Szczegółowy opis szkolenia

Podobne dokumenty
Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia budżetowego

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia budżetowego

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia budżetowego

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia budżetowego

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia budżetowego

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis. Program: Podatek VAT dla zaawansowanych - specjalista podatkowy poziom II

Szczegółowy opis szkolenia budżetowego

Szczegółowy opis szkolenia budżetowego

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia

Informacje organizacyjne o szkoleniu

Szczegółowy opis szkolenia

Informacje organizacyjne o szkoleniu

Szczegółowy opis szkolenia

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

Szczegółowy opis szkolenia

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

3. Odwrotne obciążenie: a) podstawowe zasady samonaliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2015 r.:

Informacje organizacyjne o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Lublin kom.:

3. Odwrotne obciążenie: a) podstawowe zasady samonaliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2015 r.:

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis. Program: Specjalista ds. podatków

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Szczegółowy opis szkolenia

Podatek VAT dla początkujących

Szczegółowy opis. Program: Specjalista ds. podatków.

Transkrypt:

Szczegółowy opis szkolenia Podatek VAT,CIT,PIT z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2016 r. Miejsce Gdańsk Termin 2016-08-22-2016-08-22 Prowadzący Małecki Paweł Czas trwania 6 h Cena* 449 PLN + 23% VAT *Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT Program: Podatek VAT,CIT,PIT z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017 r. I.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH 1.Zmiany od 1 stycznia 2017 r.: Nowe regulacje, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego. Zmiany, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie prowadzenia dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi ( ceny transferowe ), wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata dokonywana jest na rzecz podmiotów z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową itp. Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 15%, dla niektórych podatników. Rozszerzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skutki w zakresie poboru podatku u źródła dla polskich płatników. Nowe zasady ustalania przychodów i kosztów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część oraz zbycia takich udziałów (akcji). Wprowadzenie warunku istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dla możliwości skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania w przypadku połączeń i podziałów spółek oraz wymiany udziałów. Pozostałe zmiany. 2.Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2016 r.: 1.Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp. 2.Zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających. 3.Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów i odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową. 4.Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot zwracanych pracownikom z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, wynajęcie dziennego opiekuna itp.

3.Bieżące problemy i zagadnienia np.: Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.). Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż promocyjną, obowiązek składania PIT 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp. Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp., spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy. Różnice kursowe - zasady rozliczeń podatkowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.). Zasady rozliczania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, moment powstania przychodu należnego, kursy walut, zaliczki, rabaty itp., Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki na nabycie programów komputerowych zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczania do kosztów uzyskania przychodów. Straty w środkach trwałych i obrotowych warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp. Inwestycje w obcych środkach trwałych - zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów. Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych np.: -używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem i leasing samochodów, prywatne samochody pracowników używane do celów służbowych itp.) zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia na gruncie VAT, -wydatki związane z nabyciem, ubezpieczeniem, eksploatacją i amortyzacją samochodów rozliczanie na gruncie podatków dochodowych i VAT, Pozostałe zagadnienia. Odpowiedzi na pytania uczestników. II.PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Jednolity Plik Kontrolny zakres podatników, którzy powinni go stosować od 1 lipca 2016 r. i od 1 lipca 2018 r. Obowiązkowe przekazywanie informacji o ewidencji VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego (bez wezwania organu podatkowego) moment powstania obowiązku dla mikroprzedsiębiorców, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców. Obowiązki podatników związane z JPK. Wprowadzenie klauzuli nadużycia prawa w ustawie o VAT i jej znaczenie dla podatników. Nowe zasady, od 1 sierpnia 2016 r., dotyczące rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Zmiany, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie prowadzenia ewidencji VAT. Projektowane dalsze zmiany w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiany, od 1 stycznia 2016 r., w zakresie naliczania odsetek za zwłokę z tytułu zaległości w podatku od towarów i usług. Zasady, od 1 stycznia 2016 r., proporcjonalnego rozliczania podatku VAT naliczonego odliczanie podatku VAT naliczonego od zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza), tzw. wstępny wskaźnik do odliczania podatku naliczonego (pre-współczynnik).

2. Bieżące problemy i zagadnienia np.: Refakturowanie usług zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE). Faktury korygujące i noty korygujące zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, skonta, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń, anulowanie faktur, rozliczanie korekt przy imporcie usług i WNT. Terminy i zasady rozliczania podatku VAT należnego np. zasady powstawania obowiązku podatkowego, usługi i dostawy wykonywane częściowo, obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym, szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego np.: dostawa mediów i usług komunalnych, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia itp. Terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych, najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego - zakup usług gastronomicznych i cateringowych, premie pieniężne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów, odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.). Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników zasady rozliczania na gruncie VAT, przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT em. Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym i międzynarodowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT u naliczonego przez nabywcę. Kursy walut stosowane na gruncie VAT. Pozostałe zagadnienia. Odpowiedzi na pytania uczestników. Dla kogo: Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku VAT,PIT,CIT. Cel: Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego i przyszłego stanu prawnego dotyczącego rozliczania podatku Vat, a także zmian w zakresie podatku CIT i PIT oraz problemów występujacych w praktyce księgowej. Korzyści: Szkolenie ma charakter praktycznych warszatów realizowanych przez doświadczonego eksperta zarówno pod wzgledem szkoleniowym jak i zawodowym. Prezentowana wiedza poparta jest wieloma przykładami z praktyki. W takcie szkolenia wielokrotnie następuje zwrócenie szczególnej uwagi na czynności kwestionowane przez organa skarbowe. Wykładowca: Małecki Paweł Dr inż. doradca podatkowy wpis nr 349, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest byłym nauczycielem akademickim z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Małecki i wspólnicy sp. zoo. W 1997 r zdał egzamin na Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 1998 r zdał egzamin na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego

(w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Komentarz do ustawy o CIT jest aktualizowany co roku i wydawany nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. zoo. Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. Od 2001 roku do 2007 r. był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji. Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych, na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Instytucie Konsultantów Europejskich (wykłady z zakresu podatki w projektach europejskich) i innych szkoleniach organizowanych przez profesjonalne firmy. Od kilku lat doradza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie podatku VAT i podatków dochodowychw projektach realizowanych przez Agencję i jej beneficjentów. Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa podatkowego dla PARP i innych instytucji.występuje jako pełnomocnik reprezentując podatników przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych. Opinie Bardzo dobre, rzeczowe szkolenie K. Kosecka - SM Kociewie Bardzo rzeczowo, konkretnie z przytoczeniem przykładów z codziennego funkcjonowania firm. Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem. Tomasz Chmielewski ONIX Aneta Piotrowska BHE DYCHÓW Szkolenie uważam za interesujące, przeprowadzone bardzo zrozumiale dla słuchacza. Alicja Łuczkiewicz Hydro Energetyka Szkolenie merytoryczne, zagadnienia omawiano jasno, rzeczowo, na przykładach branżowych. Bardzo dobra komunikacja wykładowcy ze słuchaczami Profesjonalne podejście do zagadnienia, bardzo miła atmosfera B. Dulińska SM Lębork E. Gajewska SM Tczew Szkolenie z podatku VAT przedstawione w sposób interesujący i praktyczny z uwzględnieniem bieżących problemów. Małgorzata Dziuba IGA Nowa Sól Szkolenie bardzo ciekawe, objęte ściśle tematyką dotyczącą rozliczenia podatku VAT, dodatkowo oparte na ciekawych przykładach B. Zieleniewska SM Wejherowo Szkolenie było prowadzone przez wykładowcę, który w bardzo prosty spośób przekazał zmiany wchodzące w ustawie VAT. Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujacy. Bardzo interesujace szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca. Sylwia Hejduk POLBILDING Aleksandra Woźniak BHE Dychów Małgorzata Kukiełka Bader Polska Szkolenie prowadzone w bardzo przystęny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczepujące. Obszerne materiały szkoleniowe.

Agnieszka Staniewska PGNiG SA Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania. Świetny wykładowca, który umie przekazać posiadaną wiedzę na dany temat. I. Frończyk MPGK J. Gliwa GPK Szkolenie na wysokim poziomie, przeprowadzone pzrez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykłądami. Możliwośc zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi. W. Migdalska MZGK Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszane tematy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu. G. Szałek ZUK Wyczepujące omawianie tematów. Dogłebne wyjasnienia i odpowiedzi na zadane pytanie. B.Dekier PGKiM Szkolenie przeprowadzone perfekcyjnie, z bardzo dużą wiedzą i ciekawymi przykładami, bardzo rzetelnie i dobrze przygotowanym materiałem. J. Niemczyk Almatur Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny z pełnym zaangażowaniem prowadzącego. Możliwość uzyskania odpowiedzi i pomocy na nurtujące tematy nie objęte tematem szkolenia. Dziękuję za przekazaną wiedzę w sposób zrozumiały. J. Grabda SM Zagórze S. Kreński Dick Inter SA "Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, omówienie problemów na przykładach." Zagadnienia szkoleniowe przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób. S.Reisky Gmina Krzanowice J. Grabda SM Zagórze "Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań." Dom Pomocy Społecznej "Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia." E. Jędrzejczyk Dom Pomocy Społecznej "Prowadzący posiada rozległa wiedzę na temat ustawy, interpretacji przez US, GUS, NSA czy WSA. Ponadto ma wiedzę praktyczną wyniesioną z prowadzonej działalności, co skutkuje gruntowną analizę konkretnych przykładów i rozwiązań" H.Latacz Dyskret Polska "Przekaz merytoryczny i przedstawienie najważniejszych informacji w sposób interesujący i przystępny" W. SarataZRB SARBUD "Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, tematy szkolenia zostały w pełni wyczerpane. Częste podawanie przykładów. Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz możliwość zadawania pytań było dodatkowym atutem." K.Komorowska Mojsiuk "Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale." A.Humańska Sarah plus

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod wzgledem merytorycznym. Osoba prowadzaca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100%." J. Kowalczyk Dancoal "Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną-praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy." K.Klimecka Biuro Obsługi Podatnika "Wiedza i doświadczenie prowadzącego bezcenne. Podawanie konkretnych przykładów do omawianych sytuacji. Monika Piotrowska Kornas NZOZ Dentator Szkolenie konkretne, na temat, zgodne z oczekiwaniami. Prowadzący kompetentny, chętny do udzielania wyjaśnień nazadawane pytania. A.Zielińska BR TAX Szczegóły organizacyjne: Koszt uczestnictwa: -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27 -kolejnych osób - prosimy o kontakt Uwaga: Promocje i rabaty nie łączą się. Uwaga: Możecie Państwo zwracać się z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Cena obejmuje: -uczestnictwo w szkoleniu -serwis kawowy -obiad -materiały szkoleniowe -certyfikat ukończenia Płatności: Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury. Miejsce szkolenia: Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta, Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu. Zaproszenie zawiera: temat szkolenia miejsce godziny realizacji Informacje: Tel. 601-955-320

Fax. (46)8332636 e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl