraz "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami". Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o 450,0 tys. zł (zmniejszenie o 90,0 tys. zł, zwiększenie o 540,0 tys. zł). Proponuje się zwiększenie środków finansowych na następujące zadania: - zasiłki i pomoc w naturze 300,0 tys. zł - zakup opału i posiłków. Zwiększenie planu konieczne jest w związku ze wzrostem ilości świadczeń na skutek wzrostu kryterium dochodowego na podstawie którego przyznawane są świadczenia,

4 - dodatki mieszkaniowe 150,0 tys. zł plan po dokonanej zmianie na wypłatę tych świadczeń wynosił będzie 4.931.174 zł. Ponadto proponuje się odstąpienie od realizacji w roku bieżącym wykonania sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Podgórnej (zmniejszenie planu o 90,0 tys. zł) i przeznaczenie tych środków na wyposażenie MOPS w nowy sprzęt komputerowy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o 151,0 tys. zł Proponuje się zwiększenie planu dotacji dla żłobków niepublicznych o 151,0 tys. zł, ze względu na większą ilość dzieci przebywających w tych żłobkach. Obecnie w żłobkach niepublicznych jest 337 dzieci, dotacja z budżetu Miasta po zwiększeniu planu wynosiła będzie 1.450,0 tys. zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 650 zł Rada Osiedla Na Skarpie proponuje przeznaczyć 650 zł na konkurs recytatorski przedszkolaków. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 209.364 zł Wynika ze zwiększenia planu na utrzymanie zieleni (90,0 tys. zł), naprawy urządzeń na placach zabaw i remont słupów oświetleniowych (29,0 ty. zł), Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (14.335 zł) oraz zwiększenie planu na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania Góry Chełmskiej. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego". Ponadto proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 8.500 zł przeznaczonych przez Radę Osiedla Jedliny na zakup urządzeń na plac zabaw. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana planu wydatków w tym dziale wynika z uchwał podjętych przez następujące Rady Osiedli: - RO Śródmieście przeznaczenie 3,0 tys. zł na dotację dla Centrum Kultury 105 na wynagrodzenie instruktora prowadzącego chór, - RO Na Skarpie - zwiększenie planu o 1.650 zł na imprezy kulturalne organizowane dla mieszkańców osiedla. Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie o 90,0 tys. zł (zwiększenie o 240,0 tys. zł, zmniejszenie o 150,0 tys. zł) Zwiększenie planu wydatków w tym dziale dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: - Boisko sportowe przy ZS Nr 10, ul. Gnieźnieńska zwiększenie planu o 180,0 tys. zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, zwiększenie planu pozwoli na realizację w br. nawierzchni syntetycznych boisk, - Modernizacja obiektu socjalno - szatniowego na terenie stadionu Bałtyk 50,0 tys. zł Zadanie to kwalifikuje się do dofinansowania z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków na rozwój infrastruktury sportowej.

5 Istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków dotyczących Przebudowy Centralnego Ośrodka TEKWONDO o 150,0 tys. zł, w związku z uzyskaniem w przetargu niższej kwoty od planowanej na wykonanie zadania. Ponadto proponuje się przeznaczyć 10,0 tys. zł na dotację dla Młodzieżowego Klubu Koszykówki BASKET KOSZALIN na dofinansowanie udziału w rozgrywkach Zachodniopomorskiej Ligi Młodzików. Załącznik nr 2 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu Zmiana budżetu powiatu dotyczy zwiększenia planu dochodów o 388.564 zł (zmniejszenie o 1.575 zł, zwiększenie o 390.139 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o 459.618 zł (zmniejszenie o 1.552.846 zł, zwiększenie o 2.012.464 zł). Proponowane zmiany dochodów w niżej wymienionych działach wynikają z następujących przyczyn: Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększenie planu subwencji oświatowej o 45,0 tys. zł w wyniku podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Dział 801 Oświata i wychowanie Zwiększenie planu dochodów o 251.484 zł z tytułu: - zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia składek na Fundusz Pracy - 9.894 zł, - zawarcia przez szkoły umów z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu na przygotowanie ośrodków do egzaminów zewnętrznych - 113.609 zł, - darowizny od Rady Rodziców Zespołu szkół Nr 9 na zakup pracowni komputerowej - 10,0 tys. zł, - wyższych wpływów z tytułu szkoleń organizowanych przez CKU - 369 zł, - sprzedaży wyrobów wytwarzanych przez pracownię kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Nr 10-8,0 tys. zł, - otrzymania dotacji na realizację projektu Belfer na 6 + z udziałem środków zewnętrznych - 109.612 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmiana planu w tym dziale dotyczy prawidłowego zakwalifikowania dochodów realizowanych z tytułu opłat pobieranych przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z tytułu wydawania kart parkingowych(1.575 zł) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenie planu dochodów o 91.080 zł dotyczy usług wykonywanych w okresie wakacji przez Bursę Międzyszkolną (zakwaterowanie, wyżywienie). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - odszkodowanie za zniszczone słupy oświetleniowe 1.000 zł.

6 WYDATKI - zwiększenie o 459.618 zł (zmniejszenie o 1.552.846 zł zwiększenie o 2.012.464 zł) Zmiana planu wydatków dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: 600 Transport i łączność zmniejszenie o 91.529 zł (zmniejszenie o 1.317.529 zł, zwiększenie o 1.226.000 zł). Zmniejszenie planu wydatków o 1.317.529 zł wynika z następujących przyczyn: - zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 10,0 tys. zł, zaplanowanych jako wydatek majątkowy na utrzymanie trwałości projektu Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem dofinansowanego z zewnątrz, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, - niższych wydatków o 1.240 tys. zł w br. na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L.Waryńskiego (180,0 tys. zł) - jest to zadanie wieloletnie, w br. wydatki wyniosą 20,0 tys. zł, zlecone zostało opracowanie projektu, który wykonany zostanie w roku przyszłym, - Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich (60,0 tys. zł) - koszt opracowania projektu jest niższy niż planowano i wynosi 40,0 tys. zł, - istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na Dokumentację pod przyszłe inwestycje (40,0 tys. zł), gdyż w br. nie przewiduje się opracowania nowych planów, - Przebudowa ul. Połczyńskiej (960,0 tys. zł) została opracowana dokumentacja, ze względu na uzgodnienia formalno prawne obecnie brakuje pozwolenia na budowę, w związku z tym inwestycja nie będzie realizowana w br. Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 67.529 zł dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Góry Chełmskiej do działu 900 (Załącznik nr 1 do projektu uchwały). Zadanie to jest realizowane w ramach projektu "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego". Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 1.226,0 tys. zł dotyczy następujących zadań: - remonty dróg 116,0 tys. zł, - utrzymanie trwałości projektu Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem 10,0 tys. zł; - Ulica Słupska 1.100,0 tys. zł, zwiększenie planu ma na celu przyspieszenie realizacji tej inwestycji. Wydatki na to zadanie w br. wyniosą 9.600,0 tys. zł. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o 149.317 zł o 166.417 zł, zwiększenie o 315.734 zł) (zmniejszenie Proponuje się środki w kwocie 166.417 zł zaplanowane na wydatki inwestycyjne, będące w dyspozycji Wydziału Edukacji, które pozostały po przeprowadzeniu przetargów przeznaczyć na inwestycje (Załącznik nr 1). Wzrost planu wydatków w tym dziale o 315.734 zł dotyczy następujących zadań: - zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 103.005 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i zakup innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkół,

7 - remonty 62.106 zł, środki te proponuje się przeznaczyć na bieżące remonty szkół i placówek oświatowych, - zakup usług 6.528 zł, - zakupy inwestycyjne 17.700 zł dotyczą wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu, - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 59.100 zł - na wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń, kursów, egzaminów w CKU, - środki na realizację projektu Belfer na 6 + w wysokości 67.295 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 21.080 zł (zmniejszenie o 68.900 zł, zwiększenie o 89.980 zł) Zmiany planu wydatków dotyczą: - zmniejszenia środków na inwestycje o 68.900 zł na skutek uzyskania niższej ceny na wykonanie boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym i przeznaczenie tych środków na zadania inwestycyjne w innych placówkach., - zwiększenie planu wydatków o 89.900 zł, z przeznaczeniem ich na zakupy bieżące w Bursie Międzyszkolnej (41.900 zł) oraz na bieżące remonty w szkołach (44.080 zł). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 180.750 zł Zwiększenie planu wydatków dotyczy środków przeznaczonych na oczyszczanie miasta, między innymi, na grabienie liści w pasach drogowych (40.750 zł) oraz na utrzymanie zieleni na terenach przejętych po zakończonych inwestycjach (140,0 tys. zł). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o 200,0 tys. zł Proponuje się zwiększenie dotacji dla Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w kwocie 200,0 tys. zł na działalność bieżącą tej instytucji. W br. Teatr otrzymał niższą dotację z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o 100,0 tys. zł oraz niższą dotację na organizację festiwalu m - Teatr. Wobec tego w celu zabezpieczenia pełnych środków na funkcjonowanie Teatru i utrzymania zaplanowanego repertuaru wskazane jest zwiększenie dotacji. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2015 rok wynosił będzie: plan dochodów 494.508.959,54 zł, plan wydatków 506.937.959,54 zł, deficyt nie ulega zmianie i wynosił będzie 12.429.000 zł.